内部統制・SOX・コンプライアンスの求人・転職情報(7ページ目)
829件中の301〜350件を表示
外資ファッション企業
In this role, you will report to the Senior Counsel in Japan and work in close cooperation with the global compliance/business ethics team that oversee Compliance matters globally. Your role will require you to work closely with your counter parts in all regions as well as our IT, HR and operational teams.
•5+ years of experience in top-tier law firms or in-house legal departments
•5+ years of experience in compliance management, risk assessment, and regulatory adherence.
•Experience in legal/compliance roles within retail or similar industries is an advantage.
•Strong knowledge of compliance frameworks, methodologies, tools, and best practices.
•Strong interpersonal and presentation skills (including creation of presentation materials) with the ability to influence others.
•Mid-to-strong project management and change management skills
•Strong analytical, problem-solving, and decision-making skills.
•Strong intercultural communication skills.
•Ability to leverage digital applications and platforms to create effective education program
•Language: Business level Japanese and English (this role requires communication with the global team and participation in global meetings)
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
非公開
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査
■同社の魅力:
・全社の中途社員割合は約80%。
└部内外問わず様々な分野で活躍しております。
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験
■歓迎条件
内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
不動産に関する知識
複数あり
780 万円 ~ 950 万円
ミネベアミツミ株式会社
グローバル企業としてのコンプライアンス体制強化は経営課題の一つです。国内外の法規制遵守、倫理的な企業活動の推進、リスク管理体制の徹底を通じて、持続的な成長を支える強固な基盤を構築するため、この度、コンプライアンス推進室を牽引する室長候補を募集いたします。
【職務内容】
コンプライアンス推進室長候補として、国内外のグループ会社を含むミネベアミツミグループ全体のコンプライアンス体制の強化・推進をお任せします。具体的な業務内容は以下の通りです。
<具体的業務>
◇コンプライアンス体制の企画・構築・運用
・全社コンプライアンス推進計画の策定と実行
・国内外の法規制や社会情勢の変化に対応したコンプライアンス・プログラムの継続的な改善
◇内部通報制度の高度化と運用
・内部通報制度(ホットライン)の企画・運用・改善、および社内への周知徹底
・通報案件の受付、調査、分析、および是正措置の勧告・実行支援
◇企業倫理・行動規範の浸透
・行動規範の定期的な見直し、策定、および社内への浸透活動の推進
◇コンプライアンス委員会の運営
・委員会の事務局として、議題設定、資料作成、議事進行支援、経営層へのレポーティング
・委員会での決議事項や提言事項の実行フォローアップ
◇コンプライアンス教育・研修の企画と実施
・階層別研修、e-learning、最新トピックス研修など、効果的な教育プログラムの企画・開発・実施
◇コンプライアンス文化の醸成
・コンプライアンス意識向上のための各種啓発活動(イントラネットでの情報発信、コンプライアンス月間の企画・実行等)のリード
・グローバルでのコンプライアンス推進
◇組織マネジメント
※役員へのレポート対応
【出張について】
・出張:国内外で適宜発生
<会社の特徴>
◆更なる成長を続ける"カギ” ~オーガニック成長×M&A成長~
当社は1951年に日本で初めてのミニチュアベアリング専業メーカーとして誕生し、この約70年間、積極的なM&Aを経て企業を拡大してまいりました。
当社の売上高は、2025年3月期では1.5兆円を達成し、12期連続で過去最高を更新中。
今後当社が目指す目標である、2029年3月期における売上高2.5兆円、営業利益2,500億円の達成にむけ、
「オーガニック(自律)成長」と「積極的なM&A」を両輪で行ってまいります。
◆積極的な海外進出
当社は世界シェアNo.1の製品を多数有する国内屈指のグローバルメーカーです。世界27ヶ国で93製造拠点を展開。グループ全体の生産高に占める海外比率は約9割となります。
◆統合報告書
https://www.minebeamitsumi.com/corp/investors/disclosure/integrated_report/
・事業会社、法律事務所、コンサルティングファーム等での法務またはコンプライアンス関連業務の実務経験(目安:10年以上)
・内部通報制度の運用、コンプライアンス体制の企画・構築経験
・各種関連法規(輸出入規制、人権対応、反贈収賄、プライバシー等)に関する基礎知識
・高いコミュニケーション能力と調整能力(経営層から現場社員まで、様々なステークホルダーと円滑な関係を構築できる方)
<歓迎要件>
・部下やチームのマネジメント経験
・弁護士(米国含む)、公認不正検査士(CFE)等の関連資格
・ビジネスレベルの英語力(海外拠点との連携業務があります)
東京都
1,000 万円 ~ 1,400 万円
大手電機機器
・国内グループ会社の全社統制レビュー業務
・海外グループ会社の全社統制レビュー業務
・国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務
・海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務
・不備改善・報告業務
・内部統制業務の改善活動
・経理・財務業務経験
<歓迎要件>
・英語を使った業務に取り組みたい方
・経理財務に関わる資格(簿記、他)
・経理財務業務の経験(会計、決算、財務、税務他)
・製造業での内部統制経験者
東京都
550 万円 ~ 750 万円
東証プライム上場電機メーカー
コンプライアンス担当(マネージャー候補または担当者。将来的に戦略法務との兼務・ローテーションあり)
当社グループに関連する以下のようなコンプライアンス業務を担当いただきます。
・グローバルコンプライアンス体制の企画・構築・運用
・ 国内外のグループ会社との連携によるコンプライアンス施策の展開
・ 特定リスク領域(競争法、贈収賄、個人情報保護など)に関するプログラムの策定・導入・改善
・ 社内教育体系の設計と研修の実施
・ コンプライアンス違反事案の調査・対応・再発防止策の立案(海外弁護士との連携含む)
・ 社内規程・ガイドライン・マニュアルの整備・改定
※戦略法務の業務:契約審査・交渉、事業部門への法務コンサルテーション、M&A・訴訟対応など
【ポジションの魅力】
・日本法だけでなく、米国・EU・アジアなど複数の法域に対応するため、国際的な法務・コンプライアンススキルを磨くことができます。
・欧米中アセアンの外国人社員と定常的に連携しながら業務を行っています。多文化下での業務経験を積むことができます。
・コンプライアンスはグループ・ガバナンスの最前線として、経営層に近い距離で企画の策定・提案に関与します。経営に近いポジションでの影響力を発揮する機会が多くあります。
【リモートワーク頻度】
2回/週 (27年2月~は3回/週)
・企業法務または法律事務所での実務経験(5年以上)
・読み書きレベルの英語力
【歓迎要件】
・特に米国・EU・アジアにおける贈収賄防止、個人情報保護、競争法に関する知識・法対応経験
・コンプライアンス事案の対応経験(内部通報対応を含む)
・国内外の訴訟・紛争対応の実務経験
・国内外を問わず弁護士資格
・チームマネジメントの経験
【求める人物像】
事業部やグループ会社との距離の近い法務部を志向しており、実際、欧米中アセアンの外国人社員と定常的に連携しながら業務を行っています。したがって、以下のような人材を求めています。
・法的思考力とコミュニケーション力を兼ね備えた方
・自律的に課題を発見し、解決策を提案できる方
・多様な価値観を尊重し、チームで協働できる方
東京都
700 万円 ~ 900 万円
プライム上場・大手デジタル機器メーカー
・ グループ会社とのコンプライアンス施策の展開
・ 社内教育、研修
・ コンプライアンス違反事案の調査・対応
・ 社内規程・ガイドライン・マニュアルの整備・改定
リモートワークは週2日程度利用可
・読み書きレベルの英語力
東京都
700 万円 ~ 900 万円
国内大手SIer企業
国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループの内部監査の実施を行う。業務プロセスの監査だけではなく、業務データを分析するCAATなどをグループ会社に対して行うとともに、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。
企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。
【アピールポイント(職務の魅力)】
当社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。
本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。また、制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。
内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
【歓迎条件】
海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など
■資格
公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認会計士、USCPA等
東京都
600 万円 ~ 1,350 万円
環境・エネルギー・社会インフラ/総合エンジニアリング会社
業務監査の主担当者として、監査部長や先任担当者の指示・支援を受けつつ、個別の監査を取り仕切ってもらいます。
監査部全体では、年間20件程度の業務監査と、各種テーマ監査や財務報告に係る内部統制への対応等を行っています。
この内、業務監査の主担当者として、年間4~5件に対応してもらいます。
監査対象は、主に社内の部署ですが、海外現地法人や一部の国内グループ会社も対象となります。
【仕事の進め方】
各監査の主担当者は通常1名ですが、往査・ヒアリングには監査部長と内部監査リーダーが同席する他、各段階において両名との協議を行います。往査・ヒアリングでは、被監査部署へのインタビュアー(質問者)を担当していただきます。
1件の監査に要する標準的な期間は3~4カ月程度です(最終段階の監査報告書作成期間では、次の監査の依頼等も行うため、各監査での重複期間があります)。
監査の中心は法令や社内ルールの遵守状況ですが、各部署のリスクに応じて監査項目の取捨選択や重みづけを変更します。
【キャリアパス】
内部監査の専門家として、全社の業務プロセスや規程を横断的に理解し、内部統制とコンプライアンスの実務経験を深めることができます。キャリア形成については、上司と相談しながら、志向に応じて進めていくことができます。
【業務のやりがい】
社内の様々な部署の業務プロセスを理解し、潜在的な課題や改善の余地を発見できます。こうした気づきをもとに各部門と協働して改善を促し、会社全体の内部統制の強化に貢献できる仕事です。
内部監査の業務経験(3年以上、業種不問)
【歓迎】
・関連資格(内部監査士(認定)、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE) 等)の保有
・事業会社の経理部門での業務経験
・英語力(TOEIC 730点以上を目安)
神奈川県
600 万円 ~ 1,200 万円
日系大手自動車メーカー
英語力
東京都
590 万円 ~ 1,090 万円
創業100年超の安定基盤を持つ19社のグループ会社からなる建設業を担う企業~東証プライム上場/リモート相談可/年休126日~
グループのガバナンス強化を担う重要ポジションです。グループ各社の内部監査や内部統制評価を通じて、企業価値向上に直接貢献していただきます。
【主な業務内容】
・グループ各社における会計・業務プロセスの内部監査
・内部統制(J-SOX)評価および内部統制構築支援
・監査・評価計画の策定と実施
・報告書等の作成および経営層への報告
・監査・評価結果に基づく改善提案・助言
・監査法人との協議・連携
【会社、仕事の魅力】建築事業、土木事業および不動産事業を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する事業をおこなうグループの持ち株会社です。様々な業種のグループ会社のリスク管理や内部統制の支援業務を実務を通して経験できるため、自身の業務の幅が広がり、成長を実感できます。
・論理的な思考力をお持ちの方
【歓迎要件】
・内部監査の経験
・不動産業界での経験
・経理業務の経験
・情報システム監査の経験
・建設業界(建築・土木)での経験
・内部統制(J-SOX)評価の経験
【活躍人物像】
・関係部署と円滑にコミュニケーションをはかれる方
大阪府
730 万円 ~ 950 万円
非公開
グループのガバナンス強化を担う重要ポジションです。グループ各社の内部監査や内部統制評価を通じて、企業価値向上に直接貢献していただきます。
【主な業務内容】
・グループ各社における会計・業務プロセスの内部監査
・内部統制(J-SOX)評価および内部統制構築支援
・監査・評価計画の策定と実施
・報告書等の作成および経営層への報告
・監査・評価結果に基づく改善提案・助言
・監査法人との協議・連携
【会社、仕事の魅力】当社は建築事業、土木事業および不動産事業を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する事業をおこなう髙松グループの持ち株会社です。様々な業種のグループ会社のリスク管理や内部統制の支援業務を実務を通して経験できるため、自身の業務の幅が広がり、成長を実感できます。
・論理的な思考力をお持ちの方
・未経験の方でも、実務を通じて専門スキルを習得できる環境があります
【歓迎要件】
・内部監査の経験
・不動産業界での経験
・経理業務の経験
・情報システム監査の経験
・建設業界(建築・土木)での経験
・内部統制(J-SOX)評価の経験
【活躍人物像】
・関係部署と円滑にコミュニケーションをはかれる方
東京都
730 万円 ~ 950 万円
非公開
主な業務としては以下のグループ会社の支援業務となりますが、リスクマネジメント活動の企画・推進にも携わっていただきます。
・グループ会社で問題事案発生時の調査、分析、再発防止策策定支援
・グループ会社の業務プロセス改善支援
・グループ会社の内部統制体制構築、リスクマネジメント活動支援
・グループ会社向け啓発・研修
【会社、仕事の魅力】当社は建築事業、土木事業および不動産事業を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する事業をおこなうグループの持ち株会社です。様々な業種のグループ会社のリスク管理や内部統制の支援業務を実務を通して経験できるため、自身の業務の幅が広がり、成長を実感できます。
・内部統制の知識、実務経験
・コミュニケーション能力
【歓迎要件】
公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)
東京都
700 万円 ~ 950 万円
外資スペシャリティファーマ
本社の方針に沿って企業のコンプライアンスプログラムおよびポリシーを日本で導入・運用
JPMA(日本製薬工業協会)やFTC(医薬品医療機器等法)コードを含む国内外の規制に準拠したコンプライアンス方針、業務指示、ガイダンスの策定・改善
従業員や第三者向けに魅力的なコンプライアンス研修を企画・実施し、関連法令や業界コードの理解促進
医療従事者(HCP)や医療機関(HCO)との関係が倫理的かつ社内規定に沿って行われるよう監督・指導
内部レビュー、リスク評価、モニタリング活動を通じてコンプライアンスリスクを効果的に特定・軽減
クロスファンクショナルチームと協働し、コンプライアンス課題に対する創造的な解決策を提供
日本およびAPAC地域の業務向上のための追加プロジェクトや戦略を支援
協働を重視し、コンプライアンス目標達成のために部門横断的な関係構築が得意。
コンプライアンス課題に対して創造的かつ実践的な解決策を見出す問題解決能力がある。
コンプライアンスプログラムの強化に向け、リスクや改善機会を積極的に発見する。
日本語・英語で明確で簡潔かつ効果的なメッセージを伝える優れたコミュニケーション能力を持つ。
細部に注意を払い、高い倫理基準を維持することにコミットしている。
柔軟性があり、役割に応じた出張にも対応可能。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
関西電力株式会社
グループ全体の内部統制システムの整備・強化
・内部統制システムの評価、課題抽出、改善強化に向けた施策の検討、実施
・各部門、子会社の整備・運用状況把握、改善指導、水平展開 等
リスクマネジメントの強化
・グループ全体の重要リスク抽出、分析、評価、管理
・業務執行箇所(各部門、子会社)、個別リスク管理箇所等の管理、指導
グループ全体の研修、啓発施策の立案、展開 等
コンプライアンス推進活動の実施・強化
・コンプライアンス推進計画の策定・実施
・コンプライアンス推進に係る会議体の運営
・内部通報対応、不適切事象対応、子会社への助言指導 等
※配属についてはご経験やご志向を踏まえて決定いたします。
配属によっては同社に在籍しつつ同社グループ会社(コンプライアンス推進本部)へ出向となります。
※ジョブローテーションに合わせてその他同社業務全般(出向等含む)に従事いただく可能性あり
・内部統制、リスクマネジメント全般に関する知識、実務経験
・スタッフクラスについては企業法務経験または法学部・法科大学院等卒でも可
【歓迎】
・内部監査部門における監査業務経験
・法務部門における企業法務経験
大阪府
500 万円 ~ 1,200 万円
大手メーカー
同社のコーポレート部門ガバナンス推進室に所属し、取締役会や諮問委員会の企画・運営を中心に、グローバル子会社を含むガバナンス体制強化、開示対応、内部統制システムの管理など、多岐にわたるガバナンス業務を担当いただきます。経営層と連携しながら全社的な運用設計や規程策定にも携わり、将来的なリーダー候補として活躍いただけるポジションです。
■業務詳細
・取締役会および諮問委員会の企画・運営業務
・ガバナンス全般に関する企画、現状分析、改善提案の立案・推進
・ガバナンス関連の情報開示の検討、IR・経営企画部門との連携
・関連規程の策定・改訂・浸透、内部統制システムの見直し
・グローバル子会社を含むガバナンス強化、戦略的な企画・調整業務
・経営特命事項への対応(コンプライアンス、リスク管理等)
・法務、サステナビリティ、役員報酬等ガバナンス関連分野の業務
グローバル子会社のガバナンス強化/取締役会運営・開示対応を主導/事業会社の制度企画・全社運用設計にも挑戦できる環境です。
・英語(読み書き)に関する抵抗がない方
※実務やTOEICの経験がなくても苦手意識がなければ歓迎
・上場企業、もしくはそれに準ずる企業における以下いずれかのご経験をお持ちの方
・コーポレートガバナンス
・取締役会事務局
・経営企画
・法務業務
・IR
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
大手メーカー
・下請法、建設業法などの遵守体制構築、法律相談対応
・サステナブル(CSR)調達の仕組み構築、推進
・調達/工事に関わる各種契約書の作成、審査
・口座開設時における国内外取引先(サプライヤー)の与信管理(財務分析等)
■出張の頻度:
・サプライヤ―への訪問(1~2回/月)
・事業所間の出張(大阪⇔滋賀 等 1回/月)
・建設業法や下請法に携わった経験
・サステナブル調達の経験
・取引先(サプライヤー)与信管理業務の経験
・英語に抵抗のない方(読み書きができるレベルの英語力(会話ができるレベルだと尚歓迎))
・法学系専攻
複数あり
500 万円 ~ 850 万円
関西大手プライム上場メーカー
監査本部/内部監査室にて、当該部門の監査主任候補、中堅監査員を募集します。
売上高の65%以上が海外市場である同社は、現地法人などを世界26の国と地域に展開し、連結子会社は国内外合わせて69社に及びます。
内外の環境変化等に対応した『経営に資する監査・統制』を通じて、『信頼されるアドバイザー』として、
アシュアランスやそれに向けた課題に留まらず経営戦略に資する助言を提供し、企業価値向上に寄与することがミッションです。
【具体的には、下記を管理・推進できる人材】
・オーディットユニバース策定、リスク評価・分析、年度/中長期監査計画・監査テーマ策定等の監査企画業務
・個別監査計画立案、脆弱性分析・評価、監査実査、監査報告書作成等の個別監査業務
・経営層への提言・レポート
・内部監査室のタスク・監査業務の進捗確認、人事マネジメント
・グローバル内部監査基準(内部/外部品質評価)体制の構築
■今回のポジションに求められること
外部から監査・海外管理にかかる知見が豊富な方をお迎えし、国内外の監査強化をお任せします。
欧米・アジアの海外子会社の現地マネジメントや現地会計監査人と対等に議論・コミュニケーション・意思疎通ができる方を募集します。
■仕事の魅力
SDGS・サステナビリティ推進、DX・情報セキュリティ、人事・総務、SCM、先端技術、コンプライアンス等、監査が携わる領域も増えており、経営に近いところで仕事ができるダイナミックさが魅力です。
海外現地法人の往査に関しては英語メインの拠点も多く、語学を存分に活かして働くことが可能です。
また、語学や監査系資格取得の補助制度もあり、スキル強化・リスキリングをサポートする体制も整っています。
■今後のキャリアパス
監査本部/内部監査室で複数年継続勤務が可能な、海外管理・監査経験、マネジメント/リーダー経験をお持ちの方を対象にしており、監査本部/内部監査室でのキャリア展開を積極的に進めていただきたいです。
■勤務地
大阪・東京のいずれかで検討します。
■出張
海外出張は期初監査計画にもよりますが、担当いただく海外現法4社程度を2-3か月スパンで実地往査、国内出張については随時。
■休日出勤の頻度
なし
■残業時間
20時間程度
・業務監査経験
・ビジネスレベルの英語力(読み書きのみならず会話も含む)
・管理職としてのマネジメント経験または監査部門でのリーダー経験
■歓迎条件:
・海外駐在経験者、海外子会社管理経験
・CIA(公認内部監査人), CISA(公認情報システム監査人), QIA(内部監査士)
複数あり
850 万円 ~ 1,200 万円
大手メーカー
■環境経営の推進
・グループ内(国内外)の環境情報の収集・取りまとめ、社外への開示
・社外動向の調査・分析と社内企画立案
・気候変動、生物多様性保全、資源循環等各種課題への対応
■ISO認証取得・維持の推進
・グループ全体のISO認証の取得・維持に関する事務局としての情報取りまとめ
【出張】
・社内出張:5回程度/年(大阪、東京など)
・社外出張:適宜セミナーなど
・普通自動車運転免許
・管理部門でのマネジメント経験
【歓迎】
・経営層への提案や部門を横断してのプロジェクト推進の経験をお持ちの方
滋賀県
800 万円 ~ 1,000 万円
国内大手証券会社
社内ルールや法令規則の周知と遵守を部内で促す業務です。
具体的には
情報資産等について点検項目や頻度等を定めた点検計画の策定と実施。
平時・有事の危機管理、緊急時対応、復旧対策の策定。
情報管理、労務管理、危機管理等に関する管理体制の策定と運用。
管理状況の把握、報告や関連部署やその他IT部署との連絡調整。
社員の個人的な金融投資に関わる管理監督。
執務室のレイアウト策定やデスク数などの管理運営。
金融業界での事務経験3年以上
Excelを利用したデータ処理能力
協調性、自律性、柔軟性、交渉・調整能力
ビジネス英語
東京都
600 万円 ~ 非公開
非公開
・2年以上の実務経験
・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識
Preferred:
・リーガル・コンプライアンス関連業務経験
・法律事務所での勤務経験
・金融機関での勤務経験
・ビジネスレベルの英語力
東京都
600 万円 ~ 非公開
コンテンツ・ビジネス企画部は、コンテンツ・カンパニー(以下、「カンパニー」)の企画部署として、カンパニー全体の動きを把握しながら戦略企画立案、ガバナンスの堅確化やリスク低減を図るための施策、採用研修を中心に様々な企画業務を担当しています。カンパニー内の各部署やコーポレート各部門、ビジネス部門など様々な方面との連携があり、証券会社のビジネスの全体像を理解しながら業務を行います。
担当業務、責務:
以下の分野の全てもしくは一部についてご担当いただきます。
■ コンプライアンスを中心に各種リスクの低減に係る施策の企画・運営
・カンパニーの各部署と各社員のアクティビティの上長による管理の状況確認を目的とした定例会議の運営と、会議を通じてリスクを把握し、改善のための施策を実行します。
・カンパニーに関連する情報管理などのコンプライアンスについてコーポレート機能、フロントと連携しながら解決し、また、必要に応じてルール化を図り周知徹底をしていただきます。ルール改正対応にも対応します。
・エラーなどが発生した場合の対処やエラーが生じないように様々な観点から事前にリスクを把握し、オペレーショナル・リスクの観点から提言・運営をしていただきます。
・コンダクト浸透策の企画・運営をしていただきます。
■ その他企画業務
上記に限定されずいわゆる企画部署として様々な企画業務(採用・研修、会社の制度対応、カンパニー内の各種イベント等)に携わっていただきます。
金融機関での実務経験
証券業に対する理解、もしくは理解しようとする意欲
高い行動規範の意識やコンプライアンスの意識
<あれば尚可>
金融機関でのコンプライアンス/オペレーショナル・リスク/インターナル・オーディットなどの各種リスク関連業務の経験
証券アナリスト資格
英語でのビジネスコミュニケーション
※証券外務員資格:一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)
※内部管理責任者資格:資格がない場合は取得して頂きます。
東京都
1,100 万円 ~ 2,000 万円
国内大手証券会社
ITに関するリスク管理を担うチームの一員として、ウェルス・マネジメント部門のIT統制や、業務継続に係る訓練の計画・実施を担っていただきます。
第2線部署の定めたポリシーに沿った運用が第1線部署でされているかのフォロー、サポートを行います。場合によっては運用の為の枠組みを企画していただきます。
また、IT統制・リスク管理に関する指標の集計やレポート作成を実施します。指標については実効性をもったサポートを行うためにウェルス・マネジメント部門のビジネスの理解や、システム開発への理解も求められます。
・ITガバナンス、IT全般統制、ITセキュリティ、監査の経験。または、関連する業務をサポートした経験
・金融機関またはSI会社等でのシステム企画・開発・運用の経験
・社内外の様々な関係者との調整・交渉ができるコミュニケーション力
・日本語によるPowerPoint/Word文書作成能力
・ビジネスレベルの日本語および会話レベルの英語。
・タスクを完了させるための積極的で強い当事者意識。
東京都
600 万円 ~ 非公開
レジリエンス室では、グループの再建・破綻処理計画(Recovery & Resolution Planning)の策定や事業継続のガバナンス体制の構築、ベンダー・リスク管理等を通した危機管理の強化およびレジリエンスの確保に向けた取り組みを主導しています。各経営陣やビジネス部門やコーポレート、海外地域を含む主要グループ会社等、幅広い関係者と協力して、計画の策定やガバナンスの構築に取り組む役割を担っています。また、事業継続マネジメント(BCM)やリスク管理など既存の枠組みを横断的に見渡し、利用者目線で早期復旧・影響範囲の軽減を確保する枠組みとしてオペレーショナル・レジリエンスの態勢整備も担当しています。
担当業務、責務:
応募者の適性に応じて、以下いずれかの業務を担当頂きます。
リカバリー&レゾリューション: 金融機関の破綻は、連鎖的な決済不能や信用悪化等により金融システム全体の機能不全を引き起こし、各国の実体経済にまで深刻な影響を与えることが懸念されています。そのような事態に対応するため、近年の国際的な金融規制の枠組みは、金融機関に対して、有事の際に秩序ある破綻処理を可能とする態勢の構築を求めています。本ポジションでは、国内外の部門やグループ会社を跨ぎ、野村グループのグローバルな再建・破綻処理計画の策定に取り組んで頂きます。
事業継続: 有事の際にも重要な業務プロセスを維持するため、企業の運営において、事業継続(業務継続)マネジメントは不可欠な要素です。BCMの整備により、危機的状況においても、重要な業務プロセスを継続または迅速に復旧させ、顧客と当社の資産を保護するとともに、財務、規制、レピュテーション、および戦略上のインパクトを最小限に抑えることが可能となります。本ポジションでは、各地域のBCMチームや規制当局とも連携しつつ、事業継続の高度化を推進して頂きます。
ベンダー・リスク管理: 近年はサードパーティ・リスク管理とも呼ばれますが、外部委託先などに関してリスク管理の枠組みを見直し、強化していく業務です。業務経験に応じて待遇を別途考えます。本ポジションでは、国内外の部門やグループ会社とコミュニケーションを取りながら、幅広い観点から野村グループ全体のベンダー・リスク管理の態勢強化を進めて頂きます。
母国語水準の日本語力
ビジネスレベルの英語力
企画業務、国際金融規制対応、プロジェクト・マネジメントの実務経験がある方、又は興味のある方
チャレンジ精神・行動力があり、誠実に仕事に取り組める方
ロジカルシンキング能力やコミュニケーション能力があり、社内外関係者と円滑に意思疎通を行える方
あれば尚可
部署・地域横断のグローバルなプロジェクトを推進した経験
金融業界、コンサルティング業界の知識・経験
マーケット・ビジネスの管理業務、法律、財務、金融機関での危機管理・リスク管理等の業務経験
証券外務員資格
東京都
600 万円 ~ 1,700 万円
半導体、ヘルスケア装置メーカー
当社の内部監査部門において、経営監査および基本業務監査の企画・実行を中心に、監査部門の運営基盤を支える役割を担っていただきます。年度監査計画の策定から、各監査プロジェクトの企画・実査・報告・フォローアップに関わる業務を担当いただき、組織全体のガバナンス強化・リスクマネジメントの高度化に貢献していただくポジションです。あわせて、AI・デジタル技術を活用した監査DXの企画・推進を通じて、監査業務の効率化と質的向上の両立を図っていただきます。
【具体的な担当業務】
・年度監査計画の策定・進捗管理
・経営監査・業務監査の実施(企画、情報収集・リスク分析、現場実査、報告書作成、フォローアップ)
・個別監査テーマの企画・推進(リスク分析、改善提案の立案・実行支援)
・監査手法・プロセスの改善、監査品質の向上
・経営層・関連部門とのコミュニケーションおよび提言活動
・AI等を用いた監査DX施策の企画・検証・運用(データ活用によるリスク分析・モニタリング等)
・監査基盤(手順書、ツール、テンプレート等)の整備・運用および継続的な改善
■配属先:監査室 内部監査グループ
部長・課長のもと、約10名程度のメンバーで構成されています。グループ内のおおまかな役割分担として、各監査案件ごと(対象項目:営業/人事・総務/経理・財務/ITなど)に、グループ内メンバーおよび他部門からの委嘱監査員を組み合わせて監査チームを編成し、テーマに応じた最適な体制を検討・配置しています。それ以外にも監査基盤そのものの整備を行う役割や、監査業務のDX化を推進する役割などもあり、ご経験・業務状況などを加味してお任せする業務を決定していきます。
【監査テーマの決定プロセス・裁量】
・全社的なリスク状況や経営課題を踏まえ、部門としての監査方針・重点テーマを設定し、経営メンバーに提案・承認を得たうえで、各個別監査における具体的なテーマ設定・アプローチ・監査の実施~フォローアップまでについては、内部監査部門が一気通貫で裁量を持って実行頂きます。
・ご入社後は、当社の事業・規則基準・監査手法に関するレクチャー・トレーニングを受けていただいたうえで、内部監査員の一員として実務に参画いただき、順次主体的にテーマをリードしていただくことを期待しています。
※監査DXの推進においては、一定の方向性は決議しているため、こちらに沿いながら役割を担って活動していく形となります。(プロジェクト体制での活動)
【関係部門・他部門との協業】
・主な関係先は、受査部門となる事業部門となります。年間7~10件程度の監査を実施しており、それぞれの受査部門との継続的なコミュニケーションが発生します。
【入社後お任せしたいこと】
・まずは内部監査に個別監査員として参画いただき、当社事業への理解、社内ルール、監査手法・運営プロセスの習得を図っていただきます。
・その後、外部環境の変化や事業の高度化を踏まえた情報収集・リスク分析を行い、新規テーマの企画や重点領域の見直しにも関与いただきます。業務習得状況に応じ他業務もお任せする想定ですが、特にDX化の推進は強く推進しており、こちらへの関与についても期待しております。
■働き方
業務によって出社と在宅を使い分けたハイブリッドワークが可能です。
■その他
<出張/駐在に関して>
主に海外現地法人向けの監査の際に出張機会がございます。監査対象先によりますが、出張期間は1週間~2週間程度となります。駐在は現時点ではございません。具体的には、アジアや欧米地域を中心に所在する現地法人を訪問し、現地社員と対峙しながら監査業務を行っていただく想定です。将来的には、リモート・対面のハイブリット型で監査を進めていく想定です。
<教育/育成支援に関して>
経験者採用社員向け運用規則等の基本的なガイドラインがあるため、それに基づいてOJT実施。必要に応じてグループ内教育プログラムや社外のセミナー等を受講する機会があります。業務遂行にあたり必要な知識を学ぶための外部セミナー等も受けていただくことができます。
【以下いずれかのご経験・知識をお持ちの方(目安:5年程度)】
・内部監査の実務経験(経営監査や業務監査の計画、実施、報告まで一連のプロセス)
┗※監査領域については不問。また、事業会社、監査法人いずれの経験でも問題ございません。
・監査計画の策定やテーマ監査の推進経験(監査部門の運営基盤に関わった経験)
・リスク評価・ガバナンス強化に関する知見(企業価値向上に寄与する監査経験)
・経営層や関連部門との折衝・提言経験
■歓迎要件
以下についてはお持ちですと業務に活かしやすいスキルとなります。
・内部統制・リスクマネジメントの知識をお持ちの方
・監査基準・監査手法に関する理解(J-SOX、内部監査基準など)のある方
・業務プロセスや経営管理に関する知識をお持ちの方
・日商簿記検定2級以上をお持ちの方
・TOEIC700点以上、または同等の英語力を有する方
・デジタル技術・AI活用に関する知見・関心をお持ちの方
・監査業務に従事しつつ、監査DX(AI活用・業務効率化)にも関わりたい方
・経理・財務の実務経験をお持ちの方
・ITリスクやデジタル監査の基礎知識をお持ちの方
■求める人物像
・受査部門との対話を重ねながら本質的な課題を探り、根拠を持って改善提案を行うことにやりがいを感じられる方
東京都
664 万円 ~ 988 万円
電子機器・精密機器メーカー(大手総合電機メーカー子会社)
当社の内部監査部門において、経営監査および基本業務監査の企画・実行を中心に、監査部門の運営基盤を支える役割を担っていただきます。年度監査計画の策定から、各監査プロジェクトの企画・実査・報告・フォローアップに関わる業務を担当いただき、組織全体のガバナンス強化・リスクマネジメントの高度化に貢献していただくポジションです。あわせて、AI・デジタル技術を活用した監査DXの企画・推進を通じて、監査業務の効率化と質的向上の両立を図っていただきます。
【具体的な担当業務】
・年度監査計画の策定・進捗管理
・経営監査・業務監査の実施(企画、情報収集・リスク分析、現場実査、報告書作成、フォローアップ)
・個別監査テーマの企画・推進(リスク分析、改善提案の立案・実行支援)
・監査手法・プロセスの改善、監査品質の向上
・経営層・関連部門とのコミュニケーションおよび提言活動
・AI等を用いた監査DX施策の企画・検証・運用(データ活用によるリスク分析・モニタリング等)
・監査基盤(手順書、ツール、テンプレート等)の整備・運用および継続的な改善
【監査テーマの決定プロセス・裁量】
・全社的なリスク状況や経営課題を踏まえ、部門としての監査方針・重点テーマを設定し、経営メンバーに提案・承認を得たうえで、各個別監査における具体的なテーマ設定・アプローチ・監査の実施~フォローアップまでについては、内部監査部門が一気通貫で裁量を持って実行頂きます。
・ご入社後は、当社の事業・規則基準・監査手法に関するレクチャー・トレーニングを受けていただいたうえで、内部監査員の一員として実務に参画いただき、順次主体的にテーマをリードしていただくことを期待しています。
※監査DXの推進においては、一定の方向性は決議しているため、こちらに沿いながら役割を担って活動していく形となります。(プロジェクト体制での活動)
【以下いずれかのご経験・知識をお持ちの方(目安:5年程度)】
・内部監査の実務経験(経営監査や業務監査の計画、実施、報告まで一連のプロセス)
┗※監査領域については不問。また、事業会社、監査法人いずれの経験でも問題ございません。
・監査計画の策定やテーマ監査の推進経験(監査部門の運営基盤に関わった経験)
・リスク評価・ガバナンス強化に関する知見(企業価値向上に寄与する監査経験)
・経営層や関連部門との折衝・提言経験
■歓迎要件
以下についてはお持ちですと業務に活かしやすいスキルとなります。
・内部統制・リスクマネジメントの知識をお持ちの方
・監査基準・監査手法に関する理解(J-SOX、内部監査基準など)のある方
・業務プロセスや経営管理に関する知識をお持ちの方
・日商簿記検定2級以上をお持ちの方
・TOEIC700点以上、または同等の英語力を有する方
・デジタル技術・AI活用に関する知見・関心をお持ちの方
・監査業務に従事しつつ、監査DX(AI活用・業務効率化)にも関わりたい方
・経理・財務の実務経験をお持ちの方
・ITリスクやデジタル監査の基礎知識をお持ちの方
■求める人物像
・受査部門との対話を重ねながら本質的な課題を探り、根拠を持って改善提案を行うことにやりがいを感じられる方
東京都
664 万円 ~ 988 万円
株式会社日立ハイテク
【具体的な業務】
①リスクアセスメント
・ハイテクグループ全事業部・コーポレート横串部門と連携しリスク状況の評価・トップリスク候補を選定(最終的なトップリスク選定自体は経営幹部により実施)
②トップリスクモニタリング
・部門によるトップリスクの対応状況をモニタリングし、必要に応じて対応を支援
③インテリジェンス
・日立グループや日立ハイテクグループ等の情報を収集・集約し経営幹部等への提供
④リスク教育
・日立ハイテクグループのリスク意識を底上げする啓発活動を企画・実施
・海外拠点へのリスクアセスメント手法の展開・教育
※主となるカウンターパートは経営層となりますが、各事業部の事業戦略部門トップとの接点も多くなります。アセスメント評価は事業主体者からスタートし各事業部ごとにリスクをまとめて分析していく流れとなるため、リスクセンシングにおいて非常に重要な役割を担います。これらリスクを各事業部ごとにとりまとめ、ワーキングレベルとなったものを経営側に報告していくのがおおまかな一連の流れとなります。
・当社の事業紹介 https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/company/biz-field.html
■配属先
本部は兼務のメンバーも含め、11名のメンバーで構成しております。各メンバーがそれぞれのミッションを持ち活動をしておりますが、「リスクアセスメント・センシング」もしくは「クライシスマネジメント」のいずれかを大まかなミッションとして持ち活動しているメンバーが多い状況です。
■ビジョン/ミッション
当社は「知る力で、世界を、未来を変えていく。」を掲げ、最先端分野で事業を展開しています。その成長を支えるエンタープライズリスクマネジメントのミッションは、事業主体者の現場視点と経営層の視点をつなぎ、経営判断をリスク・リターンの両面から支えることです。地政学リスクなど経営インパクトの大きいテーマを含め、リスクを早期に捉え、組織全体の対応力を高めることで、グループ全体の持続的成長に貢献します。
■組織の強み/魅力
経営層や事業部のトップと日常的に関わりながら業務を行うため、経営判断の思考プロセスに直接触れながら、各リスク判断の背景まで深く理解できるため、「経営が何を重視しているのか」を間近で学ぶことができ、会社全体を俯瞰して物事を捉える力が自然と身につきます。当社はヘルスケア・半導体・先端産業など事業領域が広く、市場変化も非常に速いため、多様なビジネスモデルやリスクの特性に触れながら、汎用性の高いリスクマネジメントスキルを習得可能です。日立グループのエンタープライズリスクマネジメントフレームワークをベースにしつつ、現場の実情に合わせたリスクマネジメントに裁量を持って関われるため、学びと挑戦の機会が多い環境です。海外拠点との連携も進んでおり、グローバルな視点も合わせ持つ人財として成長できるポジションです。
■キャリアパス
まずはエンタープライズリスクマネジメントのプロフェッショナル中核人財として活躍・貢献することが期待されます。その後は習熟度や能力に応じ、活躍・貢献の領域をクライシスマネジメントに拡大、もしくはリスクマネジメント部の運営に管理職として関わるキャリアパスが想定されます。
■働き方
業務によって出社と在宅を使い分けたハイブリッドワークが可能です。出社と在宅の組み合わせ方は、業務の必要性とご家庭の事情を踏まえ、最適なあり方を上長とご相談ください。
<出張/駐在に関して>
必要に応じ、国内/海外出張があります(2025年度実績:国内出張5回、海外出張1回。いずれも1日~数日間)
<教育/育成支援に関して>
キャリア別の教育プランを用意しています。業務遂行にあたり必要な知識を学ぶための外部セミナー等も受けていただくことができます。
TOEIC700点以上(目安:読み書きに支障なく、会議でコミュニケーションできるレベル)に合致するかつ、
以下のような経験をお持ちで本ポジションに意欲的にチャレンジされたい方
・リスクアセスメントを含むリスクマネジメントに関する業務経験(本社・現場など問わず)
・本社企画(経営企画・SCM企画・法務・総務等)にて経営視点で課題整理・リスク分析の業務経験を有する方
・経営層の意思決定支援の経験(情報収集/論点整理・企画提案・意見提案)
・全社や部門横断のプロジェクトマネジメントなど、複数のステークホルダー間での調整・折衝の経験 等
【歓迎条件】
・海外グループ会社を含めたエンタープライズリスクマネジメント・クライシスマネジメントに関する経験をお持ちの方
・経営・事業管理の経験をお持ちの方
・自己啓発を積極的に推進される方
・新しいことへのチャレンジを好む方
■個人情報の第三者提供
グループ募集を実施している事から、個人情報を各社へ提供致します。
予めご了承頂きますよう、お願い申し上げます。
<提供先>
・株式会社日立ハイテク九州
・株式会社日立ハイテクフィールディング
東京都
664 万円 ~ 988 万円
非公開
②トップリスクモニタリング
③インテリジェンス
④リスク教育
TOEIC700点以上(目安:読み書きに支障なく、会議でコミュニケーションできるレベル)に合致するかつ、
以下のような経験をお持ちで本ポジションに意欲的にチャレンジされたい方
・リスクアセスメントを含むリスクマネジメントに関する業務経験(本社・現場など問わず)
・本社企画(経営企画・SCM企画・法務・総務等)にて経営視点で課題整理・リスク分析の業務経験を有する方
・経営層の意思決定支援の経験(情報収集/論点整理・企画提案・意見提案)
・全社や部門横断のプロジェクトマネジメントなど、複数のステークホルダー間での調整・折衝の経験 等
【歓迎条件】
・海外グループ会社を含めたエンタープライズリスクマネジメント・クライシスマネジメントに関する経験をお持ちの方
・経営・事業管理の経験をお持ちの方
・自己啓発を積極的に推進される方
・新しいことへのチャレンジを好む方
東京都
664 万円 ~ 988 万円
日系大手コングロマリット企業
・本社情報システム部門のセキュリティ担当チームにて、下記の業務を中心にご担当いただきます。ジョブローテーションなども含めて、幅広く深い専門性を身に着け、キャリアアップしていただきます。
●セキュリティ企画業務
・グループITセキュリティ施策の企画、設計、構築、運用
・SOC/CSIRT運用
・ネットワーク(WAN、制御系、ネットワークセキュリティ)の管理運用業務
・Azure・AWSのパブリッククラウド基盤の管理運用業務
・各部署からのセキュリティ相談に対するコンサルティング
■ポイント
同社グループではサイバーセキュリティに関するリスクをグループ重大リスクの一つに位置付け、経営課題としてセキュリティ対策を強化・推進しています。
具体的には「ゼロトラストの導入」「SOC/CSIRTの運用」「グローバルセキュリティの確保」「制御セキュリティの確立」「クラウド基盤の整備」「サイバーレジリエンス強化」といった、様々なセキュリティ施策に取り組んでいます。
配属後は、同社グループ全体のセキュリティ基盤の強化を目的とした、サイバーセキュリティ対策の高度化等の全社横断プロジェクトに参画いただく予定です。優先的に実施すべき対策の企画立案、構築から全社への導入・運用定着までの一連の業務に従事していただきます。
■その他
リモートワークを活用しているメンバーも多くおり、出社と在宅を組み合わせてバランスよく業務に取り組める環境があります。
<従事すべき業務の変更の範囲>
会社が定める業務
<仕事の魅力・やりがい>
同社グループ全体のセキュリティを統括する部署への配属となります。様々な事業部や事業会社と日々コミュニケーションを取りながら、問題解決・課題解決できることが求められますが、その分、自らも成長できるやりがいのある仕事です。
セキュリティ対策やその判断には「画一的な正解が無い」場面に多く出くわします。やり過ぎれば現場の負荷やITの利活用に支障が出ますし、緩くし過ぎれば重要情報の漏洩など甚大な損失につながる可能性があります。
どこでバランスを取るのかが非常に大切になります。
特に同社ではDXを始めとした事業の高度化を推進しているため、守り一辺倒のセキュリティではなく、攻めのセキュリティが重要であり、セキュリティを通じた事業貢献ができる環境です。
<キャリアパスイメージ>
▼1~3年後
先進的かつ有効性の高いセキュリティ対策を実践することにより、企業にとって真に必要とされるセキュリティ人財としてのご活躍を期待しています。
▼3~5年後
事業貢献を意識したセキュリティ対策をグローバルレベルで実施することにより、経営戦略を理解して業務に反映できるセキュリティ人財・グローバル人財としてのご活躍を期待しています。
以下、いずれかの経験を有する方
・セキュリティ、ネットワークいずれかの技術的業務経験(5年以上)
・セキュリティ・コンサルティングの業務経験(5年以上)
■歓迎要件
・上記、必須経験に関するマネジメント経験
・パブリッククラウドの技術的業務経験
(資格)
以下、いずれかの資格(または相応の知見・スキル・資格)を有する方
・CISSP
・CISA
・セキュリティスペシャリスト
・情報処理安全確保支援士
・ネットワークスペシャリスト
■求める人物像
・技術力をベースに社内外関係者と渡り合うコミュニケーション力があり、周りを巻き込める方
・主体性を持って、チームを率いてプロジェクトを推進していける方
・課題意識を持ち、関係者に方策を提案・推進できる方
東京都
600 万円 ~ 1,150 万円
大手デジタル金融グループ
・本体及びグループ各社のガバナンスに関する取りまとめ及びサポート
・グループ全体のコンプライアンス体制立案・運営
・研修企画および実施管理/セルフアセスメントの推進
・法令改正対応・制度整備
・関係当局等との折衝
・他部門(法務、監査、IT、リスク管理など)との協働
■今後のキャリアパス
まだ部門が大きくないため、自発的にガバナンスや、コンプライアンスに関する様々な経験を積むことができます。
グループ会社のコンプライアンスやガバナンスに関する責任者として転出して活躍することもできますし、当部の部門長として活躍してもらうこともあり得ます。
・金融業界における経営企画・コンプライアンス等の実務経験 3年以上歓迎
・関連法令(貸金業法・割賦販売法・個人情報保護法 など)に関する知識
・Office 操作スキル(Word/Excel/PowerPoint 等)
■歓迎条件
・英語力
・関連資格(個人情報保護士、貸金業取扱主任者等)
■求める人物像
高い倫理観・正しい判断力を持ち、自らの行動が社会正義に照らして妥当かを判断できる方
・仲介・連携を円滑に行える 他部門との調整力・コミュニケーション力
・問題発覚時には原因を究明し、再発防止策を立案・実行する 課題解決力・改善推進力
・研修の運用などを円滑に進められる プロジェクト管理力・統括力
下記はマネージャー採用、次長採用での必須条件です。
・マネジメント経験
東京都
380 万円 ~ 1,200 万円
楽天ペイメント株式会社
■具体的な業務内容
前払式支払手段・資金移動業に関する業務を対象とする内部監査業務全般
・年度内部監査計画の立案
・個別内部監査計画・手続策定、監査実施、監査報告、フォローアップ等
・IPPFに基づく内部監査態勢の構築・高度化
・内部統制(J-SOX法)に関する業務
・会計監査対応、監査役、監査法人との連携等
■楽天Edyの特徴・強み
・当社の決済サービス「楽天ペイ」は、全国のスーパー、コンビニ、ショッピングモールなど約600万箇所以上に加え、約150万の交通系ICカード利用可能店舗で利用することができます。(※)
・累計発行額が3兆円分を突破した「楽天ポイント」の市場規模を強みとして、楽天グループ各社とのサービス連携のみならず、実店舗での「楽天ポイントカード」導入や当社の展開する他のキャッシュレス決済サービスの導入が加速しており、市場の拡大が著しい分野です。コード、IC決済、ポイント払い、楽天Cash払いなどお客様のニーズに合わせて堅牢で幅広いサービスラインナップが他にはない特徴です。
・楽天グループが築いてきた多くのアセットを用いて新しい価値の創出を図るとともに、楽天経済圏におけるオフライン領域の基盤強化というグループ内での重要な役割を担っています。
(※) 2023年2月現在、楽天ペイの場合。Edyは128万箇所
■組織ミッション
楽天ペイメント(株)の100%子会社である楽天Edy(株)は、日本で初めて全国規模で導入された非接触型決済による電子マネーとして、多くの企業からの出資や業務提携、また先端技術を取り入れたサービス向上などを繰り返しながら日本全国多数の店舗・企業・機関・学校などで導入いただいています。
近年、決済系サービスの著しい進歩・多様化に伴い、企業が直面するリスクも多様化そして複雑化しています。私たち楽天Edy(株)では、前払式支払手段・資金移動業等の関連法令規制への準拠やマネー・ローンダリング等不正利用への対応が強く求められ、より高度な内部統制機能の構築が急務となっています。
社長直轄の組織である内部監査室は「3つの防衛線」における第3線として、第1線・第2線が築いたプロセスの適切性・有効性を評価し助言を行うにとどまらず、世の中の信頼と期待に応えられるような企業づくりという点にも焦点を当てながら監査業務を遂行していくことをミッションとしています。
・事業会社における内部監査の実務経験
・コンサルティング会社などにおける、事業会社の内部監査のコンサルティングや業務受託の実務経験
・事業会社における 2 線部門(コンプライアンス、リスクマネジメントなど)の実務経験
・PC基本スキル(Word, Excel, Power Point, Outlook)
・TOEIC800点以上または同等程度の英語力- 英語力:TOEIC800点以上もしくは入社後一定期間内に同等のスコアを取得するモチベーションをお持ちであること
■歓迎要件
・金融関連会社における内部監査や、金融関連会社の内部監査のコンサルティング・業務受託の実務経験
・CIA、CISA などの内部監査関連資格を保有
■どんな社員が活躍しているか
・いかなる状況でも熱意とポジティブさをもって仕事に取り組む
・変化への対応力を持っている
・思いやりをもって人に接することができる
・数値感覚と行動力を持っている
・「楽天主義」に共感している
東京都
498 万円 ~ 非公開
大手製薬メーカー(関西)
・At least 3 years of experience within the pharmaceutical or related healthcare industry with knowledge of local laws, regulations, guidance, and Codes.
・Professional-level proficiency in Japanese (speak, read, and write) to operate effectively with industry associations and regulators in Japan.
・English proficiency to work effectively with ELJEC (Japan leadership team) and contribute to the global E&C organization.
・Demonstrated history of operating with integrity. No documented compliance violations within the last 12 months (internal applicants).
・Bachelor's degree.
・Must be able to work at Kobe Head Office
■Additional Preferences:
・Demonstrated ability to consistently apply good judgment to enable quality business decisions. Strong reputation for integrity and sound judgment.
・Demonstrated ability to work across boundaries, influence without authority at all leadership levels, and network internally and externally.
・Ability to effectively communicate, lead, and drive change across all layers of the organization.
・Ability to translate ambiguity and complexity into actionable frameworks.
・Solid experience in commercial organization (Sales, Marketing), including leadership roles, is an advantage.
・Recent experience in compliance, legal, audit, or similar control functions is an advantage.
・High level of professional maturity and sensitivity to confidentiality.
・Willingness to challenge and speak up, and ability to reach solutions quickly.
・Enterprise view and business acumen.
・Inclusive leadership with good listening skills to motivate and engage the team. People development skills.
・Ability to have crucial conversations.
・Juris Doctorate, CPA, or equivalent professional experience is an advantage.
兵庫県
702 万円 ~ 非公開
プライム上場メーカー
■ガバナンス、コンプライアンス
・国内外子会社の組織再編、ガバナンス関連
・コンプライアンス
・株式事務
■契約、法令調査、訴訟対応
・契約審査
・各種法律相談
・法令調査
・訴訟対応
■株主総会
・株主総会全般
■M&A
・国内外M&A
・法務実務(契約審査)のご経験がある方
・チャレンジ精神旺盛な方
・マネジメント経験
※管理職かは不問ですが、日常業務やプロジェクト等で複数名のスタッフを管理した経験は尚可
■歓迎条件:
・M&A・株主総会のご経験がある方
・国際法務の関与経験
・法学部専攻
・英語力(TOEIC800点以上、日常会話、メールの読み書き、英文契約書の審査に問題ないレベルの英語力等)
・弁護士資格
東京都
900 万円 ~ 1,100 万円
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
※月により、2日(国内)~5日(海外)程度の出張あり。
#製粉業界のリーディングカンパニー
#東証プライム上場
#持株会社
■業務の魅力
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
■将来、ローテーションの可能性のある部署
グループ本社及び子会社、関連会社の経理部門、監査部門等にローテーションとなる可能性があり。
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務
■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
東証プライム上場 大手食品メーカー
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務
■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
グロース上場グローバルIT企業
【メインロール】
・中華圏除く海外子会社の内部統制評価(J-SOX)について計画策定及び評価実務
・中華圏除く海外子会社の業務監査(内部監査)について監査リーダーとして計画策定および実施
【可能であればサポートして欲しいこと】
・日本本社の内部統制評価(J-SOX)の実務
・日本本社の業務監査(内部監査)の実務
■配属組織
Headquarters Division - Internal Audit Department
■配属先環境
・Internal Audit Department内に2名(Section Manager1名、Expert1名)
■魅力・やりがい
・グローバルな環境で、当社グループの成長を感じながら内部統制評価(J-SOX)、業務監査(内部監査)の専門家として当社グループの価値向上を実感いただけます。
・ビジネスレベルの英語会話・読み書き;TOEIC800点以上)
・海外法人・子会社に対する業務監査(内部監査)経験
・日本語:ビジネスレベル必須
・英 語:ビジネスレベル必須
■歓迎要件(下記いずれか)
・公認会計士、USCPA、簿記2級もしくはCIA(公認内部監査人)、等の会計・監査資格保持者
・内部統制評価(J-SOX)に関する業務経験
■求める人物像
・当社のMission、Valuesに共感できる方
・英語圏の内部統制評価(J-SOX)、業務監査(内部監査)をリードできる方
東京都
660 万円 ~ 1,100 万円
日本の電力インフラを支える公共機関
■セキュリティポリシー策定・運用
■インフラセキュリティ(セキュリティ関連製品の選定、導入支援)
※ベンダーへの発注・価格交渉、進捗管理など従事いただきます。
■職員教育→セキュリティチェック実施
■電力会社セキュリティ診断実施
■セキュリティインシデント予防措置、事後対応、再発防止対策検討・実施
■セキュリティ監査逮捕、指摘事項フォローなど
・社内システム、ネットワークにおけるセキュリティ対策業務でのエンジニア経験1年以上
東京都
581 万円 ~ 807 万円
上場IT企業
管理本部長と密に連携し、総務・法務・内部監査、ご経験や志向性に応じて財務や情報システム部門を統括いただきます。
1. 総務・法務・コーポレートガバナンス(主軸)
会議体運営:株主総会、取締役会、経営会議等の企画・運営・議事録管理
文書・コンプライアンス管理:定款・稟議書・各種規程の管理、登記関連業務
リーガルチェック:顧問弁護士と連携した契約審査、法的リスクの抽出
2. 内部監査(主軸)
監査計画の策定:監査役等と連携した内部監査計画の立案
実行・評価:内部監査の実施、改善依頼、メンバーの進捗管理とフォロー
3. 領域拡大オプション(ご経験や志向性に応じて)
財務:管理本部長との連携した銀行折衝、資金繰り管理、出納管理
情報システム:部長補佐(社内エンジニア)と連携した体制構築、実務チェック
※プログラミング知識は不要です。管理監督者としての視点を求めます。
<ポジションの魅力>
■経営戦略の実行に直結:単なる守りの管理ではなく、M&Aのスキーム検討、総務・法務面からの実務、さらには買収後の組織統合(PMI)まで、経営戦略の根幹に携われます。
■ファイナンススキルの拡張:管理本部長と連携し、上場企業としての資金調達実務や銀行折衝を経験でき、財務プロフェッショナルとしての幅を広げられます。
■圧倒的な裁量とステップアップ:証券代行や司法書士、顧問弁護士と直接連携し、自らの判断で組織を動かせます。
着実に成果を出し、将来は管理本部長への昇進を前提とした採用です。
下記いずれかのご経験をお持ちの方
・上場会社(または上場準備会社)の総務部門における以下いずれかの実務経験
・株主総会、取締役会等の重要会議体の運営・議事録作成
・内部監査の実務
・マネジメント経験(年数不問、チームを率いた経験を重視します)
東京都
800 万円 ~ 900 万円
内部通報対応業務では、現状の国内グループ会社を対象とする受付・調査対応業務に加えて、2023年9月から東南アジア圏(中国、オセアニア除く)のグループ会社を対象とする海外内部通報制度の運用を開始する予定であり、海外拠点のコンプライアンス推進担当者と連携して事実関係調査を支援する。
コンプライアンス意識の啓蒙活動では、コンプライアンス意識調査(隔年実施)対応業務、啓蒙資料(コンプライアンスニュース、eラーニング教材)の作成を行う。
管理職としてのマネジメント経験
■歓迎条件:
TOEICスコア(600点以上を希望するが、ビジネスレベルで英語の使用経験があれば可。)
■求める人物像:
誠実に、情熱を持って、かつ関係者と連携して実務を遂行できる人物
東京都
720 万円 ~ 1,050 万円
・RMF対応におけるコンサルティング
・準備段階からプロジェクトに関わり、分類/選択/実装/アセスメント
・審査/運用承認に必須となる成果物ドキュメントの作成支援
ご経験に応じて高度なセキュリティ対策(米国NISTのSP800シリーズなどをベースとした)経験を活かしシステムの工程管理などもお任せします。
▼プレスニュース
「RMF対応支援コンサルティングサービス」の提供を開始/専門人材の育成も開始
https://www.shiftinc.jp/news/rmf%E2%80%90support%E2%80%90consulting_20240724/
・セキュリティ監査のご経験
・NIST SP800-53およびNIST SP800-37に関する理解
・サイバーセキュリティフレームワーク(NIST CSF)に関する理解
【尚可】
・官公庁案件のご経験
・PMO経験
・PJMO経験
・要件定義経験
・ソリューション提案及び見積もり作成経験
・PMP資格保有
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
経験やスキル・希望等により、以下のような業務をお任せします。
【業務内容詳細】
・コンプライアンス遵守のための体制整備・ルールづくり(各種規程策定等)と運営
・各種法規・法令の把握と社内展開、教育啓蒙
・貿易管理(輸出入管理)業務
・決裁規程の策定と運営
・各種法務相談対応
・会社全体のルール作りや体制整備のご経験(営業・企画・人事・経理職などの方も可)
【歓迎】
・コンプライアンス・ガバナンス関連のご経験
・製造業での業務経験
・ビジネスでの英語使用経験
複数あり
600 万円 ~ 1,050 万円
化粧品会社
◆海外事業関連部門および現地法人のITガバナンス支援、ITビジネス支援
・グループのグローバルITガバナンス構築と推進
IT戦略・投資、企画構築、運用保守、リスク管理など。各領域の運用プロセス整備と各国拠点のサポート。
・現地法人ITガバナンス・IT環境評価(アセスメント)
各国拠点へのアセスメントやヒアリングを通じて、課題の可視化を行い、改善活動のプロセスを構築。可視化された課題解決の実行支援。
◆海外拠点との連携(人とのつながり強化・情報の共有)
・異なる文化や言語を理解し、現地や他部門との協力やガバナンス方針の説明と現地支援。
・ビジネスレベルの英語力または中国語力をお持ちの方(海外子会社、現地関連会社との折衝に対応が可能)
・海外案件のプロジェクト参画経験かつ以下①②どちらかのご経験
①IT監査経験、情報セキュリティ監査経験
②ITリスク評価・分析、脆弱性情報/サイバー攻撃情報収集、脆弱性管理・対処推進
【歓迎(WANT)】
・ITガバナンス高度化に向けた施策立案・推進
・IT関連課題の分析、評価、対応策の策定
・ITガバナンスやプロジェクト管理、セキュリティ分野に関する資格をお持ちの方
・ガバナンスフレームワーク活用の経験
・大規模プロジェクト(アプリ開発、インフラ構築、運用保守)のPM、PL経験
・中国または海外の規制、法令に関する知識
東京都
650 万円 ~ 850 万円
不動産×IT 急成長ベンチャー企業
・機関投資家からの投資対象となるファンド事業への転換のため、不特法第3号・第4号事業への発展
・第⼆種⾦融商品取引業登録の完遂
・独⽴した内部監査機能の創設
・上場⽔準のガバナンス構築への貢献
・金融庁をはじめ、関係各所との折衝 など
このポジションは、同社のファンド事業の成否を左右するだけでなく、
上場に向けたガバナンスの根幹を担う、極めて裁量と責任の⼤きな役割です。
・内部監査のポジションにおける第⼆種⾦融商品取引業、投資運⽤業、または投資助⾔・代理業等の⾦商法登録企業における実務経験(3 年以上)
◆歓迎(WANT)
・不動産特定共同事業法に基づく事業スキームや、不動産証券化、クラウドファンディングに関する内部監査・コンプライアンス経験
・J-SOX(内部統制報告制度)の構築・評価実務、または上場審査における内部管理体制の整備経験。
複数あり
600 万円 ~ 900 万円
不動産×IT 急成長ベンチャー
予防法務の仕組み化/契約‧コンプラ実務の安定化と若⼿育成を主導
【具体的な業務内容】
1.予防法務と全社コンプライアンスの強化
・トラブル未然防止の仕組み設計・導⼊・運⽤(業務フロー、ルール、チェックリストなど)。
・体系化した社内コンプライアンス研修の企画・実行。
・法改正や業界動向を機に先取りし、事業部⾨が安⼼して新たな取り組みができるよう能動的な提⾔。
2.⽇常法務対応の安定化と仕組み化
・業界特有の契約や法令を含め、⽇常的に発⽣する契約審査、社内相談対応を独⼒で対応できる体制の確⽴。
・組織的な法務体制の構築。(業務フローやルールの整備によって、知識不⾜でもエラーを起こさない体制を構築)
・経営判断に必要な法務的な知⾒を社内に広めるため、社内メルマガや啓発プレゼンなどを通じた情報発信活動。
3.組織マネジメントとガバナンスへの関与
・契約、知財、コンプライアンスなど広い分野に対応できるバランスの良い組織を育成し、後進を指導。
・課⻑としてメンバーマネジメント・教育
・将来的なIPOを⾒据え、内部統制やガバナンス体制の整備。
従来の「守りの法務」にとどまらず、能動的に事業を推進できる「攻めの法務」を確⽴し会社全体の信頼性と成⻑⼒を⾼める中核リーダーです。
契約、相談対応の安定化と、全社的なコンプライアンス強化に向けた仕組みづくりを主導していただきます。
・企業法務の実務経験(3年以上)
・マネジメント‧育成経験
・法務相談‧リスクマネジメントの経験
◆歓迎(WANT)
・不動産‧⾦融業界特有の知識(宅建業法など)を、⼊社後に主体的に学び吸収できる学習意欲と柔軟性
・法務教育、研修企画や社内リテラシー向上の取り組みを企画‧実⾏した経験
・弁護⼠資格‧弁理⼠資格の保有者(尚可)
・クリティカルシンキングに基づき、事実を構造化し課題を解決できる⼒
複数あり
700 万円 ~ 900 万円
創業8期で売上高100億円超/IPO企業 【東京or大阪】
■不動産管理(同社が所有する土地、建物、保養施設、社宅や寮など)
■オフィス建物の管理(オフィス賃貸・売買契約、オフィス清掃の手配など)
■社内環境の整備(省エネ、分煙、クールビズ・ウォームビズ等の社内環境の整備)
■備品・機器の手配、管理(文具、机、収納棚、PC、書籍など)
・商事法務に関する経験
■歓迎要件
・ファシリティ管理に関する経験
・弁護士・弁理士の有資格者
・法務業務ができる方
・不動産業界での勤務経験がある方
複数あり
700 万円 ~ 900 万円
非公開
■職務詳細:
・内部統制報告書など経営に関する報告書の作成
・規制変更などに伴う対応
・新たな重要拠点の追加に係わる準備対応
・基本評価方針および年間評価計画の立案
・監査法人との折衝
・業務効率化等の業務改善 など
*内部統制評価(J-SOX)の実務ご経験
■歓迎条件:
*監査法人やメーカーでの監査実務経験
*管理職経験者もしくは将来的に管理職に興味がある方
■求める人物像
*業務や規程を正確に理解し、関係者と連携しながら誠実に取り組める方。
石川県
800 万円 ~ 1,000 万円
非公開
①社内各部門の業務執行状況の監視・検証
②主要関係会社の業務執行状況の監視・検証
③監査等委員(会)等との連携に関わる事項
④関係会社内部監査部門等との連携
⑤関係会社への非常勤監査役の派遣
■組織メンバーについて:
・9名体制
以下いずれかのご経験のある方
・製造業におけるISOやJ-SOX以外の内部監査業務(目安として5年以上)
・製造業における経理業務、リスクマネジメント業務のいずれかにおいて、事業推進上の実務を主体的に行った経験(目安として5年以上)
■歓迎条件:
・製造業におけるISO以外の内部監査について、被監査部門における内部監査対応の経験をお持ちの方
・TOEIC600点以上(メールと資料読解が主だが担当によっては英語圏への出張・監査もあり)
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
大手コネクター部品メーカー
■業務内容
・監査計画の策定、手続きの実施、報告書の作成
・業務改善提案と各部門との連携
・コンプライアンス遵守のための監査と内部統制の強化
・定期的なリスク評価とリスク低減策の提案・実施
・内部監査のベストプラクティス導入と監査手法の改善
・大卒以上
・内部監査、リスク管理、または関連分野での3年以上の実務経験
・課長以上の管理職経験
【歓迎】
・英語力(TOEIC 600点以上)
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士または同等の資格
・コミュニケーション能力およびチームワークスキル
東京都
900 万円 ~ 1,200 万円
【850万/リモート週2/フルフレックス/働き方◎/大手外資】
リスクを特定し、独立的な立場から業務監査を実施し、内部統制の整備・運用状況の評価と報告を行い、その改善点の提案、および他部門へのコンサルティングを通して、企業のリスクの低減、ガバナンスの強化と業務の効率化に貢献します。
【職務と職責】
・内部監査年間監査計画に基づき、個別の業務監査の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を高いレベルで実行し、継続的に改善する。
・業務監査における発見事項と改善アクションの被監査部門による改善の進捗をフォローアップし報告を行う。
・業務監査の外部委託先の管理、進捗状況の確認と、発見事項と改善アクションの被監査部門との合意を確認する。
・業務監査の進捗状況や、発見事項の改善アクションの実施の状況について報告資料の作成を行う。
・内部統制やリスク、ガバナンスに関して業務部門に対してトレーニング、啓蒙を行う。
・他部門へのコンサルティングを各部門の要請に基づき行い、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グローバル内部監査とにコミュニケーションを取り、情報共有やベストプラクティスの導入を行う。
・内部監査、リスク管理、コンプライアンスに関する3年以上の豊富な経験と知識
・課題に対する深い洞察と分析力、論理的思考
・社内の様々なマネジメントレベルに対する高いコミュニケーション能力と影響力
・自ら業務の継続的な改善を積極的に行う姿勢
【WANT】
・JSOX/内部統制における実務・マネジメントの経験と知識
・監査法人での監査経験
・CPA/CIA資格
・大企業での財務会計の経験
・グローバル企業での監査経験
東京都
500 万円 ~ 850 万円
【1400万/内部監査/リモート週2/フルフレックス/働き方◎/外資FMCG】
リスクを特定し、独立的な立場から業務監査の実施をリードし、内部統制の整備・運用状況の評価と報告を行い、その改善点の提案、および他部門へのコンサルティングを通して、企業のリスクの低減、ガバナンスの強化と業務の効率化に貢献します。
【職務と職責】
・全社のリスク評価及び関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間監査計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の業務監査の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を高いレベルでリードし、継続的に改善する。
・業務監査における発見事項と改善アクションの被監査部門による改善の進捗をフォローアップし報告を行う。
・業務監査の外部委託先の管理、進捗状況の確認と、発見事項と改善アクションの被監査部門との合意を確認する。
・業務監査の進捗状況や、発見事項の改善アクションの実施の状況についてマネジメント、監査役会などに報告する。
・内部統制やリスク、ガバナンスに関して業務部門に対してトレーニング、啓蒙を行う。
・他部門へのコンサルティングを各部門の要請に基づき行い、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グローバル内部監査とにコミュニケーションを取り、情報共有やベストプラクティスの導入を行う。
・大手監査法人または事業会社での内部監査、リスク管理、コンプライアンスに関する10年以上の豊富な経験と知識
・課題に対する深い洞察と分析力、論理的思考
・社内の様々なマネジメントレベルに対する高いコミュニケーション能力と影響力
・自ら業務の継続的な改善を積極的に行う姿勢
・ビジネスレベルの英語(口頭および読み書き)
・日本語での高度なコミュニケーション能力(JLPT N1相当)
・4年制大学卒業(学士号)以上
【歓迎要件】
・JSOX/内部統制における実務・マネジメントの経験と知識
・CPA/CIA資格
・大企業での財務会計の経験
・グローバル企業での監査経験
東京都
830 万円 ~ 1,400 万円
大手金融機関
・グループ各社を対象とする内部監査業務(本部の施策や管理態勢を対象としたテーマ監査)
-個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(監査対象部署宛報告、経営陣宛報告、会議報告)
-リスクアセスメント、オフサイトモニタリング
■業務詳細
・担当業務:テーマ別監査のグループにおいてIT・システム・DX・事務プロセス等の領域を担当しているユニットに所属し、年間2~3本程度の監査を担当していただきます。
・監査対象領域:サイバーセキュリティ、ITガバナンス、システム・アプリ開発・運用・管理、サードパーティ管理、業務プロセス改革等
〇必須条件
以下のいずれかのご経験をお持ちの方
・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず)
・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験
・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験
〇歓迎条件
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正監査士(CFE)、公認会計士、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
複数あり
700 万円 ~ 1,250 万円
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