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会計監査の求人・転職情報

246中の150件を表示

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東証プライム上場 大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。

グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
求める経験 / スキル
■必須条件:以下いずれかの経験
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
 ※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務

■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

日系大手通信会社

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
監査役監査業務
求める経験 / スキル
会計士もしくは監査経験
勤務地

東京都

想定年収

1,103 万円 ~ 1,253 万円

仕事内容
【業務内容】
1.各部署に対する監査の実施
2.国内、海外の関係会社に対する監査の実施
3.J-SOX対応

【組織の特徴】
公正、独立の立場で、グループのガバナンス、リスクマネジメントの状況、並びに内部統制の有効性、適正性を評価し、改善提案することで企業価値向上に寄与することがミッションです。

監査業務、J-SOX評価業務を中心に業務をしていき、将来的には希望に応じて他の管理部門や海外駐在などへとキャリアを広げることも可能です。
求める経験 / スキル
【必須】
・ビジネスレベルの英語力
(TOEIC650点以上、メール・電話対応可能なレベル)
・簿記2級レベル
・Microsoft Officeスキルの実務レベル(Excel関数、PowerPoint資料作成等)
・海外出張できる方
【歓迎】
・上場企業で内部監査、内部統制関連の業務経験者
・CIA(公認内部監査人)の有資格者
・監査法人での業務経験者
勤務地

東京都

想定年収

750 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
・当該監査部においてフロント業務を対象とした内部監査業務に従事
・上記以外の業務について、関連会社監査部の兼務者が行う監査業務をサポート
・システム監査について、海外関連会社が遠隔で実施する監査の内容把握、報告等
・監査計画書、監査調書、監査報告書等の内部監査関連書類の和訳/英訳
・その他、ビジネスモニタリング、リスクアセスメント等、関連会社と連携して監査関連業務にも従事
求める経験 / スキル
【MUST】
①内部監査にかかる知識及び経験(5年以上を想定)
②ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力

【WANT】
①CIA(公認内部監査人)資格保有
②証券業務(特にエクイティ関連)にかかる実務経験
③システム監査にかかる知見
④監査システム(Audit Board、Archer等)の利用経験
勤務地

東京都

想定年収

非公開

仕事内容
IPO準備中にて下記のポジションを募集しております。
【具体的な業務内容】
※ご経験がある業務から徐々にお任せするのでご安心ください。
■(国内外の)J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制評価)の整備・運用評価業務
■(国内外の)内部監査(業務監査等)の実施および報告書の作成
■外部監査人やコンサルタントとのテクニカルな連携・ディスカッション
■監査役や経営層、各部門関係者へのレポーティング・報告書の作成
などをよろしくお願いいたします。
求める経験 / スキル
※内部監査、内部統制業務の経験を少しでもお持ちであれば可です。
【優遇】
■内部統制(J-SOX)推進経験、もしくは内部監査経験をお持ちの方
■経理実務経験あるいは会計リテラシーを保有している方
■読み書きレベルの英語力をお持ちの方(海外監査などで必要のため)
※目安トイック600点以上
勤務地

大阪府

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

コベルコシステム株式会社

  • 外資系企業
  • 在宅勤務可
仕事内容
経理・財務部門に所属し、税務業務を主として、決算業務(米国会計基準・会社法基準)および財務業務の一部を担当していただきます。

【仕事内容】
・月次・四半期・年次決算業務(米国会計基準・会社法基準)
・財務諸表作成および会計監査対応
・法人税・消費税等の税務申告関連業務
・税務調査対応
・資金管理等財務業務

【業務の魅力】
IBMグループの一員として、グローバル企業の経理・財務管理に加え、日本の大会社に求められる会計実務や監査法人対応を経験できます。税務申告・税務調査対応・資金管理にも携わり、会計・税務・財務を総合的に経験しながら幅広い専門性を身に付けられます。
求める経験 / スキル
【必須】
・日商簿記2級以上の資格を有する方
・事業会社の経理部門または税務部門での実務経験が3年以上ある方
・税務申告業務の経験がある方(法人税申告書の別表作成の一部担当経験を含む)
・会計監査対応または税務調査対応の経験がある方
・英文メールの読解および作成ができる方(基礎レベル)
・Excelの基本的な操作・関数に関する知識を有する方
【歓迎】
・SAP等のERPシステム利用経験
・英会話スキル
・米国会計基準(US GAAP)に関する知識・実務経験
従業員数
1,790名 (2025年4月1日現在, 関連会社480人含む)
勤務地

兵庫県

想定年収

670 万円 ~ 900 万円

従業員数
1,790名 (2025年4月1日現在, 関連会社480人含む)

日系大手シンクタンク

  • 上場企業
仕事内容
【組織の概要】
ITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/経営者評価/保証報告書発行を担う。合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。

【募集職種の期待役割】
・担当サービスについて、ITGCに係るSOC1保証報告書発行に係る経営者評価や監査法人対応を、主担当として担い推進すること。
・また、サービス運営を担う事業部門からシステムリスク管理や、金融機関からの委託先監査への対応等に係る相談を受けた際には、適切な助言を行い事業部門を積極的に支援すること。
・加えて、昨今のシステムリスクに関連する環境変化を捉え、従来のITGC評価に留まらずに、新たなリスクへの対応状況の評価・モニタリングや、統制整備の支援、新たな基準やセルフアセスメントの枠組みを活用した合理的保証の仕組みの検討、外部委託管理の高度化や適時適切な情報開示の仕組みを考案していくこと。

【具体的な職務内容】
・担当サービスについての保証報告書発行及び経営者評価、監査法人対応等
・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析
・新たなリスクモニタリング活動の企画、推進
・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応


【携わるビジネス・サービス・テーマ】
・金融機関向けに提供するITサービス/BPOサービスに係るシステムリスク/事務リスク管理
・これらに関連する金融規制当局等への対応
・FISCや各協会等の自主規制機関との適切なコミュニケーション

【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】
当部の業務は、リスク管理の観点から金融市場の安定性や資産運用立国の実現に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。
求める経験 / スキル
【必須スキル、経験(以下いずれか、3年程度以上)】
・金融機関向けITサービスやBPOサービスのリスク管理/監査に関連する業務経験
・システム開発、保守等に関する経験
・金融機関におけるITベンダー管理経験
・金融機関のシステムリスク管理に係る規程整備や内部統制に関連する業務経験

【あると望ましいスキルや経験等】
・金融機関(特に金融商品取引業者)に係る業界知識、業務経験
・関係者と協働し課題解消を推進するリーダーシップやコミュニケーションスキル
・業務に取り組む積極性、主体性、責任感
・スキルアップへの意欲

【歓迎する資格】
・高度情報処理技術者(システム監査技術者)
・高度情報処理技術者(情報処理安全確保支援士)
・CISSP(Certified Information Systems Security Professional)
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(公認情報システム監査人)
・CISM(公認情報セキュリティマネージャー)
・その他、IIAやISACA等の監査関連資格
勤務地

複数あり

想定年収

500 万円 ~ 1,500 万円

太陽有限責任監査法人

  • 課長以上
仕事内容
監査業務(国内・国際)を中心に、株式公開支援や内部統制支援等を幅広くご担当いただきます。
部門ごとに案件を細分化していないため、横断的に業務を経験することができます。
※監査とアドバイザリー業務の割合については、ご本人の希望を考慮します。

【国際業務】
●リファードイン業務:各国グラントソントンの監査クライアント(外資系企業)の日本子会社の監査業務等への対応
(監査、特定項目の監査手続、合意された手続、レビュー)
●リファードアウト業務:当法人の監査クライアント(日系企業)の海外子会社の監査J-SOX業務を
 各国の海外メンバーファームへ依頼し、親会社監査人としてグループ監査を実施
●海外メンバーファームと連携した、内部監査サポート業務

【金融】
●銀行、信用金庫、信用組合への会計監査
●証券業への会計監査

【IPO】
●短期調査:現状の会社の課題抽出及び対応策の検討
●アドバイザリーサービス:会社の要望に応じた上場準備のサポート
●監査、上場申請書類レビュー:上場までの監査業務や、上場申請時に必要となる書類のチェック

【パブリック】
●独立行政法人や国立大学法人に対する会計監査業務、会計及び内部統制アドバイザリー業務
●国、中央省庁/地方公共団体に対する会計支援業務、アドバイザリー業務
●国民から負託された税財源で運営されている公益法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等の
●非営利法人に対する会計監査業務、会計及び内部統制、アドバイザリー業務

【その他】
●IFRS導入支援サービス:短期調査(課題の抽出)、課題分析及び解決策等のアドバイス、導入アドバイス
●品質管理業務:当法人の品質管理規程・マニュアル等の整備及び運用業務、GTILの品質管理ルールの導入及び調整など
●データ監査業務:クライアント企業の基幹システムや会計システムのデータを用いた不正の検出及び分析ツールの選定及び開発など
求める経験 / スキル
※下記マネジャー~シニアマネージャー共通
【必須条件】
公認会計士合格(※短答式試験合格者を含む)もしくはUSCPA全科目合格をされている方。
※監査のご経験や年数によって優遇させていただく場合がございます。
監査法人としての業務経験を有している方。
従業員数
1,135名 ((2021年12月31日現在))
勤務地

大阪府

想定年収

1,040 万円 ~ 1,400 万円

従業員数
1,135名 ((2021年12月31日現在))

プライム上場ゲームメーカー

  • 上場企業
仕事内容
法定監査ならびに業務監査等に係る業務を担当いただきます。
■社内及びグループ会社における法定(J-Sox)監査業務の担当者として、財務報告に係るコントロールが信頼性確保のために適切に機能していることを評価。
■社内及びグループ会社における業務監査の担当者として、監査計画⽴案、リスク分析、業務の有効性、効率性、遵法性などの評価、ならびに改善の提⾔。
■時事テーマに基づく内部監査、その他の関連業務
求める経験 / スキル
【必須の実務経験と能力】
・内部監査業務経験
・ビジネスレベルの英語能⼒
・基本的な経理知識
勤務地

京都府

想定年収

590 万円 ~ 1,050 万円

仕事内容
【職務概要】
※今回の募集では、①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告、もしくは②J-SOX評価担当のいずれかで募集いたします。
お任せする業務については、選考を通じてご希望・ご経験を加味して決定いたします。

①グループ会社(海外を含む)への内部監査業務
選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。
社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。
ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。

②金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX評価)への対応
主に業務プロセス及び全社統制の評価業務をご担当いただきます。

【職務内容】
※①②いずれかをお任せします。

①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告の実施
計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集
報告:監査確認結果を本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

②海外を含むグループ会社へのJ-SOX評価業務
・内部統制システムの整備・運用の状況を評価し、内部統制が有効であることを確認
・不備に対する各部署への改善要請・提案
・評価結果をもとに内部統制報告書を作成
求める経験 / スキル
■必須のスキル・経験
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)

■あると好ましいスキル・経験
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験

■求める人物像
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
勤務地

東京都

想定年収

777 万円 ~ 1,045 万円

仕事内容
■業務内容
①J-SOX評価のゼロベース見直し
従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。
②グループ自律型リスク管理の推進
グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。
③新領域監査のグランドデザイン策定と実装情報
セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」を可能な限り早いタイミングで策定します。
④AI活用による次世代の監査体制構築推進
「AIによる自動監査」「AIデータ分析・不正検知」などAIによる監査高度化を進めており、実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。
■部署構成
部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。
■期待する役割
・AIやデータ分析による監査高度化・自動化を進めるうえで、プロジェクトの中心として牽引していただくことを期待します。
・テクノロジーを使いこなすだけでなく、現場との対話を通じて事実を正確に捉え、真因を特定し、組織文化レベルの改善へと導く「アドバイザー」としての役割を担っていただきます。
■キャリアパス
【入社から5年程度】
いくつかの監査領域を担当し、内部監査を実施しながら実務を覚えます。並行して、新しい監査の仕組み作りにも関わります。
【入社後5~10年程度】
内部統制部の中心メンバーとして、部や会社全体を見据えた活躍を期待しています。ご希望と実力に応じ、管理職として挑戦いただく機会も提供可能な環境です。
求める経験 / スキル
【必須】
CIA(内部監査人資格)もしくは簿記2級の資格を持ち、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
(1)内部監査・J-SOX実務の経験(目安3年以上)
(2)会計・財務・法務知識(財務諸表読解や計数的理解力)
(3)監査領域における生成AI・最先端Tech活用のご経験
(4)大量データからの異常値検知をはじめとする、データアナリティクスのご経験
(5)不正調査・フォレンジック の業務・分野での経験と専門性
【尚可】
(1)リスク管理・ERM構築のご経験
(2)IT・セキュリティ・GRCの知見
(3)公認会計士(CPA/USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の資格、またはデータアナリシス・サイエンス関連の資格保有者
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
・内部監査(販売、購買、財務・経理、人事労務、IT、コンプライアンス、ガバナンス)
・J -SOX監査体制の構築(要領の整備、監査計画の策定、監査基準の整備等)
・監査役との連携、監査役の支援

■組織構成(配属先)
・内部監査室
求める経験 / スキル
・経験:財務会計直近10年以上、J-SOX導入及び実務経験
・資格:CIA、CFE、CISA
・業種:製造業
・語学:ビジネスレベルの英語、中国語、タイ語
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 920 万円

仕事内容
2021年6月、新たに女性取締役を迎えたのを機に、当社グループはSDGs経営の一環として「多様な人材の育成と活躍推進」をより一層加速していきたいと考えています。その中で組織強化に伴い、広く管理職候補を募集致します。
例えば決算業務や海外関連業務、人事分野のマネジメント等、当社の課題感にそって、ご経験に応じ担当業務をお任せを致します。

※詳しくは面接時にご確認ください
※下記のような部署での活躍を想定しております。

■配属予定組織
・本社:総務法務、財務部門、監査
・豊川製作所:人事部門、経理部門、業務管理(社内外のイベント企画)、マーケティング
求める経験 / スキル
■必須
・各職種の経験をお持ちの方
勤務地

愛知県

想定年収

800 万円 ~ 非公開

仕事内容
■監査担当としての以下の業務
・当行は、持株会社、グループ内の関連会社と一体となって監査業務を行っております。
 多様な監査業務を行っているため、ご経験やご希望を加味してお任せする業務を決めて参ります。
※応募ポジションに悩まれる場合は、こちらのポジションへご応募ください。

■キャリアパス
・グループ会社・海外拠点(欧・米・アジア)の監査部署との協働等を通じて、監査人として、
 銀行業・日本国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。
・監査人の希望や適性に応じ、当初配属されたGから他のGへの異動も柔軟に対応しており、キャリアの幅を広げることが出来ます

■監査の置かれている立ち位置
・金融機関の内部監査部門の水準として、第一段階(事務不備監査)、第二段階(リスクベース監査)、第三段階(経営監査)の
 段階別評価が出来ると考えられており、大手金融機関は現在第二段階~第三段階の間に位置すると評価されている。
 一方で、デジタライゼーションの進展により、金融機関の経営環境が急速かつ革新的に変化していることに加え、
 社内外のステークホルダーからの要求も従来以上に多様化・高度化していることから、
 これまでの第三段階を超えた、内部監査の更なる高度化した段階(第四段階)が存在すると考えられており、
 今後大手金融機関はこの第四段階を目指すことが求められている。

■課題
・上記の第四段階では、例えば、以下のような取組みが求められており、内部監査部門においては監査手法をG-SIFIs水準に上げるべく、
 専門人材の確保が急務(社外からの採用及び社内の人材育成)。
①加速する環境変化等に対応するべく、リスク変動を即時に把握し、必要に応じて監査を速やかに実施するとともに、
  監査の内容も状況変化に合わせて迅速かつ柔軟に変更できる態勢(機動的な監査手法)の整備
②ITインフラ整備及びデータ分析を始めとするITを活用した監査手法の高度化
③コンダクトリスク低減向けた、従業員の行動に影響を与える企業文化に関する監査
④経営環境の変化に対応した予測とそれに基づく助言

■主な配属予定グループ一覧
・業務監査G:30名 
・GB・市場監査G:30名
・リスク管理監査G:30名 
・IT監査G:30名
・コンプライアンス監査G:20名 
・情報マネジメントG:30名
・プロフェッショナル・プラクティスG:20名
※その他、企画第1・2G、総務G等があります。
求める経験 / スキル
■必要な経験・スキル・能力
※下記いずれかの経験をお持ちの方
・内部監査の業務経験(業界不問)
・金融機関のリスク管理やコンプライアンス、内部管理等の業務経験
・監査法人での業務経験
・官公庁での業務経験
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

仕事内容
【業務内容】
・経営判断/投資判断に資する調査及び分析(市場調査、投資先分析、事業会社等との連携など)
・対外的プレゼンテーション資料の作成(内容討議、スライド作成、ロジスティクスのサポートなど)
・その他、グループ中長期戦略目標の実現に向けた重要案件の企画、立案、推進

【本ポジションの魅力】
社長の直轄組織として、
・グループのビジョン・戦略の実行/実現への貢献
・世界的テクノロジー企業の幹部や各国の政府関係者等との折衝への貢献
・グローバル規模での投資活動/事業活動への貢献

【得られるスキル】
・高い問題解決力、柔軟性、適応力
・関係者との折衝を通じたリレーションシップ、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント
・グローバルマインドセット
・プレゼンテーションスキル
・ファイナンススキル(投資計画策定等)
・リーガル・コンプライアンス(各国の法律や規制等への精通)

【キャリアパス】
・グループ内を含む事業会社や投資会社等の経営幹部、リーダーシップポジション
・独立、起業 等
求める経験 / スキル
【必須】
・グループ、および当社社長のビジョン・戦略の実行/実現に貢献したいという強い意志
・未知の業務に積極的かつポジティブに取り組む姿勢
・高い論理的思考力

【歓迎】
・高度なタスクを複数並行して取り組むための高い問題解決力や俯瞰力
・エクセルやPythonなどを用いたデータ分析、分析をわかりやすくアウトプットするスキル
・プレゼン作成スキル
・英語での情報収集力、グローバルなコミュニケーション力(目安:TOEIC 800点以上)
・関連分野(スタートアップ、投資、財務、半導体、AIなど)における経験やスキル

【求める人物像】
・自走力のある方
・職務内容に強いこだわりがなく、幅広い興味/カバー力のある方(ジェネラリスト志向な方)
・問題解決につながる積極的な提案と、その実行に向けてコミュニケーションよく業務推進できる方
勤務地

東京都

想定年収

620 万円 ~ 1,250 万円

大手通信企業

  • 上場企業
仕事内容
職務内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンスの強化および企業価値の向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施

【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する当室の内部監査チームの一員として、または、リーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/子会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

仕事の魅力
【組織の持続的成長への貢献】
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
求める経験 / スキル
応募資格(必須)
・3年以上の監査経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とITの知識

応募資格(歓迎)
・CIA、CISA、CFE
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者を含む)
・英語を用いた海外監査の経験
・監査法人の経験
・日本公認会計士、U.S.CPA

求める人物像
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事もいとわず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
勤務地

東京都

想定年収

736 万円 ~ 1,027 万円

仕事内容
【部署の役割】
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
求める経験 / スキル
【必須】
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
勤務地

大阪府

想定年収

480 万円 ~ 750 万円

大手通信グループの再エネ企業

仕事内容
⑴ リスクマネジメント業務
⑵ グループガバナンス施策の推進
⑶ 内部統制関連業務
求める経験 / スキル
以下①②いずれかのご経験をお持ちの方
①事業会社にて、リスクマネジメント体制構築・整備運用の実務経験(目安として3年以上)
②監査法人やコンサルティングファームにて、リスク・GRC領域の経営企画/内部統制/リスク管理部門のご経験
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 1,350 万円

AREホールディングス株式会社

  • 上場企業
仕事内容
監査部として、AREグループ全体の内部調整/サポートを担当いただきます。将来的には監査部門の運営を担う管理職として活躍していただくことを期待しています。

〈具体的な業務内容〉
・AREグループ全体の内部監査(海外子会社を含む)
・AREグループ全体のJ-SOX評価(海外子会社を含む)
・内部統制やリスク管理に係るサポート
・監査法人対応
・取締役会・監査等委員会への報告
・事故・ヒヤリハットの発生状況モニタリング
・IT・AIを活用した監査業務の改善を推進
求める経験 / スキル
【必須】
・主担当として国内外の内部監査を一通り経験している方(※)
※ 計画、実施、改善フォロー、調書・報告書の作成、取締役会・監査等委員会への報告などの経験を有する方、または、それに準じる資質・能力を有する方
・J-SOX評価を統括し、監査法人対応ができる方
・IT・AIを活用した業務改善を推進できる方
・組織のマネジメント経験がある方

【歓迎】
■監査関連
・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)
・CISA(公認情報システム監査人)、内部監査士
■会計関連
・日商簿記1~2級
■IT関連
・AU(システム監査技術者)、SG(情報セキュリティマネジメント)
■語学
・海外子会社の内部監査でコミュニケーションできるレベル(目安:TOEIC 800点以上)

【求める人物像】
■思考力・分析力
・視野が広く、多角的で、全体最適な思考ができる方
・客観的かつ論理的に思考・分析できる方
・リスクを捉え、評価し、行動につなげることができる方
・知的好奇心と理解力があり、仕事に活かせる方

■コミュニケーション
・監査報告を正確かつ適切に言語化できる方
・他部署と信頼関係を築き、連携できる方
・監査法人や経営幹部とコミュニケーションできる方

■姿勢・マインド
・Assertiveness(誠実な毅然さ)をもって監査できる方
・相手を理解し、心理的安全性の高い監査ができる方
・三現主義、ファクトを重視する方
・部下の育成を大切にする方
従業員数
979名 (ARE HDグループ従業員数 2025年3月31日現在)
勤務地

複数あり

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
979名 (ARE HDグループ従業員数 2025年3月31日現在)

食品メーカー

仕事内容
【業務詳細】
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。
・海外事業所の実態調査(意思決定、業務プロセスの他、現地従業員へのインタビューなど)
・海外事業所へのガバナンス規定の浸透の取り組み(規定整備、社内周知、体制構築への支援)
・内部監査業務(内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査)
・社内教育プログラムの立案(対象、頻度、コンテンツの概要等)
求める経験 / スキル
【必須要件】
・監査業務に必要なバックグラウンドとなる専門性(法務・経理・内部統制)
下記いずれかのご経験
・監査業務、もしくはガバナンス・コンプライアンス構築業務に携わった経験
・中小規模の海外事業所にて、規定や業務プロセス構築の実務経験
※業界未経験の方も歓迎です。

【歓迎要件】
・簿記や法務・コンプライアンス、監査に関わる資格
・語学能力(英語/中国語/タイ語/ベトナム語/ポルトガル語/スペイン語など)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

外資系消費財企業

  • 課長以上
  • 外資系企業
仕事内容
グローバル企業のシェアードサービス組織において、日本・韓国エリアの内部統制およびリスク管理機能を統括するポジションです。内部統制サービスの運営責任を担い、グローバル基準に沿った統制評価、リスクアセスメント、監査対応を推進します。ビジネス部門や各国チームと連携しながら、ガバナンス強化やリスク低減に向けた施策をリードします。データ分析を活用した統制高度化、業務標準化、自動化を推進し、サービス品質向上と業務効率化を実現します。また、監査指摘事項の改善計画策定・実行支援や、重要リスクのエスカレーション対応も担当します。社内のリスク・コンプライアンス意識向上に向けた啓発活動を行い、関係者との継続的なコミュニケーションを通じて健全な内部統制環境の構築を推進します。リージョナルおよびグローバル組織との協働のもと、継続的な改善と組織能力向上をリードする役割です。
求める経験 / スキル
EDUCATION,EXPERIENCE:
•15+ years in audit/IC with strong operational background. FMCG industry experience preferred.
•Relevant certifications (CPA, CIA, CISA) are a plus.
•Experience with data analytics tools and automation.
•Experience in cross-functional projects, change management, and shared service centers.
•Experience in personnel management and senior stakeholder management
勤務地

東京都

想定年収

1,100 万円 ~ 非公開

プライム上場メーカー

  • 上場企業
仕事内容
【所属組織のミッション】
経営の安全を保証する為、社長・取締役に代わり経営の執行状況を監査する部門です。

【職務内容】
・グループ会社の監査及び改善に向けたコンサルティングの実施
・重点リスクテーマに対するテーマ監査及び改善に向けたコンサルティングの実施
・データモニタリング基盤整備に向けた、リスクシナリオ等の設計・導入サポート
求める経験 / スキル
【必須(MUST)】
内部監査経験(3年以上)
もしくは、JSOX内部統制独立評価の経験(3年以上)
もしくは、会計監査法人での勤務経験(3年以上)
もしくは、製造系企業での経理・財務部門での勤務経験(5年以上)

【歓迎(WANT)】
公認会計士、USCPA、CIA資格保有者

<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方。
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
勤務地

複数あり

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

株式会社群馬銀行

  • 上場企業
仕事内容
監査部門のスペシャリストとして、監査企画、本部監査、海外拠点監査等を主な業務とします。

また、監査業務の高度化が求められる中、国際基準に則した監査への移行に向けた体制整備にも 携わっていただきます。

※ニューヨーク支店の監査のため、年に1回海外出張(1週間程度)が発生する可能性があります。
求める経験 / スキル
[必須条件]
①金融機関での監査業務経験
②監査法人等での勤務経験を有し、監査業務に精通している方 

[歓迎]
CIA(公認内部監査人)もしくはCISA(公認情報システム監査人)の資格保有者
・ビジネスレベルの英語力
従業員数
2,903名 (2023年3月時点)
勤務地

群馬県

想定年収

1,000 万円 ~ 非公開

従業員数
2,903名 (2023年3月時点)
仕事内容
◎戦艦の防御鋼板や大口径砲身の製造を手がける元国策企業。
◎プラント用の大型部品や樹脂成形・液晶製造装置などの市場でトップクラスシェア!
東証プライム上場/110余年の歴史に裏打ちされた実績と安定感/福利厚生充実:持株&積立金制度や住宅財形貯蓄もあり

■仕事内容
①会社法 内部監査
a)テーマ監査
・例:調達や不備事項発生後の再発防止策等 適時設定

b)国内外拠点監査
・本社各部門、国内外の支店、製作所並びに国内外の関連会社に対する監査

≪具体的な監査イメージ≫
2名1チーム体制で、既存の監査に関するチェックリストに基づき往査で確認
監査1案件あたり、準備から最終報告まで2~3か月程度を想定したスケジュール

②金商法 内部統制監査
・金融商品取引法に基づく、内部統制の整備運用状況を自己点検リストで確認
・IT全般統制
求める経験 / スキル
【必須条件】
IT企業・メーカー等での社会人経験10年程度
議事録や提言書等の文書作成経験
国内外の出張に対応できる方
語学力(英語:辞書を使って書類を読める程度 その他:翻訳ソフトを使用して内容を読み解ける)

【歓迎条件】
英会話力(目安:英検2級程度)
情報システム関連の業務経験、もしくは、同等の知識経験があること
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 700 万円

東証プライム上場 世界屈指の電子部品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
■職務内容
入社後は、まずJSOXにおけるIT監査業務を中心に担当いただきます。
国内外の対象会社・対象システムに対し、IT全般統制およびIT業務処理統制の整備・運用状況を評価し、財務報告の信頼性を支えるIT統制の有効性を確認していただきます。
・JSOXにおけるIT全般統制監査
・JSOXにおけるIT業務処理統制監査
・関係部門との連携/調整、監査結果の取りまとめ・フォローアップ
将来的には、JSOX監査で培ったIT統制・業務プロセス理解を基礎として、以下の領域にも担当を広げていただくことを期待しています。
・ IT業務監査、サイバーセキュリティ監査への参画
・日本、ASEAN、韓国、中国、欧州、米国等を対象としたグローバルIT監査への関与
・AI・データ分析等を活用した監査DXの推進
・将来的なIT監査領域の中核メンバーとしての監査計画立案、監査リード、グローバルIT監査体制の高度化
*仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般

■組織のミッション
経営監査グループは、現場・現物に基づいてTDKグループの実態を把握し、リスクおよび統制の有効性を評価します。
改善提案を通じて全社の健全な運営と企業価値の向上に貢献します。
また、グローバル企業のベストプラクティスを踏まえ、事業環境の変化に応じて「全社最適」と「地域特性」の両面から適切な監査を提供します。監査員同士がグローバルに連携し、各地域の内部監査機能とも協働しながら知見を共有・補完することで、経営に資する高品質な監査機能の確立を目指します。

上記グループミッションを踏まえ、IT統制課は、国内外のグループ各社におけるIT統制・情報セキュリティ・ITガバナンスの有効性を客観的に評価し、リスクの可視化と改善提案を通じてグローバル事業の安定運営と持続的成長に貢献します。
単なるチェックにとどまらず、関係部門との建設的な対話を通じて、実効性のある改善につなげます。
求める経験 / スキル
■必須要件
・IT開発・保守・運用に係る知識/スキル(IT開発プロジェクト、システム運用保守、ITインフラ構築、いずれかに携わった経験)
<歓迎要件>
・IT監査に係る基礎知識/スキル(数年程度以上のIT監査経験を有すると、なお可)
・業務部門と連携しDXを推進した経験
・英語力:口頭での簡単なコミュニケーション、メールでのやり取り、資料作成ができる方(目安TOEIC600点以上)
勤務地

千葉県

想定年収

630 万円 ~ 1,080 万円

大手重工メーカー

仕事内容
【主計】 単独決算業務、連結決算、各種監査対応、及び全般
【財務】与信管理、債権債務管理、資金繰全般、外国為替管理

【仕事の面白み】会社の決算業務が幅広く、それを担当するため決算担当者として業務経験の幅を広げることができる。また、回収、支払、資金業務全般、外国為替管理など、財務面もふくめて横断的に多くの業務を経験できる。
求める経験 / スキル
【必須】
■経理業務において決算業務または財務業務経験者

【歓迎】
■製造業界での経理業務経験
■金融機関にてファイナンス業務等の経験者
■英語力(TOEIC 600以上)
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 900 万円

プライム上場インターネット企業

  • 上場企業
仕事内容
グループ全体の内部監査業務において、多様かつ複雑な事業領域に対応する高度な専門性と高い視座をもって、監査機能の進化を牽引していただくポジションです。
短期的には、幅広い知見と事業感覚を活かしたジェネラリストとして、重要テーマの監査、モニタリング、および改善提言を主導いただきます。
中長期的には、組織横断的な監査方針の高度化と重点領域の牽引に加え、将来的な組織のマネジメント候補として、経営レベルの組織運営に深く関与することを期待しています。入社直後から組織マネジメントを担うことを必須とはしませんが、専門性による貢献に加え、将来的には組織運営の中核として、より広範な責任を担っていただくキャリアパスを想定しています。

【主な業務内容】
具体的には以下の業務を想定しています。

・同社および傘下グループ会社に対する重要監査テーマの企画・推進
・グループ全体および市場環境を踏まえたリスクアセスメントの高度化
・事業・サービス・統括機能に対する自主監査、テーマ監査のリード
・経営上重要なプロジェクト・案件の継続モニタリング
・AI、データ、セキュリティ等の先端領域を含む監査観点の設計・高度化
・傘下グループ会社の内部監査機能に対する支援、助言
・事業責任者、専門部門、経営層との対話を通じた課題抽出と改善提言
・監査手法、評価基準、ナレッジ、運用プロセスなどの高度化推進
・中長期的には、監査組織全体の重点テーマ設計や運営高度化への関与
・必要に応じて、メンバー支援・育成やチーム運営への参画
求める経験 / スキル
■必要な経験/スキル
下記いずれかの経験をお持ちの方
・事業会社における監査関連業務の経験
・統制関連業務の経験
・セキュリティ、データガバナンス、経営企画、コンプライアンス、リスクマネジメントなど
・ITシステム、アーキテクチャ、データ基盤などの全体構造を深く理解し、プロジェクト推進などに関わった経験
・エンジニアとしての実務経験は必須ではありません

加えて、以下のいずれかに強みを有する方
・IT、セキュリティ、データ、AIなどの領域で高い専門性を有する方
・複雑な事業・技術テーマに対し、リスク評価や改善提言を主導してきた方
・部門横断または経営レベルの論点整理、推進経験を有する方
・組織内でのピープルマネジメント経験(チーム運営、人材育成、評価、業務アサインなどの経験を含む)

■あると望ましい経験/スキル
・インターネットサービス企業、テック企業、プラットフォーム企業などでの実務経験
・AIガバナンス、データガバナンス、セキュリティ統制などの設計・運用経験
・AIリスク評価、先端技術領域の監査経験
・組織横断プロジェクトや変革テーマをリードした経験
・監査組織やリスク管理組織の立ち上げ・高度化経験
・将来的により広い組織責任を担いうる経験・志向

■求める人物像
・高い専門性をベースに、事業・技術・統制を横断して本質的な課題を捉えられる方
・監査の枠に閉じず、会社の持続的成長に資する観点で提言できる方
・経営層や事業責任者とも対等に議論し、信頼を得られる方
・新しい技術や市場変化を踏まえ、自ら監査テーマや論点を設定できる方
・肩書や権限に頼らず、専門性と対話で周囲を動かせる方
・専門性による価値発揮に加え、将来的に組織運営や人材マネジメントにも関与していく意思のある方
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 非公開

大手消費財メーカー

  • 上場企業
仕事内容
◆職務内容
子会社出向のうえ、監査業務を軸として、リスクマネジメントおよび内部統制の運用・強化に携わっていただきます。現場に入り込みながら実態を把握し、課題の抽出から改善提案、運用定着まで主体的に推進いただくことを期待しています。
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
求める経験 / スキル
◆必須要件
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験

◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
勤務地

東京都

想定年収

757 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
国内外の航空券や宿泊予約を提供する総合旅旅行プラットフォーム「エアトリ」を運営する当社にて、ガバナンス統括部に所属し、内部統制・内部監査業務全般をお任せします。

【業務内容】
■ 内部統制・内部監査の企画立案および実施
■ 内部統制評価(全社統制・業務プロセス・IT統制)の実行
■ 監査結果の経営層への報告、改善提案の推進
■ 子会社管理フローの整備・標準化(稟議・支払・押印など)
■ 子会社への内部統制運用支援、ガイドライン策定
■ リスクマネジメントおよびリスク対応プロセスの改善提案
■ 外部監査法人との調整・折衝
■ チームマネジメントおよびメンバー育成
求める経験 / スキル
【必須要件】
■ 内部監査又は内部統制関連業務の経験(5年以上)
■ 内部統制評価(全社統制・業務プロセス・IT統制)の経験
■ 監査計画の立案・実行経験
■ 経営層へのレポーティング・改善提案経験
■ チームマネジメント経験

【歓迎するスキル、ご経験】
■ 公認会計士(CPA)または公認内部監査人(CIA)資格
■ J-SOX(日本版SOX法)に関する知識
■ IT統制・システム監査の経験
■ 公認不正検査士(CFE)資格
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

株式会社アーキビジョン二十一

  • 在宅勤務可
仕事内容
自治体・法人に向けてムービングハウスの販売、ホテル事業の展開をされている同社にて内部監査立ち上げに向けた募集となります。
1人目の内部監査担当として組織の立上までお任せするポジションです。

▽具体的な業務内容
全社的な内部統制(J-SOX)の構築・運用・評価業務の推進
業務プロセスに係るリスク分析および統制設計の妥当性評価
3点セット(RCM・業務記述書・業務フロー)の作成、整備、更新および運用評価
内部監査計画の策定、監査実施、改善提案およびフォローアップ
各部門との連携による内部統制強化およびガバナンス向上支援
監査結果や内部統制評価結果の取りまとめ、および経営層・監査役会等への報告
経営課題やリスクに対する改善提言の実施とその推進
上場企業または上場準備企業におけるコンプライアンス体制・リスク管理体制の整備支援

グループ統合後の内部統制体制(J-SOX)の早期整備、構築、評価、および監査法人対応。N-2フェーズでは経営管理部内で他機能と連携しながらリスク管理やプロセス整備を担い、N-1以降の独立した内部監査部門の立ち上げ・運営を牽引する。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・上場会社または上場準備会社での内部統制(J-SOX・内部監査)実務経験
・3点セット(RCM・業務記述書・業務フロー)の整備・評価経験
・経営層に対する報告・提言経験

【歓迎要件】
・製造/建設/不動産/ホテル業の経験
・監査法人/コンサル出身で内部統制構築支援経験
・ERP/システム導入に伴うIT全般統制(ITGC)の知見
・グループ会社含む内部監査体制の構築運営経験
従業員数
92名
勤務地

北海道

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

従業員数
92名

大手金融企業

  • 上場企業
仕事内容
■業務内容
・当ループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・グループ監査部の組織力向上のための各種部内プロジェクトへの参加

■将来的なキャリアパスの例
 1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)
   を担ってもらう。
 2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・
   リスクマネジメントに従事してもらう。
 3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
求める経験 / スキル
■必須条件
・下記のいずれかに該当する方
  1. 事業会社での監査部門経験者
  2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)
    経験者
  3. 経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

■歓迎条件
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、
 CFE(公認不正検査士)の資格取得者
・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格
 取得者(一部合格も可)
・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

大手上場グループメーカー

  • 課長以上
仕事内容
本社の内部監査部での業務となります。
【業務内容】
内部監査グループ(内部統制監査グループ兼務)にて内部監査業務および内部統制業務に関わる業務全般をお任せします。
【組織人数・年齢構成】管理職含め総勢6名(内3名が40代、1名が50代、2名は嘱託社員で60代)
求める経験 / スキル
■必須
・製造業の内部監査経験5年以上
■歓迎要件
・CIA(公認内部監査人)資格保有者、QIA(内部監査士)認定者、CRMA(公認リスク管理監査人)、CFE(不正検査士)
・簿記2級以上の会計系資格
・ITの知識(QISIA(情報システム監査専門内部監査士)認定者 歓迎)
・マネジメント職経験者
勤務地

兵庫県

想定年収

700 万円 ~ 1,100 万円

非公開

  • 課長以上
仕事内容
【業務内容】
IPO準備企業である当社の内部監査室の立ち上げをお任せします。
・内部監査に加え、入社当初は経理・販売管理体制の構築支援にも関与いただきます。
・内部監査計画の立案・実行・報告(業務監査、会計監査、IT統制監査)
・内部統制(J-SOX対応)の整備・評価業務
・経営陣・監査役会へのレポーティング
・改善提案・リスク管理体制の強化

【組織構成】
管理部門はCFO(30代中盤。大手日系証券会社出身。SaaS関連企業で取締役管理部長としてIPO達成の経験有)を筆頭に、正社員3名、業務委託3名で構成されています。
求める経験 / スキル
【応募資格】
・内部監査業務に関する理解
・内部統制整備に関する基本的な知識
・コンサルティング事業等のクライアントワークに関連する企業での就業経験

【歓迎資格】
・公認会計士資格
・内部監査業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 800 万円

大手金融会社

  • 課長以上
仕事内容
■内部監査にかかる業務全般(主要業務は以下の通り)
・個別監査の準備、実施
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集
・年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業

<業務詳細>
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、
 監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告

<本ポジションの魅力>
・年々、重要性、期待度が高まっている内部監査業務で、知見、経験を生かして自己実現できること
・本社、国内外の支店、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・国内外の様々な業務について、内部監査業務を通じて、知識を得られること
・ガバナンス、リスクマネジメントなど、会社経営全般に関し、様々な知識を得られること
・社内の支援制度を利用して、内部監査に関する資格取得と、スキル習得が可能であること
求める経験 / スキル
<必須スキル>
・内部監査の実務経験を有する方

<あれば望ましいスキル>
・データ監査ツールの使用経験、RPA構築・使用経験
・銀行、証券、保険等の金融業の実務経験
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため)
・CIA、CISA、CFE、CPA、宅地建物取引士
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

大手日系リース会社

  • 課長以上
仕事内容
①~④のいずれかの業務をお任せします。

①国際監査
■海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般

<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査。海外への往査出張あり
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・アイルランド、ロンドン、シンガポール、マレーシア、インドネシア等の海外拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・当社だけでなく、不動産アセットマネジメントや航空機ファイナンスを業とするグループ各社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること
・監査法人や事業会社監査部門出身者に加え、監査業務未経験の中途入社の方も活躍しています

②国内監査
<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けたグループ会社を含む国内の業務監査、経営監査
・個別監査の計画、実施、リスク評価、報告書作成、フォローアップ業務等
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・グループと同等のメソドロジーを用いた監査経験が可能であり、高度な監査スキルを身につけることができます。
・グループのガバナンス強化に向けて、幅広いフィールドで内部監査業務を経験でき、入社後に適性に応じた監査領域への転換が可能です。例えば、国内監査での採用でも、国際監査への転換が可能です。
・約3カ月という比較的長い監査期間があるため、スケジュールを立てながら働くことができ、ワークライフバランスを確保しやすいです。また、在宅勤務に加え、日々の子供の送迎や体調不良時の育児休憩や介護休憩が可能で、多くの部員が利用しています。

※主な研修制度について
・CIA、CISA、CFE資格等取得費用全額補助(チャレンジファンド)
・グループ会社開催研修への参加
・TOEIC受験費用補助

③環境エネルギー関連業務監査
環境エネルギー関連業務等の内部監査にかかる業務全般

<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・本社、国内外の拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・当社だけでなく、環境エネルギー等を業とするグループ会社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること
・監査法人や事業会社監査部門出身者に加え、監査業務未経験の中途入社の方も活躍しています

④不動産関連業務監査
不動産関連業務等の内部監査にかかる業務全般

<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査。海外への往査出張可能性あり
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・シンガポール等の海外拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・当社だけでなく、不動産アセットマネジメント等を業とするグループ各社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること
・監査法人や事業会社監査部門出身者に加え、監査業務未経験の中途入社の方も活躍しています
求める経験 / スキル
①国際監査
<必須条件>
・英語中上級レベル:TOEIC800点以上 

<歓迎条件>
・投資業務、ファンド運用、不動産関連業務の経験
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)、公認会計士、米国公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産証券化マスター

②国内監査
<必須条件>
・全社的な内部統制やリスク管理等に興味がある方(業界/経験問わず)

<歓迎条件>
・投資業務、ファンド運用、不動産関連業務の経験
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、公認会計士、米国公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産証券化マスター

③環境エネルギー関連業務監査
<必須条件>
・監査法人、コンサル会社、環境エネルギー業界、銀行、証券、保険、二種金業種等の金融業界における内部監査、リスクマネジメント又はコンプライアンスに係る実務経験、コンサルティング業務経験、アドバイザリー業務経験2~3年以上

<歓迎条件>
・英語中級レベルTOEIC700点以上
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)、公認会計士、米国公認会計士、税理士

④不動産関連業務監査
<必須条件>
・監査法人、コンサル会社、不動産業界、銀行、証券、保険、二種金業種等の金融業界での内部監査経験2~3年以上、リスクマネジメント又はコンプライアンスに係る実務経験、コンサルティング業務経験、アドバイザリー業務経験

<歓迎条件>
・英語中級レベルTOEIC700点以上
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)、公認会計士、米国公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産証券化マスター
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

プライム上場金融総合サービス会社

  • 上場企業
仕事内容
<具体的な仕事内容>
・経営監査部 海外監査グループ・IT監査グループでは、下記の監査業務および付随する関連業務を行っております。実際に従事いただく監査および業務については、ご経験やスキルをお聞きし、ご担当いただく予定です。

■主な監査業務:
・海外子会社監査:海外子会社におけるコーポレートガバナンスおよび第2線部門(リスク管理、コンプラインアンス、事故発生防止等)の有効性に関する監査、業務・会計監査など
・システム監査:サイバーセキュリティ(脆弱性対策)及び情報セキュリティ、次期クレジットカードシステム開発に関する監査など

■主な監査関連業務:
・リスクアセスメントに基づく監査テーマの選定および監査手続の設計
・グループ各社における業務・会計・システム等の内部監査の計画策定、実施、報告
・システム監査、情報セキュリティ管理体制の評価
・内部監査結果に基づく改善提案およびフォローアップ
・取締役会・監査役会への報告資料作成
・グループ横断的な内部統制強化に向けた調査・助言
求める経験 / スキル
<必須>
① 英語の事務作業(メール等)やコミュニケーション(対現地子会社等)に抵抗がない方
② IT監査業務に携わる意欲をお持ちの方(実務経験の有無は問いません)

上記①②に加え、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・IT監査(システム監査)の実務経験
・システム企画・開発・運用、
 情報セキュリティまたはサイバーセキュリティ対策に関する実務経験
・金融機関での内部監査経験(銀行、クレジット、保険、証券、その他金融業)
・監査法人やコンサルティング会社での金融機関向け監査・アドバイザリー業務経験・
 リスク管理業務や子会社管理業務経験
・海外(出張含む)での監査業務経験

 <歓迎>
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システム監査技術者
・公認会計士(CPA)
・日商簿記2級以上
・内部監査部門、財務経理部門でのマネジメント経験

<求める人材像>
・内部監査を通じて、複雑な業務やプロセスを理解し、客観的な分析に基づく積極的な改善提案に取り組んでいただける方
・経営陣、他部門の責任者・担当者との調整や円滑なコミュニケーションが行える方
・部内メンバーと強調し、チームマネジメントが行える方
・金融業界の動向や当社ビジネスの変化や新しい取組みに対して常に知識をアップデートし、積極的に学習する意欲のある方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,054 万円

エンタメ企業

  • 役員
仕事内容
当社は現在、数年以内の上場を目指し、ガバナンス体制の強化を進めています。
本ポジションでは、常勤監査役として取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性を確保していただきます。

監査体制の構築から、内部統制の整備、会計領域業務フローに関する監査および指導・助言、監査法人や主幹事証券への対応まで、広範な責務を担っていただきます

■監査実務
┗取締役会その他重要会議への出席、取締役・従業員へのヒアリング、重要書類の閲覧

■上場審査対応
┗監査法人・主幹事証券による質問への回答、および面談対応

■内部統制の監督・指導
┗J-SOXの構築・運用状況、コンプライアンス体制、リスク管理体制の監査及び指導

■監査報告書の作成
┗監査計画の策定および監査報告書の作成
求める経験 / スキル
必須スキル
・上場企業または上場準備企業における監査役の経験(常勤・非常勤問わず)
・内部監査または内部統制(J-SOX)に関する実務経験(目安:通算3年以上)

歓迎スキル
・エンタメ企業での経験
・英語など母国語以外の会話と読み書きのスキル

求める人物像
・長期的視点を持つ守護神: 短期的な利益だけでなく、数年・数十年単位での企業の健全な成長を支える視点を持てる方
・高い対人能力: 経営陣に対して「耳の痛いこと」を適切に伝えつつ、現場の従業員や外部ステークホルダーとも円滑に信頼関係を築ける方
・バランス感覚: 形式的なチェックにとどまらず、ベンチャー企業のスピード感を理解した上で、実効性のあるガバナンスを模索できる方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
海外拠点(イタリア・ミラノ)にてイタリア現地法人CAO(管理部門責任者)として経理を中心とした管理部門のとりまとめをお任せします
日本本社にて数ヶ月の研修を経て、現地法人へ駐在いただきます。駐在期間は5年を予定していますが延長も可能です。
※現地の状況をご説明させていただく、カジュアル面談も実施可能です※
■具体的には
・海外法人の経理を中心とした管理部門業務全般
(経理、人事、総務、契約関連など)
・日本本社へのレポーティング
■海外拠点 イタリア・ミラノ
求める経験 / スキル
【必須条件】
・海外拠点での管理業務経験者
・ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点以上もしくはビジネス使用経験)
勤務地

複数あり

想定年収

900 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
三井住友海上火災保険株式会社は、MS&ADインシュアランスグループの中核を担う国内最大級の損害保険会社です。世界トップクラスの保険・金融グループとして、ガバナンスの高度化と持続的な成長を追求しています。

■募集背景
本社部門グループでは、本社各部の各種業務への監査を担当しています。監査を通して、経営目標の効果的な達成および当社グループの持続的成長と企業価値向上に資する「経営視点での提言」を実施します。既存の監査体制をさらに高度化し、外部の視点を取り入れることで、リスクの予兆把握と経営への提言機能を強化するための戦略的増員です。

■ミッション
監査を通して、経営目標の効果的な達成および当社グループの持続的成長と企業価値向上に資する「経営視点での提言」を実施いただくポジションです。主任監査人としての経験を活かして、監査においてリーダーシップの発揮を期待したいと考えています。

■主要業務
三井住友海上と持株会社の本社部門・関連事業会社の所管業務に対する内部監査業務。
・本社部門に対するモニタリング活動を通じたリスク評価、予兆の把握
・リスク認識に基づくテーマ監査の企画および実施
・内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮
・グループ各社と連携した一体的な検証プロジェクトの推進

■魅力・やりがい
内部監査は、経営理念(ミッション)の下、経営目標の効果的な達成およびグループの持続的成長と企業価値向上に貢献することを目的としています。
経営戦略を支える重要な施策の有効性や業務プロセスの適切性、各組織の内部管理態勢をリスクベースで検証・評価し、経営に資する客観的なアシュアランスおよび提言を提供するため内部監査を実施しています。
内部監査部は、経営陣へのアドバイザリー機能の更なる発揮に向け、金融庁が「金融機関の内部監査の高度化に向けたプログレスレポート(中間報告)」で示した「第4段階(信頼されるアドバイザー)をベンチマークとして、内部監査の高度化に取り組んでいます。

<活かせる経験>
本社部門に対するリスクベースの監査経験や、監査法人・コンサルティングファームで培った客観的な分析視点を、内部監査の高度化に活かすことができます。

<身に着けられる経験>
あらゆる本社業務が検証対象となるため、経営の機微に触れる重要情報にアクセスし、高い視座で事業全体を俯瞰する力が身につきます。また、自ら監査実施計画を企画し、監査を通した経営への提言に携わることができます。

■職場紹介
18名のメンバー(男性16名:女性2名)で構成されており、40代~50代が中心となっています。中途入社者の割合は約15%で、内部監査や法務・コンプライアンス部門の出身者が在籍しています。お互いの知見を共有し合いながら全領域をカバーできる風通しの良さがあり、プロフェッショナルとして自律的に働ける環境に魅力を感じている社員が多いです。

■キャリアパス
まずは本社部門に対するモニタリングや、監査人として監査に参加いただくことからスタートしていただきます。1年後を目安に、主任監査人を務めていただくことを期待しています。
将来的には監査のスペシャリストとして勤務いただくことを想定しています。なお、ご希望やスキルによっては、本社部門(企画、管理、海外など)への異動も可能です。
過去入社したメンバーは監査経験を活かし、多くの監査に参加いただいています。

■働き方
転入者研修、当社業務を理解するための他部門へのトレーニー制度、資格取得支援制度など、専門性を高めるための充実した教育体制を整えています。
リモートワークは週に1日程度で、平時は18時には退社しています。監査時は残業も可能ですが、監査のプロフェッショナルとして自律的かつフレキシブルな働き方を実践しています。
求める経験 / スキル
■必須要件
<経験>
・公認内部監査人(CIA)の資格を有すること
・本社部門に対するリスクベースの内部監査または監査関連業務の実務経験(自らテーマ監査を企画し、実行した経験)
以下いずれかの経験を有すること
・保険会社もしくは金融機関の監査部門での実務経験
・監査法人またはコンサルティングファームでの監査経験
・コンサルティング経験・保険会社もしくは金融機関の経営企画、人事、経理、システム等の本社部門、または当局担当部門での実務経験

<スキル>
・本社部門の業務プロセスやリスク管理に関する基礎知識
・論理的思考力および課題抽出スキル

■歓迎要件
・金融機関における主任監査人、またはプロジェクトリーダーとしての経験
・当局の要請や経営課題に基づく全社横断的なプロジェクトのリード経験

■求める人財像
・事象を俯瞰的かつ論理的に分析し、本質的な課題を抽出できる方
・単なる指摘にとどまらず、事業部門のパートナーとして改善まで伴走できる方
・前例にとらわれず、監査手法の高度化や組織の変革にアグレッシブに挑戦できる方
従業員数
12,093名 (2025年3月31日現在)
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,400 万円

従業員数
12,093名 (2025年3月31日現在)
仕事内容
■業務概要
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 企画審査グループへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 企画審査グループ」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 企画審査グループ」の兼務となります。

■魅力・やりがい
・近年、金融機関においてはガバナンス強化の観点から内部監査の重要性が増しています。当社においても経営へのアドバイザリー機能発揮が求められており、従来の準拠性を中心とした監査から経営への提言を見据えた監査への転換など、内部監査の高度化を推進しています。企画・審査グループは監査人として内部監査に従事するわけではありませんが、内部監査高度化に向け、従来の監査手法や監査内容にはとらわれず内部監査の枠組みをゼロベースで見直す転換期であり、監査部門の企画業務としてやりがいのある仕事に従事することができます。また、内部監査の前提となるリスク評価の高度化のためには、会社のあらゆる情報に接するとともに会社を俯瞰的に見る必要もあり、経営視点のレベルアップをはかれるとともに、社会人としてのキャリアアップに繋げることができます。
・希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。

■職場紹介・職員の声
・企画・審査グループには、11名が在籍しています。メンバーの経歴も、営業、損害サポート、商品、企画、海外、管理、運用など様々な部門出身者から構成されており、多様性のある人財が集まっています。

■キャリアパス
ご入社後は内部監査部に配属となり、監査のスペシャリストとして勤務いただくことを想定します。なお、ご希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です。

■働き方
リモートワークを活用し、多くの社員が週2.3日程度の在宅勤務を行っています。
また、シフト勤務制度を導入しており、フレキシブルな働き方が可能です。
なお、業務に慣れるまでの期間は、原則、出社勤務となります。
求める経験 / スキル
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
従業員数
12,093名 (2025年3月31日現在)
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,400 万円

従業員数
12,093名 (2025年3月31日現在)
仕事内容
■業務概要
損害保険会社の保険金支払いを担う拠点(以下「損害サポート部」)に関する監査業務
<主要業務>
・内部監査規定に基づいた「監査計画」および「方針・マニュアル」の策定
・三井住友海上の全国にある損害保険サポート部の所管業務に対するモニタリング活動を通じたリスクの評価、予兆の把握
・上記リスク認識に基づく内部監査業務(オンサイトでのモニタリングを含む)の実施
・上記内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮

■魅力・やりがい
・監査人として専門性を高めることに加えて、テーマ監査など、内部監査部他チームとの協働によって、キャリアの幅を広げることが出来ます。
・希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。

■キャリアパス
ご入社後は内部監査部に配属となり、監査のスペシャリストとして勤務いただくことを想定します。なお、ご希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です。
求める経験 / スキル
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社もしくは金融機関の監査部門における業務経験
・監査法人もしくはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・保険会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
従業員数
12,093名 (2025年3月31日現在)
勤務地

東京都

想定年収

750 万円 ~ 1,400 万円

従業員数
12,093名 (2025年3月31日現在)
仕事内容
(株)東芝及びその連結子会社に対する内部監査に従事いただきます。内部監査人としてチームでの監査実施と結果報告及び改善状況の確認が主たる業務となります。
 内部監査部は東芝グループの経営目標の達成及び企業価値向上に資することを組織目的とし、経営の基盤となるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の改善に寄与しています。
 統制環境/法令遵守/財務会計/資産管理等の多岐に亘る監査目標を設定し、監査対象組織における整備と運用の状況を監査し、改善を支援します。
求める経験 / スキル
<必須要件>
以下のご経歴、資格をお持ちの方。
・企業の内部監査部門、会計事務所等での内部監査実務経験(3年以上)
・公認内部監査人(CIA)資格をお持ちの方
 または内部監査人協会(IIA)策定のグローバル内部監査基準(GIAS)を理解・実践 
 できる方

<歓迎要件>
・英語力(TOEIC730点レベル以上)
・公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)資格をお持ちの方
・企業の経理部門での財務会計業務の実務経験(3年以上)
勤務地

神奈川県

想定年収

500 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
■仕事内容
ガバナンスチームでは、当社グループ全体の内部統制の高度化に取り組んでいます。今般、体制拡充のためにチームメンバーを募集しており、チームメンバーとともに主に下記の業務を担当いただきたいと考えています。
※ご経験が浅い場合には、一部の領域からスタートいただき、段階的に担当領域を拡張いただく想定です。

【業務内容】
・内部統制高度化プロジェクト・内部監査の統括業務
・コンプライアンス推進業務
・グループ会社の管理支援業務(主として上記2業務のグループ会社への展開・統括)
・監査役監査支援業務(主として会社法関連)
・J-SOX関連業務(主としてCLC)

■キャリアパス
リスク・ガバナンス総括部では、内部統制関連業務の他に、与信管理等のリスクマネジメント業務も担当しています。また、財務・経理担当部署も同じコーポレートグループに属しています。入社後はコーポレートグループ内でのローテーションを通じて、幅広い知識・経験を積んでいただき、財経・リスクマネジメント人材として管理職への登用の可能性もございます。

■魅力・やりがい
グループ全体の統括業務を通じて、経営的な視座で全体を俯瞰しながら、マネジメントや複数の関係部署との中で業務(運用、改善・高度化)を推進、成果を出していくことにやりがいがあると考えております、また、住友商事グループで長年培われた内部統制のノウハウ・フレームワークを通じて、体系的な運用経験・知識を得ることができます。ガバナンスチームは、担当者にも大きな裁量を持って業務に携わっていただいています。
求める経験 / スキル
・業界:インフラ、商社、電力関連
・経験:内部統制、内部監査、コンプライアンス推進、経理実務 10年以上
・資格:内部監査士
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

仕事内容
グループ全体に関する以下の内部統制に関する業務

①J-SOXに関する業務
②オペレーショナルリスク(業務リスク)マネジメントに関する業務
③そのほか内部統制関連業務(コンプライアンス、全般的な内部統制システムの構築、運用に関するもの等)
求める経験 / スキル
【必須】
一定規模(従業員数500名以上)の企業において、以下のいずれかの業務を3年程度経験した方
①J-SOXに関する業務
②経理関連業務

【歓迎】
・IPO(新規株式公開)の経験がある方
・IT関連業務
・内部監査業務
・そのほか内部統制関連業務一般(コンプライアンス等)
勤務地

大阪府

想定年収

491 万円 ~ 685 万円

仕事内容
当社の内部統制部において、次期部長候補として次世代の内部統制部を担う人財を募集します。
■業務内容
◇ 内部統制部全体(監査課・内部統制推進課・監査戦略課)の統括と、経営層に対する「信頼されるアドバイザー」としての戦略的助言の実施。
◇ 生成AIや大規模データ分析・不正検知システムを実務実装する「DDX推進」の総指揮と、次世代の予測型監査モデルの構築。
◇ 国内外グループ会社の標準内部統制モデル(内部統制フレームワーク)の高度化と、自律型リスク管理(CSA)浸透によるグループガバナンスの底上げ。
◇ 当部独自の「スキルマトリックス」と人材育成エコシステムの運用。部員個々のポテンシャルを見極め、成長のための「実務・実践機会」を保証し、戦略的に采配すること。
◇ サイバーセキュリティ、サステナビリティ(ESG)、非財務情報開示など、新領域に関する監査グランドデザインの策定と体制構築。
■配属先情報:
部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。
■期待する役割:
◇変革の旗振り役
豊富な専門知識と最先端Techへの高いアンテナを武器に、既存の監査手法を抜本的に刷新するリーダーシップ。
◇組織開発の監督
多様なスキルセットを持つ部員を、一貫性のある育成システムで「信頼されるパートナー」へと昇華させる手腕。
◇独立性の象徴
第3線として、いかなる圧力にも屈せず、高潔な倫理観を持って公正な判断を下す姿勢。
■キャリアパス
内部統制部長候補としての採用となります。
■補足:
(1)本欄に記載の業務は雇入れ直後の内容です。長期的なキャリア形成のために、将来的には他の業務に従事いただく可能性がございます。【業務内容変更の範囲:当社業務全般】
(2)一次面接終了直後に、業務に関する適性検査を実施いたします。弊社より提示した課題に対してzoomを接続した状態で文書回答を作成いただき、完了後に口頭でプレゼンテーションを実施していたく予定です。本検査のプレゼンテーション部分についてはzoomを録画させていただくことを予定しております。ご応募の際は予め上記についてご了承の上ご応募いただきますようお願い申し上げます。
求める経験 / スキル
【必須】
公認内部監査人(CIA)の資格を持ち、下記いずれかの経験をお持ちの方
◇ 事業会社(製造業であれば尚可)での内部監査・J-SOXの豊富な経験(5年以上のマネジメント経験必須)
◇監査法人・コンサルティングファームにおけるリスクマネジメント・業務改善アドバイザリーの統括経験
【尚可】
◇AIやデータアナリティクスを活用したDXプロジェクトのリード経験
◇公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士(CPA/USCPA)、公認不正検査士(CFE)などの監査全般・内部統制関連の資格保有
◇シンガポールや上海の海外拠点とのオンライン会議における折衝・ディスカッションが可能なレベルの英語力(目安:TOEIC800)
勤務地

東京都

想定年収

900 万円 ~ 1,600 万円

仕事内容
【業務内容】
募集背景▼
当社の事業及びグループ拡大に伴い、内部統制の観点から事業の成長を支える内部監査部門の体制を強化するために、内部監査・内部統制担当者を募集します。

仕事内容▼
当社各部門及び子会社に対して、内部統制評価対応(J-SOX)および内部監査に関する業務に携わっていただきます。

【具体的には】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査(J-SOX対応)
・内部監査の実施、・各部門および経営者への監査結果報告
・内部監査を通した助言・支援業務
・監査役、会計監査人との協議・連携、等

POINT▼
・グループ全体における内部統制の構築を考え、企画・提案、実行を推進するに際し、経営層や各部署、グループ会社の責任者と連携する機会が多くあります。そのため、経営層を始め各責任者の考え方を知る機会も多くあります。その分、迅速な対応や高度なコミュニケーション能力等が求められるが、やりがいもあり自らの成長も自覚できる環境があります。
・発展途上の会社のため、通常の内部監査業務に留まらず、さまざまな部門の意見や声、悩み、課題などを拾い上げコンサルティングすることで、会社をより良くするための改善や仕組みづくりに貢献することができます。
求める経験 / スキル
【必須スキル/経験】
以下のいずれかのご経験をお持ちの方。
①事業会社で内部監査を主担当としてに関するご対応経験(5年以上)
②上場企業(グループ会社含む) or 上場準備企業での内部統制評価(J-SOX)に関する各種ご対応経験(5年以上)
③監査法人、コンサルティング会社等での各種監査、内部統制評価(J-SOX)に関する各種ご対応経験(3年以上)
※①②③の合算で通算5年以上のご経験でも可

【歓迎スキル/経験】
・関連資格の保有者(CPA、CIA、CISA、QIA等)
・経理財務に関する実務の経験
・IT企業(特にSaaS企業)でのご就業経験
・事業会社でIPO前後のフェーズでの内部統制(J-SOX)を構築したご経験
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
■仕事内容
・海外子会社を含む内部監査業務の実務遂行
・監査実査における現地ヒアリング・データ分析・証憑確認
・指摘事項の整理と改善提案の立案
・改善状況のフォロー・モニタリング
・内部統制評価業務の実務対応
■その他
・海外出張がございます。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・以下いずれかの語学力
 ①英語(ビジネスレベル:会議・監査対応が可能)
 ②中国語(ビジネスレベル:会議・監査対応が可能)
・内部監査、内部統制、経理のいずれかの実務経験(目安3年以上)
・会計・内部統制の基礎知識
【歓迎要件】
・英語・中国語の複数言語で業務遂行できる方
・海外業務経験(出張・駐在・プロジェクトなど)
・データ分析・業務改善の経験
・監査法人・コンサルでの経験
・CIA、簿記、会計資格など
【求める人物像】
・論理的に課題を整理し、改善案を具体化できる方
・現場に入り込み、実態把握を丁寧に行える方
・海外文化、商習慣の違いを理解し柔軟に対応できる方
・周囲と協働しながら業務を推進できる方
勤務地

東京都

想定年収

626 万円 ~ 806 万円

仕事内容
医薬品メーカーである同社にて、内部監査室の業務をお任せします。
JSOXと内部監査を所管し、部門横断的な活動と成果が求められる、やりがいのある重要なポジションです。
スキルや経験に応じて、以下の業務をご担当いただきます。
■JSOX業務
全社統制
決算財務報告プロセス
業務プロセス
IT統制(全般統制および業務処理統制)

■内部監査業務
リスク評価
監査計画策定
監査実施
改善提案・フォローアップ

■業務企画・推進
求める経験 / スキル
【必須条件】
管理系業務のご経験
【歓迎条件】
JSOXまたは内部監査のご経験
従業員数
1,340名
勤務地

大阪府

想定年収

400 万円 ~ 700 万円

従業員数
1,340名

大手通信企業

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
~コーポレートガバナンスの強化および企業価値の向上に貢献~

■採用部門 概要
内部監査室は、代表取締役 社長執行役員直下の独立した組織として設置され、リスクアプローチによる年度監査計画を策定し、当社の各業務プロセスを対象とした内部監査を実施しているほか、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施しています。

▼内部監査室 室長からのメッセージ
当室は「経営に資する監査」を理念に掲げ、形式的なチェックに留まらず、マネジメント層に価値ある示唆を届ける内部監査の実現を追求しています。
企業価値向上とリスク低減を通じて、当社が掲げる「唯一無二の、なくてはならない存在」を支えることが私たちの使命です。
内部監査のプロフェッショナルとして成長し、日本の内部監査をリードしたい方を歓迎します。
ともに当社の未来を支える内部監査のあり方を創っていきましょう。

■職務内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施

【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

■仕事の魅力
【組織の持続的成長への貢献】
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。

【多様な業務体験と専門知識の習得】
監査の対象はグループ会社全体とカバー領域が広いため、さまざまな業種や業態の知識やビジネスモデルを学ぶ機会が多く、幅広い知識やスキルを身につけることができます。
求める経験 / スキル
■応募資格(必須)
・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・英語を用いた海外監査の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識

■応募資格(歓迎)
・CIA/CISA/CFEの資格保有
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・日本公認会計士、U.S.CPA
勤務地

東京都

想定年収

928 万円 ~ 2,035 万円

仕事内容
【職務内容】
内部監査部にて以下の業務に従事していただきます。
■本社監査の実践、モニタリングの実践
■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画
■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成
■新しい監査手法やテクノロジー等の活用を含めた内部監査・モニタリングの高度化に向けたマネジメント

※週3日程度のテレワーク可。フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。

※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。


【入社後のキャリアについて】
■多様性豊かな社員が存分に個性を発揮し活躍できるよう、キャリアも多様な選択肢がございます。これまでの高度な専門性を有するバックグラウンドを活かし特定の領域内で深く経験を積み貢献頂くキャリアや、複数の専門性を有しながら貢献頂くために異なる領域をまたいだ異動・関連会社への出向など、キャリア・会社貢献のあり方は様々です。ライフプランナーが一人ひとりに合わせたオーダーメイドの生命保険を提供しているように社員に対しても一人ひとりのキャリアを大事にしてもらうべく「キャリアプランナー」でありたい…人事部門ではそんな想いをもって社員の自律的なキャリア形成を支援しています。
■当社では育児をしている女性の経営職も多数活躍しており、家庭と仕事を両立しながらキャリアアップを目指す女性を支援しています。女性の経営職は年々増加しており、2022年には2名の女性執行役員が登用されています。


【女性活躍推進の取組】
●女性向けメンター制度
豊富な知識とキャリア経験を有する統括職が後輩社員のキャリア形成支援や様々な悩みに対する助言等を行う制度です。

●女性経営職・次期経営職コミュニティ
女性経営職同士の繋がりを強化し、互いに支え合い成長できる環境を作るためのコミュニティです。女性役員との対話やソニーグループの元役員によるDE&Iイベントの開催等、社内外含む様々な経営者との交流を図っています。

●仕事と育児の両立座談会
仕事と育児の両立に関する考え方や悩みを共有し、工夫やヒントを得ることを目的として「仕事と育児の両立座談会(パパ・ママ座談会)」を開催しています。

●柔軟な働き方の支援
マンスリーフレックスタイム制度、テレワーク制度を導入しており、時間と場所の柔軟性を上げ、社員の生産性を高める働き方を支援しています。

●各種支援制度
子育てを行う社員が継続して就業できるよう法令を上回る社内制度を整備し「次世代を担う子どもの育成支援に積極的に取り組む企業」として認定を受けています。
(1)法令よりも2週間長い産前休暇(一部給与支給あり)(2)育児休業期間を一部有給化 (3)ベビーシッター育児支援 (4)在宅勤務制度 (5)ワークライフバランスデー 等

参考URL(社員の働きがい):https://www.sonylife.co.jp/land/sustainability/employee/
参考URL(働く環境):https://www.sonylife.co.jp/company/new_recruit/recruitment/recruitment05.html

※詳細は面談の時にお伝えします※
求める経験 / スキル
【必須要件】
◆大卒以上
◆監査業務経験
◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験
◆公認内部監査人(CIA:1パート以上合格している等、合格予定者も可)、公認不正検査士(CFE) 資格
◆マネジメント経験
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,300 万円

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