会計監査の求人・転職情報
212件中の1〜50件を表示
東証プライム上場 世界屈指の電子部品メーカー
監査役及び監査役会の活動に事務局メンバーとして参画してもらい、下記業務をメンバー間で分担します。
・監査役会を含む各種会議への陪席、議事メモ等の作成
・監査役監査への陪席・支援、監査記録の作成
・法令変更、基準変更の調査・対応
・監査役会の運営・準備
・法定書類の作成
*仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般
■組織のミッション
監査役室は監査役及び監査役会の支援機能として、監査役(会)が円滑に監査活動をできるように効率的・効果的に活動しています。
監査役(会)と執行部門とのパイプ役となり、監査役(会)による執行部門に対する監督・指示・助言が滞りなく実行できるように、持続的な業務改革やガバナンス強化等により全社活動に間接的に貢献することを目指しています。
・論理的思考力、文書作成・報告のスキル
・複数部門と連携して業務を進められるコミュニケーション力と調整力
・高い学習意欲と誠実な職務遂行態度
・英語力ビジネスレベル
■歓迎要件
・監査役会、監査等委員会、監査委員会、取締役会の事務局での実務経験
・内部監査、会計、財務、法務、コンプラ、リスク管理等の実務経験
・公認会計士、USCPA、CIA、弁護士等の資格
東京都
630 万円 ~ 1,080 万円
東証プライム上場 世界屈指の電子部品メーカー
監査役及び監査役会の活動に事務局メンバーとして参画してもらい、下記業務をメンバー間で分担します。
・監査役会を含む各種会議への陪席、議事メモ等の作成
・監査役監査への陪席・支援、監査記録の作成
・法令変更、基準変更の調査・対応
・監査役会の運営・準備
・法定書類の作成
*仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般
■組織のミッション
監査役室は監査役及び監査役会の支援機能として、監査役(会)が円滑に監査活動をできるように効率的・効果的に活動しています。
監査役(会)と執行部門とのパイプ役となり、監査役(会)による執行部門に対する監督・指示・助言が滞りなく実行できるように、持続的な業務改革やガバナンス強化等により全社活動に間接的に貢献することを目指しています。
・論理的思考力、文書作成・報告のスキル
・複数部門と連携して業務を進められるコミュニケーション力と調整力
・高い学習意欲と誠実な職務遂行態度
・英語力:資料作成やメール等文面の読み書きが行えるレベル(目安:TOEIC 600/CEFR B1)
■歓迎要件
・監査役会、監査等委員会、監査委員会、取締役会の事務局での実務経験
・内部監査、会計、財務、法務、コンプラ、リスク管理等の実務経験
・公認会計士、USCPA、CIA、弁護士等の資格
■補足
監査役会の実務経験は不問です。コンプライアンス意識、論理的思考・調整力と学習意欲を重視し、OJTや学習を通じて専門性を育成します。監査役会、監査等委員会、監査委員会、取締役会等会社機関の事務局での実務経験のある方、内部監査・法務・財務などの経験者や関連資格保有者は歓迎します。
東京都
630 万円 ~ 1,080 万円
大手損害保険会社
内部監査部
【配置部門のミッション・業務概要】
内部監査部門は、組織の独立した立場から、グループベースでガバナンス、リスク管理および内部統制の有効性を評価・改善し、経営および組織全体の健全性と価値向上に貢献することをミッションとしている。
【当該ポジションのミッション】
グループベースの内部監査態勢の整備および向上を図り、テクノロジーを効率的に活用しながら、グループ総覧機能を発揮するための業務を担い、グループの経営戦略目標の達成に資する内部監査機能の発展に努める。
【主な業務内容】
①グループ会社に対する継続的なモニタリングおよびグループ各社内部監査部門との連携により、グループ総覧・統括機能を発揮する
・国内外グループ各社内部監査部門との連携によるグループ内部監査実施状況のタイムリーな把握
・内部監査計画策定を含む各種経営報告書の作成・サポート
②監査マネジメントシステム等のテクノロジーの有効活用に向けた取り組みを推進・支援する
・テクノロジーツールを活用したグループベースでの内部監査業務進捗状況に関する報告書の作成・サポート
・テクノロジーツールの活用に向けたシステム管理者業務のサポート
・英語でビジネスに関する会話ができる語学力(英語でのビジネス実務経験必須)
・監査法人・金融機関での監査勤務経験者優遇
・経営報告に関連する実務経験
・海外事業に関連する実務経験優遇
・デジタル領域における実務経験優遇
・企画立案力、周囲の巻き込み力、コミュニケーション力、達成力
・タスクマネジメントスキル
東京都
700 万円 ~ 1,300 万円
プライム上場大手鉄鋼メーカー
入社直後は同社グループの内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には同社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、内部監査計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。
〇内部監査業務:監査対象部門(社内/国内外グループ会社)に対する以下業務
1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他)
2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー
3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明
〇監査の高度化に向けた調査・企画業務
【キャリアパス】
・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。
・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。
【魅力・やりがい】
・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。
・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また、部門横断での連携が求められるため、社内の多様な部署と関わることができる仕事です。
・内部監査の取組みを通じて、同社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができます。
・業務に慣れたら、現状を改善するためのアイデアなども積極的に出してほしいと思っていますし、アイデアが採用されたら、その実現に向けて、ある程度の裁量をもって業務を行っていただくこともできます。
・社内の関係部署のみならず、国内外のグループ会社の多くの人とも関わりが持てる業務です。海外出張もお願いすることになると思います。
業務の都合等により、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
・内部監査に関連する業務のご経験3年以上
【歓迎】
・コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)や公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方歓迎です。
複数あり
625 万円 ~ 1,135 万円
プライム上場電気機器メーカー
ー同社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施
ー内部監査機能に係る監査企画(※)の推進
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・論理的思考および文章作成力
・Word、PowerPointの使用
【歓迎】
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力
・データ分析スキルおよび関連ITツールの活用スキル( Excel、Power BI等)
・CIA(公認内部監査士)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)資格者
京都府
500 万円 ~ 1,000 万円
三菱ふそうトラック・バス株式会社
• IFRSに基づく連結財務諸表の月次および四半期報告書の作成において中心的役割を担う
• J-GAAPに基づく財務諸表の作成において中心的役割を担う
• MFTBCに関連する特定の財務分野の責任者となり、必要に応じて他部門および国際的な担当部署と連携する
• 担当分野における会計監査人との連携
• 担当分野における内部監査との連携
• 必要に応じて、会計関連のアドホックプロジェクト(IT関連プロジェクトを含む場合がある)を主導する
• 上記事項に関連する管理業務を行う
• ジュニア・アカウンタントのモチベーションを高め、指導する
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■部署の紹介■
バスビジネスのさらなる強化・国際化のため、新バス会社を設立する予定です。
新バス会社のビジネスモデルにおいては、既存の三菱ふそうバス製造(略称 MFBM)の比べて業務範囲が大幅に拡大し、新たに発生する経理業務(購買範囲の拡大、Retailでの入出金、債権債務管理等)の遂行、より複雑になる財務諸表作成・決算報告、税務関連タスクの遂行する必要があります。また、内部統制の強化も目指します。そのため、適切なスキルを持った人材を募集いたします。
新会社では、財務管理部門がCFO含めて19名の予定です。そのうち10名が、経理・税務担当および内部統制業務を担当します。既存の会社(MFBM)の経理L5マネージャー(1名)、スタッフ3名は留任する前提で、新設されるL4マネージャーも含め、6名を募集いたします。そのうちの5名は、Accounting and Tax(経理担当、税務サポート)とし、残りの1名は内部統制を担当する構成になります。
※選考について
本選考は、三菱ふそうトラック・バス株式会社(以下「当社」)が主体となって実施し、採用(雇用契約の締結)も当社が行います。
事業立ち上げに伴い、新会社の設立と同時にそちらへ「転籍」していただく予定です(転籍に際しては、雇用契約上の使用者が新設会社へ変更となります)。なお、転籍は内定受諾時に本人の同意をいただいた上で行います。
- 内部統制、内部監査、ビジネスプロセス管理・改善等の経験(2年以上が望ましい)
- 財務部門での業務経験 (2年以上が望ましい)
- 簿記3級または同等以上
- Microsoft Excel, Word, PowerPoint 中級
- 英語力(TOEIC 650以上が望ましい)(会話以上)
神奈川県
500 万円 ~ 900 万円
プライム上場総合重工メーカー
・本社部門を対象としたJ-SOX評価業務(全社的な内部統制、決算・財務報告業務プロセスに係る内部統制、その他の業務処理統制、IT全般統制)
・同社グループのJ-SOX評価取りまとめ部門として、基本方針の企画・立案、及び評価結果の経営層へ報告等
兵庫県
470 万円 ~ 800 万円
グローバル事業会社
①内部監査室ミッション
グループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。
②チームミッション
・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行
・監査品質の担保と継続的な改善
・チーム体制の構築およびメンバー育成
③内部監査室 責任者からのコメント
内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です
■仕事情報
①担当業務内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>
・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>
・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%>
※出張あり(数日~1週間程度)
②仕事のやりがい(面白さ)
・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える
・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる
・資格取得や専門性向上を目指せる環境
③3~5年後の想定されるキャリアパス
・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)
・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材
・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開
④業務上の課題
・監査体制の拡充・高度化は道半ば
・海外拠点を含めた監査品質の向上
・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり
⑤使用ツール
・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>
・開発環境 <特になし>
・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
・経験
内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問)
・知識、スキル
-基本的な会計・業務プロセス理解
-課題を整理し、文書化できる能力
②歓迎
・経験
-事業会社での経験
-事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験
・知識、スキル<内容>
-CIA、CISA等資格取得への意欲
-英語、外国語を用いた業務経験
③求める人物像
・地道な調査・確認作業を厭わない方
・事実をもとに冷静な判断ができる方
・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
①内部監査室ミッション
グループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。
②チームミッション
・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行
・監査品質の担保と継続的な改善
・チーム体制の構築およびメンバー育成
③内部監査室 責任者からのコメント
内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です
■仕事情報
①担当業務内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>
・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>
・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%>
※出張あり(数日~1週間程度)
②仕事のやりがい(面白さ)
・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える
・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる
・資格取得や専門性向上を目指せる環境
③3~5年後の想定されるキャリアパス
・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)
・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材
・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開
④業務上の課題
・監査体制の拡充・高度化は道半ば
・海外拠点を含めた監査品質の向上
・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり
⑤使用ツール
・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>
・開発環境 <特になし>
・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
・経験
内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問)
・知識、スキル
-基本的な会計・業務プロセス理解
-課題を整理し、文書化できる能力
②歓迎
・経験
-事業会社での経験
-事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験
・知識、スキル<内容>
-CIA、CISA等資格取得への意欲
-英語、外国語を用いた業務経験
③求める人物像
・地道な調査・確認作業を厭わない方
・事実をもとに冷静な判断ができる方
・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
プライム上場インターネット企業
短期的には、幅広い知見と事業感覚を活かしたジェネラリストとして、重要テーマの監査、モニタリング、および改善提言を主導いただきます。
中長期的には、組織横断的な監査方針の高度化と重点領域の牽引に加え、将来的な組織のマネジメント候補として、経営レベルの組織運営に深く関与することを期待しています。入社直後から組織マネジメントを担うことを必須とはしませんが、専門性による貢献に加え、将来的には組織運営の中核として、より広範な責任を担っていただくキャリアパスを想定しています。
【主な業務内容】
具体的には以下の業務を想定しています。
・同社および傘下グループ会社に対する重要監査テーマの企画・推進
・グループ全体および市場環境を踏まえたリスクアセスメントの高度化
・事業・サービス・統括機能に対する自主監査、テーマ監査のリード
・経営上重要なプロジェクト・案件の継続モニタリング
・AI、データ、セキュリティ等の先端領域を含む監査観点の設計・高度化
・傘下グループ会社の内部監査機能に対する支援、助言
・事業責任者、専門部門、経営層との対話を通じた課題抽出と改善提言
・監査手法、評価基準、ナレッジ、運用プロセスなどの高度化推進
・中長期的には、監査組織全体の重点テーマ設計や運営高度化への関与
・必要に応じて、メンバー支援・育成やチーム運営への参画
下記いずれかの経験をお持ちの方
・事業会社における監査関連業務の経験
・統制関連業務の経験
・セキュリティ、データガバナンス、経営企画、コンプライアンス、リスクマネジメントなど
・ITシステム、アーキテクチャ、データ基盤などの全体構造を深く理解し、プロジェクト推進などに関わった経験
・エンジニアとしての実務経験は必須ではありません
加えて、以下のいずれかに強みを有する方
・IT、セキュリティ、データ、AIなどの領域で高い専門性を有する方
・複雑な事業・技術テーマに対し、リスク評価や改善提言を主導してきた方
・部門横断または経営レベルの論点整理、推進経験を有する方
・組織内でのピープルマネジメント経験(チーム運営、人材育成、評価、業務アサインなどの経験を含む)
■あると望ましい経験/スキル
・インターネットサービス企業、テック企業、プラットフォーム企業などでの実務経験
・AIガバナンス、データガバナンス、セキュリティ統制などの設計・運用経験
・AIリスク評価、先端技術領域の監査経験
・組織横断プロジェクトや変革テーマをリードした経験
・監査組織やリスク管理組織の立ち上げ・高度化経験
・将来的により広い組織責任を担いうる経験・志向
■求める人物像
・高い専門性をベースに、事業・技術・統制を横断して本質的な課題を捉えられる方
・監査の枠に閉じず、会社の持続的成長に資する観点で提言できる方
・経営層や事業責任者とも対等に議論し、信頼を得られる方
・新しい技術や市場変化を踏まえ、自ら監査テーマや論点を設定できる方
・肩書や権限に頼らず、専門性と対話で周囲を動かせる方
・専門性による価値発揮に加え、将来的に組織運営や人材マネジメントにも関与していく意思のある方
東京都
1,000 万円 ~ 1,500 万円
株式会社デンソー
・同社および国内外グループ会社(約200社)に対する監査
・監査先への改善提言及びその支援と完了確認
・同社トップ及び関係者への監査報告
・同社グループ全体の内部統制の強化
内部監査業務では、監査先を取り巻く環境,体制,体質,業務等、監査先毎に実態は異なります。監査先の分析やヒアリングを行い課題を仮説でき、 現地現物での実態確認と対話を通じて、監査先の課題とその解決策を提供できる力が必要です。そのため、以下の経験・スキルを重視しています。
・何らかの仕事に一生懸命に打ち込んだ経験がある方
・仕事を自ら考えてやりきった経験がある方
・コミュニケーション力が豊かな方
<WANT>
・経営及び経営管理に携わった経験
・基本的な財務諸表を読みこなせる方
・内部監査・内部統制(J-SOX)に携わった経験
・監査法人での実務経験
・コンサルタント会社での実務経験
愛知県
500 万円 ~ 1,500 万円
プライム上場ゲームメーカー
■社内及びグループ会社における法定(J-Sox)監査業務の担当者として、財務報告に係るコントロールが信頼性確保のために適切に機能していることを評価。
■社内及びグループ会社における業務監査の担当者として、監査計画⽴案、リスク分析、業務の有効性、効率性、遵法性などの評価、ならびに改善の提⾔。
■時事テーマに基づく内部監査、その他の関連業務
・内部監査業務経験
・ビジネスレベルの英語能⼒
・基本的な経理知識
京都府
500 万円 ~ 900 万円
【業務内容】
■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■可視化による現状と問題点の把握 など
30代からでも可能 内部監査経験なくとも業務内容を理解してもらえていると可
公正採用の観点から指導済。
大阪府
450 万円 ~ 800 万円
大手空調機器メーカー
①経営トップのスタッフとして、グループ全体の予算立案・統制業務(プロフィットセンター・海外拠点を管理・統括)
・予算編成の際には、事業部門トップ(役員クラス)や現地人幹部と直接、予算折衝をする機会も多々あり、語学に堪能で、バイタリティあふれる方を求めます。
②経営トップに対する計数情報(予算・決算を含む)の提供と経営課題の抽出・解決促進
・計数に加え、数字の背景にある事業環境変化や施策の進捗までフォローします
・部門横断的な、経営課題(ソリューション事業の拡大、固定費の効率化等)への取り組みを事務局として推進します
③M&Aにおけるデューデリジェンス、PMIおよび予算管理
・事業部門や他のコーポレート部門と協力して、携わっていただきます。
①海外に事業展開している製造業での予算管理・事業管理の経験者
②コンサルティング会社等での経営コンサルティング経験者
③その他、商社、金融等で、出資会社の経営管理や事業管理の経験者
大阪府
700 万円 ~ 900 万円
大手グローバル空調メーカー
①経営トップのスタッフとして、同社グループ全体の予算立案・統制業務(15のプロフィットセンター・海外拠点を管理・統括)
・予算編成の際には、事業部門トップ(役員クラス)や現地人幹部と直接、予算折衝をする機会も多々あり、語学に堪能で、バイタリティあふれる方を求めます。
②経営トップに対する計数情報(予算・決算を含む)の提供と経営課題の抽出・解決促進
・計数に加え、数字の背景にある事業環境変化や施策の進捗までフォローします
・部門横断的な、経営課題(ソリューション事業の拡大、固定費の効率化等)への取り組みを事務局として推進します
③M&Aにおけるデューデリジェンス、PMIおよび予算管理
・事業部門や他のコーポレート部門と協力して、携わっていただきます。
①海外に事業展開している製造業での予算管理・事業管理の経験者
②コンサルティング会社等での経営コンサルティング経験者
③その他、商社、金融等で、出資会社の経営管理や事業管理の経験者
大阪府
500 万円 ~ 800 万円
大手グローバル空調メーカー(東証プライム上場)
1. 経理グループ配属業務:同社単体決算および国内税務、国内約25社・海外300社を超えるグループ連結決算、移転価格やBEPS対応をはじめとする国際税務業務
2. 経理企画グループ配属業務:.同社の事業部門、連結子会社(主に海外)に対し、不適切な会計処理が行われていないかの実地監査を行う会計監査業務、内部統制報告制度に基づき同社グループのJ-SOX事務局として内部統制報告書を金融庁に提出するJ-SOX業務
3. 同社グループへの出向配属業務:国内約25社の子会社の制度会計・税務申告、同社の現金出納・債権債務管理など。
下記いずれかの担当業務につき、3~5年程度の経験を有する方(事業会社、監査法人、税理士法人等の出身者歓迎)
①会計諸規則(会社法全般、財務諸表等規則、金融商品取引法等)の知識を有し、決算実務を担当
②税務申告実務(法人税、消費税)、税務調査対応を経験
③移転価格やBEPS対応等の国際税務実務
④監査業務、J-SOX構築、運用業務
■資格:【尚可】
会計士、税理士、簿記1級等の会計系の資格、CIA(公認内部監査人)などの監査系の資格
■語学力:【尚可】
英語中級以上(文章作成力・会話力)
・ビジネスでの英語使用経験(メール及び会議)
・海外滞在経験
・TOEIC:800点以上
大阪府
500 万円 ~ 800 万円
東証プライム上場 医療機器メーカー
・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査
(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、
報告を専門的見地から実施する
・部門内での監査品質改善活動
・海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
・社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
・社内での内部監査研修の企画、実施
【担う役割】
・内部監査人として、内部監査の実施
(監査チームのリーダー、またはメンバーとして参加)
・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告
・部門内で担当割された内部監査の品質改善活動
①以下どちらかの資格をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査士(日本内部監査協会)
②事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上お持ちの方
③英語力:TOEIC 800点以上 、またはビジネスレベル
④大卒以上
【希望条件】
・海外駐在経験
・第2外国語:中国語またはスペイン語
・公認情報システム監査人(CISA)
・不正調査士(CFE)
・監査以外の経歴:財務会計、IT、コンプライ
東京都
730 万円 ~ 1,000 万円
有限責任監査法人トーマツ
■業務内容
・不動産ファンドに対する会計監査業務(不動産投資信託(REIT)、資産流動化法に基づく特定目的会社など)
・その他ファンド(証券投資信託、投資事業有限責任組合など)に対する会計監査業務
・ファンド監査に関するその他周辺業務
■必須条件
以下いずれかの資格・経験をお持ちであること
・日本公認会計士
・日本公認会計士論文式試験合格
・「米国公認会計士:USCPA(試験全科目合格)」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」
・「日本・米国以外の公認会計士(公認会計士試験全科目合格)」かつ「経理領域の経験(3年以上) もしくは 日商簿記2級」
■希望条件
・ファンド運用経験
・不動産運用経験
・会計監査経験
・金融機関における実務経験
・監査法人、コンサルティングファームにおける実務経験
・英語実務経験
東京都
545 万円 ~ 非公開
非公開
・会計監査業務(金融商品取引法、会社法監査等に基づく監査業務)
・システム監査
・株式上場支援
・各種アドバイザリーサービス
日本公認会計士、あるいは日本公認会計士論文式試験合格
■希望条件
・会計監査経験
・英語力
宮城県
594 万円 ~ 950 万円
アークレイ株式会社
グループ全社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し(不正調査)、各子会社に改善策を策定・実施・定着させることがこのポジションのミッションとなります。
①国内外の内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現場マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の整備と運用状況の確認と評価
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。
※海外現地担当者、海外現地弁護士等とのコミュニケーションも発生するためビジネス英語が必須となります。
※また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。
【ポジションの魅力】
海外グループ会社も含め全世界のグループ会社のガバナンス体制を構築する難易度の高いチャレンジングな仕事が魅力です。
監査体制の維持・構築を自らの手で作り上げると同時に、世界に広がるビジネスのダイナミズムを感じながらワールドワイドにご活躍頂けるポジションです。
【企業の魅力】
■アークレイグループは世界120か国以上に医療検査機器や診断薬を販売するグローバルヘルスケアカンパニーです。
■2020年に欧州6か国に販売拠点・製造拠点を新規設立し、これまでのアジアやアメリカ市場に加え、欧州各国での自社販売エリアの拡大を実現してまいりました。
■商品の仕入~製造~販売までの商流や物流が複雑化する中において、社内各組織のコンプライアンスやガバナンスへの意識向上と維持は企業活動においてますます重要となってまいります。
■アークレイグループ全体を統括する日本のアークレイ株式会社において、業務監査や不正調査の業務を担当し、企業の公正な取引を実現し、社会的信用の醸成に貢献します。
・財務会計、経理実務に関する知識と経験がある
・内部監査、会計監査、不正調査の経験、監査の実務経験
・海外出張や赴任の経験
・日商簿記2級以上
【歓迎】
・組織のマネジメント経験がある方
・銀行や税務署、会計事務所のご経験がある方
・簿記1級、公認会計士や税理士などの資格をお持ちの方
・国内外グループ会社を含む連結決算業務のご経験がある方
・企画・立案・改善を推進していただける提案力と実行力のある方
・社内外の折衝・調整ができるコミュニケーション能⼒の⾼い⽅
・経営企画のご経験のある方
・TOEIC600点程度をお持ちの方
京都府
900 万円 ~ 1,020 万円
大手化粧品メーカー
(部門ミッション)
監査部は、グループの経営目標の達成に資する 、高品質な監査の実施と、適切な統制活動及び改善活動の促進により、グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する。上記の達成に向けて、 監査委員会 との日常的かつ機動的な連携および活動の支援を通じて、組織監査を行う 。
(部門ビジョン)
ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制に関する保証の専門家として、適切な水準のガバナンス・内部統制構築・改善に貢献するパートナーとなる
監査委員会と連携し、主に以下の活動を通じて、グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する。
・年間の監査計画に基づき、拠点監査、部門監査、テーマ監査およびデータドリブン監査をリードもしくは担当する。
・スケジュール通りにかつ質の高い監査が実施されるようにチームをマネジメントする。
・部門長・グループマネージャーの了承のもと、現地マネジメント(部門長以上含む)、現地窓口担当、国内外の監査メンバーとコミュニケーションを取り、監査スケジュールの立案、事前通知の配信、事前説明の実施、監査方針立案、監査手続の策定、監査の実施、監査調書のレビュー、経営陣、監査委員会への監査報告が確実に実施されるよう一連の監査活動をリーダーもしくは担当としてマネジメントする。
・監査の結果として、監査報告書をまとめ、経営陣に対して報告を実施する。
・監査で識別した課題に対して、被監査対象に対して、改善策策定および実行の進捗確認やサポートを行う。
・監査・プロジェクトの遂行にあたり、部門長・GMの了承のもと、社内においては他部署の部門長以上とのコミュニケーションを主体的に推進する。
・AI・監査ツールなどのテクノロジーを活用した監査業務の高度化・効率化を推進する。
■業務内容:
・年間の監査計画に基づき、本社および国内・海外拠点の事業所・部門監査・テーマ監査およびデータドリブン監査をリード役として担当し、経営に資する監査を実現する(国内外の出張有り)
・被監査部門、2nd Line部門と連携した業務監査の実施
・監査調書、監査報告書、監査委員会向け及びCEO,CFO向けの報告資料の作成および関係者への報告
・監査で識別した課題の改善状況の確認およびサポート
・監査で識別した課題の関係部門への共有及び改善策の検討
・AI・監査ツールの活用も含めた、監査業務の高度化・効率化、監査品質の向上に向けた提案・改善活動の推進
■当求人の特徴:
・グループ横断で内部統制やコーポレートガバナンスを軸に組織全体を俯瞰する視点が身につき、キャリアの幅を広げることが出来ます。
・直接経営陣と話す機会が多く、経営者の視座を学ぶ機会に恵まれています。
・1つの部門に在籍しながら、仕事を通じて、複数の会社のビジネスモデル、商流、利益構造、機能部門の役割を知ることができ、幅広い知識が身につきます。
・会社法、個人情報保護法、薬機法、景表法、監査論、社内規則など、仕事を通じて、専門的な知識を身につけることができます。
・社内のあらゆる部門と話をする機会がありますので、社内人脈を広げる機会に恵まれています。
・Integrityをもった仲間とフラットな組織で、中途入社、監査経験の有無、国籍、年齢、性別を問わず活躍出来ます。
・監査関連資格(CIA,CISA,CFEなど)の取得・維持のための支援制度があります。
・ 1つ以上の業務領域(例.ファイナンス、法務、リスクマネジメント、マーケティング、物流、研究所、ITなど)における知見を有していること
・ ガバナンス・内部統制の領域に対する興味を有し、自分の専門知見の1つとして身に着けたいという強い意欲があること
・ 社内外・部内外とのコミュニケーション能力
・ ビジネスレベルの英語語学力(海外法人所属社員とコミュニケーションできるレベル)
・ 基本的な会計・財務の知識
・ 基本的なプロジェクトマネジメントスキル
・ 問題把握力・課題解決力
・ 論理的思考
【歓迎】
・ 監査の計画・手続策定を含む、実務経験
・ コーポレートガバナンス・内部統制に関連する知識/業務経験
・ 社内外人脈
・ 語学力 (TOEIC800点以上)
東京都
600 万円 ~ 1,300 万円
大手化粧品メーカー
(部門ミッション)
監査部は、グループの経営目標の達成に資する 、高品質な監査の実施と、適切な統制活動及び改善活動の促進により、グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する。上記の達成に向けて、 監査委員会 との日常的かつ機動的な連携および活動の支援を通じて、組織監査を行う 。
(部門ビジョン)
ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制に関する保証の専門家として、適切な水準のガバナンス・内部統制構築・改善に貢献するパートナーとなる
監査委員会と連携し、主に以下の活動を通じて、グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する。
・年間の監査計画に基づき、拠点監査、部門監査、テーマ監査およびデータドリブン監査をリードもしくは担当する。
・スケジュール通りにかつ質の高い監査が実施されるようにチームをマネジメントする。
・部門長・グループマネージャーの了承のもと、現地マネジメント(部門長以上含む)、現地窓口担当、国内外の監査メンバーとコミュニケーションを取り、監査スケジュールの立案、事前通知の配信、事前説明の実施、監査方針立案、監査手続の策定、監査の実施、監査調書のレビュー、経営陣、監査委員会への監査報告が確実に実施されるよう一連の監査活動をリーダーもしくは担当としてマネジメントする。
・監査の結果として、監査報告書をまとめ、経営陣に対して報告を実施する。
・監査で識別した課題に対して、被監査対象に対して、改善策策定および実行の進捗確認やサポートを行う。
・監査・プロジェクトの遂行にあたり、部門長・GMの了承のもと、社内においては他部署の部門長以上とのコミュニケーションを主体的に推進する。
・AI・監査ツールなどのテクノロジーを活用した監査業務の高度化・効率化を推進する。
■業務内容:
・年間の監査計画に基づき、本社および国内・海外拠点の事業所・部門監査・テーマ監査およびデータドリブン監査をリード役として担当し、経営に資する監査を実現する(国内外の出張有り)
・被監査部門、2nd Line部門と連携した業務監査の実施
・監査調書、監査報告書、監査委員会向け及びCEO,CFO向けの報告資料の作成および関係者への報告
・監査で識別した課題の改善状況の確認およびサポート
・監査で識別した課題の関係部門への共有及び改善策の検討
・AI・監査ツールの活用も含めた、監査業務の高度化・効率化、監査品質の向上に向けた提案・改善活動の推進
■当求人の特徴:
・グループ横断で内部統制やコーポレートガバナンスを軸に組織全体を俯瞰する視点が身につき、キャリアの幅を広げることが出来ます。
・直接経営陣と話す機会が多く、経営者の視座を学ぶ機会に恵まれています。
・1つの部門に在籍しながら、仕事を通じて、複数の会社のビジネスモデル、商流、利益構造、機能部門の役割を知ることができ、幅広い知識が身につきます。
・会社法、個人情報保護法、薬機法、景表法、監査論、社内規則など、仕事を通じて、専門的な知識を身につけることができます。
・社内のあらゆる部門と話をする機会がありますので、社内人脈を広げる機会に恵まれています。
・Integrityをもった仲間とフラットな組織で、中途入社、監査経験の有無、国籍、年齢、性別を問わず活躍出来ます。
・監査関連資格(CIA,CISA,CFEなど)の取得・維持のための支援制度があります。
・ 1つ以上の業務領域(例.ファイナンス、法務、リスクマネジメント、マーケティング、物流、研究所、ITなど)における知見を有していること
・ ガバナンス・内部統制の領域に対する興味を有し、自分の専門知見の1つとして身に着けたいという強い意欲があること
・ 社内外・部内外とのコミュニケーション能力
・ ビジネスレベルの英語語学力(海外法人所属社員とコミュニケーションできるレベル)
・ 基本的な会計・財務の知識
・ 基本的なプロジェクトマネジメントスキル
・ 問題把握力・課題解決力
・ 論理的思考
【歓迎】
・ 監査の計画・手続策定を含む、実務経験
・ コーポレートガバナンス・内部統制に関連する知識/業務経験
・ 社内外人脈
・ 語学力 (TOEIC800点以上)
東京都
600 万円 ~ 1,300 万円
通信インフラやエネルギー関連施設の設計・運営を担う総合ファシリティサービス企業
・自社が保有するお客様情報などを不正アクセスやサイバーアタックから防御するためのシステム対策や統制管理等が十分に機能しているか検証する情報セキュリティ監査をご担当いただきます。
・個人のキャリアプランの尊重と実現をサポートする職場環境を目指しており、充実した福利厚生 (グループ共通の制度と当社独自の制度あり) のもとで活躍・成長することができます。
・グループの共有ナレッジや人的交流を活用しながら、企業の情報セキュリティマネジメントや内部統制システムに関わる幅広い業務を一人称でお任せします。
<業務内容>
情報セキュリティに関する内部監査の年間計画作成と実施、監査対象組織への改善提案・指導が主な業務内容となります。
①外部攻撃からの防衛/社内システム(インターネットに公開もしくは接続するサーバやPC・スマートデバイス、ネットワーク設備など)やその内部に保持されている重要データを、不正アクセスやサイバーアタック(可用性攻撃やマルウェア・ランサムウェア攻撃など)から防御するためのシステム対策業務が適正に行われているかの監査
②内部不正からの防衛/社内システム・業務利用クラウドやPCなどが保持している会社情報の窃取や、業務を妨害するためのシステム不正利用といった内部からのサイバー攻撃被害を予防するためのシステム対策や人的対策、密かに進行する内部不正を検出するための監視・分析が機能しているかの監査
③自社のみならず配下のグループ会社に対しても上記のような情報セキュリティに関する内部監査の実施・支援
<対応システム>
以下のシステムで取り扱う重要情報のセキュリティを確保するために、各システム主管組織と連携し内部監査をご担当いただきます。
・OAシステム(全社共通で業務利用するクラウド・ファイルサーバ、およびPC・スマートデバイス・社内ネットワーク・インターネット接続回線などのICTインフラ)
・社内業務用システム(基幹系システム・決裁システム・メール・スケジューラ、各種コミュニケーションツールなど)
・社内事業用システム(建物維持管理・建物DBマネジメント・建物入退館・ビル警報監視、データセンタ設備等に関する各種システム)
<この仕事の魅力>
・グループ主要企業の情報セキュリティ監査を担う専門家として、将来性、業務環境、福利厚生面などで安心して働いて頂けます。
・グループ共通の情報セキュリティ監査プログラムに接することで、最新の知識や知見を習得できます。
・一般的なOAシステムだけでなく、建物関連ビジネスに関わるシステムのセキュリティ対策業務を経験し、幅広い実務スキルも併せて習得できます。
・グループのビジネスリソースや人的交流を活用しながら、専門的なキャリアと人脈を形成できます。
・企業のスタッフ組織等において事業部等のマネジメント支援の実務経験や関連する業務知識
・社内外のステークホルダーと良好な関係性を構築するためのコミュニケーション能力
・情報セキュリティ監査に関する施策・対策を計画的に推進するための一般的なマネジメント能力
<望ましいスキル・資格>
・企業の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する実務経験と業務知識
・企業の監査部門における監査の実務経験や業務知識
・「内部監査士」「公認内部監査人(CIA)」「ISMS内部監査員」「情報セキュリティ内部監査人」「情報システム監査専門内部監査士」等の監査に関する資格をお持ちの方
<求める人材像>
・監査業務において監査対象組織への改善提案や会社の経営課題の解決に貢献する過程で、会社と一緒に自らも更に成長・変化していきたいという意欲のある方
・柔軟性、協調性があり、社内外問わず円滑なコミュニケーションを図れる方
・組織間、チーム内における協調性があること、メンバーを尊重し円滑にチーム運営を促進できること
・環境/状況変化に応じ柔軟な対応ができること
・業務を遂行するうえで、物事を論理的に伝える力、謙虚に受け取る力、積極的に学ぶ意欲をもっていること
東京都
680 万円 ~ 840 万円
日系大手企業子会社
情報セキュリティに関する内部監査の年間計画作成と実施、監査対象組織への改善提案・指導が主な業務内容となります。
①外部攻撃からの防衛/社内システム(インターネットに公開もしくは接続するサーバやPC・スマートデバイス、ネットワーク設備など)やその内部に保持されている重要データを、不正アクセスやサイバーアタック(可用性攻撃やマルウェア・ランサムウェア攻撃など)から防御するためのシステム対策業務が適正に行われているかの監査
②内部不正からの防衛/社内システム・業務利用クラウドやPCなどが保持している会社情報の窃取や、業務を妨害するためのシステム不正利用といった内部からのサイバー攻撃被害を予防するためのシステム対策や人的対策、密かに進行する内部不正を検出するための監視・分析が機能しているかの監査
③自社のみならず配下のグループ会社に対しても上記のような情報セキュリティに関する内部監査の実施・支援
<対応システム>
以下のシステムで取り扱う重要情報のセキュリティを確保するために、各システム主管組織と連携し内部監査をご担当いただきます。
・OAシステム(全社共通で業務利用するクラウド・ファイルサーバ、およびPC・スマートデバイス・社内ネットワーク・インターネット接続回線などのICTインフラ)
・社内業務用システム(基幹系システム・決裁システム・メール・スケジューラ、各種コミュニケーションツールなど)
・社内事業用システム(建物維持管理・建物DBマネジメント・建物入退館・ビル警報監視、データセンタ設備等に関する各種システム)
・企業のスタッフ組織等において事業部等のマネジメント支援の実務経験や関連する業務知識
・社内外のステークホルダーと良好な関係性を構築するためのコミュニケーション能力
・情報セキュリティ監査に関する施策・対策を計画的に推進するための一般的なマネジメント能力
<望ましいスキル・資格>
・企業の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する実務経験と業務知識
・企業の監査部門における監査の実務経験や業務知識
・「内部監査士」「公認内部監査人(CIA)」「ISMS内部監査員」「情報セキュリティ内部監査人」「情報システム監査専門内部監査士」等の監査に関する資格をお持ちの方
<求める人材像>
・監査業務において監査対象組織への改善提案や会社の経営課題の解決に貢献する過程で、会社と一緒に自らも更に成長・変化していきたいという意欲のある方
・柔軟性、協調性があり、社内外問わず円滑なコミュニケーションを図れる方
・組織間、チーム内における協調性があること、メンバーを尊重し円滑にチーム運営を促進できること
・環境/状況変化に応じ柔軟な対応ができること
・業務を遂行するうえで、物事を論理的に伝える力、謙虚に受け取る力、積極的に学ぶ意欲をもっていること
東京都
680 万円 ~ 840 万円
通信インフラやエネルギー関連施設の設計・運営を担う総合ファシリティサービス企業
グループの内部監査における業務全般をお任せいたします。
【内部監査業務】
・年度監査方針の策定
・内部監査の計画策定
・内部監査全般に関する実査(コンプライアンス対応、建業法・下請法等の法令遵守、契約処理、会計処理、業務処理、重要リスク、情報セキュリティ等)
・グループ会社監査の計画、実施
<将来の業務内容の範囲(可能性)>
監査分野内での業務変更あり
<仕事内容・職場の魅力>
・グループの主要企業の内部統制、内部監査を担う専門家として、将来性、業務環境、福利厚生面などで安心して働いて頂けます。
・グループ共通の監査プログラムに接することで、最新の知識や知見を習得できます。
・一般的なOAシステムだけでなく、建物関連ビジネスに関わる監査業務を経験し、幅広い実務スキルも併せて習得できます。
・グループのビジネスリソースや人的交流を活用しながら、専門的なキャリアと人脈を形成できます。
・介護、育児等のライフワークバランスを重視される方に適格な労働環境を提供いたします。
以下の経験・スキルを有する方(And条件)
・企業の監査部門における内部監査の実務経験と業務知識
・マネージャー、サブマネージャーとして部下を持ったご経験がある方
・Excel/Powerpoint/Access/outlook等一般的なPCスキル
<望ましいスキル・資格>
コンプライアンス、会計、法務、情報セキュリティと様々な領域における監査のご経験
・社内コンプライアンスに関する監査対応の豊富な経験(対応よりも予防)
・管理会計制度の制定・運用に関する経験
・情報セキュリティ監査の実務経験
・「内部監査士」「公認内部監査人(CIA)」(「ISMS内部監査員」「情報セキュリティ内部監査人」「情報システム監査専門内部監査士」)等の監査に関する資格をお持ちの方
※監査法人ご経験者の方については、現場第一線との監査実務経験がある方
・DXを活用した監査経験
・マネージャーご経験者(監査業務において部下を持った経験がある方)
<求める人材像>
・企業の監査部門において内部監査の幅広い実務経験や業務スキル・知識がある方
・自ら手を動かして幅広く監査実務を実施できる方
・組織間、チーム内における協調性があること、メンバーを尊重し円滑にチーム運営を促進できること
・環境/状況変化に応じ柔軟な対応ができること
・業務を遂行するうえで、物事を論理的に伝える力、謙虚に受け取る力、積極的に学ぶ意欲をもっていること
・発生した課題もしくは自ら発見した課題に対し、臆することなく立ち向かえること
・短期ではなく長期にわたってNTTグループに在籍できること
東京都
790 万円 ~ 914 万円
日系大手子会社(設計会社)
同社、同社グループの内部監査における業務全般をお任せいたします。
【内部監査業務】
・年度監査方針の策定
・内部監査の計画策定
・内部監査全般に関する実査(コンプライアンス対応、建業法・下請法等の法令遵守、契約処理、会計処理、業務処理、重要リスク、情報セキュリティ等)
・グループ会社監査の計画、実施
<将来の業務内容の範囲(可能性)>
監査分野内での業務変更あり
<仕事内容・職場の魅力>
・同社グループの主要企業の内部統制、内部監査を担う専門家として、将来性、業務環境、福利厚生面などで安心して働いて頂けます。
・同社グループ共通の監査プログラムに接することで、最新の知識や知見を習得できます。
・一般的なOAシステムだけでなく、建物関連ビジネスに関わる監査業務を経験し、幅広い実務スキルも併せて習得できます。
・介護、育児等のライフワークバランスを重視される方に適格な労働環境を提供いたします。
以下の経験・スキルを有する方(And条件)
・企業の監査部門における内部監査の実務経験と業務知識
・マネージャー、サブマネージャーとして部下を持ったご経験がある方
・Excel/Powerpoint/Access/outlook等一般的なPCスキル
<望ましいスキル・資格>
コンプライアンス、会計、法務、情報セキュリティと様々な領域における監査のご経験
・社内コンプライアンスに関する監査対応の豊富な経験(対応よりも予防)
・管理会計制度の制定・運用に関する経験
・情報セキュリティ監査の実務経験
・「内部監査士」「公認内部監査人(CIA)」(「ISMS内部監査員」「情報セキュリティ内部監査人」「情報システム監査専門内部監査士」)等の監査に関する資格をお持ちの方
※監査法人ご経験者の方については、現場第一線との監査実務経験がある方
・DXを活用した監査経験
・マネージャーご経験者(監査業務において部下を持った経験がある方)
東京都
790 万円 ~ 914 万円
楽天グループの強みの一つは、個人情報を含む価値あるデータを豊富に全てしていることですが、それらのデータをビジネス活かすにあたっては、お客様のプライバシーに対する配慮が非常に重要です。
■業務内容
・プライバシーに配慮したサービス開発に関する事業サイドからの相談への対応
・プライバシー保護のレベルを向上させるための社内ルールの策定
・プライバシー保護に関する社内セミナーの開催
・プライバシーに関するお客様からの問い合わせへの対応やマスコミからの取材への対応に関するアドバイス
・プライバシー侵害の権利があるインシデントへの対応
■具体的な業務内容
プライバシーに関連する法務(主に個人情報保護法、マイナンバー法、電気通信事業法など)、各事業からの相談、法改正対応、規制当局対応、社外および社内の啓発活動、チームメンバーに対する勉強会、プライバシーガバナンス体制の構築、社内規程の整備・改定、社外の有識者等との連携、情報・サイバーセキュリティ等の関連チームとの連携、AI等を活用した業務の効率化などを担っていただきます。
■業務のやりがいや魅力
楽天グループ全体のプライバシー関連業務を統括する部門における業務となります。民間のIT企業における先端的かつ多様なビジネスに関するプライバシー業務を経験し、その専門性を身に付けることができます。女性割合も多く、日本および海外の弁護士有資格者も複数在籍する部署です。
民間企業のプライバシーに関連する業務経験があれば活かすことができますが、その経験は必ずしも必須ではありません。プライバシーをご自身の強みにしたいとの熱意のある方、新しい課題の解決・整理に挑戦していきたい方、サービスや社内事情の勉強・理解に抵抗のない方、日本にいながら多国籍の同僚と働いてみたい方にとっては、とてもよい環境だと思います。また、英語に苦手意識のある方にとっては、英語の勉強を継続していく意欲も必要です。
都内の二子玉川にあるオフィスからの眺めも良く、無料の食事も社内カフェテリアで提供されています。
・ゼロから新しい分野に挑戦する精神があること
・法律に関する文書の読み込みを含むデスクワークが可能であること
・企業の法務部門での業務経験2年以上
・弁護士資格保持者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験
歓迎要件
・TOEIC 800以上
・社会人経験2年以上(雇用形態不問)
・弁護士資格保持者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験
・情報セキュリティ、システム開発の実務経験
・海外在住経験3年以上
・万が一など顧客対応、苦情対応の経験
・セミナー講師、コンサルタントの実務経験
その他
プライバシー保護に関する業務の経験が無くても、ハイレベルな英語力と未知の業務に粘り強く努力があれば歓迎します
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
日系大手IT企業(プライム上場)
<経理業務>
国内法人の年次決算・四半期決算・月次決算を担当します。
・一般経理(仕訳作成/入力、入出金管理、買掛・売掛金の管理など)、クロージング業務、財務諸表や連結パッケージ作成等の業務
・固定資産管理(システム開発費用、R&D費用の管理、資産化の管理)
・会社法関連書類の作成
・法定監査、J-SOX、内部監査、業務監査等への対応
・子会社管理(米国、欧州、インド他)
※税務はグループ会社のシェアード支援を受けています。
<プロジェクト関連業務>
・個別案件/各種プロジェクトに経理担当者として参画し、経理オペレーションや採算管理機能などの業務設計/導入/運用を担当します。
・グループ会社間で統一された経理業務フロー・各種ポリシーやルールを策定し、各社の経理担当者と協力して各社への導入を推進します。
・グループ会社のモニタリング機能を強化し、グループ全体として財務経理面のガバナンス強化に取り組みます。
・経理プロセス及びシステムの設計導入・改善業務を担当し、業務効率化やガバナンス強化を推進します。
<業務経験>
・3~5年以上の経理実務経験(マネージャー候補の場合8年以上)
・全般的な会計・税務に関する知識(特にIFRS及び日本基準の知識や業務経験)
・MS Office(Excel, Powerpointなど)の基本的なITスキル
・業務レベルの英語力(海外の経理メンバーとのTV会議やメールでのやりとりにストレスのない方)
・ネイティブレベルの日本語
■尚可
・海外子会社の管理業務経験、グローバル企業での業務経験、海外駐在経験
・IT業界(特にシステムインテグレーション事業)や通信業界での業務経験
・SAPなどの会計システム/ERPシステムの使用経験あるいは導入経験
・日本/シンガポール/米国/ドイツ/インドなど各国の会計基準や税務に関する知識
・公認会計士資格(海外含む)や財務経理分野の学位
東京都
1,000 万円 ~ 1,300 万円
大手総合飲料メーカー
これらの業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。
監査部は、以下の2つグループに分かれており、今回は内部監査担当の募集です。
・内部監査グループ(国内・海外)
・内部統制グループ(J-SOX対応)
内部監査グループの主な内容
・内部監査計画の立案
・監査計画に基づく監査の実施(経験により海外拠点監査の可能性もあり)
・監査品質の向上
‐監査プロセスの改善
‐外部の視点を取り入れた監査人の育成・スキル向上
‐監査業務効率化に向けたDXツール等の活用検討
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
歓迎要件:
・英語による文書作成・会話・資料確認が可能な方(TOEIC700点以上目安)
・海外監査経験、海外業務経験、海外駐在経験
・DXツール(PowerBI、GRC等)活用経験
求める人物像:
・「正直・謙虚・誠実」な姿勢を持ち、信頼される行動ができる方
・自ら課題を設定し、主体的に解決策を導き出せる方
・論理的思考力と共感力を併せ持ち、チームと協働できる方
・明るく前向きなコミュニケーションができる方
・監査業務を通じて企業価値向上に貢献したいという意欲を持つ方
東京都
680 万円 ~ 950 万円
大手飲料メーカー
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
東京都
680 万円 ~ 1,100 万円
グローバルエンジニアリング企業
内部監査室のトップとして、監査計画の立案から経営陣への報告までを一貫して担い、全社のリスクマネジメント向上をリードい
ただける方を募集します。
・年間内部監査計画の策定・実施・報告
・業務プロセスの適法性・効率性・有効性の評価
・各部門・子会社への監査実施、改善提案およびフォローアップ
・内部統制(J-SOX)評価の計画・運用・改善
・経営陣・取締役会への監査結果報告
上場企業での内部監査または内部統制業務のご経験をお持ちの方
内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上
英語による監査・報告業務経験
海外部門の監査経験
【歓迎】
業務プロセス改善やリスクマネジメント体制構築の経験
多様な方々とコミュニケーションを行える方
関係部署と一緒になって、業務プロセスの改善活動が行い、実績を出したことがある方
向上心を持って、業務に取り組むことができる方
東京都
1,170 万円 ~ 1,450 万円
プライム上場通信企業
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施
【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)
【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告
【組織の持続的成長への貢献】
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・英語を用いた海外監査の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識
【歓迎】
・CIA/CISA/CFEの資格保有
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・日本公認会計士、U.S.CPA
【求める人物像】
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
東京都
895 万円 ~ 1,970 万円
大手監査法人
経理財務部門が抱える種々の業務課題に対して、高度化/効率化をテーマに課題の洗い出しと優先順位付けから解決策の立案と実行、成果の確認と継続的改善までクライアントのニーズに合わせて広範に支援しています。
<業務領域>
主な業務領域は以下を想定しています。
•PMI
- 業務/システム統合のユーザー支援
•会計システム導入
- 会計システム導入のユーザー支援
- 経費ワークフローやリース契約管理システムなどの周辺システム導入のユーザー支援
- 原価計算システムの導入支援
•タスク管理高度化/ペーパーレス化
- ツール導入を含む経理タスクの見える化支援
- 内部統制の知見を生かしたペーパーレス化支援
•経理業務の効率化
- データブレンディングツールやRPA、AIを活用した経理業務効率化支援
•財務/非財務情報の見える化
- BIツールを活用した財務/非財務情報の見える化支援
- 管理会計/原価管理の高度化支援
•以下のいずれかに当てはまる方
- 事業会社の経理財務部門あるいは事業管理部門での実務経験(目安8~10年以上)に加えて、経理業務高度化/効率化に関する社内プロジェクトのリード経験
- 監査法人又はコンサルティング会社での経理業務高度化/効率化サービスのリード経験
■下記シニアスタッフ以下の条件
•以下のいずれかに当てはまる方
- 事業会社の経理財務部門あるいは事業管理部門での実務経験(目安3~5年以上)に加えて、経理業務高度化/効率化に関する社内プロジェクトの関与経験
- 監査法人又はコンサルティング会社での経理業務高度化/効率化サービスの提供経験
●歓迎条件
<資格>
- 国内外の公認会計士資格保有者もしくは全科目合格者
- 簿記1級
<経験>
- ユーザー部門担当者としての会計システム又は周辺システム導入経験
- データブレンディングツール又はBIツールの使用経験
<ソフトスキル>
- 向上心、自律性、学習意欲の高い方
- 変化への適応力の高い方
- 論理的思考力の高い方
- コミュニケーション能力の高い方
- 業務を自分事として進められる方
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
Forensic & Integrity Services (Forensics) とは、不正調査、不正対策、コンプライアンス専門のサービスラインです。
多様なキャリアバックグラウンドを有する各種専門家集団と、当グループのネットワークを活かしたグローバルレベルの高品質な対応力で、有事・平時対応のサービスをワンストップで提供します。
◆業務内容
・サイバーフォレンジック業務(インシデントレスポンス及びデジタルフォレンジック)
・サイバーインシデント対応に係るコンサルティング(インシデント対応態勢評価、危機管理対応支援業務等)
・サイバーセキュリティインシデントやIT不正行為等のモニタリングに係る業務(ダークウェブやログの分析によるリスク評価等)
・CSIRT/SOC運用・対応支援業務
・CSIRTや法執行機関向け研修業務(主にデジタルフォレンジック、サイバーセキュリティ)
・eDiscoveryや不正調査に関連したIT支援業務
・財務諸表監査におけるサイバーリスク評価支援業務
例として、ウィルス感染/サイバー攻撃といった、組織で発生したサイバーインシデントの現場から証拠となるデータを収集および分析しています。
解析対象があらゆるデバイス、ウィルスやマルウェア、サイバー空間上の脅威情報と多岐に渡るため、高度な専門技術を要します。
警察など、法執行機関へのフォレンジック教育サービスなども提供しています。
【必須】
下記のいずれか業務について2年以上のご経験
・デジタルフォレンジック関連業務
・マルウェア解析業務
・CSIRT/SOC関連業務
・スレットインテリジェンス関連業務
・ペネトレーションテスト/脆弱性診断業務
・サイバーセキュリティに関するコンサルティング業務
【歓迎】
・新規または既存顧客に対する営業
・海外オフィスとの連携
・下記のいずれかの業務について2年以上のご経験
・システム・アプリケーション設計/開発
・システム構築・運用(サーバー系, ネットワーク系、監視系,各種Appliance製品等)
・下記のいずれかの資格をお持ちの方
情報処理安全確保支援士/GIAC 系(GCFA, GCFE, GCIH, GREM等)/CISSP/EnCE/CISA/CHFI
【求める人物像】
・論理的思考力のある方
・社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方
・職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方
・困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方
・未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
Forensic & Integrity Services (Forensics) とは、不正調査、不正対策、コンプライアンス専門のサービスラインです。
多様なキャリアバックグラウンドを有する各種専門家集団と、当グループのネットワークを活かしたグローバルレベルの高品質な対応力で、有事・平時対応のサービスをワンストップで提供します。
◆業務内容
•不正調査・対策における会計データや各種業務データ等の分析や業務プロセスおよび内部統制の改善支援業務です。企業が直面する不正に対して、不正発覚後の調査や不正防止のためのモニタリングおよび業務プロセス改善をデータ分析によって支援します。
•監査法人として会計監査における不正リスク対応にデータ分析を活用することで監査品質の向上を支援します。
•会計データやその他企業が保有するデータに対し、分析サービスを提供するためのツールの企画、開発、運用を行うとともに統計やスコアリング等のデータ分析手法を駆使し、不正発見の端緒となるデータの異常傾向を抽出します。
これらのサービスについて、クライアントへの提案活動を行います。
・多様な価値観を尊重し、チームワークをもって業務遂行が出来る方
・社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方
・開発者としてのITシステム設計、開発(言語問わず)または導入経験
・チームマネジメントスキル
・下記いずれかの経験・スキル
コンサルティング業務orソリューションスペシャリストとしての経験
データ分析に関するサービス実務経験
ソリューションビジネスでのプロジェクトリード経験
データ分析におけるソリューション、サービスまたはツールに関する経験
IT監査、内部監査、外部監査の実務経験
【歓迎】
・海外拠点連携でのソリューション/サービス導入・展開ができる方(英語力、多文化対応)
・コンプライアンス分野(詐欺/不正対応、CDD、KYC、サイバーセキュリティ等)実務経験
・金融業界(銀行・証券・保険)の業界知識(規制、動向、文化、IT環境)
・営業経験
・統計学知識、経理・会計実務、簿記知識
東京都
800 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
【本チームの特徴】
EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。
主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。
私たちのチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。
私たちは、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。
このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。
私たちは、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。
生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
【業務内容】
■金融機関などを中心に、以下の支援を実施しております。
①金融工学やクオンツに関連する内部の専門家業務(デリバティブ取引や有価証券等の時価評価結果、時価評価モデル、市場リスク管理モデルや関連する内部統制に対する監査業務)
②時価評価モデルの変更や導入に関するアドバイザリー業務
③市場リスク管理モデルの変更や導入に関するアドバイザリー業務
④各種金融規制への対応に関する主に定量面でのアドバイザリー業務
■上記のように会計・規制・リスク管理及びそのガバナンス(会計監査サポートを含む)に関連する領域に関わるサービスを一体としたチームで提供しております。
【募集ポジション】 スタッフ~マネージャー
※スタッフのポジションについては、前向きに取り組む意気込みがあれば、上記の要件に合致していない場合でも、ポテンシャルを勘案して選考することもあります。
金融工学やクオンツに関連する多岐にわたるプロジェクトを経験していただきます。これらの経験を通じて専門性の高いスキルを身に着けていただき、将来のEYにおける市場リスク管理コンサルタントのリーダーを目指していただける方の応募をお待ちしております。
アソシエイト:担当者実務(リサーチ、分析、資料作成等)
シニアアソシエイト:アソシエイト含めた現場のリード
マネージャー:プロジェクトのオーナー
シニアマネージャー:複数プロジェクトのオーナー
【必須】以下のいずれかの経験を有する方
■金融業界(銀行・証券・保険)またはコンサルティング会社での金融工学関連業務の経験がある方
■上記経験がない場合、金融工学、クオンツ関連業務に強い関心があり、理数系のバックグラウンドや、エクセルVBAの利用経験がある方
【歓迎】以下のスキル・経験があれば尚可
・デリバティブのプライシング経験または知識
・データサイエンスの経験または知識
・機会学習、AIテクニック等の経験または知識
・デジタル化、自動化プロセスや機能の経験
・昨今の金融規制の潮流の理解
・統計的な計算スキル(MatLab、R、Python等の統計ソフトの知識)
【語学力】
■日本語 ネイティブレベル
■英語(TOEC650点以上)推奨 ※
※英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。
主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、
会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、
金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。
私たちのチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。
私たちは、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。
このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。
私たちは、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。
生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。
また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
【業務内容】
■IFRS(国際会計基準)導入支援、新会計基準対応支援
①IFRS(国際会計基準)17号を中心とした保険会社へのIFRS導入支援、新会計基準対応支援を提供しています。
②財務会計と親和性の高い経営管理・資本最適化戦略策定支援、管理会計高度化支援、資本規制対応支援、内部監査支援等のサービスを提供しています。
■経済価値ベース資本規制等新規制への対応支援
国際資本基準(ICS)、経済価値ソルベンシー(ESR)等新たな規制への対応支援を提供しています。
■内部統制構築・財務会計プロセス等の高度化支援
財務報告プロセスの高度化・変革(ERP導入・デジタル活用による各種施策)支援、規制対応を含む決算業務支援等のサービスを提供しています。
IFRS等新会計基準や資本規制に対応したガバナンス態勢構築・高度化の支援、デジタル活用による業務プロセス改善、統合的データガバナンス構築の支援等のサービスを提供しています。
グローバルネットワークによる海外との連携、デジタル活用に関する専門家等との連携を前提に、国内外の金融機関に対する最先端のアドバイザリー業務を提供しています。
また、上記業務に関し、主として財務会計アドバイザリーの専門家の観点から財務諸表監査に従事することもあります。
アソシエイト:担当者実務(リサーチ、分析、資料作成等)
シニアアソシエイト:アソシエイト含めた現場のリード
マネージャー:プロジェクトのオーナー
シニアマネージャー:複数プロジェクトのオーナー
【必須】 以下のいずれかの経験を有する方
保険会社の財務経理部門、又は、コンサルティング業界(会計関連・内部統制等)での経験。JICPA資格又はUSCPA資格(3科目以上合格者)を希望。
監査法人での保険会社の財務諸表監査・内部統制監査経験。JICPA資格又はUSCPA資格(3科目以上合格者)又はアクチュアリー資格(科目合格も可)を希望。
業務内容に記載した領域に関する保険会社の経営企画部門、リスク管理部門、数理部門での経験。かつ財務会計にも高い関心がある。
【語学力】
日本語 ネイティブレベル
英語(TOEC650点以上)推奨 ※
※ 英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。
なお、業務内容をご確認の上で、希望に合致し前向きに取り組む意気込みがあれば、上記の要件に合致していない場合でも、ポテンシャルを勘案して選考することもあります。また、入社後にアクチュアリー資格取得の支援制度もあります。
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
【本チームの特徴】
EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。
主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。
私たちのチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。
私たちは、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。
このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。
私たちは、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。
生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。
また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
【業務内容】
■経営戦略、財務・資本戦略領域
・中期経営計画などの事業戦略の策定支援
・財務戦略、資本戦略(含む公的資金関連対応)などの策定・実行支援
・金融機関における経営統合関連支援(資本戦略、シナジー適正化など)
・グループガバナンスの策定・高度化支援(HD設立・移行支援や、子会社収支適正化支援など)
・管理会計制度の構築・高度化支援と業績評価制度の策定・高度化支援など
・構造改革支援(全社的コスト水準の適正化支援)
・ファンド投資など事業投資に係る運営体制の整備・構築や高度化支援など
アソシエイト:担当者実務(リサーチ、分析、資料作成等)
シニアアソシエイト:アソシエイト含めた現場のリード
マネージャー:プロジェクトのオーナー
シニアマネージャー:複数プロジェクトのオーナー
【必須】 以下のいずれかの経験を有する方
銀行、証券会社、コンサルティング・ファーム、アドバイザリーファーム、監査法人において
①主に金融機関における経営企画、事業企画、財務企画部門などでの実務経験
②主に金融機関における大企業営業、カバレッジバンカー的な役割期待での実務経験
③主にコンサルティング・ファームやアドバイザリーファームにおいて、金融機関向けプロジェクトでのプロジェクト・マネジメント経験など
④主に監査法人系ファームにおけるアドバイザリー経験または監査経験
【歓迎】
・会計の基礎知識(簿記2級以上と同等)を有する方(※公認会計士(日本、米国)資格を有する方は尚良し)
【語学力】
■日本語 ビジネスレベル
■英語(TOEC650点以上)推奨 ※
※英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
【本チームの特徴】
EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。
主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、
会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、
金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。
私たちのチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。
私たちは、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。
このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。
私たちは、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。
生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。
また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
【業務内容】
■金融機関などを中心に、以下の支援を実施しております。
①新会計基準対応⇒財務会計上の引当実務の高度化
②バーゼル規制⇒内部格付手法導入、その他バーゼル規制対応の支援
③信用リスク管理高度化⇒審査モデル、格付モデル等の構築、ストレステスト高度化等
④クオンツ⇒複雑な有価証券・デリバティブに対する価格・リスク評価、モデルリスクガバナンス等
⑤上記以外⇒リスクアペタイトフレームワーク構築、データを用いてAI活用、リスク管理に係る内部監査支援等
■上記のように会計・規制・リスク管理及びそのガバナンス(会計監査サポートを含む)に関連する領域に関わるサービスを一体としたチームで提供しております。
アソシエイト:担当者実務(リサーチ、分析、資料作成等)
シニアアソシエイト:アソシエイト含めた現場のリード
マネージャー:プロジェクトのオーナー
シニアマネージャー:複数プロジェクトのオーナー
【必須】以下のいずれかの経験を有する方
■金融機関でのリスク管理業務(市場・信用・流動性・オペリスク管理いずれも可)
■金融機関でのバーゼル規制等、各種規制対応のための構築業務、クオンツ業務
■コンサルティング業界、システムベンダー等での信用リスク管理高度化等
■理系出身であり、統計分析や金融工学等に係る論文を作成、もしくは研究された経験
■SQL等プログラミングやVBAの作成
【歓迎】以下のスキル・経験があれば尚可
・データサイエンスの経験または知識
・機会学習、AIテクニック等の経験または知識
・デジタル化、自動化プロセスや機能の経験
・昨今の金融規制の潮流の理解
・統計的な計算スキル(SAS、MatLab、R、Python等の統計ソフトの知識)
【語学力】
■日本語 ネイティブレベル
■英語(TOEC650点以上)推奨 ※
※英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。
【補足事項】
スタッフのポジションについては、前向きに取り組む意気込みがあれば、上記の要件に合致していない場合でも、ポテンシャルを勘案して選考することもあります。
信用リスク管理に関連する多岐にわたるプロジェクトを経験していただきます。これらの経験を通じて専門性の高いスキルを身に着けていただき、将来のEYにおける信用リスク管理コンサルタントのリーダーを目指していただける方の応募をお待ちしております。
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。
主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、
会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、
金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。
私たちのチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。
私たちは、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。
このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。
私たちは、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。
生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。
また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
【業務内容】
■財務会計プロセス等の高度化支援
①IFRS(国際会計基準)導入、新会計基準対応、財務報告プロセスの高度化・変革(ERP導入・デジタル活用による各種施策)の支援等のサービスを提供しています。
②財務会計と親和性の高い経営管理・資本政策等戦略策定、管理会計高度化、バーゼル規制対応、市場・信用リスク管理高度化の支援等のサービスを提供しています。
■内部統制構築・高度化支援
グローバルグループガバナンスの構築、海外子会社内部統制構築・改善、デジタル活用による業務プロセス改善、データアナリティクスを活用した統制環境構築、統合的データガバナンス構築の支援等のサービスを提供しています。
■サステナビリティ・気候変動・非財務情報サービス
サステナビリティ、気候変動、非財務情報分野の保証やアドバイザリーサービスを提供しています。
EYは、「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」をパーパスとしており、クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。金融事業部における財務会計アドバイザリーチームでは、国内外の金融機関、金融事業への参入を検討する事業会社、官公庁及び自主規制団体等に対して、最先端のテクノロジー活用を含む、社会からの信頼構築及び長期的価値創出に向けた様々なサービスを提供しています。当チームは、JICPA資格保持者だけでなく金融庁、日本銀行、自主規制団体及び金融機関等での業務経験を有する多数の専門家で構成されており、財務会計、経営戦略、金融規制・リスク管理の専門家による協働、グローバルネットワークによる海外との連携、デジタル活用に関する専門家等との連携により、上記業務に関する最先端のアドバイザリーサービスを提供しています。
(デジタル/システムコンサルタントの業務例)
■IFRS導入、金融規制対応等に伴うシステム導入時の業務要件、システム要件定義支援
■財務・管理会計プロセス変革・高度化プロジェクトにおけるERP導入支援、データ収集プロセス/DWH構築/データプロセス連携改善等支援(RPA活用、BI・ワークフロー管理・プロセスマイニングツール等の活用を含む)
■審査モデル構築、財務会計上の引当実務の高度化、信用リスク管理高度化プロジェクトにおけるデータ分析、AI活用、データガバナンスの構築
■市場リスク管理高度化、財務会計上の公正価値管理高度化におけるデータ分析、データガバナンスの構築
■各領域の専門家を活用したプロジェクト管理(PMO)
自身が専門性を発揮する場合のみならず、高いコミュニケーション能力を駆使したハブ人材として専門家と専門家の間をつなぎ、組織としてのシナジー効果を生み出しながら業務を推進する人材も期待しています。また、既存ソリューションの組み合わせも含め、新たなアドバイザリー業務の企画・開発に意欲的な人材も求めています。
アソシエイト:担当者実務(リサーチ、分析、資料作成等)
シニアアソシエイト:アソシエイト含めた現場のリード
マネージャー:プロジェクトのオーナー
シニアマネージャー:複数プロジェクトのオーナー
【必須】以下のいずれかの経験を有する方
金融業界(Sier含む)またはコンサルティングファームにおいて、
■金融機関におけるERPほか各種システム開発プロジェクトの実務経験がある方
■プロジェクト・マネジメント、ピープル・マネジメントの実務経験
■業務プロセス改善などの実務経験
■企画・開発などの実務経験
■データマネジメントやデータガバナンスに関する専門知識や実務経験がある方
【歓迎】
会計の基礎知識(簿記2級以上と同等)を有する方
【語学力】
■日本語 ネイティブレベル
■英語(TOEC650点以上)推奨 ※
※英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。
なお、業務内容をご確認の上で、希望に合致し前向きに取り組む意気込みがあれば、上記の要件に合致していない場合でも、ポテンシャルを勘案して選考することもあります。
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
【本チームの特徴】
EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。
主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、
会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、
金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。
私たちのチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。
私たちは、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。
このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。
私たちは、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。
生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。
また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
【業務内容】
■財務会計プロセス等の高度化支援
①IFRS(国際会計基準)導入、新会計基準対応、財務報告プロセスの高度化・変革(ERP導入・デジタル活用による各種施策)の支援等のサービスを提供しています。
②財務会計と親和性の高い経営管理・資本政策等戦略策定、管理会計高度化、バーゼル規制対応、市場・信用リスク管理高度化の支援等のサービスを提供しています。
■内部統制構築・高度化支援
グローバルグループガバナンスの構築、海外子会社内部統制構築・改善、デジタル活用による業務プロセス改善、データアナリティクスを活用した統制環境構築、統合的データガバナンス構築の支援等のサービスを提供しています。
■サステナビリティ・気候変動・非財務情報サービス
サステナビリティ、気候変動、非財務情報分野の保証やアドバイザリーサービスを提供しています。
グローバルネットワークによる海外との連携、デジタル活用に関する専門家等との連携を前提に、国内外の金融機関に対する最先端のアドバイザリー業務を提供しています。
また、上記業務に関し、主として財務会計アドバイザリーの専門家の観点から財務諸表監査に従事することもあります。
アソシエイト:担当者実務(リサーチ、分析、資料作成等)
シニアアソシエイト:アソシエイト含めた現場のリード
マネージャー:プロジェクトのオーナー
シニアマネージャー:複数プロジェクトのオーナー
【必須】
以下のいずれかの経験を有する方
■金融機関の財務経理部門、又は、コンサルティング業界(会計関連・内部統制等)での経験。
■監査法人での財務諸表監査・内部統制監査経験。JICPA試験合格者又はUSCPA(3科目以上合格者)を希望。
■業務内容に記載した領域に関する金融機関の経営企画部門、リスク管理部門での経験。かつ財務会計にも高い関心がある。
■上記経験に当てはまらなくとも、JICPA又はUSCPA試験合格者。
【語学力】
■日本語 ネイティブレベル
■英語(TOEC650点以上)推奨 ※
※英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。
なお、業務内容をご確認の上で、希望に合致し前向きに取り組む意気込みがあれば、上記の要件に合致していない場合でも、ポテンシャルを勘案して選考することもあります。
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
大手監査法人
・連結決算プロセス・管理会計プロセスの改善プロジェクトの遂行
・連結システム改善プロジェクトの遂行
・連結システム刷新プロジェクトの構想策定・導入におけるユーザー業務支援、システム企画部門支援
・予算管理・業績管理システム(EPM領域)の導入に関するプロジェクトの遂行
・経理財務業務の変革にかかわる企画構想~業務変革を推進するコンサルティングプロジェクトの遂行
【プロジェクト例】
・連結決算プロセスのアセスメント、プロセス変更・自動化・効率化支援
・連結システムの改善支援
・次期システムの構想策定支援
・導入における業務部門支援・システム部門支援
(業務プロセス設計、要件定義、プロジェクト実装PMO、設計レビュー、テスト支援、移行支援、UAT支援など)
・経営管理システム(EPMシステム)導入による経営高度化支援
【必須条件】
・連結決算プロセスの改善プロジェクトの関与経験
・連結決算システム・連結経営管理システムのプロジェクト関与経験
・日本語-ビジネスレベル以上(日本語でのビジネスメールの読み書き及びビジネス資料作成)
【尚可】
・DivaもしくはStravisもしくはTagetikなどの連結システムソリューションの導入実務経験がある方
(ユーザー企業・導入システムベンダーのいずれの経験も含む)
・英語-TOEIC600点以上
・公認会計士又はUSCPA(USCPAは科目合格者、取得中も含む)など、連結会計・管理会計のベースの知見をお持ちの方
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
大手監査法人
・SAP及び周辺システム導入プロジェクトにおける経理・財務・管理会計領域に係る業務ユーザー側要件定義サポート(システム領域は別メンバーがサポートします)
・SAP及び周辺システムを活用した業務水準の高度化・業務効率化施策の提案及び 実行サポート(システム領域は別メンバーがサポートします)
・業務マニュアル・関連プロセスの文書化
・データ移行テスト・ユーザートレーニング・ユーザー受入テスト等支援
・経理・財務部門でのSAP導入プロジェクト経験(要件定義/設計フェーズ)またはそれに準ずる知識・経験
・英語力(初級以上)
【尚可】
・経理・財務部門での実務経験
・経理・財務業務の改善経験
・USCPA、公認会計士の合格者、有資格者
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
大手監査法人
・財務会計アドバイザリーサービス(FAAS)のデジタルビジネス推進
・Financial Transformation(経理財務業務の変革)にかかわるコンサルティングサービス
開発、企画構想~業務変革を推進するコンサルティングプロジェクトの遂行
・経理財務・管理会計業務の高度化に関するプロジェクトチームリード
・単体・連結決算プロセス改善に関するプロジェクトチームリード
・ERP、会計システム、予算管理・業績管理システム(EPM領域)、連結システムに関する プロジェクトチームリード
・経理財務/管理会計業務の高度化に関するプロジェクトチームリードの経験
・単体・連結決算プロセスの改善の提案やプロジェクトの経験
・英語力(中級レベル以上)
【尚可】
・新規デジタルビジネス企画・推進・立上の経験
・米国公認会計士、公認会計士
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
大手監査法人
具体的なテーマは以下の想定しています。
・経理財務業務の高度化支援
・経理財務業務に関するマネージドサービスビジネスの企画推進
・非財務データマネジメントの事業立案、クライアント業務高度化支援
•以下のいずれかに当てはまる方
①コンサルティング会社での経理財務業務変革に関する関連サービス提供(案件獲得、デリバリーの双方)の経験
②IT企業(SIer等)での当領域のシステム関連プロジェクトの関与経験
【尚可】
・事業会社(経理財務部門)での財務に関するITプロジェクト/グローバル関連のプロジェクトの関与経験
・経営管理システム構築プロジェクト(CPM/EPM)の関与経験
・英語力(初級以上)
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
ご希望に応じて選択可能です。
採用後、プロジェクト発生時にメンバーとしてアサインされます。アサインされるプロジェクトによって、本数や年数は変わってきます。
財務会計アドバイザリー(FAAS事業部)
https://www.eyjapan.jp/services/assurance/faas/
【クライアント構成】
上場企業をメインとしながら、外資系企業が約3割。基本的に金融以外の案件を担当。部内には、他社外資系戦略コンサル、経営戦略コンサル出身
者が多数在籍。
EYの財務会計アドバイザリーサービス(FAAS)は、創業期のベンチャー企業から安定成長期を迎える成熟企業まで、企業が直面する多様な場面お
よび経営テーマに応じて、各分野の高度な知識と豊富な経験を有するプロフェッショナルが以下の4つの領域を中心に高品質なサービスを提供する
ことにより、企業価値の向上をサポートしています。
※ EYのメンバーファームと連携して支援します
【業務内容】
経営管理(管理会計)に関するアドバイザリーサービス
経営企画や経理部門などへのサポート
経営管理体制の改善提案と実行サポート
【主なサービス】
経営管理簡易診断
現状可視化、経営課題抽出(課題、改善案検討)
経営管理改善プラン、改善策立案支援
経営管理システム構築支援
経営管理体制構築支援
経営データ分析
経営報告資料の作成
経営管理に関する研修、ワークショップ実施
予算策定支援 など
•以下のいずれかに当てはまる方
- コンサルティングファームで経営管理(管理会計)コンサルティングの経験が概ね3年程度ある
- 事業会社の財務企画・事業企画部門等で事業戦略策定や経営管理(予算管理、利益管理など)の経験が3年以上ある
•英語:TOEIC600点以上(ビジネス以上であれば尚可)
•日本語:流暢
•MS Office(Word、Excel、PowerPoint)の実務操作スキル必須
•向上心、自律性、学習意欲の高い方
•論理能力、問題能力・解決能力のある方
•コミュニケーション能力の高い方
•問題意識を持ち改善を進めようとされる方
•自ら考えて業務を進められる方
【尚可】
•グループ経営管理の業務経験
•複数のプロジェクトのリーダー経験(分野不問)
•公認会計士もしくはUSCPAの資格保有者
•財務会計・経理の実務経験
•複数事業の経営管理の経験
•親会社として複数子会社の予算をまとめて経営報告をされていた経験
•Tableau等のBIツールの使用経験
☆人物イメージ
クライアントと良好な関係構築ができる経営管理(管理会計)の専門家
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
ご希望に応じて選択可能です。
採用後、プロジェクト発生時にメンバーとしてアサインされます。アサインされるプロジェクトによって、本数や年数は変わってきます。
財務会計アドバイザリー(FAAS事業部)
https://www.eyjapan.jp/services/assurance/faas/
【クライアント構成】
上場企業をメインとしながら、外資系企業が約3割。基本的に金融以外の案件を担当。部内には、他社外資系戦略コンサル、経営戦略コンサル出身
者が多数在籍。
EYの財務会計アドバイザリーサービス(FAAS)は、創業期のベンチャー企業から安定成長期を迎える成熟企業まで、企業が直面する多様な場面お
よび経営テーマに応じて、各分野の高度な知識と豊富な経験を有するプロフェッショナルが以下の4つの領域を中心に高品質なサービスを提供する
ことにより、企業価値の向上をサポートしています。
※ EYのメンバーファームと連携して支援します
【業務内容】
・財務の観点からのグループガバナンス強化、トレジャリー機能の高度化に向けた構想策定支援
・投資管理方針/資金調達方針の策定支援
・財務システム(TMS,CMS)の選定、導入支援/経理財務部門におけるオペレーション構築・改革支援(業務効率化等)
・財務リスク管理の高度化支援(為替リスク、金利リスク、流動性リスク)
・非上場会社における公募社債発行支援/クロスボーダーIPO支援
<以下はマネージャー職位の採用要件です>
・コンサルティング会社での、財務アドバイザリー・トレジャリー関連サービス提供
(案件獲得、デリバリーの双方)の経験(マネージャーとして2年以上の経験が望ましい)
・事業会社(財務部門)での財務に関するITプロジェクト/グローバル関連のプロジェクト
経験有れば尚可
・日本語:ビジネスレベル以上
・英語: TOEIC 730点以上必須(800点以上+会話を含む実務経験が望ましい)
*マネージャー以上にはサービス開発も含めた役割を期待しており、
セールス&デリバリーの面で貢献してもらうことも期待している
*関連する事業領域に対するデリバリーも厭わないマインド
(同事業部門の別チームのデリバリーが生じること有り)
<以下はシニア職位の採用要件です>
・コンサルティング会社、監査法人、シンクタンクでの、会計・IT・業務プロセス関連の
アドバイザリー経験(3年程度以上)
・事業会社の財務部門における経験(5年程度以上)と、業務改革及びIT導入(ERP,TMS,CMS)に関する社内プロジェクト経験
(例えばユーザー部門担当者として、財務関連システムの導入に関与した経験)
・日本語:ビジネスレベル以上
・英語:TOEIC 700点目安
<以下は全職位共通の採用要件です>
・資格は必須ではないが、簿記2級レベル以上の知識は必要
(公認会計士・米国公認会計士・証券アナリストがあれば尚可)
・MS Office(Word、Excel、PowerPoint)の実務操作スキル。
(Power BIの実務操作スキルがあれば尚可)
・セルフスターター/プロフェッショナルマインド
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
EY新日本有限責任監査法人
ご希望に応じて選択可能です。
採用後、プロジェクト発生時にメンバーとしてアサインされます。アサインされるプロジェクトによって、本数や年数は変わってきます。
財務会計アドバイザリー(FAAS事業部)
https://www.eyjapan.jp/services/assurance/faas/
【クライアント構成】
上場企業をメインとしながら、外資系企業が約3割。基本的に金融以外の案件を担当。部内には、他社外資系戦略コンサル、経営戦略コンサル出身
者が多数在籍。
EYの財務会計アドバイザリーサービス(FAAS)は、創業期のベンチャー企業から安定成長期を迎える成熟企業まで、企業が直面する多様な場面お
よび経営テーマに応じて、各分野の高度な知識と豊富な経験を有するプロフェッショナルが以下の4つの領域を中心に高品質なサービスを提供する
ことにより、企業価値の向上をサポートしています。
※ EYのメンバーファームと連携して支援します
【業務概要】
•IFRSなどの会計基準や財務報告に関するアドバイザリー
•海外IPO、米国ファイリング(F-4等)の財務会計アドバイザリー
•M&Aにおける会計・財務報告分野のアドバイザリー
•管理会計やコーポレートトレジャリーなどに関するアドバイザリー
•各種のデジタルツールを用いた財務・会計プロセスの改善に関するアドバイザリー
【プロジェクト例】
●海外M&Aの場面で:
- 企業結合会計、連結会計支援
- PMI(買収後統合)支援
●海外進出・上場の場面で:
- IFRS・US GAAP等導入支援
- 海外上場、米国ファイリング(F-4等)支援
●組織・業務の再編・改善の場面で:
- 組織再編に係る会計支援
- 決算早期化を含む決算プロセス変更支援
- 管理会計の高度化支援
- 経理・決算オペレーション支援
【必須】
•以下のいずれかに当てはまる方
- 国内外の公認会計士資格保有者もしくは全科目合格(特に優遇)
- 会計基準に関する知識・経験(5年以上あれば尚可)
- 財務会計実務もしくは決算実務の経験(5年以上あれば尚可)
- 会計監査業務もしくはアドバイザリー業務経験
•英語:TOEIC600点以上(800点以上あれば尚可)
•MS Office(Word、Excel、PowerPoint)の実務操作スキル
(ERPや連結システムの実務経験があれば尚可)
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
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