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会計監査/金属・素材の求人・転職情報

7中の17件を表示

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仕事内容
同社の監査部で以下の業務を担当頂きます。
・各事業拠点かつ連結国内外子会社についての内部統制(J-SOX)
・内部監査(監査計画立案、監査実施、調書や報告書の作成)
・情報セキュリティ、情報システムに関する監査
・業務効率性の検証、業務改善提案
・監査法人への説明

・アニメーション動画<https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/topics/topics718811396822548078.html>
・共英製鋼とは<https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/what.html>
求める経験 / スキル
【必須】
・事業会社の管理部門職種のご経験
・英語力(読み書きが出来るレベル)
【歓迎】
・会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
・監査業務経験
勤務地

大阪府

想定年収

500 万円 ~ 850 万円

仕事内容
・内部監査(販売、購買、財務・経理、人事労務、IT、コンプライアンス、ガバナンス)
・J -SOX監査体制の構築(要領の整備、監査計画の策定、監査基準の整備等)
・監査役との連携、監査役の支援

■組織構成(配属先)
・内部監査室
求める経験 / スキル
・経験:財務会計直近10年以上、J-SOX導入及び実務経験
・資格:CIA、CFE、CISA
・業種:製造業
・語学:ビジネスレベルの英語、中国語、タイ語
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 818 万円

仕事内容
■業務監査
監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。

■財務報告統制評価(J-SOX)
評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。

■個別テーマ監査
特定のテーマに関する検証を主導。

■リスクマネジメント強化
リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。

■業務改善への積極的支援
監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。
求める経験 / スキル
■必須条件
下記いずれも必要です
・内部監査部門での実務経験が3年以上お持ちの方
(事業会社でも監査法人でもどちらの経験も応募可能です)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験業種や組織規模不問。

■歓迎要件
・CIA等の専門資格をお持ちの方
・IT監査のご経験をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
内部監査担当を募集します。
入社後は業務サポートから開始いただき、業務を習得いただきます。

【具体的な業務内容】
※ご経験やご希望に応じて業務内容が決定します。
■業務監査
監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。

■財務報告統制評価(J-SOX)
評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。

■個別テーマ監査
特定のテーマに関する検証を主導。

■リスクマネジメント強化
リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。

■業務改善への積極的支援
監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。
求める経験 / スキル
■必須条件
下記いずれも満たす方
・管理部門での実務経験5年以上(経営企画、経理、財務、人事、総務、法務、情報システムなど)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験部署の位置づけや業種、組織規模等不問です
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 800 万円

鉄鋼メーカー【播州勤務】

  • 上場企業
仕事内容
海外の連結子会社、関係会社を含むグループのガバナンス向上のため、
財務報告に重大な影響を与える不正や過誤を防ぎ、コンプライアンス経営を確保する内部統制活動を担当していただきます。
適時の助言・勧告を通じて、グループの経営目標の効果的かつ
効率的な達成・企業価値向上に資する内部監査活動を推進して頂くポジションです。
ご経験等に応じて、下記の業務の一部もしくは全般を担って頂くことになります。

・定期業務監査
・内部統制(JSOX)評価
・臨時監査
・内部統制文書の管理及び保管
・社長、社外取締役、監査役、及び社外監査役および外部監査人との連携
求める経験 / スキル
※下記いずれかのご経験
・事業会社での内部統制・内部監査に関連する業務のご経験
・監査法人、会計事務所等における監査業務、金融機関等での審査部、総務のご経験
勤務地

兵庫県

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
①内部監査
・主に業務監査、各種法令等の遵守状況検証や、会計・税務処理等を含む業務運用の妥当性の検証等
※システム監査領域も強化ポイントの一つ。

②内部統制評価(J-SOX)

③監査計画策定補助
・国内・海外の拠点、グループ会社への出張有り。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部監査業務経験、もしくは事業会社の経理部門での業務経験(財務会計、管理会計、いずれでも可)

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA )、公認不正検査士(CFE)、公認システム監査人(CISA)などの有資格者
・英語力(TOEIC730点以上)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

プライム上場メーカー

  • 課長以上
仕事内容
本社の内部監査部での業務となります。
【業務内容】
内部監査グループ(内部統制監査グループ兼務)にて内部監査業務および内部統制業務に関わる業務全般をお任せします。
【組織人数・年齢構成】管理職含め総勢6名(内3名が40代、1名が50代、2名は嘱託社員で60代)
求める経験 / スキル
■必須
・製造業の内部監査経験5年以上
・マネジメント職経験者
■歓迎要件
・CIA(公認内部監査人)資格保有者、QIA(内部監査士)認定者、CRMA(公認リスク管理監査人)、CFE(不正検査士)
・簿記2級以上の会計系資格
・ITの知識(QISIA(情報システム監査専門内部監査士)認定者 歓迎)
勤務地

兵庫県

想定年収

700 万円 ~ 1,100 万円

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