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会計監査/消費財(食品・アパレル・トイレタリー)の求人・転職情報

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仕事内容
東証スタンダード上場グループである同社にて、グループ全体のガバナンス強化および内部統制体制の整備を目的として、内部監査担当を募集します。

内部監査経験者はもちろん、上場企業やグループ企業における経理経験を活かし、内部統制やリスク管理など専門領域へキャリアを広げたい方も歓迎します。

入社後は既存メンバーの支援のもと監査実務を習得いただき、将来的には監査計画の立案や改善提案、J-SOX推進など内部監査部門の中核業務を担っていただくことを期待しています。
求める経験 / スキル
■必須条件
・上場企業またはそのグループ会社における経理実務経験(目安3年以上)
・上場企業またはそのグループ会社における内部監査業務経験
・内部統制、コンプライアンス、リスク管理に関する実務経験

■歓迎条件
・J-SOX(内部統制評価)業務経験
・日商簿記3級以上、または同等の会計知識
・複数拠点や店舗を対象とした監査、点検業務経験
勤務地

大阪府

想定年収

450 万円 ~ 600 万円

日清食品グループ(日清食品株式会社)

  • 上場企業
仕事内容
【お任せする仕事内容】
● 国内外グループ会社を対象とした内部監査、J-SOX評価、内部統制強化の推進
● 監査計画の立案から改善提案、フォローアップまでを一貫してリード
● 海外現地法人や経営層と連携し、グローバルなガバナンス強化を支援

【期待役割】
● 内部監査部門の中核人材として、監査品質の向上と業務高度化を推進する
● 部門長を支える課長として、国内外の監査案件をリードする
● メンバー育成やチームづくりを通じて、組織全体の成長に貢献する
求める経験 / スキル
【必須要件】
●実務面
・内部監査の実務経験が5年以上ある方
 (事業会社 または 監査法人)
 (管理職ではありますがプレイイングマネージャーとして、実務もご担当いただきます)
・海外関係者に自らの言葉で説明ができる英語力(ビジネスレベル)

●管理職経験
以下いずれかのご経験がある方
・管理職経験3年以上(部下の人事評価含む)
・管理職不在時の代行として、同業務を行っていた方

【尚可要件】
● CIA(公認内部監査人)、取得に向けて学習中の方も歓迎
● 海外子会社監査やグローバル監査の経験
● 監査業務の高度化、DX推進、人材育成の経験
従業員数
17,512名 (連結(2025年現在))
勤務地

東京都

想定年収

1,120 万円 ~ 非公開

従業員数
17,512名 (連結(2025年現在))

大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
以下業務において、ご経験に応じた業務からご担当いただきます。
・国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
・内部統制(J-sox)に関する有効性評価
・各種プロジェクト推進/管理
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部監査実務、監査法人勤務または事業会社におけるリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
※リスク管理関連業務とは
 事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます
・日常会話レベルの英語力(TOEIC600点程度)

【歓迎要件】
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・CIA資格保有者
・その他、監査関連資格は歓迎
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

東証プライム上場 大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
●国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
●内部統制(J-sox)に関する有効性評価
●各種プロジェクト推進/管理
求める経験 / スキル
【必須要件】 
●内部監査、外部監査、リスク管理関連業務いずれかのご経験
●海外との業務上のコミュニケーション経験(往査・会議・赴任等) または TOEIC700点程度(同等資格含む)
 ※リスク管理関連業務:事業企画・事業統括、経営企画・経営戦略、財務会計、法務・コンプライアンス等を含む

【歓迎要件】
・CIA資格保有者
・中国語などの英語以外の語学力
・その他、監査関連資格は歓迎
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

外資系スポーツアパレル

  • 課長以上
  • 外資系企業
仕事内容
■募集要項
当社は、コンプライアンスを強化し、組織全体に堅牢で標準化された統制メカニズムを確立するため、米国のSOX要件の迅速な導入を含め、内部統制フレームワークの強化に向けた取り組みを加速させています。内部統制マネージャーは、強固かつ持続可能な内部統制環境を確保するために、適切なプロセス、ガバナンス、行動規範を設計し、組織に定着させる上で極めて重要な役割を担います。この役職は、効果的な方針や手順の策定・実施、標準化の推進、コンプライアンスの監視、および全社的なレベルでの強固な内部統制意識の醸成を担当するとともに、内部統制チームを率い、その活動を支援します。

■業務内容
- 企業基準および規制要件に沿って、内部統制フレームワークの設計、導入、文書化、および継続的な評価を主導する
- 企業全体およびプロセスレベルのリスク評価を実施し、財務報告および業務プロセス全般において、不注意による誤り、意図的な虚偽記載、不正、および業務上のコンプライアンス違反を防止・検知するための適切な統制が整備されていることを確保する。
- 統制の強み、弱み、および改善の機会を特定し、ベストプラクティス、プロセスの最適化、および能力構築を通じて、継続的な改善を推進する。
- プロセス説明書、リスク・コントロール・マトリックス(RCM)、フローチャート、テスト証拠を含む内部統制文書の作成、維持、および改善を主導する。
- 内部統制、コンプライアンス、ガバナンス、および業務生産性を強化するためのポリシーおよび手順を策定、更新、実施する。
- 統制上の不備を監視し、財務部長に是正措置計画を提案するとともに、プロセスオーナーと緊密に連携して、適時かつ効果的な是正措置が講じられるようフォローアップを行う。
内部監査、外部監査人、および企業のステークホルダーとの主要な連絡窓口として、米国SOX法およびその他のコンプライアンス要件に関連する監査、ウォークスルー、統制テスト、問題解決を支援する。
- 部門横断的なチーム(財務、オペレーション、人事、IT、法務)と強固で協力的な関係を構築し、内部統制への意識を日常業務に定着させる。
求める経験 / スキル
■必須要件
- 内部統制フレームワークに関する基礎知識と理解
- 優れた分析力および問題解決能力、ならびに主体的で実践的、かつ解決志向の姿勢

■好ましい人物像
- 複数の優先事項やプロジェクトを効果的に管理できる能力
- 急速に変化するビジネス環境に対応し、異なる部門、機能、ブランド文化を横断して業務を遂行できる柔軟性と適応力
- 優れた口頭および書面によるコミュニケーション能力を持ち、財務部門および非財務部門のステークホルダー双方に対し、内部統制の概念を明確に説明できる能力
勤務地

東京都

想定年収

920 万円 ~ 1,300 万円

東証プライム上場 大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。

グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
求める経験 / スキル
■必須条件:以下いずれかの経験
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
 ※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務

■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

食品メーカー

仕事内容
【業務詳細】
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。
・海外事業所の実態調査(意思決定、業務プロセスの他、現地従業員へのインタビューなど)
・海外事業所へのガバナンス規定の浸透の取り組み(規定整備、社内周知、体制構築への支援)
・内部監査業務(内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査)
・社内教育プログラムの立案(対象、頻度、コンテンツの概要等)
求める経験 / スキル
【必須要件】
・監査業務に必要なバックグラウンドとなる専門性(法務・経理・内部統制)
下記いずれかのご経験
・監査業務、もしくはガバナンス・コンプライアンス構築業務に携わった経験
・中小規模の海外事業所にて、規定や業務プロセス構築の実務経験
※業界未経験の方も歓迎です。

【歓迎要件】
・簿記や法務・コンプライアンス、監査に関わる資格
・語学能力(英語/中国語/タイ語/ベトナム語/ポルトガル語/スペイン語など)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

大手消費財メーカー

  • 上場企業
仕事内容
◆職務内容
子会社出向のうえ、監査業務を軸として、リスクマネジメントおよび内部統制の運用・強化に携わっていただきます。現場に入り込みながら実態を把握し、課題の抽出から改善提案、運用定着まで主体的に推進いただくことを期待しています。
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
求める経験 / スキル
◆必須要件
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験

◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
勤務地

東京都

想定年収

757 万円 ~ 1,000 万円

大手メーカーの出向ポジション

  • 上場企業
仕事内容
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
求める経験 / スキル
◆必須要件
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験

◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
勤務地

東京都

想定年収

757 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
【仕事内容】
IPOを見据えた内部監査体制およびJ-SOX対応の強化に向け、内部監査室長のもとで内部監査・内部統制業務を推進いただきます。
上場準備フェーズにおいて、制度設計だけでなく、実務運用まで一貫して関わることができるポジションです。

【業務詳細】
■ 内部監査業務

内部監査計画の策定支援および監査実務の実行
各部門・グループ会社への業務監査/法令遵守チェック
監査結果の整理・報告資料作成(経営層向けレポート補助)
改善提案およびフォローアップ

■ 内部統制(J-SOX)対応

業務記述書/フローチャート/RCMの作成・更新支援
内部統制評価の実施(整備・運用状況の検証)
不備の特定および改善対応の推進・モニタリング
内部統制報告書作成のサポート

■ その他

監査法人・主幹事証券会社との対応サポート
外部コンサルタントとの連携・業務推進
各拠点・店舗への往査対応
求める経験 / スキル
必要な経験・能力等
【必須】■事業会社における内部統制・監査業務・J-SOX関連業務経験

【歓迎】・上場準備企業での内部統制・監査業務等の立ち上げ経験
・上場企業での内部監査業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

大手飲料メーカー

仕事内容
業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。
求める経験 / スキル
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
勤務地

東京都

想定年収

680 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
■業務内容
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
※月により、2日(国内)~5日(海外)程度の出張あり。
#製粉業界のリーディングカンパニー
#東証プライム上場
#持株会社

■業務の魅力
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。

■将来、ローテーションの可能性のある部署
グループ本社及び子会社、関連会社の経理部門、監査部門等にローテーションとなる可能性があり。
求める経験 / スキル
■必須条件:以下いずれかの経験
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
 ※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務

■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

大手総合飲料メーカー

仕事内容
弊社は、酒類・飲料・食品・外食といった生活密着型の事業領域を展開しております。人に寄りそう各事業では、製造から販売、サービス提供に至るまで多様な業務プロセスがあります。監査部はその事業を監査を通じて支えて企業の信頼を築きます。
これらの業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。

監査部は、以下の2つグループに分かれており、今回は内部監査担当の募集です。
・内部監査グループ(国内・海外)
・内部統制グループ(J-SOX対応)

内部監査グループの主な内容
・内部監査計画の立案
・監査計画に基づく監査の実施(経験により海外拠点監査の可能性もあり)
・監査品質の向上
‐監査プロセスの改善
‐外部の視点を取り入れた監査人の育成・スキル向上
‐監査業務効率化に向けたDXツール等の活用検討
求める経験 / スキル
必須要件:
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者

歓迎要件:
・英語による文書作成・会話・資料確認が可能な方(TOEIC700点以上目安)
・海外監査経験、海外業務経験、海外駐在経験
・DXツール(PowerBI、GRC等)活用経験

求める人物像:
・「正直・謙虚・誠実」な姿勢を持ち、信頼される行動ができる方
・自ら課題を設定し、主体的に解決策を導き出せる方
・論理的思考力と共感力を併せ持ち、チームと協働できる方
・明るく前向きなコミュニケーションができる方
・監査業務を通じて企業価値向上に貢献したいという意欲を持つ方
勤務地

東京都

想定年収

680 万円 ~ 950 万円

  1. ハイクラス転職TOP
  2. 会計監査
  3. 会計監査/消費財(食品・アパレル・トイレタリー)の求人・転職情報

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