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日系グローバルメーカー(東証プライム上場)

仕事内容
【募集背景】
・海外子会社監査対応を継続・強化するため、内部監査要員を大幅増員する必要があり、
 社外からの経験者採用(リーダー候補)を行います。

【入社後に任せる業務】
・当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
  ‐グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
  ‐本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
  ‐内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
  ‐J-Soxに基づく全社的統制評価

【キャリアステップイメージ】
・入社後はこれまでのご経験を生かしていただき、海外グループ会社(子会社)を複数社ご担当、
 外部コンサルとコソーシング監査業務(内部監査共同実施)を行っていただきます。
 また、J-Soxに基づく全社的統制評価にも携わっていただき、2年目以降は、監査チームのリーダーとして
 担当メンバーの取り纏めをしながら内部監査業務を推進いただく予定です。
求める経験 / スキル
【必須】
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・英語を使った実務経験(内部監査領域外での英語使用経験でも可)

【歓迎】
・会計知識
・海外子会社の内部監査経験
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,450 万円

仕事内容
2021年6月、新たに女性取締役を迎えたのを機に、当社グループはSDGs経営の一環として「多様な人材の育成と活躍推進」をより一層加速していきたいと考えています。その中で組織強化に伴い、広く管理職候補を募集致します。
例えば決算業務や海外関連業務、人事分野のマネジメント等、当社の課題感にそって、ご経験に応じ担当業務をお任せを致します。

※詳しくは面接時にご確認ください
※下記のような部署での活躍を想定しております。

■配属予定組織
・本社:財務部門、監査
・豊川製作所:人事部門、経理部門、業務管理(社内外のイベント企画)、マーケティング
求める経験 / スキル
■必須
・各職種の経験をお持ちの方
勤務地

愛知県

想定年収

700 万円 ~ 800 万円

大手日系製造業(東証プライム上場)

仕事内容
■グローバルに展開する同社の内部統制(J-SOX)をご担当いただきます。

同社は多様な事業をグローバルに展開しており、その第三線として、各領域やSBU、
グループ会社等のJ-SOXに関する評価業務や新規導入、業務の高度化(内部監査業務との融合など)を担当いただきます。
また、今後拡充するサステナビリティや人的資本経営など、非財務情報開示に向けたプロセス構築支援までにも関与いだだきます。

・グループの国内および海外の拠点における以下の業務をご経験に合わせてお任せいたします。

【業務内容】
・第三線(内部統制部門)として、評価基準・全社方針の提示、評価手続きのレビュー、
 各事業部門・関係会社から上がる評価結果の妥当性確認
・評価結果に関する監査法人とのコミュニケーション
・J-SOX(金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制)に関する評価業務
・関係会社における内部統制の新規導入の伴走支援
・J-SOX評価業務の高度化(ex.内部監査と連携した財務報告リスク等の検知など)
・J-SOXの既存運用の適合性確認に加え、今後拡充する非財務情報開示(SSBJ対応等)に向けた統制プロセスの構築支援を推進
・IT・デジタル(業務システム、AI活用等)に関する統制観点の付加価値評価 等

【魅力】
・多様な事業をグローバルに展開する同社グループの事業や統制プロセス、リスクマネジメント手法などを幅広く学ぶことができます。
 また、コーポレートガバナンスにおける内部監査部門の重要性の高まりを踏まえ、当社では内部統制チーム・内部監査チーム間で
 多面的なリスク情報等を共有することで双方の業務の高度化に取り組んでいます。
 財務報告リスクだけではなく、コンプライアンスやグループ経営を支える統制環境にも目を向けた
 統制評価の充実に挑戦する環境があります。
求める経験 / スキル
【必須】
・J-SOXの基礎知識を有していることに加え、非財務情報開示やサステナビリティ戦略の立案などへの関心が旺盛な方

※上記に加えていずれか必須
・上場企業における経理・財務関連の業務経験(単独決算・連結決算/業績管理/開示業務等)
・事業部門や内部監査部門あるいは監査法人やコンサルティングファーム等で内部統制構築・評価業務に従事した経験

【歓迎】
・非財務情報開示等の経験
・IT統制業務に関わった経験
・リスクマネジメント業務、コンプライアンス業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 700点以上)
・経理、IT、サプライチェーン等に関わる業務経験
・簿記・会計に関わる資格(公認会計士、USCPA、日商簿記検定2級以上 など)
勤務地

東京都

想定年収

900 万円 ~ 1,300 万円

プライム上場総合重工メーカー

仕事内容
・J-SOX監査:J-SOX評価は各拠点(原則各カンパニー)毎に行っており、本社監査統制部として以下の業務に携わります。
・本社部門を対象としたJ-SOX評価業務(全社的な内部統制、決算・財務報告業務プロセスに係る内部統制、その他の業務処理統制、IT全般統制)
・同社グループのJ-SOX評価取りまとめ部門として、基本方針の企画・立案、及び評価結果の経営層へ報告等
求める経験 / スキル
・J-SOX監査:管理・経理業務又はJ-SOX監査業務又は監査法人経験を通算3年以上。
勤務地

兵庫県

想定年収

470 万円 ~ 800 万円

大手家具メーカー

仕事内容
・業務監査計画の立案
・業務監査の実施(ヒアリング、証憑確認、評価)
・監査報告書の作成および改善提案
・監査プロセス・手続きの改善、監査手法のアップデート
・監査部門の仕組みづくり・組織づくりへの参画
求める経験 / スキル
【必須(MUST)】
・業務監査または内部統制評価の実務経験(3年以上)
・財務諸表や業務プロセスに関する基本的な理解
・コミュニケーション能力(被監査部門との円滑な調整)
・報告書作成スキル(Word、Excel、PowerPoint)
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 850 万円

仕事内容
■業務内容
監査本部/内部監査室にて、当該部門の監査主任候補、中堅監査員を募集します。

内外の環境変化等に対応した『経営に資する監査・統制』を通じて、『信頼されるアドバイザー』として、
アシュアランスやそれに向けた課題に留まらず経営戦略に資する助言を提供し、企業価値向上に寄与することがミッションです。

【具体的には、下記を管理・推進できる人材】
・オーディットユニバース策定、リスク評価・分析、年度/中長期監査計画・監査テーマ策定等の監査企画業務
・個別監査計画立案、脆弱性分析・評価、監査実査、監査報告書作成等の個別監査業務
・経営層への提言・レポート
・内部監査室のタスク・監査業務の進捗確認、人事マネジメント
・グローバル内部監査基準(内部/外部品質評価)体制の構築

■今回のポジションに求められること
外部から監査・海外管理にかかる知見が豊富な方をお迎えし、国内外の監査強化をお任せします。
欧米・アジアの海外子会社の現地マネジメントや現地会計監査人と対等に議論・コミュニケーション・意思疎通ができる方を募集します。
※出張頻度:海外出張は期初監査計画にもよりますが、担当いただく海外現法4社程度を2-3か月スパンで実地往査、国内出張については随時。

■仕事の魅力
SDGS・サステナビリティ推進、DX・情報セキュリティ、人事・総務、SCM、先端技術、コンプライアンス等、監査が携わる領域も増えており、経営に近いところで仕事ができるダイナミックさが魅力です。
海外現地法人の往査に関しては英語メインの拠点も多く、語学を存分に活かして働くことが可能です。
また、語学や監査系資格取得の補助制度もあり、スキル強化・リスキリングをサポートする体制も整っています。

■今後のキャリアパス
監査本部/内部監査室で複数年継続勤務が可能な、海外管理・監査経験、マネジメント/リーダー経験をお持ちの方を対象にしており、
監査本部/内部監査室でのキャリア展開を積極的に進めていただきたいです。
求める経験 / スキル
■必須条件:
・業務監査経験
・ビジネスレベルの英語力(読み書きのみならず会話も含む)
・管理職としてのマネジメント経験または監査部門でのリーダー経験

■歓迎条件:
・海外駐在経験者、海外子会社管理経験
・CIA(公認内部監査人), CISA(公認情報システム監査人), QIA(内部監査士)
勤務地

複数あり

想定年収

850 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
■組織ミッション
①内部監査室ミッション
 グループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。

②チームミッション
・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行
・監査品質の担保と継続的な改善
・チーム体制の構築およびメンバー育成

③内部監査室 責任者からのコメント
内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です

■仕事情報
①担当業務内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>
・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>
・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%>
 ※出張あり(数日~1週間程度)

②仕事のやりがい(面白さ)
・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える
・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる
・資格取得や専門性向上を目指せる環境

③3~5年後の想定されるキャリアパス
・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)
・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材
・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開

④業務上の課題
・監査体制の拡充・高度化は道半ば
・海外拠点を含めた監査品質の向上
・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり

⑤使用ツール
・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>
・開発環境 <特になし>
・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
求める経験 / スキル
①必須
・経験
 内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問)
 
・知識、スキル
-基本的な会計・業務プロセス理解
-課題を整理し、文書化できる能力

②歓迎
・経験
-事業会社での経験
-事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験
・知識、スキル<内容>
-CIA、CISA等資格取得への意欲
-英語、外国語を用いた業務経験

③求める人物像
・地道な調査・確認作業を厭わない方
・事実をもとに冷静な判断ができる方
・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
■組織ミッション
①内部監査室ミッション
グループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。

②チームミッション
・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行
・監査品質の担保と継続的な改善
・チーム体制の構築およびメンバー育成

③内部監査室 責任者からのコメント
内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です

■仕事情報
①担当業務内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>
・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>
・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%>
 ※出張あり(数日~1週間程度)

②仕事のやりがい(面白さ)
・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える
・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる
・資格取得や専門性向上を目指せる環境

③3~5年後の想定されるキャリアパス
・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)
・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材
・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開

④業務上の課題
・監査体制の拡充・高度化は道半ば
・海外拠点を含めた監査品質の向上
・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり

⑤使用ツール
・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>
・開発環境 <特になし>
・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
求める経験 / スキル
①必須
・経験
 内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問)
 
・知識、スキル
-基本的な会計・業務プロセス理解
-課題を整理し、文書化できる能力

②歓迎
・経験
-事業会社での経験
-事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験
・知識、スキル<内容>
-CIA、CISA等資格取得への意欲
-英語、外国語を用いた業務経験

③求める人物像
・地道な調査・確認作業を厭わない方
・事実をもとに冷静な判断ができる方
・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

東証プライム上場グローバルメーカー

仕事内容
■同社では、Linked Automationテクノロジーにより社会課題を解決する長期ビジョン2030を掲げています。世界26カ国 81拠点に展開し、新規事業やM&A等による当社グループの事業拡大に伴い、内部統制の評価対象となる事業拠点の追加や、新規事業等への業務監査を機動的に実施する必要があります。これらの内部統制活動の強化を図るべく、ご活躍いただける方を募集します。

■具体的には、内部統制評価チームのメンバーとして、以下の金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)に関する業務をご担当いただきます。

・評価範囲資料の作成
・同社および国内外子会社のJ-SOX(全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制)の有効性評価、改善策の立案支援
・内部統制監査対応(会計監査人とのコミュニケーション)
・業務プロセス統制の文書化支援

【業務フロー】主に以下のようなサイクルで業務を行います。
J-SOXの評価対象事業拠点より証憑を受領した後、現地インタビューや証憑確認により評価調書を作成します。内部統制評価チーム内での確認を経て、会計監査人へ評価調書を提出し、内部統制監査への対応を行います。 
【関係部署】事業部や各関係会社の管理部門もしくは内部統制担当者

【働き方】
国内出張:年4~5回(3日程)、海外出張:年2~3回(1週間程)
適性・希望を考慮の上、アメリカ、中国、オランダ、タイなど海外グループ会社16拠点の監査対応を行っていただく可能性もあります。
求める経験 / スキル
【必須】
・J-SOX評価・内部統制推進・業務監査または事業会社での経理実務のいずれかの業務経験(3年以上)
・英文資料を正しく理解し、(拙くとも)英語でのメールコミュニケーション可能な方

【尚可】
・公認会計士、または公認会計士の試験合格者
・CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士)
・製造業の海外拠点での経理または監査の実務経験
勤務地

大阪府

想定年収

550 万円 ~ 800 万円

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