JAC Recruitment ハイクラス転職エージェント
  1. ハイクラス転職TOP
  2. 業務監査の求人・転職情報

業務監査の求人・転職情報

370中の150件を表示

条件を変更
仕事内容
■仕事内容
企業における不正・不祥事案件に関するデジタルフォレンジック調査のプロジェクトマネジメントを担っていただきます。
当社は、不正調査・デジタルフォレンジック領域における専門ファームであると同時に、AIやデータ解析技術を活用したリスクマネジメントサ
ービスや自社プロダクトの開発にも取り組んでいます。
本ポジションでは、第三者委員会調査や特別調査委員会案件、会計不正、横領、情報漏洩、ハラスメント調査などのプロジェクト責任者として
調査全体を統括いただくとともに、経営陣と密接に連携しながら事業戦略や組織づくりにも関与いただきます。
単なる調査実務の責任者ではなく、社長の右腕として事業運営全般に携わり、今後の事業拡大を牽引いただくことを期待しています。

■具体的な業務内容
・不正・不祥事案件における調査戦略の立案およびプロジェクト統括
・第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家との折衝
・クライアント経営層への報告およびリレーション構築
・デジタルフォレンジック調査の進捗・品質・収益管理
・e-Discoveryレビューの統括および品質管理
・調査チームの組成、チーム及び外注先様のマネジメント
・新規案件の提案および顧客開拓
・自社プロダクト・サービスの企画改善
・採用、組織構築、人材育成など組織マネジメント
・経営陣と連携した事業戦略・成長戦略の立案および実行

■本ポジションの魅力
・不正調査・フォレンジック業界の最前線で高度な案件に携わることが可能
・第三者委員会調査や特別調査委員会案件など、社会的インパクトの大きい案件に関与できる
・調査実務だけでなく事業運営や経営判断にも深く関与できる
・AI・データ分析を活用した次世代のリスクマネジメント事業の立ち上げに携われる
・社長の右腕として、事業戦略・組織戦略の立案から実行までを担うことができる
・フォレンジックファームのNo.2として、会社の成長と企業価値向上を牽引する重要ポジション
・専門家としてのキャリアに加え、経営者視点で事業を拡大していく経験を積むことができる

フォレンジック領域の専門性を活かしながら、経営陣の一員として事業成長・組織拡大を牽引したい方を歓迎します。
将来的には経営幹部として会社経営そのものに関与いただくことを期待しています
求める経験 / スキル
■必須要件
・公認会計士または弁護士資格
・不正調査、フォレンジック調査、第三者委員会調査等の経験
・プロジェクトマネジメント経験
・クライアントまたは関係者との折衝経験

■歓迎要件
・Big4 FASにおけるフォレンジック経験
・第三者委員会調査や特別調査委員会案件への関与経験
・組織マネジメント経験
・事業開発や営業経験
・公認不正検査士(CFE)資格保有者
・スタートアップや成長企業における事業拡大フェーズへの参画経験
従業員数
21名 (2021年6月現在)
勤務地

東京都

想定年収

1,200 万円 ~ 2,000 万円

従業員数
21名 (2021年6月現在)
仕事内容
【具体的な仕事内容】
ご経験とキャリア志向に応じて、以下のいずれかの部門において管理職候補としてご活躍いただきます。
配属は、ご希望と、選考を通じて最適なポジションを決定します。

・営業統轄本部(支社・代理店チャネルにおける企画部門)
・営業管理
・人事
・経理
・財務
・内部監査
・内部管理・リスク管理
・経営企画管理
・保険事務
・法務
・その他

※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
求める経験 / スキル
◆大卒以上
◆金融経験者
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,300 万円

仕事内容
この度は、当社の内部監査ポジションを募集しています。内部監査は全て自社で運用しているため、一部の業務をお任せするのでは無く、監査フロー全体の業務をお任せします。

■業務詳細:
・リスク評価に基づき、本社ならびに関係会社を対象に監査を実施
・事前質問書の展開、ドキュメント査閲
・是正勧告書の作成、実行モニタリング監査
・結果報告書のドラフト作成(指摘事項の深刻度ランク付け)
・監査部門長との擦り合わせ、アクションプランの確約合意
・社長、取締役、監査役を交えた経営報告会議でのプレゼンテーション
・進捗追跡と確認監査の実施

■業務の特徴:
内部監査のフローを自社で完結しているため、一部業務を抜粋してお任せするのでは無く、監査フロー全体の管理と業務を経験可能です。また、繊維商社という複雑なサプライチェーンである為、内部監査職の重要性が非常に高く、要のポジションとしてご活躍可能です。
・月に8回まで在宅勤務が可能及びフレックス制度有りのため、働き易い環境です。
求める経験 / スキル
<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・内部監査のご経験
・CIAの資格保持者
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

非公開

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
■内部監査
・年間監査計画の立案・実行
・グループ会社監査
・業務監査
・コンプライアンス監査
・改善提案およびフォローアップ

■J-SOX対応
・全社統制評価
・業務プロセス統制評価
・IT統制評価
・評価範囲の策定
・監査法人対応

■グループガバナンス
・M&A後のPMI支援
・新設子会社への統制構築
・グループ会社管理体制の整備
・リスク管理体制構築

■組織運営
・内部監査体制の強化・構築
・将来的なメンバー育成
・経営層へのレポーティング
求める経験 / スキル
【必須スキル】
・上場企業における内部監査または、J-SOX実務経験
・内部統制(全社統制・業務処理統制・ITGC)の評価・改善経験
・年間監査計画の策定、監査実施、改善フォローまで一貫して担当した経験
・監査法人・監査役との折衝経験
・経理・会計に関する実務知識(経理経験またはそれに準ずる知識)

【歓迎スキル】
・M&A後のPMI・内部統制構築経験
・子会社監査・グループガバナンス構築経験
・SaaS・クラウド環境におけるIT統制評価経験
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・内部監査組織の立ち上げ・構築経験をお持ちの方
・監査計画の策定や監査推進の責任者経験をお持ちの方
・メンバー育成やチームマネジメントの経験をお持ちの方
・仕組みが未整備な環境を前向きに楽しめる方
・ゼロから業務やルールを構築することにやりがいを感じる方
・現場と経営双方の視点を持ち、バランスよく判断できる方
・関係部署を巻き込みながら、粘り強く改善を推進できる方
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
東証スタンダード上場グループである同社にて、グループ全体のガバナンス強化および内部統制体制の整備を目的として、内部監査担当を募集します。

内部監査経験者はもちろん、上場企業やグループ企業における経理経験を活かし、内部統制やリスク管理など専門領域へキャリアを広げたい方も歓迎します。

入社後は既存メンバーの支援のもと監査実務を習得いただき、将来的には監査計画の立案や改善提案、J-SOX推進など内部監査部門の中核業務を担っていただくことを期待しています。
求める経験 / スキル
■必須条件
・上場企業またはそのグループ会社における経理実務経験(目安3年以上)
・上場企業またはそのグループ会社における内部監査業務経験
・内部統制、コンプライアンス、リスク管理に関する実務経験

■歓迎条件
・J-SOX(内部統制評価)業務経験
・日商簿記3級以上、または同等の会計知識
・複数拠点や店舗を対象とした監査、点検業務経験
勤務地

大阪府

想定年収

450 万円 ~ 600 万円

仕事内容
★IT監査は積極採用

【業務内容】
・システム監査(サイバーセキュリティ、システム開発プロジェクト等を対象)
・データ活用による監査推進
【業務詳細】
システム監査チームでは以下の範囲の監査を監査を実施しております。
・サイバーセキュリティ
・IT 統制管理
・システム開発プロジェクト
・オペレーショナルレジリエンス態勢 等
監査はプロジェクトとして 3~5 名程度のチームを作成し、年間で 5 本程度の監査プロジェクトを実施し
ております。また、監査だけでなく、通年でリスク・モニタリングとして、データの確認、ヒアリング、各
種会議体への参加を通じて、全社における IT リスクの変動を日々注視しています。
また、データ活用としてはシステム監査の領域だけでなく、他の業務監査におけるデータを使った監査の
支援など、主としてテクノロジーに関するサポートを行っています。

【ポジションの魅力】
・当社が抱える様々なシステムや開発プロジェクトに対する監査を通じて、システム監査のプロフェッシ
ョナルとしてのスキルを磨くことができます。
・監査におけるデータ活用を通じて習得したデータ分析のスキルを用いて、今後高い需要が見込まれるデ
ータサイエンスの分野での活躍が期待できます。
・またミッションとして経営に資する提言が求められており、証券会社における経営に IT 監査の側面から
携わることができます。
求める経験 / スキル
いずれか:
金融領域でのシステム関連の経験社でIT監査にご興味がある方
金融でIT監査の経験
監査法人でのIT監査経験あるいは財務監査経験(公認会計士資格、監査実務経験を重視)
金融機関での内部監査経験
金融庁、SESC、取引所、証券業協会等、監督当局での検査担当経験

尚可:
公認内部監査人(CIA)
公認会計士(CPA)、公認システム監査人
公認内部監査人(CIA)or公認システム監査人(CISA)
TOEIC750点以上
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,500 万円

auフィナンシャルホールディングス株式会社

仕事内容
■担当業務
当社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。

<業務詳細>
・ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務)
 ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
 ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等

・グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務)
 ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
 ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等

・監査企画業務
 ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。

※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
  また、将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性もあります。

■組織構成
・監査部として約10名の体制(中途採用者のみ)。監査実施時は2~4名程度のチームを編成して実施しています。auフィナンシャルグループ各社にも監査部門は設置されており、連携を取りながら業務を行っています。
求める経験 / スキル
【必須】
以下いずれかのご経験をお持ちの方
■金融業における内部監査の業務経験
■金融機関の本社・支店等におけるコンプライアンス・リスク・AML/CFT管理部署または財務経理部署での業務経験(いわゆる1線・2線・3線の業務経験)
■監査法人・コンサルティングファーム・FAS等における金融機関向けアドバイザリー・コンサルティングのご経験(コンプライアンス・リスク・AML/CFT管理、財務経理領域の支援経験)

【歓迎】
以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・AML/CFTオーディター
従業員数
195名 (26年3月31日時点)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,300 万円

従業員数
195名 (26年3月31日時点)
仕事内容
IPOに向けて、業務監査を中心に業務フローの見直し等まで幅広くお任せします。
業務監査は70拠点以上を1年に1度メンバーで分担して回っておりますが、チェック項目も100~200項目と多くなっており定型化してしまっています。
そのためご入社いただいた後は実務を担いながら、チェック項目の見直しなど業務フローの見直しまでになっていただくことを期待します。

<具体的な業務内容>
・ヒアリング、証憑確認、自己評価書レビュー等による業務監査実施
・業務監査結果、自己評価結果の分析、監査調書作成、監査報告作成
・フォローアップ実施
・内部統制評価の計画立案、評価業務
・内部統制報告書の作成や経営者等への報告
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー

【魅力】
■健康経営に努めており、ワークライフバランスを重視した社員が多いです。育休取得率も高いです。
■全社の平均残業時間11時間
求める経験 / スキル
【必須】
・内部監査業務もしくは内部統制評価業務(J-SOX)に従事した経験
・メンバーマネジメント
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
・国内外でのリスクアプローチに基づく内部監査(業務監査等)
・監査結果に基づく改善提案・助言、フォローアップ監査実施、特命事項対応
・J-SOX(内部統制報告制度)監査の実施
・取締役会、監査等委員会、監査法人との連携・報告対応サポート
・内部監査部門の運営サポート(内部監査計画の立案・実施・報告等)

【所属組織】
・内部監査室
求める経験 / スキル
・業界:自動車、製造、商社、物流
・経験:内部監査、J-SOX、内部統制、ビジネス英会話、経験5年以上
・資格:公認会計士、CIA、日商簿記2級、MBA、TOEIC800点以上
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
【職務概要】
※今回の募集では、①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告、もしくは②J-SOX評価担当のいずれかで募集いたします。
お任せする業務については、選考を通じてご希望・ご経験を加味して決定いたします。

①グループ会社(海外を含む)への内部監査業務
選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。
社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。
ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。

②金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX評価)への対応
主に業務プロセス及び全社統制の評価業務をご担当いただきます。

【職務内容】
※①②いずれかをお任せします。

①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告の実施
計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集
報告:監査確認結果を本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

②海外を含むグループ会社へのJ-SOX評価業務
・内部統制システムの整備・運用の状況を評価し、内部統制が有効であることを確認
・不備に対する各部署への改善要請・提案
・評価結果をもとに内部統制報告書を作成
求める経験 / スキル
■必須のスキル・経験
・公認会計士(CPA)/ 米国公認会計士(USCPA)資格保有者
・監査法人またはリスク管理関連のコンサルタントとしての職務経験(目安3年以上)

■あると好ましいスキル・経験
・英語を使った業務に挑戦したい方
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の資格取得者

■求める人物像
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
勤務地

東京都

想定年収

777 万円 ~ 1,045 万円

プライム上場金融総合サービス会社

  • 上場企業
仕事内容
<具体的な仕事内容>
・経営監査部 海外監査グループ・IT監査グループでは、下記の監査業務および付随する関連業務を行っております。実際に従事いただく監査および業務については、ご経験やスキルをお聞きし、ご担当いただく予定です。

■主な監査業務:
・海外子会社監査:海外子会社におけるコーポレートガバナンスおよび第2線部門(リスク管理、コンプラインアンス、事故発生防止等)の有効性に関する監査、業務・会計監査など
・システム監査:サイバーセキュリティ(脆弱性対策)及び情報セキュリティ、次期クレジットカードシステム開発に関する監査など

■主な監査関連業務:
・リスクアセスメントに基づく監査テーマの選定および監査手続の設計
・グループ各社における業務・会計・システム等の内部監査の計画策定、実施、報告
・システム監査、情報セキュリティ管理体制の評価
・内部監査結果に基づく改善提案およびフォローアップ
・取締役会・監査役会への報告資料作成
・グループ横断的な内部統制強化に向けた調査・助言
求める経験 / スキル
<必須>
① 英語の事務作業(メール等)やコミュニケーション(対現地子会社等)に抵抗がない方
② IT監査業務に携わる意欲をお持ちの方(実務経験の有無は問いません)

上記①②に加え、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・IT監査(システム監査)の実務経験
・システム企画・開発・運用、
 情報セキュリティまたはサイバーセキュリティ対策に関する実務経験
・金融機関での内部監査経験(銀行、クレジット、保険、証券、その他金融業)
・監査法人やコンサルティング会社での金融機関向け監査・アドバイザリー業務経験・
 リスク管理業務や子会社管理業務経験
・海外(出張含む)での監査業務経験

 <歓迎>
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システム監査技術者
・公認会計士(CPA)
・日商簿記2級以上
・内部監査部門、財務経理部門でのマネジメント経験

<求める人材像>
・内部監査を通じて、複雑な業務やプロセスを理解し、客観的な分析に基づく積極的な改善提案に取り組んでいただける方
・経営陣、他部門の責任者・担当者との調整や円滑なコミュニケーションが行える方
・部内メンバーと強調し、チームマネジメントが行える方
・金融業界の動向や当社ビジネスの変化や新しい取組みに対して常に知識をアップデートし、積極的に学習する意欲のある方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,141 万円

日清食品グループ(日清食品株式会社)

  • 上場企業
仕事内容
【お任せする仕事内容】
● 国内外グループ会社を対象とした内部監査、J-SOX評価、内部統制強化の推進
● 監査計画の立案から改善提案、フォローアップまでを一貫してリード
● 海外現地法人や経営層と連携し、グローバルなガバナンス強化を支援

【期待役割】
● 内部監査部門の中核人材として、監査品質の向上と業務高度化を推進する
● 部門長を支える課長として、国内外の監査案件をリードする
● メンバー育成やチームづくりを通じて、組織全体の成長に貢献する
求める経験 / スキル
【必須要件】
●実務面
・内部監査の実務経験が5年以上ある方
 (事業会社 または 監査法人)
 (管理職ではありますがプレイイングマネージャーとして、実務もご担当いただきます)
・海外関係者に自らの言葉で説明ができる英語力(ビジネスレベル)

●管理職経験
以下いずれかのご経験がある方
・管理職経験3年以上(部下の人事評価含む)
・管理職不在時の代行として、同業務を行っていた方

【尚可要件】
● CIA(公認内部監査人)、取得に向けて学習中の方も歓迎
● 海外子会社監査やグローバル監査の経験
● 監査業務の高度化、DX推進、人材育成の経験
従業員数
17,512名 (連結(2025年現在))
勤務地

東京都

想定年収

1,120 万円 ~ 非公開

従業員数
17,512名 (連結(2025年現在))
仕事内容
【ミッション/期待する役割・責任】
・企業価値を毀損しかねない内部統制上の重大リスクを早期に発見し、適切な改善につなげることで、重大な損害の発生を未然に防ぎ、会社の健全な発展と持続的な成長に貢献する
・経営者の期待や経営課題を的確に捉え、独立した立場から、会社の発展と経営判断に資する実効性の高い内部監査を提供する

【職務概要(具体的な業務内容)】
1.個別の内部監査における以下の業務の適切な遂行
・監査計画の作成
・監査プログラムの検討/作成
・証憑の確認
・監査調書の作成
・監査報告書の作成

2.部門監査の実施(購買、営業、在庫管理、支払管理、労務管理、法令遵守等)

3.リスクベースでのテーマ監査の実施(情報セキュリティ、贈賄防止、競争法対応、購買プロセス等)


■職場の雰囲気
・中途社員が多く在籍し、成長、活躍している職場です。
求める経験 / スキル
【必須条件】

・内部監査部門における3年程度の経験(監査計画、監査プログラム、監査調書、監査報告書の作成、証憑の閲覧、監査面談を自分が主体的に実施した経験)
・内部監査に関わる知識(グローバル内部監査基準についての理解など)


【歓迎条件】
・英語力(英語での監査の実施経験)
・海外グループ会社の監査経験
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(公認情報システム監査人)
・法務のバックグラウンド
・データ分析の知識/経験

【求める人物像】

・変化に応じた判断力及び決断力
・分析力及び問題解決能力
・論理的思考力
・社内外の関係者に対するコミュニケーション能力と対人対応能力
・自分のやり方にこだわらず、内部監査能力を向上させつづけることに対する謙虚な姿勢
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,100 万円

ネスレ日本株式会社

  • 外資系企業
  • 在宅勤務可
仕事内容
内部監査(Nestlé Internal Audit)は、多様なグローバルチームへの参加と、継続的なキャリアアップによる強力なリーダーシップスキルの育成の機会を提供します。

【チームミッション】
リスクベースでの客観的な保証を担保すること、また、アドバイス、インサイトを提供することにより、組織の価値、評判、持続可能性を高め、プロテクトすることです。
ネスレの内部監査メンバーとして、北東アジア地域(日本、韓国、中国)の全ての部門および事業を知る機会があり、工場のオペレーターから本社役員まで、社内の様々なプロフェッショナルと接することができます。
こちらの内部監査チームは、全世界のネスレの内部監査組織の一部であるため、世界各国の監査メンバーと仕事をする機会もあり、日本以外の国で監査を行う機会もあります。ネスレ監査メンバーとして得た経験と知識は、将来あらゆる業務に携わるために役立ちます。

【部署紹介】
財務管理本部 内部監査部は、ネスレのグローバル内部監査組織の一員として、日本・韓国・中国を中心とする北東アジア地域の事業部、本社機能、工場を対象に、リスクベースの監査を行っています。監査案件ごとに多国籍のメンバーでチームを組み、各メンバーが専門性や経験に応じた領域を担当します。国内外の幅広い部門や役職者と連携しながら、ガバナンス・リスク管理・内部統制の強化と業務改善に貢献する、国際性の高いチームです。

【業務内容】
- 事業部/工場/本社およびプロセスに対するリスクベースの監査/レビューを準備・実行する
- 業務上の有効性・効率性を確保するためのプロセスおよび統制の評価を行う
- 法律、規制、契約、方針、手順の遵守を確認する
- 報告の信頼性・完全性、情報の機密性、資産の保護を確保する
- コントロールの強化およびプロセスの改善を特定し、推奨する
- 監査結果および是正措置の勧告を伝える
- 監査結果を関係者に提示し、推奨事項の実施スケジュールを合意する
- 監査プログラム、マニュアル、ツールの維持・更新をする

日本・韓国・中国の監査を担当していただく為、年間70%程度の出張をお願いしています。一つのプロジェクトはおよそ8~9週間になります。監査チームには約3年間在籍していただきたいと考えています。

【このポジションの魅力】
・グローバルな環境の中で、様々な国やファンクションのビジネスを学ぶことができ、多様なバックグラウンドや専門性を持つ同僚と協働できます。
・プロフェッショナルな監査チームの一員として成長できる機会があり、通常ではなかなか訪れる機会のない国や地域、拠点を経験できます。
求める経験 / スキル
【必須条件】
■ビジネスレベルの英語力(業務で英語を使用する機会は多く、面接も英語で実施予定)
■2-3年の社会人経験(財務・監査・マーケティング・販売・サプライチェーンなど)
■OAスキル(Excel・Power Point・Word・Outlookなど)
■コミュニケーション能力(特に、英語でのコミュニケーション力およびレポート作成が可能な方)

【歓迎条件】
■SAPを要した業務の経験
■ファイナンスやサプライチェーンなど監査以外の経験をお持ちの方

【求める人物像】
■高い分析力、組織力をお持ちの方
■高い柔軟性、粘り強さ、好奇心、異文化への寛容さを備えたチームプレーヤーであること
従業員数
2,400名 (グループ各社社員含む)
勤務地

兵庫県

想定年収

650 万円 ~ 850 万円

従業員数
2,400名 (グループ各社社員含む)
仕事内容
【業務内容】
・主として銀行のリスク管理業務、当局対応・法令規制対応業務に対する内部監査を担当するビジネス監査人として、業務監査全般を担当します。
・年度計画に基づく個別監査プロジェクトのスタッフとして監査チームに参加する他、日常的なモニタリング活動を通じてグループ全体のリスク評価を実施します。
・旧来の検査・考査とは異なる「内部監査」という視点からリスクを把握し、検証・評価を行うことにより、業務の改善を促進する業務です。
求める経験 / スキル
<必須>
・銀行での業務経験
<あれば尚可>
・銀行でのリスク管理業務、バーゼル規制対応業務のご経験
・銀行での財務、経理業務、J-SOX対応業務のご経験
・金融機関での内部監査のご経験

<人物像>
・問題意識が旺盛で、事象を客観的かつ論理的に分析することができる方
・法人・個人顧客向け営業やリスク管理等の業務分野に関する深い知識と経験を有し、幅広い視野と見識がある方
・経験した業務に関する知識に加え、新しいビジネス・商品・業務プロセスを理解する柔軟な思考ができる方
・コミュニケーション能力が高く、チームの一員として貢献できる方
内部監査を自らのキャリアと考えて挑戦してみたいという意欲のある方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

プライム上場金融総合サービス会社

  • 上場企業
仕事内容
<具体的な仕事内容>
・経営監査部 海外監査グループ・IT監査グループでは、下記の監査業務および付随する関連業務を行っております。実際に従事いただく監査および業務については、ご経験やスキルをお聞きし、ご担当いただく予定です。

■主な監査業務:
・海外子会社監査:海外子会社におけるコーポレートガバナンスおよび第2線部門(リスク管理、コンプラインアンス、事故発生防止等)の有効性に関する監査、業務・会計監査など
・システム監査:サイバーセキュリティ(脆弱性対策)及び情報セキュリティ、次期クレジットカードシステム開発に関する監査など

■主な監査関連業務:
・リスクアセスメントに基づく監査テーマの選定および監査手続の設計
・グループ各社における業務・会計・システム等の内部監査の計画策定、実施、報告
・システム監査、情報セキュリティ管理体制の評価
・内部監査結果に基づく改善提案およびフォローアップ
・取締役会・監査役会への報告資料作成
・グループ横断的な内部統制強化に向けた調査・助言
求める経験 / スキル
<必須>
① 英語の事務作業(メール等)やコミュニケーション(対現地子会社等)に抵抗がない方
② IT監査業務に携わる意欲をお持ちの方(実務経験の有無は問いません)

上記①②に加え、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・IT監査(システム監査)の実務経験
・システム企画・開発・運用、
 情報セキュリティまたはサイバーセキュリティ対策に関する実務経験
・金融機関での内部監査経験(銀行、クレジット、保険、証券、その他金融業)
・監査法人やコンサルティング会社での金融機関向け監査・アドバイザリー業務経験・
 リスク管理業務や子会社管理業務経験
・海外(出張含む)での監査業務経験

 <歓迎>
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システム監査技術者
・公認会計士(CPA)
・日商簿記2級以上
・内部監査部門、財務経理部門でのマネジメント経験

<求める人材像>
・内部監査を通じて、複雑な業務やプロセスを理解し、客観的な分析に基づく積極的な改善提案に取り組んでいただける方
・経営陣、他部門の責任者・担当者との調整や円滑なコミュニケーションが行える方
・部内メンバーと強調し、チームマネジメントが行える方
・金融業界の動向や当社ビジネスの変化や新しい取組みに対して常に知識をアップデートし、積極的に学習する意欲のある方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,141 万円

大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
以下業務において、ご経験に応じた業務からご担当いただきます。
・国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
・内部統制(J-sox)に関する有効性評価
・各種プロジェクト推進/管理
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部監査実務、監査法人勤務または事業会社におけるリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
※リスク管理関連業務とは
 事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます
・日常会話レベルの英語力(TOEIC600点程度)

【歓迎要件】
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・CIA資格保有者
・その他、監査関連資格は歓迎
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

東証プライム上場 大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
●国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
●内部統制(J-sox)に関する有効性評価
●各種プロジェクト推進/管理
求める経験 / スキル
【必須要件】 
●内部監査、外部監査、リスク管理関連業務いずれかのご経験
●海外との業務上のコミュニケーション経験(往査・会議・赴任等) または TOEIC700点程度(同等資格含む)
 ※リスク管理関連業務:事業企画・事業統括、経営企画・経営戦略、財務会計、法務・コンプライアンス等を含む

【歓迎要件】
・CIA資格保有者
・中国語などの英語以外の語学力
・その他、監査関連資格は歓迎
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

中央可鍛工業株式会社

  • 在宅勤務可
  • 上場企業
仕事内容
■業務内容:
当社およびグループ会社(海外子会社を含む)を対象とした内部監査・内部統制業務をご担当いただきます。
会社の健全な成長とガバナンス強化を支える重要なポジションです。

具体的には、
・監査結果の取りまとめ、改善提案の立案およびフォローアップ
・各部門・各拠点に対する業務監査、テーマ監査の実施
・企業倫理ヘルプライン制度に関する対応業務
・内部統制評価の全体設計および運用・管理
・各部門との調整、改善指導
・監査法人との連携・対応
・取締役会・監査役会等への監査結果報告および提言
求める経験 / スキル
【必須条件】
内部監査関連する業務のご経験をお持ちの方
(銀行でのリスク管理、業務改善など)
従業員数
970名
勤務地

愛知県

想定年収

500 万円 ~ 700 万円

従業員数
970名
仕事内容
■具体的な仕事内容
海外関係会社のガバナンスの関係者(経営層・監査部門・部門責任者)を中心として、持株監査部・外部監査人
と連携して、以下の業務を実施いただきます。
・J-SOX 対応全般の推進
・全社統制・業務プロセス統制に関する文書化(RCM・業務フロー)のレビュー及び改善助言
・ウォークスルーや統制評価を通じた内部統制の有効性評価
・不備発見事項に対する改善促進およびフォローアップ
・内部監査実施、監査報告書作成および改善状況のモニタリング
・J-SOX と内部監査業務から見えた課題をガバナンス強化へ働きかけ
求める経験 / スキル
【必須条件】
・語学力(英語)が堪能な方(TOEIC800 点以上)
・海外関係会社と英語で折衝し、英文資料の作成及びレビューができる方
・内部統制監査もしくは業務監査の実務経験がある方
・内部統制の整備・運用及び評価に関する実務経験がある方

【歓迎条件】
・海外関係会社の管理・ガバナンス業務経験のある方
・監査法人におけるJ-SOX または内部統制関連アドバイザリー業務経験のある方
・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)、公認システム監査技術者
(CISA)の資格をお持ちの方
従業員数
12,183名 (2026年3月期連結)
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,100 万円

従業員数
12,183名 (2026年3月期連結)

株式会社三菱UFJ銀行

仕事内容
【業務内容】
・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

【魅力】
・1名あたり年間3-4本の監査を担当。
・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。
・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。

【歓迎要件】
以下のいずれかの条件を満たせば尚可。
・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方。
・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方。
・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)。
従業員数
32,786名 (2023年3月末現在、単体)
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
32,786名 (2023年3月末現在、単体)
仕事内容
【職務内容】
※ご応募いただきました書類・面接時の情報を基に、適していると考えられる業務を選定いたします※

■共通内容
同社グループのグローバル本社として、法務・コンプライアンス・リスクマネジメント領域の戦略立案・マネジメントを担い、国内外グループ全体のガバナンス強化と組織変革をリードしていただきます。
ご経験・適性に応じて主担当領域を決定し、CROや経営層と連携しながら、下記の業務を推進していただきます。
・国内外グループ会社との英語での戦略協議・交渉
・グローバル全体を見据えた施策の策定・優先順位付け・展開
・経営層への戦略的提言・意思決定支援
・多文化マネジメント戦略の設計・現地責任者との関係構築
・インシデント発生時の全社的な再発防止策の策定・定着に向けた運用・体制構築
・各種研修・啓発活動のグローバルカリキュラム設計・推進
・後任育成・チームマネジメント

■職種別: 
下記の特定の職種に限定せず、横断的な職務設計も可能です。

【リスクマネジメント】
・グループ全体(国内・海外)のリスクマネジメント統括・推進
・当社事業に重要なリスクの選定・分析・統制
・リスク統制状況のモニタリングと経営陣への報告・提言
・リスクマネジメントフレームワークの見直し・改善
・地政学リスクのモニタリング・分析
【法務】
・複雑な国内外契約・取引の方針策定・推進
・グループにおける新規ビジネス領域にかかる法規制/改正に伴うリスクの予測・全社対応策の策定
・グループにおける内部通報制度(労務・内部通報案件の対応を含む)の運用・制度見直し・文化醸成
・株主総会・取締役会等の運営・経営陣へのアドバイス
・グループ会社法務体制の統括・ガバナンス強化
【コンプライアンス】
・グローバルコンプライアンス基準・倫理綱領の策定・推進
・国内外グループ会社向けコンプライアンス体制の設計・展開
・多国籍対応のコンプライアンス教育カリキュラムの開発・導入
・企業倫理委員会等の運営・経営層への戦略提言

【アピールポイント(職務の魅力)】
<伸ばせるスキル>
〇グローバルプロフェッショナルとしての専門性グループ全体の法務・コンプライアンス・リスクマネジメント戦略の策定・推進を通じ、以下のスキルを深化することが可能です
・経営層への直接報告・提言による経営視点の意思決定支援力
・海外グループ会社との英語での協働による国際調整能力
・各種職種に応じリスク対応における専門性

〇戦略的推進力
CROと連携し「脅威に強いグループ」を実現する過程で、以下の力を養成できます
・経営方針をグローバル戦術に落とし込む企画立案力
・多様なステークホルダー(国内外事業会社・経営層・外部機関)との高度な調整力
・新規プログラム立ち上げにおけるゼロベースからの構築力

<働き方>
リモートワークと出社勤務の併用が可能です

<チームの魅力>
グローバルガバナンスの最前線で「誰も手がけていない課題」に挑戦する環境にて、以下のような機会が得られます
・新たな仕組み創りへの挑戦:従来の枠組みにとらわれない新規PJや制度設計への貢献
・経営の意思決定プロセスのサポート:CRO直下のポジションとして、経営層と密に連携しながら、重要な意思決定プロセスに関与
・多文化マネジメント経験の獲得:世界50ヶ国以上のグループ会社との協働によるグローバルなネットワークを活用した多文化マネジメントに携わることができます
求める経験 / スキル
【必要条件】
■求める経験・スキル・知識
■共通条件
〇自律的実行力
・経営視点で未顕在リスクを予見し、自ら情報収集・分析する能力(外部弁護士に依存せず、自ら法的リスクシナリオを構築できる)
・前例のない課題に対し、解決策を企画・実行できる力
・複雑なリスク情報を論理的に整理し、経営判断を促す資料作成・説明力

〇協働調整力
・海外グループ会社の経営層を含む多様なステークホルダーと信頼関係を構築し、合意形成できる能力
・法務/ERM/コンプラの壁を越えた課題解決を主導できる調整力
・現場スタッフの専門性向上を図る指導・教育設計力

■専門性条件
・グローバルに事業展開する企業にて、上記職務に関する業務に携わった経験を5年以上有する方(複数領域の経験がある場合は尚可)
※ご経験と適性に応じて配置を検討します

【歓迎条件】
■求める経験・スキル・知識
■専門性要件
上記職務に関する業務以外でも、グローバル企業のガバナンスに資する以下のような経験を有する方
 ・ グループ会社マネジメント
 ・ BCP設計・実装
 ・ 他、財務・人事・監査等のコーポレート業務

■言語要件
以下、ビジネス英語を用いた経験
- 海外グループ会社との会議ファシリテーションや、留学時の多文化コミュニケーション経験
- 英文契約書レビュー/コンプライアンス文書作成経験

■資格
・TOEIC800点以上または、それ相当の語学力
従業員数
195,100名 (グループ全体/2023年3月31日現在)
勤務地

東京都

想定年収

1,150 万円 ~ 1,400 万円

従業員数
195,100名 (グループ全体/2023年3月31日現在)

本田技研工業株式会社

  • 在宅勤務可
  • 上場企業
仕事内容
========================
WEB面接実施中です。
========================
本ポジションでは、購買部門における内部統制・管理を統括し、部門全体や管轄子会社におけるコーポレートガバナンス強化を推進するポジションです。監査・ガバナンス施策の実行をリードし、コンプライアンス違反の未然防止やリスク低減に寄与すると共に、購買部門の健全な事業運営に貢献することを目指します。

【具体的には】
●内部統制統括
・購買部門内の監査統括・推進
・ガバナンス強化施策の実行
・コーポレートガバナンス自主検証を行う各部門の課題抽出力向上支援

●管轄子会社のコーポレートガバナンス強化
・リスク事象の水平展開や啓発活動を通じ、コンプライアンス違反の未然防止
・子会社事務局を通じた管理・教育施策の実施
●部門全体の管理業務
・予算管理、月次管理業務などの運営サポート
・購買独自ルールの策定・運用支援
※専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合がございます。

【やりがい・魅力】
●多部門と連携し、横断的に組織をリードするポジションです。
●自部門だけでなく管轄子会社への啓発や再発防止施策に携わり、企業価値向上に直結する仕事を経験できます。
●内部統制のスペシャリストとして知見やスキル研鑽が図れます。

【社員の声】
●40代社員
部門全体の内部統制全般を担当しており、部門以外の関連部門と連携し深堀りテーマを選定します。自分を中心に関連部門を巻き込んで推進できることにやり甲斐を感じています。また、経験を積み重ねることで唯一無二のスキルがつくことも魅力です。

◆Hondaの社風・働き方
・Hondaフィロソフィーとは
https://global.honda/jp/guide/philosophy/
・仕事も育児も、しなやかに強く。Hondaで輝くワーキングマザー
https://global.honda/jp/career/3.html
・経験者と妻、そして上司が語る、男性の育児休職のススメ
https://global.honda/jp/career/44.html
・多様な人材の活躍へと進化するHonda-仕事と育児の両立実現に向けた軌跡
https://global.honda/jp/career/13.html
求める経験 / スキル
【求める経験・スキル】
下記いずれかの実務経験を5年以上お持ちの方
●企業監査部門・法務部門・購買統制部門をはじめとした管理経験
●内部統制やリスク管理に関する経験

【歓迎する経験・スキル】
以下に該当される方は、特に歓迎いたします。
●管理部門(総務・法務)での業務経験
●法務、内部監査、ガバナンス関連業務の経験
●多部門・子会社への啓発や教育施策の実務経験

【求める人物像】
●Hondaフィロソフィーに共感いただける方
●論理的かつ柔軟な考え方で課題に取り組める方
●部門を超えたコミュニケーションができる方
●既存の枠組みの改善提案ができる方
従業員数
32,088名 (連結: 194,173名 2025年3月末時点)
勤務地

栃木県

想定年収

570 万円 ~ 1,040 万円

従業員数
32,088名 (連結: 194,173名 2025年3月末時点)
仕事内容
■楽天・事業について
テクノロジーマネジメントディビジョン(TMD)は、楽天グループの各カンパニーに対し、コーポレートITやサイバーセキュリティ、プライバシーガバナンスを提供しています。
また、開発組織の中核となる事業マネジメントを担っており、イノベーションの実現と技術基盤の強化を推進しています。
TMD内において、インフォメーションセキュリティ統括部(ISSD)は、能動的サイバー防御と、戦略的な情報セキュリティやプライバシーガバナンスを組み合わせることで、楽天が保有する世界中の資産やデータを保護しています。

■部署・サービスについて
情報セキュリティ・プライバシーガバナンス部(ISPD)は、楽天グループ全体で情報セキュリティ、プライバシー、データ、およびAIの堅牢なガバナンスフレームワークを構築・維持・強化することにより、事業成長を加速させています。
規制要件の遵守、包括的な従業員トレーニング、データ資産の戦略的管理、責任あるAIガバナンスの実施、などを通じて、楽天のグローバルな事業運営の安全性とコンプライアンス、そして革新性を確保しています。

ISPDに所属するグローバル・プライバシー・オフィス(GPO)は、各グループ会社に設置されているプライバシーオフィサーと協同しながら、多様で先進的なサービスを展開する楽天グループ全体のプライバシーコンプライアンスおよびガバナンスを統括している部門です。
楽天グループにおいてプライバシー保護は事業成長を支える重要な事業基盤の一つであり、その部門の一員として、やりがいのある業務を行えます。


■業務内容
・担当グループ会社のプライバシーに配慮したサービス開発に関する事業サイドからの相談への対応、プライバシーガバナンス体制の構築、プライバシーコンプライアンスの実装
・プライバシー保護の水準を向上させるための担当グループ会社の社内ルールの策定
・プライバシー保護に関する社内セミナーの開催等の啓発活動
・担当グループ会社のプライバシーに関するお客様からの問い合わせへの対応やマスコミからの取材への対応に関するアドバイス
・担当グループ会社のプライバシー侵害のおそれがあるインシデントへの対応
・本社側プライバシーチームと連携した、上記各取組の推進
求める経験 / スキル
必須要件:
・ゼロから新しい分野に取り組むチャレンジ精神があること
・法律に関する文書の読み込みを含むデスクワークが可能であること
・組織内外の関係者とコミュニケーションしながら業務を行った経験

歓迎要件:
・社会人経験5年以上
・弁護士資格保有者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験
・情報セキュリティ、システム開発の実務経験
・通信事業に関する知識、実務経験
・ITやAIに関する知識、実務経験
・海外在住経験2年以上
・コールセンターなどの顧客対応、苦情対応の経験
・セミナー講師、コンサルタントの実務経験
従業員数
29,419名 (9,989名(2025年12月31日現在、使用人兼務取締役・派遣社員・アルバイト除く就業人員ベース))
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
29,419名 (9,989名(2025年12月31日現在、使用人兼務取締役・派遣社員・アルバイト除く就業人員ベース))
仕事内容
・内部監査(販売、購買、財務・経理、人事労務、IT、コンプライアンス、ガバナンス)
・J -SOX監査体制の構築(要領の整備、監査計画の策定、監査基準の整備等)
・監査役との連携、監査役の支援

■組織構成(配属先)
・内部監査室
求める経験 / スキル
・経験:財務会計直近10年以上、J-SOX導入及び実務経験
・資格:CIA、CFE、CISA
・業種:製造業
・語学:ビジネスレベルの英語、中国語、タイ語
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 920 万円

仕事内容
【東証プライム上場:グループHDの中核会社】
組織改革に携わり、会社の発展に貢献できるポジションです!

【主な業務内容】
・各拠点における会計・業務プロセスの内部監査
・内部統制(J-SOX)評価および内部統制構築支援
・監査・評価計画の策定と実施
・報告書等の作成および経営層への報告
・監査・評価結果に基づく改善提案・助言

全国140拠点の拠点監査に加え、各拠点の責任者と共同しながら、コンプライアンス、ガバナンスの浸透を目指します。
求める経験 / スキル
【必須要件】
■事業会社での内部監査経験、JSOX経験
■既存の枠組みに捉われず業務を推進できる方

【歓迎要件】
▼住宅・不動産業界での実務経験者
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 700 万円

大手金融企業

仕事内容
■監査部における監査業務をご担当いただきます。

・業務領域・システム領域に係るリスクの情報収集、把握、リスクアセスメント
・監査対象業務・システムに関する事前調査、リスク情報の収集、個別内部監査計画の策定
・個別監査の遂行、内部統制の有効性・適切性の検証・評価、運用状況の検証・評価
・監査結果の導出と監査対象業務・システムに対する改善に向けた提言、監査結果報告書の作成
・監査業務における当社グループ会社との連携
・年度監査計画策定、監査方針や企画計画の策定
求める経験 / スキル
【必須条件】
・監査業務の経験(3年以上)を有する方
・高いコミュニケーション能力を有し、チームで監査業務を遂行できる方

【歓迎条件】
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認システム監査人)などの監査資格保有者の方
・リスク・コンプライアンス管理経験がある方
・サイバーセキュリティ対応やシステム監査の実務経験がある方
・データマイニング、AIツールに精通した方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

株式会社ほけんのぜんぶ

  • 課長以上
  • 在宅勤務可
仕事内容
売上100億円規模・複数事業の管理部門改革を経営直下でリード|BPR・AI/DX・業務標準化を推進

◇売上100億円規模から次の成長を目指すグループの経営基盤をつくる
◇経理財務・経営企画・採用・情報システム・コンプライアンスなどを横断して改革する
◇Excel依存・属人化・部門間の重複業務を仕組みから見直す
◇AI・SaaS・ワークフロー等を、実際の業務改善に組み込む
◇経営層・部門長・実務担当者を巻き込み、構想から実行・定着まで担う
◇将来はコーポレート改革室長・管理本部責任者・執行役員候補を目指せる

ZENB HOLDINGSグループは、保険代理店事業を中心に安定した収益基盤を持ちながら、不動産、人材、マーケティング、BPO、M&Aなど複数の事業領域へ展開を進めています。今後、現在の売上100億円規模からさらに大きな成長を目指すにあたり、コーポレート部門の機能強化が重要な経営テーマとなっています。現在、経理財務、情報システム、コンプライアンス、経営企画、採用、業務管理などの各機能は存在していますが、既存業務の運用が中心となっており、業務フロー改善、AI活用、システム化、部門横断の改革、事業部への改善提案といった攻めのコーポレート機能には強化余地があります。そこで今回、経営直下でグループ全体のコーポレート部門を横断的に見直し、業務改革・AI活用・管理体制強化を推進する責任者候補を募集します。

【具体的な業務内容】
■コーポレート部門全体の業務改革
・経理財務、経営企画、採用、情報システム、コンプライアンス、業務管理等の業務棚卸し
・各部門の業務フロー、工数、役割分担、属人化・重複業務の可視化
・経営上の重要度、改善効果、実行難易度を踏まえた改革テーマの選定
・グループ全体のコーポレート改革ロードマップの策定

■業務プロセスの再設計・標準化
・給与計算、報酬計算、予実管理、採用管理、契約管理等の業務改善
・稟議、申請、承認、データ提出等の業務フロー改善
・部門ごとに異なる業務手順、管理方法、フォーマットの標準化
・業務品質、生産性、処理スピードを可視化するKPIの設計

■AI・デジタルツールを活用した業務改善
・生成AI、SaaS、ワークフロー、RPA、BI等を活用した改善施策の企画
・ツール導入前の業務整理、要件定義、運用設計
・既存システム、管理データ、業務フローの連携方法の見直し
・導入後の利用状況、改善効果、業務定着の検証

■経営層・各部門との連携
・経営層への課題報告、改革方針の提案、進捗報告
・各部門長との課題整理、役割分担、改善方針の合意形成
・事業部門へのデータ提出依頼、業務運用変更、改善要求
・部門横断プロジェクト、改善会議体の企画・運営

■改革推進体制の構築
・改革プロジェクトの進捗管理、課題管理、効果測定
・既存部門の担当者を巻き込んだ推進体制の構築
・業務改革を継続的に進める社内人材の育成
・将来的なコーポレート改革組織の立ち上げ、マネジメント

『ポジションの魅力』
①売上100億円規模から次の成長を目指すグループの経営基盤をつくれる
既存業務の一部を改善するだけではなく、複数事業を展開するグループのコーポレート機能そのものを見直すポジションです。
事業と組織の拡大に合わせて、会社の今後を支える管理体制を構築できます。

②複数のコーポレート領域を横断して改革できる
経理財務、人事、採用、情報システムなど、特定の一領域に限定された役割ではありません。
複数の管理部門を横断して課題を整理し、グループ全体にとって最適な業務フローや管理体制を設計できます。

③企画だけでなく、実行・定着まで担える
改革方針や資料を作成して終わるポジションではありません。
現場の業務を理解し、関係者と合意形成を行いながら、新しい業務フローを設計し、運用開始後の効果検証まで担当します。
自ら設計した仕組みが会社の標準となる過程を経験できます。

④AI・SaaSを実際の業務改革に活用できる
生成AI、SaaS、ワークフロー、RPA、BIなども、改革を進める手段として積極的に活用していきます。ツール導入自体を目的にするのではなく、業務課題の整理から要件定義、導入、定着、効果検証までを一貫して経験できます。

⑤経営に近い立場で会社全体の変化を推進できる
経営層へ直接課題や改善案を提案し、各部門長と改革方針をすり合わせながらプロジェクトを進めます。経営者が持つ問題意識を、具体的な課題、優先順位、実行計画、KPIへ落とし込み、会社全体の変化につなげる役割です。

⑥管理部門全体を担うキャリアを目指せる
まずはコーポレート改革責任者候補として、グループ横断の業務改革を担当していただきます。
その後は、成果や志向に応じて、コーポレート改革組織の責任者、経営管理本部の責任者、管理部門全体を管掌するポジションへ役割を広げることを想定しています。

【キャリアパス】
コーポレート改革責任者
⇒ コーポレート改革室長・経営管理本部副本部長
⇒ 管理本部責任者・執行役員候補
求める経験 / スキル
【必須要件】
•事業会社での業務改革、BPR、業務改善、DX推進の経験
•経営企画、経営管理、管理部門、業務企画いずれかの経験
•部門横断プロジェクトを推進した経験
•業務フローの可視化、課題整理、改善案設計の経験
•Excel依存業務、属人化業務、非効率業務の改善経験
•経営層、部門長、現場担当者と連携しながらプロジェクトを進めた経験
•未整備な環境で、自ら課題を見つけて改善を進めた経験

【歓迎要件】
•従業員300名以上の成長企業、中堅企業、IPO準備企業での管理部門改革経験
•保険、金融、不動産、人材、BPO、コールセンター、営業会社での業務改善経験
•SaaS、ワークフロー、BI、RPA、生成AI等を活用した改善経験
•経理財務、人事、採用、法務、情報システム、コンプライアンスの複数領域に関わった経験
•予実管理、事業部別PL、KPI設計の経験
•経営会議、役員会、部門長会議向けの資料作成・提案経験
•IPO準備、内部統制、J-SOX、規程整備に関わった経験
•経営者直下でプロジェクトを推進した経験
従業員数
568名
勤務地

東京都

想定年収

804 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
568名
仕事内容
内部監査室にて、本社内およびグループ会社(国内・海外)の内部監査業務を担当いただけるメンバーを募集いたします。
事業拡大に伴い監査体制をより強化していくこと、特に拡大している海外子会社の内部監査対応が重要課題となっております。
リーダーシップを発揮し内部監査体制を構築していただける方を求めています。
また将来的にJ-SOX対応を予定しています。

募集背景は現室長の9月退職による欠員募集です。
10月以降は前経理部長(J-SOX経験者)に外注を予定していますので
ご入社後、当面は前経理部長と伴走しながら業務を引き継ぐことを想定しています。

■配属先:内部監査室(勤務地東京) 
※現在は内部監査室メンバー1名体制です
求める経験 / スキル
<必須条件>
上場会社における内部監査業務管理職のご経験(J-SOX内部監査経験含む)
英語中級以上(英語での会議に参加が可能なレベル)
計画・指示だけではなく、プレイングマネジャーとして主体的な働き方ができること

<歓迎スキル>
英語上級
勤務地

東京都

想定年収

927 万円 ~ 1,099 万円

非公開

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
店舗の業務監査と監査等委員とのやりとりをメインに下記業務をお任せ致します。その他に重要会議体(取締役会・経営会議)へのオブザーバー出席いただく予定です。

【業務詳細】
■監査等委員会事務局(招集・報告・監査業務等)
部門監査、店舗監査全般・コンプライアンス委員会及び厳罰委員会の業務対応
■社内ルール運用(諸規定の改定等)
■内部通報制度の運用、内部通報窓口弁護士との折衝
■内部監査計画の立案 監査に基づく改善指示並びに助言
■取締役社長特命事項・コンプライアンスに関する指導・勧告及び検証
■内部統制システムの整備・運用状況の確認と検証
求める経験 / スキル
■望むべき経験・スキル(いずれかでも)
・内部監査業務
・上場会社での勤務
・財務諸表関連の基本知識
・会社法関連の基本知識
・取締役会・監査当委員会・コンプライアンス委員会といった重要会議への関り(事務局・出席・報告・議事録作成等)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

ダッソー・システムズ株式会社

  • 外資系企業
仕事内容
担当していただく業務は以下の通りです。

【権利保護プログラムの戦略の立案と推進】
ー License Compliance チームの成長を生み出すために、既存の権利保護プログラムを発展させ、チーム並びに監査法人や法律事務所に効率的かつ効果的なサポートを提供する。
ー 権利保護プログラムを推進するために監査法人や法律事務所が担当するプログラムを見直し、強化する。
ー ライセンス監査プログラムを再構築のうえ実行し、顧客によるソフトウェアの使用許諾契約からの逸脱を発見した場合は是正対応を行う。
ー 当社ソフトウェアの不正利用を特定する技術の革新に寄与する。

【著作権侵害およびコンプライアンス問題への対処】
ー 利用可能なあらゆる情報源を駆使して、当社ソフトウェアの不正利用につながる情報を調査し、案件ごとに適切な対応方針を決定し、実行する。
ー 当社ソフトウェアの不正利用につながる情報に基づき、侵害に関する十分な証拠を準備の上、不正に利用してしまったユーザにコンタクトし、電話や訪問による事実確認を行い共通認識を形成する。
ー 不正に利用してしまったユーザと、今後必要なライセンスの購入を含む和解条件を交渉し、解決する。
ー 自らリーダーシップを発揮し、社内外の関係者と協力して、案件をクローズする。
ー 必要に応じて著作権団体や法律事務所、監査法人に業務を委託し、法律事務所の通知書などをレビュー・加筆修正する。
ー 著作権侵害を解決するために必要に応じて法的手続きを実行するうえで、法律事務所に提供する情報などを社内の部門と連携し、協力して手配する。

【違法販売への対処】
ー 違法な DS 製品の流通に関与する組織および個人を排除するために、著作権団体や法律事務所、法執行機関などと関係を構築し協力し、証拠を保全するサポートを提供する。

【案件管理】
ー コンプライアンス案件を社内システムに入力・登録し、タイムリーかつ正確に適切に各案件のステータスをモニタリング及び管理し、関連部門と密接に状況を共有する。
ー 収益率(Expense to Revenue)および最適な投資利益率(Return on Investment)を管理する。

【担当エリアについて】
岐阜・三重・静岡・長野エリアをご担当いただく予定となっておりますので、名古屋オフィス・大阪オフィス・東京オフィスのいずれかを拠点として週2~3日の出張を基本とした働き方となります。
求める経験 / スキル
●5 年以上の不正調査またはソフトウエア・ライセンス監査の経験
●法執行機関や法律事務所、監査法人などでの就業経験
●読み書きレベルの英語能力
従業員数
826名 (グループ会社含む)
勤務地

複数あり

想定年収

1,100 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
826名 (グループ会社含む)

SOMPOホールディングス株式会社

  • 上場企業
仕事内容
■配属部門のミッション・業務概要
グループの戦略的リスク経営(ERM)の枠組みの高度化・実践を通じて、SOMPOのパーパス実現と企業価値向上に貢献する。
・リスクを網羅的に特定・評価・管理し、想定外の損失を回避する。
・リスク管理にかかる各種規制・ガイドラインへの対応と態勢の整備。
・グループ全体へのリスク文化の醸成・浸透。
※特にサイバー/AIリスクを含むテクノロジー関連のリスクを中心に上記の業務を担う。

■当該ポジションのミッション
リスク部門内でテクノロジーリスクを専門的に扱う部署に所属し、サイバーセキュリティやAIシステムに関するリスク管理専門人材として、下記を中心的に担うポジション。
①グループのサイバーセキュリティ態勢に対する監視・牽制等のガバナンスの強化
②AIリスクガバナンスの態勢強化と運用の実効性向上

この他にも、サードパーティにおけるサイバーリスクの統制や部内のシステム/IT/AI/デジタル関連業務およびERM業務を幅広く遂行する。
採用者には、自身のIT・情報セキュリティやAIシステムに関する知識を基に関連する業務から始め、将来的には幅広く保険会社のERMの知識・経験を積むことでキャリアアップを目指していただきたい。
なお、当該ポジションはSOMPO Holdings(SHD)と損保ジャパン(SJI)を兼務し、グループ全体およびSJI個社に関して上記のミッションを担う(グループ親会社の立場からの傘下グループ会社への助言・指導に加え、SJI個社の立場から第1線部門への具体的な監視・牽制業務を担う)。

■主な業務内容
リスク統括部テクノロジーリスク統括室長の指示監督の下、以下の業務を遂行し、必要な管理態勢を整備する。
<サイバーセキュリティ>
・グループ内のサイバーセキュリティ態勢を独立した立場から監視・牽制する業務
・グループサイバーセキュリティのリスク対応に関する業務(低減/回避/転嫁/受容)
・サイバーセキュリティにかかるリスクシナリオ作成、リスク分析・評価等のリスク管理業務の運用

<AIリスクガバナンス>
・AIシステム/ツールに関するリスク評価の実施/モニタリングおよびAIリスクガバナンス態勢の定期見直し
・AIモデルテスト(生成AIまたは機械学習モデルにおける出力を中心とした評価)の内製化を含む態勢強化および運営(統計的分析業務や関連部のサポートを含む)
・AIを含むテクノロジー全般のリスク対応に関する業務(デジタル関連投資に係る技術評価および審査の助言・サポートを含む)
・AI/デジタル/テクノロジーにかかるリスクシナリオ作成、リスク分析・評価等のリスク管理業務の運用

<その他>
・上記に係る情報収集/調査やリスク管理担当役員(CRO)/取締役会等への報告
・その他リスク統括部が所管するテクノロジーリスクを中心としたERM業務全般
・リスク統括部内のシステム、ソフトウェア、OA関連業務全般、およびIT・デジタル技術・AI利活用の推進/サポート(業務品質向上/効率化)
求める経験 / スキル
以下の①または②に関する経験・知見を有する人材(経験や知見が片方であっても他方に対する業務意欲があれば問題ありません)。

①サイバーセキュリティ
・情報セキュリティに関する実務経験(セキュリティ対策、インシデント対応等)およびこれに関するリスク管理、監査やコンサルティング業務の経験
・サイバーセキュリティ管理に係る企画・推進・管理業務の経験や知識・専門性(脅威動向や法令規制動向の把握、自組織内部の手続きの適切さの判断に資する知見等)
・セキュリティもしくはリスク管理に関するライセンス(例:CRISC、CISM、CISA)に対する取得意欲のある方(資格取得・維持費用に関する補助制度あり)

②AIリスクガバナンス
・AIモデルの精度検証やモデルテストに関する一定の技術的知見/経験または統計的分析業務に関する素養/経験(AIシステムの開発/運用等に関する実務経験を含む)
・AIリスクガバナンスの企画・導入・運用の経験や知識・専門性(AI規制/ガイドライン/AIマネジメントシステム等の動向に関する知見を含む)

なお、上記に加え、以下のような特性・能力があることが望ましい。
・チームワークを重視し、関係部署と円滑に業務を遂行できるコミュニケーション能力、問題解決能力
従業員数
537名 (2024年3月現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
537名 (2024年3月現在)

大手通信グループの再エネ企業

仕事内容
①情報セキュリティガバナンスの企画・制度設計
②リスク管理・モニタリング
③教育・啓発・インシデント対応
求める経験 / スキル
*情報セキュリティ、ISMS、内部統制、リスク管理、個人情報保護のいずれかに関する実務経験
*ガバナンス、リスク管理、内部統制、情報セキュリティに関する施策を企画・推進した経験
*関係部署やステークホルダーを巻き込みながら、施策の企画・推進を行った経験
*社内外の関係者との調整・合意形成を行った経験
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 1,350 万円

東証プライム上場 ヘルスケア企業

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
監査部は監査マネージャークラスのみのスペシャリスト集団
グローバルチームとして毎日仕事をしており、プロジェクトも米国・欧州含めグローバルに行っています。
日本本社、中核会社を中心に、グループの各BUに対して監査を行う想定。(グループ全体の内部監査とコントロールテストを行うグローバル部門。日本、米国、中国、西ヨーロッパが主)

仕事内容

・監査対象部門のリスク評価
 計画から現場調査、監査報告書の作成まで、独立した役割を担います
・監査プログラムの作成、監査手順とステップの定義
・監査の全フェーズ(計画から報告まで)における監査の実施
 監査はオンラインおよびオンサイト(国際的に)で実施されます
・データ分析などの高度な監査手法の実行、内部監査プロセスの改善
・内部監査報告書の作成(英語)

グループ内部監査部門(GIA)は、PHCグループ全体にわたる質の高い内部監査の実施を担っています。
世界各地に拠点を置くメンバーで構成される、高度なスキルを持つ国際的なチームです。所属メンバーは、日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっており、継続的な自己啓発に重点を置いた学習文化を育んでいます。
GIAは、グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っています。
私たちは、あらゆる業務において質の高い成果を出すことを強く目指しています。
求める経験 / スキル
英文CVをご提出ください。

【必須要件】
・内部監査および/または外部監査経験
(事業会社経験がなくてもOK、Big4など監査法人在籍者歓迎)
・英語力ビジネスレベル
・日本語力(ビジネスレベル、JLPT N1レベル)


【歓迎要件】
・プロジェクト管理経験
・日本国外での勤務経験、または国際チームでの勤務経験
・公認監査人資格(CIA、CISAなど)
・マトリックス型組織、多分野・多文化組織での勤務経験
勤務地

東京都

想定年収

716 万円 ~ 1,214 万円

再生可能エネルギーベンチャー

  • 課長以上
仕事内容
✓ 監査にかかる機関設計の立案
✓ 定例監査、フォローアップ監査、特別監査
✓ 関係部署と連携した業務フローの整備・運用確認
✓内部監査実施マニュアルなどの策定・改廃
✓ 内部監査計画の策定・運用・管理
✓ 内部監査チェックリストの準備
✓ 内部監査報告書および付随するドキュメントの作成
✓ 内部監査業務の改善活動
✓ 監査法人との協議連携
✓ 監査役との協議連携
求める経験 / スキル
✓多様な関係者と円滑に積極的なコミュニケーションを図れる方
✓自ら課題を発見し、主体的に行動できる方
✓向上心と責任感を持ち、誠実に業務に取り組める方
✓内部監査、業務改善等の実務経験がある方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

最大手金融・リース会社

  • 上場企業
仕事内容
グループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。

■多角的に事業を展開するグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
■事業部門やミドル・バック部門への監査業務
■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
■財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
■グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
■監査委員会の事務局業務、監査情報の連携


【将来的なキャリアパスの例】
1)監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。
2)執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。
3)法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
求める経験 / スキル
<MUST>
下記のいずれかに該当する方

■事業会社での監査部門経験者
■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
■経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

<WANT>

■CIA(公認内部監査人)、公認情報システム監査人 (CISA)、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 1,030 万円

大手保険会社

  • 外資系企業
仕事内容
【具体的に想定している業務】
US-SOXおよびJ-SOXを実施するための、財務報告に係る内部統制評価のプロジェクトマネジメント業務
・上述の内部統制の設計評価および整備評価
・全社的なSOX評価体制・プロセスをより実効的なものとするための抜本的な改革(高度化)対応(IT業務処理統制も含む)
・内部監査部、外部監査人、プロセスオーナーおよび関連部署等との調整・折衝
求める経験 / スキル
【必須条件(MUST条件)】
<資格>
・JCPAあるいはUSCPA(会計系担当者)
・CISAもしくは基本情報技術者(IT統制担当者)
<経験>
・US-SOXおよびJ-SOXに係る外部監査や事業会社での設計・整備評価のご経験

■歓迎条件(WANT条件)
・保険業界(監査、コンサルティングを含む)でのご経験
・システム開発またはシステム/IT監査のご経験
勤務地

東京都

想定年収

720 万円 ~ 980 万円

仕事内容
【モーター・コイル用巻線設備の世界シェアトップクラスを誇り、世界中の自動車メーカーと取引する神奈川の優良企業】

■担当業務:
当社、グループ会社の各部門、監査役及び監査法人に対して内部監査業務全般を担当頂きます。
当社と子会社の監査業務を徐々に引き継ぎながら担当して頂く予定です。

・内部統制(J-SOX制度対応)→内部統制の整備(構築)と評価(運用)
・内部監査(業務監査対応)→アシュアランス(保証)とコンサルティング(指導)



■想定のキャリアパス:
当社内部監査室の管理職候補としてご入社いただく予定です。まずは当社事業内容を把握いただき、近い将来内部監査室長としてご活躍いただきます。

■当社のビジネスモデル:
設計や製造の一部を完全委託するような「水平分業型」ではなく、開発・設計・製造・販売・アフターサービスまでを一貫して手掛ける「垂直統合型」のビジネスモデルとなります。

■マーケットの魅力・当社の将来性:
昨今のビジネス環境としてESG経営をはじめ、脱炭素化・自動化・省力化をキーワードに、モーターの需要が世界中で高まっています。
当社は創業以来、常に「巻線機」と呼ばれるモーター製造に必要な設備を製造しており、多くの企業様から品質・技術力に対して信頼を得ております。
業界内でもトップシェアを維持していることで、今後も増加が見込まれる需要を確実に捕捉していきます。
当社は量産品製造ではなく、完全受注生産としていることから、お客様の要望を正確に聴取し、社内でアイディアを出し合って要望以上の設備を提案することにより、技術力を向上させてきました。
社是である「開拓の精神で顧客に奉仕する」を実践し、今後もさらなる成長を目指します。
求める経験 / スキル
【必須条件】
・上場企業での内部監査経験

■資格
【任意】QIA(内部監査士)
【任意】日商簿記検定2級



■求める人物像
(1)物事を公正・公平・客観的に見れることが出来、内部監査で求められる独立性と職業的懐疑心をお持ちの方
(2)会社を良くしたいという意欲や、経営に興味がある人
(3)コミュニケーション能力(交渉力、伝達力、傾聴力)のある人
(4)観察力があり細かい作業を進んで出来る人
従業員数
238名 (2024/12現在)
勤務地

神奈川県

想定年収

750 万円 ~ 850 万円

従業員数
238名 (2024/12現在)

大手投資企業

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
・内部監査機能を有する国内外グループ会社の監査活動、品質、重要指摘事項および改善状況のモニタリング・評価
・監査報告書をレビューし、事実・根本原因・リスクの重要性を見極め、重大な論点や見落としを特定
・監査結果を社長に報告するとともに、取締役会・監査役会・会計監査人等と連携
・国内外の経営陣・子会社役員と日本語・英語で協議し、必要な改善を合意・実行まで推進
・内部監査室の組織・人材・予算・品質管理、監査手法ならびにデータ・AI活用の高度化
求める経験 / スキル
・日本語・英語ともに、監査報告書の作成・レビュー、経営層との交渉、文化・ニュアンスを踏まえた論点調整を単独で完遂できるレベル(ネイティブ相当)
・内部監査、外部監査、リスク・内部統制アドバイザリー等の経験を通算10年以上
・内部監査部門長、Chief Audit Executive、監査責任者またはこれに準ずる経験(目安:管理職としての組織マネジメント経験5年以上)
勤務地

東京都

想定年収

896 万円 ~ 2,676 万円

仕事内容
オムロンの電子部品事業を担ってきたDMSカンパニーは、2026年7月1日にグループ内分社化し、Aratas株式会社として新たにスタートしました。さらに、2026年10月1日にはPEファンドへの株式譲渡が予定されており、独立企業になる予定です。

◆担っていただきたい具体的な仕事内容
同社の内部監査室立上げメンバーとして、内部監査機能および監査等委員会事務局機能の構築・運営を担っていただきます。
・内部監査機能の立上げ・運営
内部監査規程、監査マニュアル等の整備、リスクベースに基づく年間監査計画の策定
・内部監査の実施
業務監査、コンプライアンス監査、ガバナンス監査の実施、監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
・内部統制・J-SOX対応
J-SOXを見据えた内部統制評価および統制基盤の整備、全社重要リスクの把握と可視化
・監査等委員会事務局の運営
監査等委員会の年間計画策定支援、会議運営、資料作成・議事録管理、監査等委員の監査活動および調査活動の支援
・三様監査および対外対応
会計監査人との連携、三様監査の推進、株主、監査等委員会への説明・対応支援
・グローバル監査体制の構築
海外グループ会社を対象とした監査方針、監査計画、監査手法の整備、海外拠点経営陣とのコミュニケーションおよび改善活動の推進
・監査高度化の推進
データ分析監査やCAATを活用した監査手法の導入、外部専門家・監査法人と連携した海外監査の推進および将来的な内製化

※同社はグローバルに事業を展開しており、立上げ初期は海外拠点監査を監査法人・外部専門家と連携して実施します。将来的には自社主導によるグローバル監査体制を構築し、海外拠点監査の内製化を推進していく予定です。


◆具体的な仕事内容に対しての期待する成果
・同社に適した内部監査体制が構築されていること
・監査等委員会事務局機能が安定的に運営されていること
・内部監査が安定して実施され、リスクや統制課題が適切に把握・改善されていること
・将来的なJ-SOXへの対応準備や要求水準を見据えた統制基盤が構築されていること
・監査結果が経営判断や業務改善に活用されていること
・監査プロセスが属人化せず仕組みとして定着していること
・海外拠点監査を実施できるグローバル監査基盤が構築されていること
・監査法人依存から段階的に自社主導のグローバル監査体制へ移行できていること

◆この仕事の魅力
・独立新会社の内部監査室をゼロから立ち上げることができる
・PEファンド傘下企業のガバナンス構築を経験できる
・監査だけでなく経営基盤整備にも関与できる
・監査等委員会事務局として経営監督機能を支える役割を担える
・経営陣や取締役会との距離が近い
・国内監査だけでなくグローバル監査体制の設計・構築に携われる
・海外監査、IT監査、データ分析監査など高度な監査へ挑戦できる
・将来的にCAE(Chief Audit Executive)候補として活躍できる

◆部・チームの業務概要
配属先は同社の新設組織である内部監査室です。内部監査室は、社長直轄組織として独立した立場から監査・評価・助言を行い、・ガバナンス強化、・リスク管理高度化、・コンプライアンス推進、・内部統制整備、を支援します。また、内部監査機能に加え、監査等委員会事務局として監査等委員の監査活動を支援し、取締役会・監査等委員会・会計監査人・経営陣をつなぐハブ機能も担います。立上げフェーズであるため、仕組みづくりから監査実務まで幅広く関与いただきます。同社は日本国内だけでなく、アジア、欧州、米州に製造・販売拠点を有するグローバル企業です。そのため内部監査室には国内監査に加え、海外拠点を含むグローバル監査体制の構築が求められます。
立上げ初期は海外拠点の監査について外部専門家や監査法人を活用しながら運営しますが、将来的にはリスクベースで海外監査を自社主導で実施できる体制の構築を目指しています。

◆配属先の課・チームの人数や雰囲気
内部監査室は新設組織です。
初期は少人数体制で運営する予定であり、経営陣やコーポレート部門と密接に連携しながら、内部監査・内部統制・監査等委員会運営の基盤整備を進めていきます。立上げフェーズならではの裁量が大きく、自ら考え仕組みを構築することができる環境です。経営との距離が近く、自身の提案が会社の意思決定やガバナンス向上に直接反映されます。
求める経験 / スキル
◆必須条件【経験】
以下いずれかの経験をお持ちの方
(※課長クラス採用の場合は、マネジメント経験が必須となります)
・内部監査経験(3年以上)
・監査法人での監査経験
・J-SOX構築、評価業務経験
・内部統制構築・運用経験
※上場企業、大手企業、製造業、PEファンド投資先企業、グローバル企業等での内部監査経験がある方は特に歓迎します。

◆必須条件【スキル】
・リスク分析力、論理的思考力、コミュニケーション力
・報告書作成能力、経営層への説明能力
・Microsoft 365の業務活用スキル(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等の基本的なPCスキル)
・機密情報を適切に取り扱える高い倫理観、守秘義務意識
・経営層、社外取締役、株主関係者等と適切にコミュニケーションできるビジネスマナー、文章力、調整力

◆歓迎条件
・資格保有者(以下いずれか、もしくは複数)
  CIA(公認内部監査人)、CISA、CFE、USCPA、公認会計士、簿記2級
・製造業での内部監査経験
・監査等委員会事務局経験
・海外での(英語使用による)内部監査業務経験
・海外拠点との会議、インタビュー、メール対応が可能な英語力
・リスク管理業務経験
・コンプライアンス業務経験
・J-SOX構築・運用・評価経験
従業員数
7,000名 (有期雇用含む)
勤務地

京都府

想定年収

650 万円 ~ 1,250 万円

従業員数
7,000名 (有期雇用含む)

非公開

  • 上場企業
仕事内容
同社本体およびグループ全体の輸出管理に関する業務をお任せします。

~具体的には~
以下から、ご経験に応じていずれか複数をご担当いただきます。
【1】全社輸出管理体制の運営管理(制度立案・運営、教育、啓蒙等)
【2】輸出審査業務:外為法、米国法等に基づく輸出審査(該非判定、顧客・用途審査等)
【3】輸出管理支援システムの維持管理
【4】カンパニー・子会社の輸出管理支援(審査、体制整備、許可申請、不適合等に対する助言等)
【5】輸出管理監査

~入社後の業務イメージ~
入社後は、輸出管理に関する審査業務(該非判定、顧客審査等)を中心に、社内会議体の運営や官公庁対応、社内規則・システムの維持管理などをご担当いただきます。あわせて、法令改正への対応や、教育・法令調査等の貿易管理部所管業務についても、ご本人の習熟度や業務負荷を見ながら段階的に携わっていただく予定です。
入社後は主事以上の担当者がOJTとして丁寧にサポートし、半年~1年程度を目安に、基礎から着実に業務を習得いただける環境を整えています。

~募集背景~
増員募集。激変する国際情勢の中で厳しさを増す輸出規制に対応できる組織の強化が求められる中、 専門人材に中途入社いただき、さらなる組織強化を図るため。

~配属先~
貿易管理部
※中途採用を含む、30代~60代のメンバーが活躍しています。

 
・同社について<https://www.khi-saiyo.jp/about/aboutkhi.html>
・働く環境<https://www.khi-saiyo.jp/environment/benefitsystem.html>
求める経験 / スキル
【必須】
・輸出管理実務又は国際法務の業務経験5年以上
・TOEIC700点レベルの英語力

【歓迎】
・安全保障輸出管理実務能力試験(STC)資格
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,211 万円

株式会社りらいぶ

  • 課長以上
  • 役員
仕事内容
経営直下で企業統治体制を強化しIPOを見据えた組織基盤づくりを支える常勤監査役

【職務概要】
りらいぶの常勤監査役として、取締役の職務執行を監査するとともに、ガバナンス強化・内部統制・コンプライアンス体制の整備を推進していただきます。
IPOを見据えた組織基盤づくりを進める中で、経営陣に対して客観的な視点から提言を行い、企業価値の向上と持続的な成長を支える重要なポジションです。経営陣・内部監査部門・会計監査人と連携しながら、監査役として会社全体の健全な経営を支えていただきます。

【主な業務内容】
・取締役の職務執行に対する監査
・取締役会および重要会議への出席
・内部監査部門および会計監査人との連携
・内部統制およびコンプライアンス体制の検証
・監査報告書の作成
・リスクマネジメント体制の評価
・稟議書や契約書等の重要文書の閲覧
・株主総会への対応
・不正や法令違反が発生した際の調査および是正提言
求める経験 / スキル
【必須要件】
・財務や会計に関する基礎知識
・会社法やコンプライアンスに関する知識

【歓迎要件】
・経営管理、法務、経理財務、監査等の実務経験
・上場企業での取締役または監査役経験
・上場企業またはIPO準備企業での監査役経験
・内部監査責任者または管理部門責任者経験
・J-SOX(内部統制報告制度)への対応経験
・社外監査役の経験
・コーポレートガバナンスに関する知識
・公認会計士(CPA)、USCPA、弁護士、税理士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)などの有資格者

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実性を持ち、公正・中立な立場で判断できる方
・問題を指摘するだけではなく、改善提案まで主体的に行える方
・経営陣や各部門と信頼関係を築きながら調整できる方
・改善状況を粘り強くフォローし、組織全体のレベル向上に貢献できる方
・変化の多い環境を前向きに捉え、組織づくりを楽しめる方
従業員数
50名
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

従業員数
50名

株式会社りらいぶ

仕事内容
【職務概要】
りらいぶの内部監査室長として、ガバナンス強化・内部統制構築・リスクマネジメントを推進していただきます。
IPOを見据えた内部統制やJ-SOX対応をはじめ、各部門への監査や業務改善提案を通じて、経営基盤の強化を担うポジションです。経営陣や監査役、会計監査人とも連携しながら、成長企業にふさわしい監査体制を構築していただきます。

【主な業務内容】
● 全社年間内部監査計画の策定・実行
● 各部門に対する業務監査・テーマ監査の実施
● J-SOX(内部統制報告制度)対応および内部統制評価制度の構築
● 監査報告書の作成および改善提案
● 被監査部門への改善フォロー
● 監査役・会計監査人との連携
● コンプライアンス遵守状況の確認
● 業務プロセスのリスク評価
● 不正・事故発生時の調査支援
● 内部規程・業務フローの整備支援
● 情報セキュリティ・個人情報管理状況の確認
● 取締役会・監査役会への出席および監査役としての監査業務
● 経営陣への監査結果報告およびガバナンス強化に向けた提言
求める経験 / スキル
【必須要件】
● 内部監査室での実務経験
● 関係部署と円滑にコミュニケーションを取れる方
● 管理部門での業務改善・内部統制構築経験
● 内部統制・リスク管理に関する理解
● 監査手続・証憑確認に関する知識
● 文書作成能力(監査報告書等)

【歓迎要件】
● IT監査・情報セキュリティ監査経験 ※特に歓迎
● IPO準備企業または上場企業での内部監査経験
● J-SOX(内部統制報告制度)対応経験
● 監査法人またはコンサルティングファームでの勤務経験
● Big4等でのアドバイザリー経験
● 情報システム監査経験
● リスクマネジメント体制構築経験
● コンプライアンス部門での実務経験
● 海外子会社監査経験
● 不正調査・フォレンジック対応経験
●公認会計士(CPA)、USCPA、弁護士、税理士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)などの有資格者

【求める人物像】
● 高い倫理観と誠実性を持ち、公正・中立な立場で判断できる方
● 問題を指摘するだけではなく、改善提案まで主体的に行える方
● 経営陣や各部門と信頼関係を築きながら調整できる方
● 改善状況を粘り強くフォローし、組織全体のレベル向上に貢献できる方
● 変化の多い環境を前向きに捉え、組織づくりを楽しめる方
従業員数
50名
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 800 万円

従業員数
50名

株式会社イワキ

  • 上場企業
仕事内容
■事業内容:
ケミカルポンプをはじめとする流体制御機器製品の開発・生産・販売・メンテナンスまで行う総合メーカー

■本ポジションについて
内部監査メンバーとして幅広く監査業務をおまかせいたします。

■仕事内容
・各部門への内部監査
・監査時における社員へのヒアリング
・内部監査報告書作成
・内部統制 など
※年に数回、拠点の監査のための出張がございます。
求める経験 / スキル
■必須条件
・事業会社での内部監査経験
・内部統制(J-SOX)対応経験
・監査報告書の作成経験
・各部門責任者や社員へのヒアリング経験
・基本的な会計・財務知識
・出張対応が可能なこと

■歓迎条件
・製造業での内部監査経験
・経理・財務・管理部門での実務経験
・ISO監査や品質監査の経験
・公認内部監査人(CIA)
勤務地

東京都

想定年収

540 万円 ~ 800 万円

ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社

  • 外資系企業
仕事内容
会社の経営目標達成に向けた内部統制活動を実施しており、リスクベースに基づく監査業務を行う仲間を募集いたします。

【具体的な業務内容】
■内部監査業務
① リスクベースに基づく監査業務:監査計画の作成/事前準備/監査実査/監査報告書の作成/改善提案
② 改善に対するフォローアップ監査
求める経験 / スキル
【必須要件】
・経験:内部監査または内部統制業務経験 (3年目安)
・知識:情報セキュリティ、IT統制に関する内部監査または内部統制活動に関する知識
・ツール:エクセル、ワード、パワーポイント等による資料作成の経験
・その他:コミュニケーションスキル、、向上心

【歓迎要件】
<経験>※以下のいずれか
・公開会社での監査員経験が2年以上
・主管官庁に限定された公認会計士事務所での監査経験が2年以上
・プログラム設計又はシステム分析などの業務経験が3年以上
<知識>※以下のいずれか
・公認会計士試験の合格者、一般社団法人日本監査協会の公認内部監査人、情報システムコントロール協会の公認情報システム監査人証明書保有者
<ツール>
・DXツールの活用経験
<語学>
・英語または中国語の日常会話
<その他>
・時間マネジメント、意見調整、プレゼンテーション、交渉力
従業員数
1,660名 (2025年3月)
勤務地

京都府

想定年収

650 万円 ~ 1,150 万円

従業員数
1,660名 (2025年3月)
仕事内容
【具体的な業務内容】
▼内部監査業務(年間監査計画に基づき、各3ヵ月程度のスパンで実施)
※内部監査においては、ご自身の専門領域に加えて、会計、税務、人事労務、IT、
 コンプライアンス等様々な分野での監査をご経験いただきます。
・拠点監査(国内、海外拠点)、テーマ監査
・監査手続の検討、監査手続策定、監査実施(インタビュー、調書作成)、経営者報告
・年に3回程度の海外出張(各5日~1週間程度)

<こちらのポジションの魅力>
・グローバルに活躍できる勤務環境があります。
・監査の一連の流れ・計画~実施~報告までのすべてのプロセスを経験することで体系的に内部監査を習得することができます。
・定型的な監査プランでなく、監査項目ごとにリスクアプローチで自らテストプランを策定するなかでクリエイティブ性が発揮できます。
・経営者や企業のあり方にて一層ニーズの高まる内部監査のキャリアを積むことができます。
・監査種別も国内外の拠点/組織監査、テーマ監査に亘り、内部監査にかかる多様な専門性に触れ、学ぶことができます。

<チーム環境や雰囲気等>
・勤務環境:在宅勤務8割、2割は往査及びオフィスでの打ち合わせ等
・専門領域:会計/税務とIT、コンプライアンス、セキュリティ領域等に亘り、
  バランスがとれた構成状況
・雰囲気:監査手続きやシステム活用等において常にチーム内で相談でき、
  互いにスキルアップを切磋琢磨できる雰囲気・環境
・残業:専門知識にかかる自己学習やワークライフバランスを重視しているため通常は月0~10時間、繁忙期においてもMAX月20時間程度。
求める経験 / スキル
【求める人物像】
・公平に物事を分析し、調査し、論理的に文書化する能力をお持ちの方
・積極的に行動し、円滑にコミュニケーションできる能力をお持ちの方

【経験業種】
不問
※監査法人、事業会社での法務・経理の経験者も歓迎

【経験業務-必須要件】
※以下何れかのご経験、志向のある方

・内部監査(拠点監査(国内、海外)、IT監査、不正監査等)のご経験のある方
・一定以上の会計/税務知識があり、内部監査に興味がある方
(内部監査人CIA/米国公認会計士CPA、その他監査に関連する資格の科目合格者、またこれから目指す方も歓迎)
・プロジェクト監査経験やSAPコンサルタントのご経験がある方

【経験業務-歓迎要件】
・会計/税務、或いは内部監査に関する資格

【資格/スキル】
・PCスキル(Excel、Outlook、Power Point、Word等)※SAP使用経験 歓迎
・中級~ビジネスレベルの英語力 ※中国語歓迎
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 非公開

仕事内容
当社国内子会社を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。

【具体的な業務】
・内部監査業務(業務監査、テーマ監査、特命監査他)
・内部監査リーダー業務(主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する)
・監査企画業務(監査計画策定、監査マニュアル、監査手続書の改定他)
・JSOX内部統制評価(整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他)
・国内出張(月に1回程度)

監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。

【ミッション】
監査部は、当社グループ全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。

【キャリアパスイメージ】
内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。

【組織体制】
監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課(国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課)で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。

【各課の主要業務について】★今回は国内監査第二課への配属予定です
・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応
・国内監査第二課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当
求める経験 / スキル
【必須条件】
・上場企業における内部監査の経験5年以上※業界不問
・公認内部監査人(CIA)資格保有者
・監査先の発展に資する提言ができる、建設的なコミュニケーション能力をお持ちの方

【歓迎条件】
・海外子会社の内部監査を英語で対応できる方(TOEIC 800点程度)
・高度な会計知識がある方(日商簿記1級が目安)
勤務地

東京都

想定年収

1,100 万円 ~ 1,320 万円

仕事内容
当社グループの海外拠点を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。

【具体的な業務】
・内部監査業務(業務監査、テーマ監査、特命監査、モニタリング業務等)
・内部監査リーダー業務(主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する)
・監査企画業務(監査計画、監査テーマの策定、監査マニュアル・監査手続書他)
・JSOX内部統制評価(整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他)
・海外出張(年に4、5回程度でアジアやメキシコなど多様な国・地域の拠点を監査する機会あり)

監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。

【ミッション】
監査部は、当社グループ全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。

【キャリアパスイメージ】
内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。

【組織体制】
監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課(国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課)で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。

【各課の主要業務について】★今回は海外監査課への配属予定です
・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応
・国内監査第2課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当
求める経験 / スキル
【必須条件】
・上場企業における内部監査の経験5年以上※業界不問
・公認内部監査人(CIA)資格保有者
・英語力(TOEIC800点程度が目安)※海外監査の経験不問です。海外出張や異文化環境に対する抵抗感がなく、臨機応変に対応できる方
・監査先の発展に資する提言ができる、建設的なコミュニケーション能力をお持ちの方

【歓迎条件】
・高度な会計知識がある方(日商簿記1級資格者)
勤務地

東京都

想定年収

1,100 万円 ~ 1,320 万円

日系情報通信企業

  • 上場企業
仕事内容
内部監査もしくは内部統制業務
求める経験 / スキル
監査法人での経験
勤務地

東京都

想定年収

642 万円 ~ 1,045 万円

大手日系コンサルティングファーム

仕事内容
入社後の想定業務
内部監査チームのメンバーとして内部監査実務をご担当いただきます。

【具体的な業務内容】
▼内部監査業務(年間監査計画に基づき、各3ヵ月程度のスパンで実施)
※内部監査においては、ご自身の専門領域に加えて、会計、税務、人事労務、IT、
 コンプライアンス等様々な分野での監査をご経験いただきます。
・拠点監査(国内、海外拠点)、テーマ監査
・監査手続の検討、監査手続策定、監査実施(インタビュー、調書作成)、経営者報告
・年に3回程度の海外出張(各5日~1週間程度)

<こちらのポジションの魅力>

・グローバルに活躍できる勤務環境があります。
・監査の一連の流れ・計画~実施~報告までのすべてのプロセスを経験することで
 体系的に内部監査を習得することができます。
・定型的な監査プランでなく、監査項目ごとにリスクアプローチで自らテストプランを
 策定するなかでクリエイティブ性が発揮できます。
・経営者や企業のあり方にて一層ニーズの高まる内部監査のキャリアを積むことができます。
・監査種別も国内外の拠点/組織監査、テーマ監査に亘り、内部監査にかかる多様な専門性に
 触れ、学ぶことができます。

組織について
所属いただく内部監査チームは、ユニット長の配下に現在Director1名、Manager2名、Senior Associate1名の4名体制です。

<チーム環境や雰囲気等>
・勤務環境:在宅勤務8割、2割は往査及びオフィスでの打ち合わせ等
・専門領域:会計/税務とIT、コンプライアンス、セキュリティ領域等に亘り、
  バランスがとれた構成状況
・雰囲気:監査手続きやシステム活用等において常にチーム内で相談でき、
  互いにスキルアップを切磋琢磨できる雰囲気・環境
・残業:専門知識にかかる自己学習やワークライフバランスを重視しているため
    通常は月0~10時間、繁忙期においてもMAX月20時間程度。
求める経験 / スキル
【経験業種】
不問
※監査法人、事業会社での法務・経理の経験者も歓迎

【必須要件】
※以下何れかのご経験、志向のある方
・内部監査(拠点監査(国内、海外)、IT監査、不正監査等)のご経験のある方
・一定以上の会計/税務知識があり、内部監査に興味がある方
(内部監査人CIA/米国公認会計士CPA、その他監査に関連する資格の科目合格者、またこれから目指す方も歓迎)
・プロジェクト監査経験やSAPコンサルタントのご経験がある方

【歓迎要件】
・会計/税務、或いは内部監査に関する資格

【資格/スキル】
・PCスキル(Excel、Outlook、Power Point、Word等)※SAP使用経験 歓迎
・中級~ビジネスレベルの英語力 ※中国語歓迎
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 800 万円

  1. ハイクラス転職TOP
  2. 業務監査の求人・転職情報

転職支援サービスお申し込み