業務監査の求人・転職情報
387件中の1〜50件を表示
東証プライム上場 大手食品メーカー
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務
■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
日野自動車株式会社
当社およびグループ会社の業務監査および内部統制監査(SOX)対応業務(経理・財務、品質・安全・認証、IT、販社業務)
【ポジションの魅力】
ご経験により、国内・海外の各社において、上記いずれかの分野でのエキスパートとして、また発展的に新領域や新技術の分野にも関わることができます。
【配属先】
内部監査部
※入社と同時、または将来的に持株会社に出向いただく可能性がございます
【将来の期待】
入社後、当面は実務担当をご経験後、将来的にはマネージャー等組織の中核を担っていただくことを期待
内部監査に関わる業務経験
【歓迎】
・ものづくり現場(製造、生産管理、品質管理等)での実務経験
・国内外の工場、営業所、販売店等における業務経験
・メーカー、金融機関、商社、監査法人での経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士の資格
・英語力(海外監査を希望する場合はTOEIC 700点以上が望ましい)
東京都
580 万円 ~ 1,200 万円
製薬メーカー
・業務全般の適正性、適法性を確保するために、経営者の視点で、ガバナンス及びリスクマネジメントの目的と整合させ、社内外からの信頼性を高める統合的アシュアランス・モデルを設計し、運用する。
・個々の内部監査実務の管理手法について、内部監査人に教育研修を行う。
◆J-SOX
・財務報告の信頼性確保に向けて、プロセスオーナーが文書化した3点セットについて、整備状況及び運用状況を評価する。
・内部統制推進部と連携の上、内部統制報告書を精査し、外部監査人と調整する。
◆内部監査の品質評価
・CAEに対し、内部監査の成熟度及び有効性を向上させるための助言を提供する。
・継続的な改善戦略に関する専門家としての見識を提供し、品質評価の手法を進化させる。
・製薬会社における業務監査経験5年以上
【歓迎要件】
・CIA 資格保持者
・内部監査士 資格保持者
兵庫県
1,000 万円 ~ 1,100 万円
非公開
金融商品取引業者の内部監査部門による一連の内部監査業務を担当いただきます。
・内部監査業務(個別内部監査計画作成、業務監査実施、監査調書および報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)
・内部統制報告制度(J-SOX)の整備、運用評価
・監査等委員、監査法人との三様監査
・内部監査経験、法令知識、業界知識
・不動産業界若しくは不動産ファンドの運用会社での就業経験
・金融商品取引業の内部監査若しくはコンプライアンス業務経験
【歓迎スキル・経験】
・宅地建物取引士資格
・監査法人での会計監査経験
・事業会社での経理経験
東京都
700 万円 ~ 2,100 万円
株式会社IJTT
【具体的な業務内容】
・決算説明会、アナリスト説明会等、ロードショーの実施
・投資家、アナリストからの問い合わせ対応
・株主/投資家動向の分析、経営陣へのフィードバック
※統合報告書・決算資料・その他の関連書類の作成や
規制当局/取引所との窓口業務、適時開示の実施については各関連チームと協業して行います
・上場企業でのIR業務の経験
・投資家・アナリストとの対応経験
・資本市場や投資家に関する知識
・コミュニケーション能力
・ビジネスレベルの英語力
・財務・会計、事業戦略の理解力
<歓迎要件>
財務・会計の実務経験
ESG/統合報告書の作成経験
神奈川県
800 万円 ~ 1,300 万円
株式会社IJTT
【具体的な業務内容】
①各部署・連結子会社の業務執行状況の監査
②財務報告にかかる内部統制
※①②のどちらか一方の業務をご経験・ご希望を鑑みお任せいたします。
対応業務は選考を通じて判断をいたします。
・内部監査経験5年以上
・製造業におけるJSOX評価経験(監査法人側の経験も可)
<歓迎要件>
・製造業経験
・CIA、内部監査士の資格
<求める人物像>
• 自律的に動ける
• 論理的に整理でき、 課題を構造化できる
神奈川県
800 万円 ~ 1,300 万円
プライム上場専門商社
1.各部署に対する監査の実施
2.国内、海外の関係会社に対する監査の実施
3.J-SOX対応
【組織の特徴】
公正、独立の立場で、グループのガバナンス、リスクマネジメントの状況、並びに内部統制の有効性、適正性を評価し、改善提案することで企業価値向上に寄与することがミッションです。
監査業務、J-SOX評価業務を中心に業務をしていき、将来的には希望に応じて他の管理部門や海外駐在などへとキャリアを広げることも可能です。
・ビジネスレベルの英語力
(TOEIC650点以上、メール・電話対応可能なレベル)
・簿記2級レベル
・Microsoft Officeスキルの実務レベル(Excel関数、PowerPoint資料作成等)
・海外出張できる方
【歓迎】
・上場企業で内部監査、内部統制関連の業務経験者
・CIA(公認内部監査人)の有資格者
・監査法人での業務経験者
東京都
750 万円 ~ 1,100 万円
株式会社りらいぶ
りらいぶの内部監査室長として、ガバナンス強化・内部統制構築・リスクマネジメントを推進していただきます。
IPOを見据えた内部統制やJ-SOX対応をはじめ、各部門への監査や業務改善提案を通じて、経営基盤の強化を担うポジションです。経営陣や監査役、会計監査人とも連携しながら、成長企業にふさわしい監査体制を構築していただきます。
【主な業務内容】
● 全社年間内部監査計画の策定・実行
● 各部門に対する業務監査・テーマ監査の実施
● J-SOX(内部統制報告制度)対応および内部統制評価制度の構築
● 監査報告書の作成および改善提案
● 被監査部門への改善フォロー
● 監査役・会計監査人との連携
● コンプライアンス遵守状況の確認
● 業務プロセスのリスク評価
● 不正・事故発生時の調査支援
● 内部規程・業務フローの整備支援
● 情報セキュリティ・個人情報管理状況の確認
● 取締役会・監査役会への出席および監査役としての監査業務
● 経営陣への監査結果報告およびガバナンス強化に向けた提言
● 内部監査室での実務経験
● 関係部署と円滑にコミュニケーションを取れる方
● 管理部門での業務改善・内部統制構築経験
● 内部統制・リスク管理に関する理解
● 監査手続・証憑確認に関する知識
● 文書作成能力(監査報告書等)
【歓迎要件】
● 内部監査室での実務経験
● 関係部署と円滑にコミュニケーションを取れる方
● 管理部門での業務改善・内部統制構築経験
● 内部統制・リスク管理に関する理解
● 監査手続・証憑確認に関する知識
● 文書作成能力(監査報告書等)
●公認会計士(CPA)、USCPA、弁護士、税理士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)などの有資格者
【求める人物像】
● 高い倫理観と誠実性を持ち、公正・中立な立場で判断できる方
● 問題を指摘するだけではなく、改善提案まで主体的に行える方
● 経営陣や各部門と信頼関係を築きながら調整できる方
● 改善状況を粘り強くフォローし、組織全体のレベル向上に貢献できる方
● 変化の多い環境を前向きに捉え、組織づくりを楽しめる方
東京都
650 万円 ~ 800 万円
日本酸素株式会社
・監査準備(対象拠点の監査項目抽出など)
・国内外拠点の監査・指導(出張ベース、月の半分程度)
・監査報告書および改善案の作成
※国内・海外出張あり
・英語(ビジネスレベル)
・生産技術/品質管理/生産管理などでの労働安全衛生の経験
【歓迎】
・ガス供給または生産設備業界の経験
・高圧ガス製造保安責任者
東京都
500 万円 ~ 750 万円
・現在の法律・ガバナンス関連の国内業務
(契約審査月30件程度、法務相談、規程整備、コンプライアンス活動、内部通報対応等を分担)
・海外新拠点設立、海外子会社管理などの海外案件サポート(現状はまだ国内メイン)
・取締役会事務局:会議の準備・運営・議事録作成など
・内部統制:財務報告に係る内部統制の整備・ガバナンス:海外子会社のガバナンス整備支援、モニタリング
・企業法務実務3〜5年以上
・NDA、業務委託、売買等一般的な契約レビュー
・英語・海外案件への挑戦意欲
・前例がなくても自走し完遂できる方
【歓迎条件】
・英文契約の審査経験、ビジネス英語力
・海外子会社の立上げ・管理経験
【求める人物像】
・法務体制の構築整備に協力・並走できる方
・契約レビュー以外にも幅広く挑戦したい方
・論理的思考ができ、マルチタスクが得意な方
大阪府
589 万円 ~ 628 万円
非公開
・上記以外の業務について、関連会社監査部の兼務者が行う監査業務をサポート
・システム監査について、海外関連会社が遠隔で実施する監査の内容把握、報告等
・監査計画書、監査調書、監査報告書等の内部監査関連書類の和訳/英訳
・その他、ビジネスモニタリング、リスクアセスメント等、関連会社と連携して監査関連業務にも従事
①内部監査にかかる知識及び経験(5年以上を想定)
②ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力
【WANT】
①CIA(公認内部監査人)資格保有
②証券業務(特にエクイティ関連)にかかる実務経験
③システム監査にかかる知見
④監査システム(Audit Board、Archer等)の利用経験
東京都
非公開
【具体的な業務内容】
※ご経験がある業務から徐々にお任せするのでご安心ください。
■(国内外の)J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制評価)の整備・運用評価業務
■(国内外の)内部監査(業務監査等)の実施および報告書の作成
■外部監査人やコンサルタントとのテクニカルな連携・ディスカッション
■監査役や経営層、各部門関係者へのレポーティング・報告書の作成
などをよろしくお願いいたします。
【優遇】
■内部統制(J-SOX)推進経験、もしくは内部監査経験をお持ちの方
■経理実務経験あるいは会計リテラシーを保有している方
■読み書きレベルの英語力をお持ちの方(海外監査などで必要のため)
※目安トイック600点以上
大阪府
600 万円 ~ 1,000 万円
大手通信グループの再エネ企業
②リスク管理・モニタリング
③教育・啓発・インシデント対応
*ガバナンス、リスク管理、内部統制、情報セキュリティに関する施策を企画・推進した経験
*関係部署やステークホルダーを巻き込みながら、施策の企画・推進を行った経験
*社内外の関係者との調整・合意形成を行った経験
東京都
650 万円 ~ 1,350 万円
■業務概要
当社の経営企画部門にて、経営戦略や事業計画の立案、M&A戦略推進など、企業価値向上に直結する多様な企画業務をお任せします。経営陣と密に連携し、全社的な課題解決や組織変革を牽引するポジションです。厨房機器や関連設備の事業成長に向けた中核的な役割を担っていただきます。
■業務詳細
・重要会議の企画・運営、資料作成、会議ファシリテーション
・中期・長期経営計画ならびに各種事業計画の策定、進捗管理
・株主総会の運営や株主との対話、関連資料作成
・M&A戦略の立案、案件選定、デューデリジェンス、買収・統合プロセスの推進
・IR活動(投資家向け広報)やPR活動を通じた企業価値向上施策
・経営分析、業績データをもとにした事業課題の抽出と改善提案
・組織変革や人材活性化に向けた各種施策の立案・推進
■扱うサービス
厨房機器や関連設備の製造・販売事業の成長を支援する経営企画業務です。
■組織構成
経営企画部は3名体制で、世代や経験を問わず意見交換が活発なチームです。
■業務の魅力
経営の中枢に関わりながら、経営陣との距離が近い環境でダイナミックな意思決定や組織変革を実感できる点が魅力です。実力に応じて上級職・役員へのキャリアパスも広がっています。
■教育体制
OJTや社内外の研修によって、経営企画に必要な知識やスキルを着実に習得できる体制です。
■想定されるキャリアパス
成果や実力によっては、マネジメント層や役員への抜擢も可能です。経営人材として成長が期待できます。
■企業の特徴/魅力
「食」を支える安定した事業基盤と、組織変革を推進するチャレンジ精神が共存している点が当社の強みです。
■事業会社で経営企画業務のご経験
■マネジメント経験
【求める人物像】
■組織変革に関わりたい方
■経営企画の経験を持ち、組織を発展させることができる方
■人財育成やコミュニケーションの重要性を理解し、人財を成長に導くことができる方
■会社全体のリスクを捉え、経営陣やメンバーと前向きに課題解決に取り組める方
■事業会社内で、多くの事業の立ち上げをゼロからご経験された方
東京都
900 万円 ~ 1,200 万円
株式会社レッドバロン
■総合的な損害保険代理店政策の企画・立案
■保険担当者の育成・指導、改善提案の実施
下記のいずれかのご経験
■自動車・バイク保険の営業経験(代理店営業含む)
■自動車・バイクディーラーへの保険販売の指導・支援のご経験
■保険業界での企画職のご経験
愛知県
600 万円 ~ 1,000 万円
・内部監査業務全般
・J-SOX:内部統制文書の管理業務および内部統制の有効性評価
・業務監査:同社各部署および子会社を対象とする業務監査(国内および米国・カナダ・中国・インド・ベトナムの各子会社への往査を含む)
・製造業での内部監査経験、J-SOX実務経験のある方
・海外出張の経験のあるもしくは海外出張可能な方
【歓迎条件】
コンプライアンスまたは品質保証部門での勤務経験、ITスキル、語学(英語)、工業簿記、公認内部監査人(CIA)
公認不正検査士(CFE)、内部監査士(QIA)などの監査関連資格
大阪府
588 万円 ~ 840 万円
大手総合通信インフラ企業
※今回の募集では、①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告、もしくは②J-SOX評価担当のいずれかで募集いたします。
お任せする業務については、選考を通じてご希望・ご経験を加味して決定いたします。
①グループ会社(海外を含む)への内部監査業務
選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。
社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。
ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。
②金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX評価)への対応
主に業務プロセス及び全社統制の評価業務をご担当いただきます。
【職務内容】
※①②いずれかをお任せします。
①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告の実施
計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集
報告:監査確認結果を本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成
ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。
②海外を含むグループ会社へのJ-SOX評価業務
・内部統制システムの整備・運用の状況を評価し、内部統制が有効であることを確認
・不備に対する各部署への改善要請・提案
・評価結果をもとに内部統制報告書を作成
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)
■あると好ましいスキル・経験
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験
■求める人物像
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
東京都
777 万円 ~ 1,045 万円
①J-SOX評価のゼロベース見直し
従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。
②グループ自律型リスク管理の推進
グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。
③新領域監査のグランドデザイン策定と実装情報
セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」を可能な限り早いタイミングで策定します。
④AI活用による次世代の監査体制構築推進
「AIによる自動監査」「AIデータ分析・不正検知」などAIによる監査高度化を進めており、実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。
■部署構成
部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。
■期待する役割
・AIやデータ分析による監査高度化・自動化を進めるうえで、プロジェクトの中心として牽引していただくことを期待します。
・テクノロジーを使いこなすだけでなく、現場との対話を通じて事実を正確に捉え、真因を特定し、組織文化レベルの改善へと導く「アドバイザー」としての役割を担っていただきます。
■キャリアパス
【入社から5年程度】
いくつかの監査領域を担当し、内部監査を実施しながら実務を覚えます。並行して、新しい監査の仕組み作りにも関わります。
【入社後5~10年程度】
内部統制部の中心メンバーとして、部や会社全体を見据えた活躍を期待しています。ご希望と実力に応じ、管理職として挑戦いただく機会も提供可能な環境です。
CIA(内部監査人資格)もしくは簿記2級の資格を持ち、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
(1)内部監査・J-SOX実務の経験(目安3年以上)
(2)会計・財務・法務知識(財務諸表読解や計数的理解力)
(3)監査領域における生成AI・最先端Tech活用のご経験
(4)大量データからの異常値検知をはじめとする、データアナリティクスのご経験
(5)不正調査・フォレンジック の業務・分野での経験と専門性
【尚可】
(1)リスク管理・ERM構築のご経験
(2)IT・セキュリティ・GRCの知見
(3)公認会計士(CPA/USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の資格、またはデータアナリシス・サイエンス関連の資格保有者
東京都
650 万円 ~ 1,000 万円
大手日系製造業
内部監査
・リスク評価
・事前調査
・往査
・改善施策のモニタリング
・経営者報告
・監査品質の評価と改善
・往査先とのコミュニケーション
他の監査関連プロジェクト
・監査人としての実務経験(5年以上)と相応の専門知識をお持ちの方。
・ビジネス英語会話(TOEIC650点以上目安)
・コミュニケーション能力のある方
■歓迎条件
・CIA, CISA, CFE, CISA等の資格をお持ちの方。または国際資格取得を希望している方。
・経理・財務・管理会計の知識(CPA歓迎)
・メーカーでの監査経験のある方
・データ分析(CAATs)の経験、AIやDXに興味のある方
・プロジェクトマネジメント能力
・部長クラス、課長クラス、主任クラス歓迎
■求める人物像
・ソフトスキルが高い方。(調整力、交渉力、コミュニケーション力、プレゼンテーションスキル等)
・明るく、人と話すのが好きな方。
・学習意欲があり、自己研鑽に日頃から務めている方。
複数あり
930 万円 ~ 1,550 万円
非公開
①社内各部門の業務執行状況の監視・検証
②主要関係会社の業務執行状況の監視・検証
③監査等委員(会)等との連携に関わる事項
④関係会社内部監査部門等との連携
⑤関係会社への非常勤監査役の派遣
■組織メンバーについて:
・9名体制
以下いずれかのご経験のある方
・製造業におけるISOやJ-SOX以外の内部監査業務(目安として5年以上)
・製造業における経理業務、リスクマネジメント業務のいずれかにおいて、事業推進上の実務を主体的に行った経験(目安として5年以上)
■歓迎条件:
・製造業におけるISO以外の内部監査について、被監査部門における内部監査対応の経験をお持ちの方
・TOEIC600点以上(メールと資料読解が主だが担当によっては英語圏への出張・監査もあり)
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
・J -SOX監査体制の構築(要領の整備、監査計画の策定、監査基準の整備等)
・監査役との連携、監査役の支援
■組織構成(配属先)
・内部監査室
・資格:CIA、CFE、CISA
・業種:製造業
・語学:ビジネスレベルの英語、中国語、タイ語
東京都
700 万円 ~ 920 万円
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
【業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など
・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。
■内部監査業務経験(業界不問)
【歓迎するスキル・経験】
■EXCEL、WORD、POWERPOINTの活用
■英語力 読みが一定程度(英文契約書等)できるレベル
■資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)
■経験 金融機関における内部監査業務経験がある方が望ましい
【求める人物像】
◎内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
◎様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
◎多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
◎困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
◎組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)
東京都
520 万円 ~ 1,200 万円
・個別監査計画の策定・監査手続の設計・監査の実施・報告・フォローアップ
・監査品質向上に向けた活動 (監査プロセスの品質評価・改善、メンバーの教育)
・全社的リスクマネジメント業務
ご入社後、段階的にグループ会社4~5社の監査をご担当いただくことになります。将来的には業務監査チームのリーダーを担っていただくことを期待します。
また、監査の立場から海外グループ企業に対するPMI施策やハラスメント研修等の全社横断的なリスクマネジメントにも携わっていただけます。
【配属組織】
内部監査室 業務監査チーム
・経理・内部統制・リスク管理・経営企画等の経験があり監査業務に挑戦したい方
【歓迎スキル】
・内部監査業務において、計画策定から実施・報告・フォローアップまでの一連のプロセスを
推進した経験
・CIA、CISA、CFE、CPA等の資格保有または取得予定
・英語を用いた海外子会社監査経験
・リスクマネジメントに関連する知見または経験
東京都
650 万円 ~ 800 万円
メガバンク
・当行は、持株会社、グループ内の関連会社と一体となって監査業務を行っております。
多様な監査業務を行っているため、ご経験やご希望を加味してお任せする業務を決めて参ります。
※応募ポジションに悩まれる場合は、こちらのポジションへご応募ください。
■キャリアパス
・グループ会社・海外拠点(欧・米・アジア)の監査部署との協働等を通じて、監査人として、
銀行業・日本国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。
・監査人の希望や適性に応じ、当初配属されたGから他のGへの異動も柔軟に対応しており、キャリアの幅を広げることが出来ます
■監査の置かれている立ち位置
・金融機関の内部監査部門の水準として、第一段階(事務不備監査)、第二段階(リスクベース監査)、第三段階(経営監査)の
段階別評価が出来ると考えられており、大手金融機関は現在第二段階~第三段階の間に位置すると評価されている。
一方で、デジタライゼーションの進展により、金融機関の経営環境が急速かつ革新的に変化していることに加え、
社内外のステークホルダーからの要求も従来以上に多様化・高度化していることから、
これまでの第三段階を超えた、内部監査の更なる高度化した段階(第四段階)が存在すると考えられており、
今後大手金融機関はこの第四段階を目指すことが求められている。
■課題
・上記の第四段階では、例えば、以下のような取組みが求められており、内部監査部門においては監査手法をG-SIFIs水準に上げるべく、
専門人材の確保が急務(社外からの採用及び社内の人材育成)。
①加速する環境変化等に対応するべく、リスク変動を即時に把握し、必要に応じて監査を速やかに実施するとともに、
監査の内容も状況変化に合わせて迅速かつ柔軟に変更できる態勢(機動的な監査手法)の整備
②ITインフラ整備及びデータ分析を始めとするITを活用した監査手法の高度化
③コンダクトリスク低減向けた、従業員の行動に影響を与える企業文化に関する監査
④経営環境の変化に対応した予測とそれに基づく助言
■主な配属予定グループ一覧
・業務監査G:30名
・GB・市場監査G:30名
・リスク管理監査G:30名
・IT監査G:30名
・コンプライアンス監査G:20名
・情報マネジメントG:30名
・プロフェッショナル・プラクティスG:20名
※その他、企画第1・2G、総務G等があります。
※下記いずれかの経験をお持ちの方
・内部監査の業務経験(業界不問)
・金融機関のリスク管理やコンプライアンス、内部管理等の業務経験
・監査法人での業務経験
・官公庁での業務経験
東京都
600 万円 ~ 1,300 万円
【業界最大手】テクノロジー投資持株会社
・経営判断/投資判断に資する調査及び分析(市場調査、投資先分析、事業会社等との連携など)
・対外的プレゼンテーション資料の作成(内容討議、スライド作成、ロジスティクスのサポートなど)
・その他、グループ中長期戦略目標の実現に向けた重要案件の企画、立案、推進
【本ポジションの魅力】
社長の直轄組織として、
・グループのビジョン・戦略の実行/実現への貢献
・世界的テクノロジー企業の幹部や各国の政府関係者等との折衝への貢献
・グローバル規模での投資活動/事業活動への貢献
【得られるスキル】
・高い問題解決力、柔軟性、適応力
・関係者との折衝を通じたリレーションシップ、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント
・グローバルマインドセット
・プレゼンテーションスキル
・ファイナンススキル(投資計画策定等)
・リーガル・コンプライアンス(各国の法律や規制等への精通)
【キャリアパス】
・グループ内を含む事業会社や投資会社等の経営幹部、リーダーシップポジション
・独立、起業 等
・グループ、および当社社長のビジョン・戦略の実行/実現に貢献したいという強い意志
・未知の業務に積極的かつポジティブに取り組む姿勢
・高い論理的思考力
【歓迎】
・高度なタスクを複数並行して取り組むための高い問題解決力や俯瞰力
・エクセルやPythonなどを用いたデータ分析、分析をわかりやすくアウトプットするスキル
・プレゼン作成スキル
・英語での情報収集力、グローバルなコミュニケーション力(目安:TOEIC 800点以上)
・関連分野(スタートアップ、投資、財務、半導体、AIなど)における経験やスキル
【求める人物像】
・自走力のある方
・職務内容に強いこだわりがなく、幅広い興味/カバー力のある方(ジェネラリスト志向な方)
・問題解決につながる積極的な提案と、その実行に向けてコミュニケーションよく業務推進できる方
東京都
620 万円 ~ 1,250 万円
大手通信企業
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンスの強化および企業価値の向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施
【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する当室の内部監査チームの一員として、または、リーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/子会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)
【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告
仕事の魅力
【組織の持続的成長への貢献】
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
・3年以上の監査経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とITの知識
応募資格(歓迎)
・CIA、CISA、CFE
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者を含む)
・英語を用いた海外監査の経験
・監査法人の経験
・日本公認会計士、U.S.CPA
求める人物像
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事もいとわず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
東京都
736 万円 ~ 1,027 万円
マルチクラウド企業
CRM、API、AI、認証基盤など多岐にわたる分野でサービスを提供し、
顧客のビジネスプロセスの最適化を目指しています。
内部監査チームは少人数ですが、各部門との連携を密にし、経営陣への報告や改善提案を行う重要な役割を担っています。
チームは業務のデジタル化を推進しながら、監査の質を向上させています。
【業務内容】
- 内部監査計画の策定と実施、リスク評価
- 各部門における業務監査をサポートし、改善提案
- ITシステムの監査を行い、セキュリティリスクの評価
- 内部統制の評価と改善活動を推進
- 監査等委員との連携。
- 法令遵守の確認や内部規程の整備を行い、コンプライアンスを強化
- 監査業務のデジタル化を推進し、最新のツールを活用
- 若手メンバーの育成
【組織】
内部監査室2名
室長1名(50代男性)
メンバー1名(30代女性)
・上場企業での内部監査実務経験
■人物要件
* プロアクティブに業務に取り組める方
* 自己学習に努められる方
東京都
700 万円 ~ 900 万円
合同会社デロイトトーマツ
本ポジションでは、従来のガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス等の業務を中心に培ったノウハウの習得のみならず、デロイト トーマツ グループ 地政学リスク戦略室や、デロイト トーマツ税理士法人、デロイト トーマツ スペース アンド セキュリティ合同会社の専門家と協業しながら、地政学リスクに係るガバナンス対応、輸出入業務に係る法規制対応、オペレーション変革、経済安全保障情報の保護に関わることで、当該分野の希少な専門家としてのキャリアアップの機会を得ることができます。
サービスの立ち上げ期にあたるため、コンサルタントや事業会社での経験を活かしながら、新たな領域において一緒に企画・推進いただける方を求めています。
※下記、いずれかの専門領域を主としつつ、派生領域も含めた職務に従事いただきます。
■地政学/経済安保/安貿コンサルタント業務
・地政学リスク・輸出入管理に係るガバナンス体制(戦略立案、社内ルール・ガイドラインの策定、リスクモニタリングプロセスの設計、内部統制の強化等)の構築
・デジタル・AI活用による輸出入管理業務の高度化・効率化
・経済安全保障情報保護に係る施策の立案・実装支援
【GRCの職務内容紹介動画】下記リンクにて、GRC所属のメンバーが業務内容を紹介する動画を掲載しております(20分程度)
「不確実性の時代と未来を見据えるリスクアドバイザリー【GRCメンバー:長谷川】」
https://www.youtube.com/watch?v=MBS4a9KqIaI
■マネジャー~シニアマネジャーの場合
以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
・コンサルティング業務経験
・プロジェクトマネジャーの経験(ニーズに応じたアプローチ立案~下位者への作業指示・成果物のレビュー~顧客とのコミュニケーション等)
・コンサルティングファームもしくは事業会社にて新規サービス開発に携わり、他部署を巻き込んで推進した経験
■アナリスト・コンサルタント~シニアコンサルタントの場合
以下いずれかのご経験をお持ちであること
・コンサルティング業務経験
・上記職務内容に記載した領域に、事業会社で従事した経験【経営企画・輸出入管理・リスマネ等】
・コンサルティングファームもしくは事業会社にて新規サービス開発に携わり、他部署を巻き込んで推進した経験
・コミュニケーション、PPT作成・Excel分析等、コンサルタントの基礎スキル
[あると望ましい要件]
以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
・輸出入管理に関連する実務経験
・社内規程類の改訂・オペレーション改善の経験
・プロジェクト提案の受注経験(M層のみ)
以下の姿勢・能力をお持ちであること
・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢
・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力
東京都
500 万円 ~ 1,800 万円
整形外科領域の外用薬メーカー
事業成長に伴うガバナンスの高度化を目的に内部監査体制を強化するための要員を募集いたします。
■おもな業務内容
コーポレート監査中心です。品質監査は別部門が対応します。
①内部監査業務全般(国内出張は年に1~2回)
・監査計画の立案および年間監査スケジュール策定
・各部門・工場・研究所などへの往査
・監査調書/報告書の作成、改善提案およびフォローアップ
・J-SOX / 内部統制評価のサポート
②ガバナンス強化・リスク管理
・会社全体のリスク管理プロセスの構築・改善
・不正リスクのモニタリング
・監査役・経営陣へのレポーティング
■その他付随業務
・関連規程・ルールの整備
・外部監査法人とのコミュニケーション 等
■組織
内部監査室
室長
L メンバー2名
事業会社または監査法人での内部監査経験
■歓迎要件
製薬・ヘルスケア業界での監査経験
J-SOX対応の実務経験
CIA、CISA、公認会計士などの資格
リスクマネジメント経験
東京都
700 万円 ~ 800 万円
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
大阪府
480 万円 ~ 750 万円
PWM日本証券株式会社
1. 内部監査
2. 業務委託先監査(金融商品仲介業者、システムベンダー等)
3. 内部監査方針、内部監査計画の策定
4. 内部監査に関する規定及び内部監査マニュアル等の作成
5. 監査報告書の作成
6. 監査報告会の実施
7. 改善報告書の徴求、改善状況の進捗確認・フォローアップ
8. 監督官庁等による検査実施時における対応
9. その他監査業務全般
※ご経験やスキルに合わせて、まずはできる業務からスタートし
将来的には監査部のコアメンバーまたは部門長候補として、部門を牽引していただくことを期待しています。
【事業内容】
当社HP:https://www.pwm.co.jp/
1. 金融商品取引法、日証協規則等に関する理解
2. 基本的なPCスキル
【歓迎するスキル・経験】
1. リテール証券における内部管理業務の経験
2. 内部監査、システム監査の経験
【歓迎する資格】
1. 証券外務員一種、二種、内部管理責任者
2. CIA、CISA等内部監査関連資格
【求める人材像】
1. 細かい作業に抵抗がない方
2. 被監査部門との折衝において、相手方の納得感を得られる交渉ができる方
【ポイント】
内部監査組織ですが、IFA事業者様への往査も含め、実務経験を積んでいただけます。
東京都
480 万円 ~ 700 万円
大手通信グループの再エネ企業
⑵ グループガバナンス施策の推進
⑶ 内部統制関連業務
①事業会社にて、リスクマネジメント体制構築・整備運用の実務経験(目安として3年以上)
②監査法人やコンサルティングファームにて、リスク・GRC領域の経営企画/内部統制/リスク管理部門のご経験
東京都
650 万円 ~ 1,350 万円
AREホールディングス株式会社
〈具体的な業務内容〉
・AREグループ全体の内部監査(海外子会社を含む)
・AREグループ全体のJ-SOX評価(海外子会社を含む)
・内部統制やリスク管理に係るサポート
・監査法人対応
・取締役会・監査等委員会への報告
・事故・ヒヤリハットの発生状況モニタリング
・IT・AIを活用した監査業務の改善を推進
・主担当として国内外の内部監査を一通り経験している方(※)
※ 計画、実施、改善フォロー、調書・報告書の作成、取締役会・監査等委員会への報告などの経験を有する方、または、それに準じる資質・能力を有する方
・J-SOX評価を統括し、監査法人対応ができる方
・IT・AIを活用した業務改善を推進できる方
・組織のマネジメント経験がある方
【歓迎】
■監査関連
・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)
・CISA(公認情報システム監査人)、内部監査士
■会計関連
・日商簿記1~2級
■IT関連
・AU(システム監査技術者)、SG(情報セキュリティマネジメント)
■語学
・海外子会社の内部監査でコミュニケーションできるレベル(目安:TOEIC 800点以上)
【求める人物像】
■思考力・分析力
・視野が広く、多角的で、全体最適な思考ができる方
・客観的かつ論理的に思考・分析できる方
・リスクを捉え、評価し、行動につなげることができる方
・知的好奇心と理解力があり、仕事に活かせる方
■コミュニケーション
・監査報告を正確かつ適切に言語化できる方
・他部署と信頼関係を築き、連携できる方
・監査法人や経営幹部とコミュニケーションできる方
■姿勢・マインド
・Assertiveness(誠実な毅然さ)をもって監査できる方
・相手を理解し、心理的安全性の高い監査ができる方
・三現主義、ファクトを重視する方
・部下の育成を大切にする方
複数あり
800 万円 ~ 1,200 万円
食品メーカー
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。
・海外事業所の実態調査(意思決定、業務プロセスの他、現地従業員へのインタビューなど)
・海外事業所へのガバナンス規定の浸透の取り組み(規定整備、社内周知、体制構築への支援)
・内部監査業務(内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査)
・社内教育プログラムの立案(対象、頻度、コンテンツの概要等)
・監査業務に必要なバックグラウンドとなる専門性(法務・経理・内部統制)
下記いずれかのご経験
・監査業務、もしくはガバナンス・コンプライアンス構築業務に携わった経験
・中小規模の海外事業所にて、規定や業務プロセス構築の実務経験
※業界未経験の方も歓迎です。
【歓迎要件】
・簿記や法務・コンプライアンス、監査に関わる資格
・語学能力(英語/中国語/タイ語/ベトナム語/ポルトガル語/スペイン語など)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
大手コンサルファーム
▼内部監査業務(年間監査計画に基づき、各3ヵ月程度のスパンで実施)
※内部監査においては、ご自身の専門領域に加えて、会計、税務、人事労務、IT、
コンプライアンス等様々な分野での監査をご経験いただきます。
・拠点監査(国内、海外拠点)、テーマ監査
・監査手続の検討、監査手続策定、監査実施(インタビュー、調書作成)、経営者報告
・年に3回程度の海外出張(各5日~1週間程度)
<こちらのポジションの魅力>
・グローバルに活躍できる勤務環境があります。
・監査の一連の流れ・計画~実施~報告までのすべてのプロセスを経験することで体系的に内部監査を習得することができます。
・定型的な監査プランでなく、監査項目ごとにリスクアプローチで自らテストプランを策定するなかでクリエイティブ性が発揮できます。
・経営者や企業のあり方にて一層ニーズの高まる内部監査のキャリアを積むことができます。
・監査種別も国内外の拠点/組織監査、テーマ監査に亘り、内部監査にかかる多様な専門性に触れ、学ぶことができます。
<チーム環境や雰囲気等>
・勤務環境:在宅勤務8割、2割は往査及びオフィスでの打ち合わせ等
・専門領域:会計/税務とIT、コンプライアンス、セキュリティ領域等に亘り、
バランスがとれた構成状況
・雰囲気:監査手続きやシステム活用等において常にチーム内で相談でき、
互いにスキルアップを切磋琢磨できる雰囲気・環境
・残業:専門知識にかかる自己学習やワークライフバランスを重視しているため通常は月0~10時間、繁忙期においてもMAX月20時間程度。
・公平に物事を分析し、調査し、論理的に文書化する能力をお持ちの方
・積極的に行動し、円滑にコミュニケーションできる能力をお持ちの方
【経験業種】
不問
※監査法人、事業会社での法務・経理の経験者も歓迎
【経験業務-必須要件】
※以下何れかのご経験、志向のある方
・内部監査(拠点監査(国内、海外)、IT監査、不正監査等)のご経験のある方
・一定以上の会計/税務知識があり、内部監査に興味がある方
(内部監査人CIA/米国公認会計士CPA、その他監査に関連する資格の科目合格者、またこれから目指す方も歓迎)
・プロジェクト監査経験やSAPコンサルタントのご経験がある方
【経験業務-歓迎要件】
・会計/税務、或いは内部監査に関する資格
【資格/スキル】
・PCスキル(Excel、Outlook、Power Point、Word等)※SAP使用経験 歓迎
・中級~ビジネスレベルの英語力 ※中国語歓迎
東京都
550 万円 ~ 730 万円
非公開
金融機関に対する以下の業務:
金融機関における各種変革・高度化施策等に係るプロジェクト(以降に掲げる専門領域に係るものを含む)の企画・推進・管理・実行支援、グローバルコーディネーション支援(PwCグローバルネットワークとの連携による海外動向調査・分析、海外拠点を持つ金融機関に対するクロスボーダー対応・日本サイドのリード・コーディネーション等)
国内外の金融規制に対する、法規制・当局動向調査、規制の分析・影響評価、規制対応方針の策定、関連する業務プロセス・社内規程整備、システム高度化に係る業務要件定義等の支援
リスク管理態勢(ERM・非財務リスク含む)の高度化支援:リスクアペタイト・フレームワークの整備、リスクガバナンス(3線モデル)の設計・運用、リスクデータ集計・報告態勢(BCBS239等)の整備、金融リスク管理手法・リスクモデルの高度化・検証、リスク・カルチャー醸成、投融資・新規ビジネスに係るリスク評価、商品・サービス管理(プロダクトガバナンス)等の支援
コンプライアンス・金融犯罪対応態勢の構築・高度化支援:コンプライアンスリスクアセスメント、グループ・グローバル管理、不正リスク・カルチャー評価、研修、コンダクトリスク管理、AML/CFT、反社・贈収賄、FATCA、経済制裁対応等の支援
内部監査・監査役等監査態勢の高度化支援:外部評価・成熟度評価、リスクアセスメント、監査計画・監査手続の高度化、継続的モニタリング、品質評価、3線モデルの整備、監査DX、コソーシング等の支援
財務・経理部門等に対する、財務・経理・決算プロセスの早期化・高度化・業務再構築(BPR)、会計基準や税制改正等に向けた業務構築支援等
業務改革/プロセス最適化に係る上流支援(企画・構想段階から支援)
例:要件定義、業務フロー作成、規程類・マニュアル策定、UAT計画・実施、移行計画策定、ベンダーマネジメント
必要に応じたデータ・テクノロジー活用による実務支援
例:データ整備・集計・可視化、EUC・簡易システム開発、RPA活用等
■プロジェクト例
・国際金融規制に対する影響分析・対応態勢構築支援
・各国店頭デリバティブ規制(証拠金規制・清算集中義務等)への対応支援
・ESG関連規制(開示規制、タクソノミー等)への対応方針策定・態勢整備
・AML/CFT態勢高度化に係るアドバイザリー
・コンプライアンスリスクアセスメント支援
・内部監査の外部評価・成熟度評価、内部監査高度化支援
・海外金融当局の検査対応・規制照会対応支援
・金融機関の財務報告作成支援、IFRS対応支援
・金融機関の内部統制対応支援業務
・金融機関のM&A・グループ再編に伴う会計処理・財務報告対応支援
・リスク管理フレームワーク(市場・信用・流動性・オペレーショナルリスク、非財務リスク等)の高度化支援
・金融フロント/ミドル/バック領域のプロセスBPR
・海外勘定系、情報系、市場系システムの更改
・決算/開示/分析の共通データ整備・業務高度化
・当局報告用データに対するデータガバナンス高度化
日本語での高いコミュニケーション力(要件整理、資料作成、ファシリテーション)を持つ方
・企画部門、市場部門(フロント・ミドル・バック)、リスク管理部門、コンプライアンス部門、内部監査部門での実務経験
・経理・財務部門での経理・財務領域の実務経験(決算等)
・金融規制対応(バーゼル規制、デリバティブ規制、AML/CFT、各種監督指針等)に係るプロジェクト経験
・業務改革、システム企画・ユーザー部門でのプロジェクト経験
・コンサル/監査法人/法律事務所での金融機関に対するアドバイザリー経験
・金融機関へのサービス提供経験を有するSIer/システムベンダー出身者(業務要件定義、規制対応に係るシステム開発等)
・国際機関、政府系機関、金融監督当局での実務経験
・法規制関連業務の経験
・日本語での高いコミュニケーション力(要件整理、資料作成、ファシリテーション)
■応募資格(歓迎)
・バーゼル規制、市場関連規制(デリバティブ規制、MiFID II等)、AML/CFT等の特定規制領域に関する深い知見
・会計/規制の知見(IFRS/USGAAP、J-SOX/US-SOX、バーゼル、各種監督指針、当局対応)
・リスク管理(市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等)に関する定量的・定性的な実務知識
・金融商品(デリバティブ、証券化商品、ファンド等)に関する知識
・規制文書の読解・分析、海外当局とのコミュニケーション経験
・英語での実務コミュニケーション(海外案件/グローバル連携の経験、TOEIC700点目安)
・海外駐在・留学経験、または海外金融機関での勤務経験
・データ整備・可視化、システム要件定義等の実務経験
・プロジェクトマネジメント経験
・多国籍なメンバーで組成されたチームでの実務経験
・全社横断プロジェクト等、自身の所属組織に留まらない多数の関係者を有するプロジェクトにおける実務経験
■資格:公認会計士/USCPA、DAMA(CDMP)、証券アナリスト、FRM、CIA、弁護士資格(日本/海外)、簿記1級、PMP等
■求める人物像
・金融の専門性(規制・リスク管理・会計等)を深く追求し、プロフェッショナルとして成長し続ける意欲がある方
・国際金融規制やグローバルな金融動向に関心があり、英語を活用した業務に前向きな方
・複雑な規制・制度を読み解き、クライアントにとっての実務的インプリケーションを分かりやすく整理・提言できる方
・自律的に動き、前進できる方。論理的思考とドキュメンテーションが得意な方
・多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働し、チームとして成果を出すことを重視する方
東京都
500 万円 ~ 非公開
■監査計画、監査実施、評価、報告作成・提示等の業務監査業務が中心。
被監査組部門を1年かけて回り監査、関係者と協議しながら改善提案・業績に繋げていただきます。
■ゆくゆくはシステム監査にも取り組んでいただけます。
データ分析やDXを通じてリスクベースで内部監査を継続的に実施できる組織体制を目指していきます。
内部監査業務の経験5年以上
【歓迎】
マネジメント経験
大阪府
850 万円 ~ 1,000 万円
プライム上場メーカー
経営の安全を保証する為、社長・取締役に代わり経営の執行状況を監査する部門です。
【職務内容】
・グループ会社の監査及び改善に向けたコンサルティングの実施
・重点リスクテーマに対するテーマ監査及び改善に向けたコンサルティングの実施
・データモニタリング基盤整備に向けた、リスクシナリオ等の設計・導入サポート
内部監査経験(3年以上)
もしくは、JSOX内部統制独立評価の経験(3年以上)
もしくは、会計監査法人での勤務経験(3年以上)
もしくは、製造系企業での経理・財務部門での勤務経験(5年以上)
【歓迎(WANT)】
公認会計士、USCPA、CIA資格保有者
<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方。
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
非公開
・リスク管理(商取引審査・信用供与審査 等)
・業法管理(取引に関する各種業法の管理)
・在庫管理(数量・保有期間等、リスク在庫資産の適正化)
・法務関連(基本条項等の契約書チェック、印紙税、親会社専門部署に対する確認等)
・その他バックオフィスに関わる業務
・決算書が読める方
・与信審査のご経験3年以上
・英語力(読み書き可能レベル)
【歓迎】
・リスクマネジメント経験
・商社での貿易知識のある方
・金融業界でのご経験
東京都
542 万円 ~ 837 万円
株式会社群馬銀行
また、監査業務の高度化が求められる中、国際基準に則した監査への移行に向けた体制整備にも 携わっていただきます。
※ニューヨーク支店の監査のため、年に1回海外出張(1週間程度)が発生する可能性があります。
①金融機関での監査業務経験
②監査法人等での勤務経験を有し、監査業務に精通している方
[歓迎]
CIA(公認内部監査人)もしくはCISA(公認情報システム監査人)の資格保有者
・ビジネスレベルの英語力
群馬県
1,000 万円 ~ 非公開
◎プラント用の大型部品や樹脂成形・液晶製造装置などの市場でトップクラスシェア!
東証プライム上場/110余年の歴史に裏打ちされた実績と安定感/福利厚生充実:持株&積立金制度や住宅財形貯蓄もあり
■仕事内容
①会社法 内部監査
a)テーマ監査
・例:調達や不備事項発生後の再発防止策等 適時設定
b)国内外拠点監査
・本社各部門、国内外の支店、製作所並びに国内外の関連会社に対する監査
≪具体的な監査イメージ≫
2名1チーム体制で、既存の監査に関するチェックリストに基づき往査で確認
監査1案件あたり、準備から最終報告まで2~3か月程度を想定したスケジュール
②金商法 内部統制監査
・金融商品取引法に基づく、内部統制の整備運用状況を自己点検リストで確認
・IT全般統制
IT企業・メーカー等での社会人経験10年程度
議事録や提言書等の文書作成経験
国内外の出張に対応できる方
語学力(英語:辞書を使って書類を読める程度 その他:翻訳ソフトを使用して内容を読み解ける)
【歓迎条件】
英会話力(目安:英検2級程度)
情報システム関連の業務経験、もしくは、同等の知識経験があること
東京都
500 万円 ~ 700 万円
内部監査部門は、組織の独立した立場から、グループベースでガバナンス、リスク管理および内部統制の有効性を評価・改善し、経営および組織全体の健全性と価値向上に貢献することをミッションとしている。
【当該ポジションのミッション】
グループ会社を横断する監査(特に人事および法務領域の監査)をリードできるHD内部監査部となる業務を担い、グループベースの内部監査態勢の整備および向上し、グループの経営戦略目標の達成に資する内部監査機能の発展に努める。
【主な業務内容】
主な業務内容として、以下のとおり:
・ホリゾンタルの人事および法務領域監査(テーマ監査、グループ横断的・水平監査)の企画と推進
・グループ全体の人事および法務領域におけるリスクアセスメントを踏まえた監査計画の策定
・ホールディングスおよび各社の監査人に対して、グループとして見るべき共通の人事および法務領域におけるリスク視点の浸透
・ホリゾンタル監査の結果をもとに、各社のCHRO等に向けた示唆・メッセージ(ビュー)を整理・可視化して提供
・取締役会や監査委員会に出席して人事および法務領域におけるビューを報告
・国内グループ各社の監査チーム、海外グループ会社の監査チームと連携してグループ全体の人事・総務領域監査レベルの引き上げ
・人事および法務領域に関する監査実務経験必須(監査法人・金融機関勤務経験者優遇)
・人事および法務領域に関する幅広い知識
・英語でビジネスに関する会話ができる語学力
・多様な人材とコミュニケーションできる能力
・企画立案力、周囲の巻き込み力、達成力
東京都
1,400 万円 ~ 1,800 万円
SOMPOホールディングス株式会社
内部監査部門は、組織の独立した立場から、グループベースでガバナンス、リスク管理および内部統制の有効性を評価・改善し、経営および組織全体の健全性と価値向上に貢献することをミッションとしている。
【当該ポジションのミッション】
グループベースでの監査およびオフサイトモニタリングにおけるデジタル化促進をリードするHD内部監査部となる業務を担い、監査およびオフサイトモニタリングのデジタル化促進態勢を整備・運用し、グループの経営戦略目標の達成に資する内部監査機能の発展に努める。
【主な業務内容】
主な業務内容として、監査およびオフサイトモニタリングのデジタル化促進に係る以下の業務
・分析の対象となるデータの集約・整備(Data Lake / プラットフォーム化)
・デジタル分析ツールの作成
・データを活用した特定のテーマに対する分析
・分析手法の高度化(AI 等先端技術による予兆把握など)
・データ分析およびAI領域に関する実務経験必須(監査法人・コンサルティング会社・金融機関勤務経験者優遇)
・データ分析およびIA領域に関する幅広い知識
・英語でビジネスに関する会話ができる語学力
・多様な人材とコミュニケーションできる能力
・企画立案力、周囲の巻き込み力、達成力
東京都
1,400 万円 ~ 1,800 万円
SOMPOホールディングス株式会社
内部監査部門は、組織の独立した立場から、グループベースでガバナンス、リスク管理および内部統制の有効性を評価・改善し、経営および組織全体の健全性と価値向上に貢献することをミッションとしている。
【当該ポジションのミッション】
グループ会社を横断する監査(特に人事および法務領域の監査)をリードできるHD内部監査部となる業務を担い、グループベースの内部監査態勢の整備および向上し、グループの経営戦略目標の達成に資する内部監査機能の発展に努める。
【主な業務内容】
主な業務内容として、以下のとおり:
・ホリゾンタルの人事および法務領域監査(テーマ監査、グループ横断的・水平監査)の企画と推進
・グループ全体の人事および法務領域におけるリスクアセスメントを踏まえた監査計画の策定
・ホールディングスおよび各社の監査人に対して、グループとして見るべき共通の人事および法務領域におけるリスク視点の浸透
・ホリゾンタル監査の結果をもとに、各社のCHRO等に向けた示唆・メッセージ(ビュー)を整理・可視化して提供
・取締役会や監査委員会に出席して人事および法務領域におけるビューを報告
・国内グループ各社の監査チーム、海外グループ会社の監査チームと連携してグループ全体の人事・総務領域監査レベルの引き上げ
・人事および法務領域に関する監査実務経験必須(監査法人・金融機関勤務経験者優遇)
・人事および法務領域に関する幅広い知識
・英語でビジネスに関する会話ができる語学力
・多様な人材とコミュニケーションできる能力
・企画立案力、周囲の巻き込み力、達成力
東京都
1,400 万円 ~ 1,800 万円
SOMPOホールディングス株式会社
内部監査部
【配置部門のミッション・業務概要】
内部監査部門は、組織の独立した立場から、グループベースでガバナンス、リスク管理および内部統制の有効性を評価・改善し、経営および組織全体の健全性と価値向上に貢献することをミッションとしている。
【当該ポジションのミッション】
グループベースでの監査およびオフサイトモニタリングにおけるデジタル化促進をリードするHD内部監査部となる業務を担い、監査およびオフサイトモニタリングのデジタル化促進態勢を整備・運用し、グループの経営戦略目標の達成に資する内部監査機能の発展に努める。
【主な業務内容】
主な業務内容として、監査およびオフサイトモニタリングのデジタル化促進に係る以下の業務
・分析の対象となるデータの集約・整備(Data Lake / プラットフォーム化)
・デジタル分析ツールの作成
・データを活用した特定のテーマに対する分析
・分析手法の高度化(AI 等先端技術による予兆把握など)
・データ分析およびAI領域に関する実務経験必須(監査法人・コンサルティング会社・金融機関勤務経験者優遇)
・データ分析およびIA領域に関する幅広い知識
・英語でビジネスに関する会話ができる語学力
・多様な人材とコミュニケーションできる能力
・企画立案力、周囲の巻き込み力、達成力
東京都
1,400 万円 ~ 1,800 万円
プライム上場インターネット企業
短期的には、幅広い知見と事業感覚を活かしたジェネラリストとして、重要テーマの監査、モニタリング、および改善提言を主導いただきます。
中長期的には、組織横断的な監査方針の高度化と重点領域の牽引に加え、将来的な組織のマネジメント候補として、経営レベルの組織運営に深く関与することを期待しています。入社直後から組織マネジメントを担うことを必須とはしませんが、専門性による貢献に加え、将来的には組織運営の中核として、より広範な責任を担っていただくキャリアパスを想定しています。
【主な業務内容】
具体的には以下の業務を想定しています。
・同社および傘下グループ会社に対する重要監査テーマの企画・推進
・グループ全体および市場環境を踏まえたリスクアセスメントの高度化
・事業・サービス・統括機能に対する自主監査、テーマ監査のリード
・経営上重要なプロジェクト・案件の継続モニタリング
・AI、データ、セキュリティ等の先端領域を含む監査観点の設計・高度化
・傘下グループ会社の内部監査機能に対する支援、助言
・事業責任者、専門部門、経営層との対話を通じた課題抽出と改善提言
・監査手法、評価基準、ナレッジ、運用プロセスなどの高度化推進
・中長期的には、監査組織全体の重点テーマ設計や運営高度化への関与
・必要に応じて、メンバー支援・育成やチーム運営への参画
下記いずれかの経験をお持ちの方
・事業会社における監査関連業務の経験
・統制関連業務の経験
・セキュリティ、データガバナンス、経営企画、コンプライアンス、リスクマネジメントなど
・ITシステム、アーキテクチャ、データ基盤などの全体構造を深く理解し、プロジェクト推進などに関わった経験
・エンジニアとしての実務経験は必須ではありません
加えて、以下のいずれかに強みを有する方
・IT、セキュリティ、データ、AIなどの領域で高い専門性を有する方
・複雑な事業・技術テーマに対し、リスク評価や改善提言を主導してきた方
・部門横断または経営レベルの論点整理、推進経験を有する方
・組織内でのピープルマネジメント経験(チーム運営、人材育成、評価、業務アサインなどの経験を含む)
■あると望ましい経験/スキル
・インターネットサービス企業、テック企業、プラットフォーム企業などでの実務経験
・AIガバナンス、データガバナンス、セキュリティ統制などの設計・運用経験
・AIリスク評価、先端技術領域の監査経験
・組織横断プロジェクトや変革テーマをリードした経験
・監査組織やリスク管理組織の立ち上げ・高度化経験
・将来的により広い組織責任を担いうる経験・志向
■求める人物像
・高い専門性をベースに、事業・技術・統制を横断して本質的な課題を捉えられる方
・監査の枠に閉じず、会社の持続的成長に資する観点で提言できる方
・経営層や事業責任者とも対等に議論し、信頼を得られる方
・新しい技術や市場変化を踏まえ、自ら監査テーマや論点を設定できる方
・肩書や権限に頼らず、専門性と対話で周囲を動かせる方
・専門性による価値発揮に加え、将来的に組織運営や人材マネジメントにも関与していく意思のある方
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
大手消費財メーカー
子会社出向のうえ、監査業務を軸として、リスクマネジメントおよび内部統制の運用・強化に携わっていただきます。現場に入り込みながら実態を把握し、課題の抽出から改善提案、運用定着まで主体的に推進いただくことを期待しています。
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験
◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
東京都
757 万円 ~ 1,000 万円
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み
