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仕事内容
【部署の役割】
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
求める経験 / スキル
【必須】
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
勤務地

大阪府

想定年収

480 万円 ~ 750 万円

仕事内容
【部署の役割】
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
求める経験 / スキル
【必須】
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
勤務地

大阪府

想定年収

780 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
【具体的な業務内容】
総務部リスクマネジメントグループは、一般的なエンタープライズリスクマネジメント(ERM)、自然災害対策対応、企業保険の管理などの業務に加えて、国内・海外の関係会社のガバナンス推進活動(株主総会・取締役会など法定会議の実施状況の確認、関係会社の登記対応のサポート、規程の管理・改訂時の国内対応、ガバナンスに関する教育・指導など)を担当しています。

【任せたい役割・期待したいこと】
今回募集しているのは、主に、国内・海外の関係会社のガバナンス推進活動を担っていただける方。特に来年から海外子会社のガバナンス強化を行うにあたり人員が不足していることから募集しています。

【仕事の魅力】
国内・海外の関係会社のガバナンス推進活動を進める上で、関係会社の様々な方と交流することができ、直接、現地に赴く必要もありますので、国内・海外の出張の機会もあります。また、海外ガバナンス強化については課題がたくさんありますので、1つ1つ課題をクリアすることで達成感を感じやすいと思います。
求める経験 / スキル
【必須】
■業務経験:
・国内・海外子会社のガバナンス関連の業務経験

■能力・資格:
上記業務内容に関連する経験(3年以上)
・論理的思考力
・コミュニケーションスキル
・情報収集・整理スキル
・英会話(初級:日常会話レベル)

【歓迎】
■業務経験:
・海外現法での勤務経験
・登記対応の業務(自身で登記対応ができる必要は無く、司法書士事務所への適切な相談ができれば問題ありません)

■能力・資格:
・ビジネス実務法務検定2~3級
・行政書士などの資格
・英会話(中級:ビジネスでの説明ができるレベル)
勤務地

大阪府

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
同社における内部監査業務全般をご担当いただきます。
会社の健全な経営活動および内部統制の有効性を確保することを目的に、各部門・各業務の状況を客観的に確認・評価していただくポジションです。

【主な業務内容】
・内部監査計画の立案および実施
・各部門に対する業務監査、テーマ監査の実施
・内部統制の運用状況に関する確認・評価
・監査結果の報告書作成および改善提案
・是正対応のフォローアップ
・関連部署(経営層、管理部門等)との連携 など

【ポジションの魅力】
開発から生産、販売までを自社で担う事業構造のもと、各部門の業務プロセスや内部統制の有効性を確認し、経営の健全性・透明性の確保に貢献していただくポジションです。
求める経験 / スキル
【必須要件】
■企業における内部監査業務の実務経験
■監査計画のもと、監査実施から報告までの一連の業務に携わった経験
■関係部署と調整しながら、監査業務を推進した経験

【歓迎要件】
■内部監査業務の実務経験(目安:3年以上)
■内部統制(J-SOX等)に関する実務経験
■業務監査、テーマ監査、子会社監査などの経験
■監査報告書の作成および改善提案の経験
※内部監査の即戦力としてご活躍いただける方を歓迎します。
勤務地

熊本県

想定年収

550 万円 ~ 800 万円

非公開

仕事内容
同社における内部監査業務全般をご担当いただきます。
会社の健全な経営活動および内部統制の有効性を確保することを目的に、各部門・各業務の状況を客観的に確認・評価していただくポジションです。

【主な業務内容】
・内部監査計画の立案および実施
・各部門に対する業務監査、テーマ監査の実施
・内部統制の運用状況に関する確認・評価
・監査結果の報告書作成および改善提案
・是正対応のフォローアップ
・関連部署(経営層、管理部門等)との連携 など

【ポジションの魅力】
開発から生産、販売までを自社で担う事業構造のもと、各部門の業務プロセスや内部統制の有効性を確認し、経営の健全性・透明性の確保に貢献していただくポジションです。
求める経験 / スキル
【必須要件】
■企業における内部監査業務の実務経験
■監査計画のもと、監査実施から報告までの一連の業務に携わった経験
■関係部署と調整しながら、監査業務を推進した経験

【歓迎要件】
■内部監査業務の実務経験(目安:3年以上)
■内部統制(J-SOX等)に関する実務経験
■業務監査、テーマ監査、子会社監査などの経験
■監査報告書の作成および改善提案の経験
※内部監査の即戦力としてご活躍いただける方を歓迎します。
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 800 万円

仕事内容
【具体的な業務内容】
・国内拠点の内部監査業務、内部統制評価
・被監査部門の業務内容の把握、リスク評価、監査計画の立案
・業務監査の事前調査、監査通知書の作成、往査、監査調書・監査報告書の作成
・経営層に対する監査結果報告
・改善、指導のコンサルティング活動
※ご経験によっては海外子会社の監査業務にも携わっていただく可能性もございます
求める経験 / スキル
【必須】以下係長~次長クラス 共通
・事業会社での内部監査業務経験
【歓迎】
・製造業での内部監査業務経験
・マネジメント経験
勤務地

大阪府

想定年収

700 万円 ~ 850 万円

メーカー/国内シェア40%以上のリーディングカンパニー

仕事内容
【業務内容】
内部監査・内部統制部門にて、経営に資する内部監査を実施し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献頂きます。


【業務詳細】
1.内部統制監査:財務報告に係る内部統制評価業務(全社的内部統制、業務プロセスに係る内部統制、決算財務報告プロセス)、監査法人対応
2.内部監査:各業務プロセスの業務監査、コンプライアンス関連監査、子会社監査等(業務拡大を予定)
3.内部通報受付・調査業務
求める経験 / スキル
【必須】下記いずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(目安5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,000 万円

株式会社イノアックコーポレーション

仕事内容
【職務内容】
・ISO14001の窓口業務
・環境法令順守監査
・廃棄物管理業務
☆ポイント:ISO14001、内部監査の知見が活かせる、全社横断の統括管理

【部門全体での業務】(所属する部署を俯瞰的にみて頂きたく記載)
・ISO14001の窓口業務
・環境法令順守監査
・廃棄物管理業務
・水セキュリティ
・化学物質管理
【部門の方向性】
・ISO14001の継続活動の推進→内部監査員&監査の質向上
・環境法令順守→重大事故/法令違反/苦情件数0件
・化学物質管理→最新法規対応

【配属部門の大きな役割】
環境マネジメントシステムを確立、改善、運用してゆく本社機能です。
環境に関わる方針、目標を定め、各事業所/事業部に展開。計画/実行を確認し次のアクションに繋げていきます。
求める経験 / スキル
【必須条件】
・ISO14001或いはISO9001の内部監査員経験者
・環境法令に明るい方
・化学物質情報の取り扱い経験がある(IMDS、chemSHERPA等のツール取り扱い経験)
勤務地

愛知県

想定年収

500 万円 ~ 750 万円

大手日系製造業(東証プライム上場)

仕事内容
■内部監査業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
 国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
 内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
 ・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
 ・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

[組織]
・監査部への配属となります。
 国内担当・海外担当に分かれています。
求める経験 / スキル
【必須(MUST)】
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
  - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
  - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
  - 読み書き   :海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
  - スピーキング :話すことに抵抗がないレベル
   <使用場面>海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施 @オンライン
         英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

【歓迎(WANT)】
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
  - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
  - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

【その他】
・海外拠点の監査に興味がある人
勤務地

東京都

想定年収

630 万円 ~ 1,160 万円

山下ゴム株式会社

仕事内容
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査(業務割合の8ー9割を占めます)
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応

■監査の対象:
海外子会社、国内子会社、国内6拠点(部・課・係全て)
※海外は1年に2~3社、国内は月に1回1つの係を監査しています。
アメリカやメキシコの北中米やタイ、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどアジア圏に拠点を展開しています。

■出張頻度:
1年に2~3回/2週間程度
(英語を話せなくとも、翻訳ソフトを利用できれば大丈夫です。また、社内に通訳もいます。)
求める経験 / スキル
<必須条件>
会計監査または業務監査経験2年以上
(経理部門での監査対応責任者としての経験や、内部監査経験)
Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)


<歓迎要件>
英語、経理業務経験、法務業務経験
監査論の知見がある人

<求める人材像>
自ら考え行動できる人
論理的思考および行動が取れる人
従業員数
476名 (2025年3月現在(契約社員、パート、臨時、嘱託を除く))
勤務地

埼玉県

想定年収

700 万円 ~ 870 万円

従業員数
476名 (2025年3月現在(契約社員、パート、臨時、嘱託を除く))

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