業務監査/半導体の求人・転職情報
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スタンダード上場の国内トップクラスシェアを誇る専門商社
■会計・業務監査全般
■面談・ヒアリング業務
■監査結果の評価・報告
■その他、監査体制の改善・高度化
*事業会社での 会計・財務・内部統制業務・リスク管理業務の経験
*製造業、もしくはそれに近い業界における上記経験
*海外子会社とのやり取りが可能な 日常会話レベルの英語力
※面談やメール対応、資料の読解ができる程度の英語力を求めております。
東京都
640 万円 ~ 1,038 万円
株式会社マクニカ
従来の部門監査に加え、海外グループ会社の監査や、様々な領域に広がる新規事業のリスク確認などに従事して頂きます。
(従来事業:半導体、ネットワーク、セキュリティ
新規事業:Smart Manufacturing/Mobility/AI/Robot/Medical/Agritechなど)
【業務内容】
内部監査室のメンバーとして、国内外の約80に及ぶ監査対象拠点・部署を年間計画に基づいて内部監査する職務となります。
(英語が出来る方には海外出張のチャンスもあります)
対象:日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インド、米国、フランス、ドイツ、ブラジルなど
「必要なルールが定められているか。ルール通りに実施されているか(当たり前のことが当たり前にできているか)」
を監査していきます。
監査室で内部統制業務も担当していますので、内部監査と内部統制の両方の職務を実施して頂きます。
(内部統制業務)
・J-SOX(全社統制・FSCP・業務プロセス)の対象となる国内外のグループ会社の内部統制状況のスケジュール進行
・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセスの証憑取得と文書化
・内部統制報告書の文書作成
→現地法人と英語でのインタビューが発生するため
・内部監査に従事していた方(業界不問)
・経理業務、会計監査業務に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者
・内部統制に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者
神奈川県
500 万円 ~ 1,100 万円
マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
【業務具体例】
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制(IT全般統制・業務処理統制)を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
②業務プロセス統制
マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
【業務具体例】
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・業務プロセス統制における対象部門へのヒアリング等を通じて、規則・規程と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
・内部統制実務経験やT統制実務経験のどちらかを有する方
・内部統制に留まらず、経営全般に関する知見
・基本的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint)
【歓迎要件】
・メーカー(半導体、機械、電機等)での経験
・J-SOXに加えて、US-SOXの経験
・公認内部監査人(CIA)の資格
・英文資料の読解、ビジネスレベルの会話力
・業務に慣れるまで(概ね半年~1年)原則出社可能であること
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
内部統制準備室マネージャーとして、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・業務プロセス統制における対象部門へのヒアリング等を通じて、規則・規程と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
・内部統制実務(特に業務プロセス統制)経験
・内部統制に留まらず、経営全般に関する知見
・基本的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint)
歓迎要件:
・内部統制全体のPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の経験
・メーカー(半導体、機械、電機等)での経験
・J-SOXに加えて、US-SOXの経験
・公認内部監査人(CIA)の資格
・英文資料の読解、ビジネスレベルの会話力
・業務に慣れるまで(概ね半年~1年)原則出社可能であること
東京都
1,000 万円 ~ 1,300 万円
非公開
・US-SOX(米国財務報告内部統制)導入に向けた方針策定、仕組みの構築、および外部監査人との折衝業務
・グランドデザインの策定・企画立案
・業務プロセスの可視化と指導・統括
・評価の実施とガバナンスの再構築
・外部監査人との折衝
・上場企業または監査法人等において、US-SOXの内部統制評価・文書化・不備改善に関する実務経験をお持ちの方
・ビジネスレベルの英語力
【歓迎要件】
・IPO(新規公開株)準備企業、または上場企業での内部統制の立ち上げ・再構築を主導した経験をお持ちの方
・日商簿記検定2級以上、公認内部監査人(CIA)、米国公認会計士(USCPA)、内部統制実務士などの資格をお持ちの方
東京都
1,250 万円 ~ 非公開
日系半導体メーカー
マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
【業務具体例】
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制(IT全般統制・業務処理統制)を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
②業務プロセス統制
マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
【業務具体例】
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・業務プロセス統制における対象部門へのヒアリング等を通じて、規則・規程と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
・内部統制実務経験
・内部統制に留まらず、経営全般に関する知見
・基本的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint)
【歓迎要件】
・メーカー(半導体、機械、電機等)での経験
・J-SOXに加えて、US-SOXの経験
・公認内部監査人(CIA)の資格
・英文資料の読解、ビジネスレベルの会話力
・業務に慣れるまで(概ね半年~1年)原則出社可能であること
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社
【具体的な業務内容】
① リスクベースに基づく監査業務
監査計画の作成/事前準備/監査実査/監査報告書の作成/改善提案
② 改善に対するフォローアップ監査
[経験]内部監査または内部統制業務経験 (3年目安)
[知識]内部監査または内部統制活動に関する知識
[ツール]エクセル、ワード、パワーポイント等による資料作成の経験
[その他]コミュニケーションスキル、向上心
【歓迎要件】
[経験]※以下のいずれかに該当する方
・上場企業での監査員経験が2年以上
・主管官庁に限定された公認会計士事務所での監査経験が2年以上
・プログラム設計又はシステム分析などの業務経験が3年以上
[知識]※以下のいずれかに該当する方
・公認会計士試験の合格者
・一般社団法人日本監査協会の公認内部監査人
・情報システムコントロール協会の公認情報システム監査人証明書保有者
[ツール]DXツールの活用経験
[語学]英語または中国語の日常会話
[その他]時間マネジメント、意見調整、プレゼンテーション、交渉力
京都府
600 万円 ~ 1,150 万円
ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社
【具体的な業務内容】
■内部監査業務
① リスクベースに基づく監査業務:監査計画の作成/事前準備/監査実査/監査報告書の作成/改善提案
② 改善に対するフォローアップ監査
・経験:内部監査または内部統制業務経験 (3年目安)
・知識:情報セキュリティ、IT統制に関する内部監査または内部統制活動に関する知識
・ツール:エクセル、ワード、パワーポイント等による資料作成の経験
・その他:コミュニケーションスキル、、向上心
【歓迎要件】
<経験>※以下のいずれか
・公開会社での監査員経験が2年以上
・主管官庁に限定された公認会計士事務所での監査経験が2年以上
・プログラム設計又はシステム分析などの業務経験が3年以上
<知識>※以下のいずれか
・公認会計士試験の合格者、一般社団法人日本監査協会の公認内部監査人、情報システムコントロール協会の公認情報システム監査人証明書保有者
<ツール>
・DXツールの活用経験
<語学>
・英語または中国語の日常会話
<その他>
・時間マネジメント、意見調整、プレゼンテーション、交渉力
京都府
650 万円 ~ 1,150 万円
大手半導体メーカー
・監査の遂行、報告書作成
・監査で認識された課題に対する改善活動の推進
・JSOX評価
・財務内部統制の整備・運用評価
・外部監査法人との連携を含む対応
・コミュニケーション能力
・論理的で簡潔な報告書作成
・改善提案を納得感ある形で説明・提示できる能力
・英語力(海外監査対象部門との議論、英文報告書作成)
※目安:TOEIC 800点以上
東京都
600 万円 ~ 850 万円
求人名非公開
(ご経験に合わせて監査役補助業務からお願いします)
内部監査担当:当社及び米国子会社の内部監査を担当。
【具体的な業務内容】
・内部監査計画の立案
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・帳簿書類・諸帳票・その他の諸資料の確認
・指摘事項・改善指示に対する被監査部門の改善状況の確認、改善に対する提案、助言
・報告書の作成及び報告
・内部監査業務経験5年以上 ※内部統制評価ではなく業務監査経験必須
・「経理・財務」「人事・総務」「事業企画・営業」のいずれかの実務経験
・英語力(会話可能なレベル、流暢ではなくても可)
【歓迎条件】
・製造業での監査経験(半導体業界経験あれば尚可)
・少なくとも業務に慣れるまで原則出社可能であること(概ね半年~1年)
東京都
1,000 万円 ~ 1,200 万円
大手エレクトロニクス専門商社
・監査総括として内部監査を主導
・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携
・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます
※子会社監査のため、国内外出張が発生します。
・内部監査業務の十分なご経験
・特に内部監査計画立案のご経験(個別監査の計画立案でも可)
・数名以上の組織のマネジメント経験
・ビジネスレベルの英語力(読み書き)
東京都
650 万円 ~ 950 万円
半導体関連企業
・ISO9001/14001の知識、および推進活動の経験がある
・工業製品(半導体が望ましい)の品質保証、品質管理業務の経験を有する方であれば、更に望ましい
神奈川県
855 万円 ~ 941 万円
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