業務監査/金属・素材の求人・転職情報
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東証スタンダード上場 ニッチトップメーカー
【主な業務内容】
・J-SOX対応(内部統制の整備・運用評価、文書化支援)
・金融商品取引法に基づく監査業務全般
・内部監査計画に基づく各部門の監査実施および結果報告
・各部門へのヒアリングを通じた業務フローの把握とリスク評価
・監査指摘事項に対する改善提案およびフォローアップ
・監査関連資料の作成および監査法人対応
・内部統制の高度化や業務改善に向けた提言
※定期監査・往査については、経験が浅い場合でもキャッチアップ可能な体制です。
【組織図】
■監査部
・役員
・課長
・再雇用社員
※今回ご入社いただく方には実務担当としての役割を期待しています。
・J-SOXまたは内部統制に関する実務経験
・金融商品取引法に基づく監査業務への関与経験
・内部監査もしくはそれに準ずる業務経験
・関係部門との調整・折衝が可能なコミュニケーション力
【歓迎】
・事業会社における内部監査部門での実務経験
・監査法人対応の経験
・業務フローの可視化や改善提案の経験
・メーカーや事業会社における現場理解を伴う業務経験
【求める人物像】
・プレイヤーとして自ら手を動かしながら業務を遂行できる方
・現場の状況を理解し、実態に即した監査を実施できる方
・関係各所と円滑に連携し、課題解決に主体的に取り組める方
・変化に柔軟に対応しながら、内部統制・監査機能の強化に貢献できる方
千葉県
650 万円 ~ 780 万円
大手総合エネルギーインフラ企業
将来的には監査室長候補としての活躍を期待しているポジションです。
【業務内容】
・本社および国内グループ会社/子会社に対する内部監査(業務監査、会計監査等)の計画立案、実施、報告
・内部統制報告制度(J-SOX)の評価計画立案~報告、IT統制の強化
・監査結果に基づく業務改善の提案、および改善状況のフォローアップ
・既存事業や新規事業、M&Aにおけるリスク評価、リスクベース監査
・監査役会運営の効率化/高度化
・後進の育成、指導
【キャリアパス】
(入社後1年以内にお任せしたい業務)
● J-SOX業務の現在担当部門(法務部)からの完全引継ぎ
● 現行の内部監査体制の理解と改善提案
● リスクベースの監査計画の立案・実施
● 監査室メンバーの育成・指導
(1~3年)
● グループ各社を網羅する「アジャイル・ガバナンス」の定着
● 不祥事の予兆管理体制の構築
● 監査室の独立性・専門性の強化
● 効果的かつ効率的な内部統制評価体制の確立
● 経営に資する監査機能の実現(経営課題の発見と改善提案)
● 内部監査実務、又は監査法人等でのリスクアドバイザリー経験(5年以上)
● リスクアセスメントに基づく監査計画立案経験
● 業務監査、会計監査、IT監査の実施経験
● 監査報告書作成・報告の経験
● 監査指摘事項のフォローアップ経験
【歓迎要件】
● CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の資格
● J-SOXの整備・運用評価の実務知識と経験
● 公認会計士資格
● 監査役会事務局の運営経験
● 三様監査(内部監査・監査役監査・会計監査人監査)の連携経験
● 内部通報制度(監査役ヘルプライン)の運営経験
● グループ会社監査の経験
● 不正調査の経験
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
東邦ガス株式会社(東邦瓦斯株式会社)
同部では、内部監査を通じてグループ各組織の活動状況を確認し、取り組みの健全性・適正性・効率性等を検証・評価する役割を担っています。
また、金融商品取引法に基づいて上場企業に求められている、J-SOXに関する業務(財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価)もあわせて担当しています。
・内部監査やJ-SOX業務に関する実務経験をお持ちの方
・基礎的な法務・財務知識をお持ちの方
【歓迎】
・必須に加え、生成AI等の業務活用経験をお持ちの方
愛知県
500 万円 ~ 1,000 万円
東証プライム上場
・各事業拠点かつ連結国内外子会社についての内部統制(J-SOX)
・内部監査(監査計画立案、監査実施、調書や報告書の作成)
・情報セキュリティ、情報システムに関する監査
・業務効率性の検証、業務改善提案
・監査法人への説明
・アニメーション動画<https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/topics/topics718811396822548078.html>
・共英製鋼とは<https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/what.html>
・事業会社の管理部門職種のご経験
・英語力(読み書きが出来るレベル)
【歓迎】
・会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
・監査業務経験
大阪府
500 万円 ~ 850 万円
・J -SOX監査体制の構築(要領の整備、監査計画の策定、監査基準の整備等)
・監査役との連携、監査役の支援
■組織構成(配属先)
・内部監査室
・資格:CIA、CFE、CISA
・業種:製造業
・語学:ビジネスレベルの英語、中国語、タイ語
東京都
700 万円 ~ 818 万円
アサヒメタルファイン株式会社
具体的には…
・原料調達におけるデューデリジェンス状況についてのモニタリング(不適合があれば是正を促す)
・サプライヤーのESGリスクの評価(改善策の提案、是正を促す)
・原料のトレーサビリティについてのモニタリング
・認証機関のガイダンス、法規制や国際的な行動規範に基づいた、社内のポリシー、規程、マニュアルの策定・改定
・認証更新のための第三者監査機関による定期監査を計画、実施、報告 など
・監査に関わる経験
・英語:読み書きレベル
東京都
600 万円 ~ 900 万円
関西大手インフラ業界
●監査業務品質の向上に資する業務にも取り組んでいただきます。
●将来的には、事業部門や関係会社で監査業務を実施いただく可能性もあります。
・論理的思考力、分析能力、円滑なコミュニケーション力を有する方
・内部監査やリスク管理業務の実務経験者、コンサル業務の経験者
さらに下記に該当する方歓迎
・QIA(内部監査士)等の監査に関する専門資格を保有する方
・海外のグループ会社等への監査経験を保有する方
大阪府
800 万円 ~ 1,200 万円
上場企業グループ会社/エネルギー企業
監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX)
評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査
特定のテーマに関する検証を主導。
■リスクマネジメント強化
リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援
監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。
下記いずれも必要です
・内部監査部門での実務経験が3年以上お持ちの方
(事業会社でも監査法人でもどちらの経験も応募可能です)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験業種や組織規模不問。
■歓迎要件
・CIA等の専門資格をお持ちの方
・IT監査のご経験をお持ちの方
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
再生可能エネルギー企業
入社後は業務サポートから開始いただき、業務を習得いただきます。
【具体的な業務内容】
※ご経験やご希望に応じて業務内容が決定します。
■業務監査
監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX)
評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査
特定のテーマに関する検証を主導。
■リスクマネジメント強化
リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援
監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。
下記いずれも満たす方
・管理部門での実務経験5年以上(経営企画、経理、財務、人事、総務、法務、情報システムなど)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験部署の位置づけや業種、組織規模等不問です
東京都
550 万円 ~ 800 万円
鉄鋼メーカー【播州勤務】
財務報告に重大な影響を与える不正や過誤を防ぎ、コンプライアンス経営を確保する内部統制活動を担当していただきます。
適時の助言・勧告を通じて、グループの経営目標の効果的かつ
効率的な達成・企業価値向上に資する内部監査活動を推進して頂くポジションです。
ご経験等に応じて、下記の業務の一部もしくは全般を担って頂くことになります。
・定期業務監査
・内部統制(JSOX)評価
・臨時監査
・内部統制文書の管理及び保管
・社長、社外取締役、監査役、及び社外監査役および外部監査人との連携
・事業会社での内部統制・内部監査に関連する業務のご経験
・監査法人、会計事務所等における監査業務、金融機関等での審査部、総務のご経験
兵庫県
700 万円 ~ 1,200 万円
大手日系製造業
・主に業務監査、各種法令等の遵守状況検証や、会計・税務処理等を含む業務運用の妥当性の検証等
※システム監査領域も強化ポイントの一つ。
②内部統制評価(J-SOX)
③監査計画策定補助
・国内・海外の拠点、グループ会社への出張有り。
・内部監査業務経験、もしくは事業会社の経理部門での業務経験(財務会計、管理会計、いずれでも可)
【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA )、公認不正検査士(CFE)、公認システム監査人(CISA)などの有資格者
・英語力(TOEIC730点以上)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
プライム上場メーカー
【業務内容】
内部監査グループ(内部統制監査グループ兼務)にて内部監査業務および内部統制業務に関わる業務全般をお任せします。
【組織人数・年齢構成】管理職含め総勢6名(内3名が40代、1名が50代、2名は嘱託社員で60代)
・製造業の内部監査経験5年以上
・マネジメント職経験者
■歓迎要件
・CIA(公認内部監査人)資格保有者、QIA(内部監査士)認定者、CRMA(公認リスク管理監査人)、CFE(不正検査士)
・簿記2級以上の会計系資格
・ITの知識(QISIA(情報システム監査専門内部監査士)認定者 歓迎)
兵庫県
700 万円 ~ 1,100 万円
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