年収500万円以上/業務監査の求人・転職情報
382件中の1〜50件を表示
■本社監査の実践、モニタリングの実践
■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画
■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成
■新しい監査手法やテクノロジー等の活用を含めた内部監査・モニタリングの高度化に向けたマネジメント
※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。
※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)
フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
【入社後のキャリアについて】
■多様性豊かな社員が存分に個性を発揮し活躍できるよう、キャリアも多様な選択肢がございます。これまでの高度な専門性を有するバックグラウンドを活かし特定の領域内で深く経験を積み貢献頂くキャリアや、複数の専門性を有しながら貢献頂くために異なる領域をまたいだ異動・関連会社への出向など、キャリア・会社貢献のあり方は様々です。ライフプランナーが一人ひとりに合わせたオーダーメイドの生命保険を提供しているように社員に対しても一人ひとりのキャリアを大事にしてもらうべく「キャリアプランナー」でありたい…人事部門ではそんな想いをもって社員の自律的なキャリア形成を支援しています。
■当社では育児をしている女性の経営職も多数活躍しており、家庭と仕事を両立しながらキャリアアップを目指す女性を支援しています。女性の経営職は年々増加しており、2022年には2名の女性執行役員が登用されています。
◆大卒以上
◆監査業務経験
◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験
◆公認内部監査人(CIA:1パート以上合格している等、合格予定者も可)、公認不正検査士(CFE) 資格
◆マネジメント経験
東京都
800 万円 ~ 1,300 万円
関西電力株式会社
関西電力内および子会社への内部監査の実施(テーマ監査、拠点監査、J-SOX監査、等)
・評価範囲の選定、リスクの識別・評価
・個別監査計画の策定
・往査、内部統制の整備・運用状況等を評価、監査
・監査結果のとりまとめ、報告書の作成・報告等
<システム監査>
関西電力内のシステム監査の実施(テーマ監査、J-SOX監査、等)
・上記、内部監査の項目と同じ
※ジョブローテーションに合わせてその他同社業務全般(出向等含む)に従事いただく可能性あり
【必須】以下のいずれかの業務経験をお持ちの方
・事業会社での内部監査、経理、法務、リスク管理実務のご経験
・監査法人、コンサルティング会社での実務(監査業務、内部統制構築)のご経験
<システム監査>
【必須】以下のいずれかの業務経験をお持ちの方
・システム監査実務のご経験
・情報システムの企画、開発、運用、保守、コンサルティングの実務のご経験
<ポジション共通>
【歓迎】
・指導的立場で2年以上のご経験
・公認会計士
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(公認情報システム監査人)
大阪府
500 万円 ~ 1,200 万円
スタンダード上場の国内トップクラスシェアを誇る専門商社
■会計・業務監査全般
■面談・ヒアリング業務
■監査結果の評価・報告
■その他、監査体制の改善・高度化
*事業会社での 会計・財務・内部統制業務・リスク管理業務の経験
*製造業、もしくはそれに近い業界における上記経験
*海外子会社とのやり取りが可能な 日常会話レベルの英語力
※面談やメール対応、資料の読解ができる程度の英語力を求めております。
東京都
640 万円 ~ 1,038 万円
大手製薬会社
(雇入れ直後)
• Assist OA Lead to perform regional / global projects and support global projects as assigned.
• Prepare first draft of audit planning materials (Scope Memo, Planning Memo) as assigned.
• Conduct and document interviews and prepare working papers for audit work assigned.
• Based on interviews and audit work performed, identify, document and confirm audit issues and develop recommendations.
• Compose formal audit observations and issues follow-up summary memos of high quality.
• Support communication of the results of audit and consulting projects via written reports and oral presentations to management.
• Develop and maintain productive client, staff, and management relationships through individual contacts and group meetings.
• Create high quality recommendations to improve results and/or mitigate risk and participate in discussions held regarding recommendations with management.
(変更の範囲)
会社内での全ての業務
【定量的側面 / Quantitative Dimensions】
Position is required to assist the SBP or BP in managing outsourced audit resources within the assigned budget. Value management is also achieved through thoughtful use of controls; finding the right mix of process controls and management controls that allow the company to demonstrate control without an onerous number of controls.
【組織における位置づけ / Organizational Context】
Position reports to the OA SBP or BP. Position works, as directed, with all company operational areas and employee levels in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined.
• Bachelor of Science or Bachelor of Arts degree or equivalent
• Minimum 3 years of work experience in accounting, compliance, or other related fields involving audit experience.
• Strong verbal and written communication skills are required.
• English conversational and business English.
【歓迎 / Preferred】
• Relevant professional accounting, auditing certifications preferred (e.g. Chartered Accounted, Chartered Internal Auditor, Certified Internal Auditor, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, Certified Information System Auditor etc.).
• Previous audit experience.
• Proficient data analysis, analytical and organizational skills.
東京都
772 万円 ~ 995 万円
大手製薬会社
(雇入れ直後)
• Assist OA Lead to perform regional / global projects and support global projects as assigned.
• Prepare first draft of audit planning materials (Scope Memo, Planning Memo) as assigned.
• Conduct and document interviews and prepare working papers for audit work assigned.
• Based on interviews and audit work performed, identify, document and confirm audit issues and develop recommendations.
• Compose formal audit observations and issues follow-up summary memos of high quality.
• Support communication of the results of audit and consulting projects via written reports and oral presentations to management.
• Develop and maintain productive client, staff, and management relationships through individual contacts and group meetings.
• Create high quality recommendations to improve results and/or mitigate risk and participate in discussions held regarding recommendations with management.
(変更の範囲)
会社内での全ての業務
【定量的側面 / Quantitative Dimensions】
Position is required to assist the SBP or BP in managing outsourced audit resources within the assigned budget. Value management is also achieved through thoughtful use of controls; finding the right mix of process controls and management controls that allow the company to demonstrate control without an onerous number of controls.
【組織における位置づけ / Organizational Context】
Position reports to the OA SBP or BP. Position works, as directed, with all company operational areas and employee levels in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined.
• Bachelor of Science or Bachelor of Arts degree or equivalent
• Minimum 3 years of work experience in accounting, compliance, or other related fields involving audit experience.
• Strong verbal and written communication skills are required.
• English conversational and business English.
【歓迎 / Preferred】
• Relevant professional accounting, auditing certifications preferred (e.g. Chartered Accounted, Chartered Internal Auditor, Certified Internal Auditor, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, Certified Information System Auditor etc.).
• Previous audit experience.
• Proficient data analysis, analytical and organizational skills.
東京都
772 万円 ~ 995 万円
◆営業推進策の企画・立案
◆営業目標・予算の策定・管理
◆営業チャネルでの企画業務全般
◆拠点等における業務管理全般 等
※ご経験やご意向を伺った上で配属先を検討します。
※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
◆金融経験者
東京都
800 万円 ~ 非公開
≪内部監査業務≫
■ 内部監査計画に基づく内部統制監査および業務監査(特別監査含む)において監査スタッフとしての各種業務
■ 内部監査計画の作成立案や内部監査関連プロジェクト(以下に記載)等において内部監査室長を補佐する業務
≪内部監査体制高度化プロジェクト≫
■ 内部監査手法(方針、プロセス及び手続き)の確立を企図するプロジェクトへの参画とその業務推進
■ 経理、法務、リスク管理、コンプライアンス、ITなど内部監査に関連する業務の経験
■ 社内体制整備・業務企画プロジェクトの推進等に係る業務経験が原則1年以上あり、その経験を活かして組織に貢献したい意欲があること
■ MS Office(Word / Excel / Power Point)のスキル
≪歓迎要件≫
■ 資産運用会社(特に機関投資家向け)や信託銀行(特に運用資産管理部門)での内部監査経験
■ 監査法人での監査経験
■ 低流動性オルタナティブ商品(不動産、PE、インフラ)に係る投資関連の業務経験(投資フロント業務、ミドルバック業務、リスク管理業務等)
■ 英語の文書の読解に抵抗感がないこと
■ 公認内部監査人(CIA)資格をお持ちの方(※入社時に取得されていない場合、入社後2年以内の取得を目指して頂きます。)
東京都
700 万円 ~ 1,300 万円
大手小売
②事業監査:グループの事業や本部機能に入り込み、今後の成長や成長する為の仕組み・組織の改善課題を発見し、その根本原因を特定、関連部署と協力し、今後の成長に向けた課題解決を行う。
②プロジェクトマネジメントスキル(計画立案、計画の実行力、社内外のコミュニケーション能力)
③語学スキル:英語(基礎レベル)
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
■職務内容:
・監査対象部署/業務に関するリスク評価と、その結果に基づく監査テーマの選定
・個別監査(監査計画・プログラムの策定、実施、結果報告、指摘事項のフォローアップ)
・年間監査計画の策定から個別監査の計画、結果報告まで一連の内部監査業務を担当
※少人数組織のため、役職にかかわらず実務も担当いただきます。
※実際に従事いただく監査は、経験やスキルを踏まえて担当いただきます。
■当社の特徴
当社はバックシステムからフロントシステムまで内製化することにより、
お客様に「早く」「分かりやすい」サービスの提供と経営効率を実現しています。
お客様の証券口座開設~資産形成活動~生活の変化に係るあらゆる金融商品や手続等のサービスについて、新しい技術や仕組みを取り入れ、お客様に新たな体験をしていただけるよう努めています。
■社風・働き方
大手銀行グループに所属しながらも、年齢/新卒中途/国籍問わず多様性のある社員が多く、非常にフラットな環境です。
ドレスコードもなく、比較的ベンチャー感のある社風です。意思決定スピードが速く、裁量権をもって業務が可能です。
在宅勤務を活用して働く方も多く、働きやすい環境です。
変更の範囲:会社の定める業務
◆下記のいずれかの業務経験を必須とします。
・金融機関(証券会社、銀行等)での内部監査経験
・監査法人またはコンサルティング会社での金融機関向け監査・アドバイザリー業務経験
・金融機関(証券会社、銀行等)でのコンプライアンス、リスク管理または情報セキュリティ管理業務経験
【歓迎要件】
◆以下のいずれかの資格をお持ちの方を歓迎します。
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の内部監査関連専門資格
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)等のコンプライアンス関連専門資格
・CISSP、情報処理安全確保支援士等の情報セキュリティ関連専門資格
【求める人物像】
・企画力、論理的思考力、文書作成力、コミュニケーション力、情報収集力に強みのある方
・同僚や関係者と連携しながら誠実に業務に取り組める方
・従来のやり方にとらわれず新しい取組みに挑戦できる方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
大手IT系企業
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行
監査の実行:
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成
ITリスクとコントロール評価:
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施
監査人の判断力向上:
・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上
報告と提言:
・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う
監査結果の評価:
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価
・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援
コントロールコンサルティングサービス:
・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供
J-SOX年次評価:
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進
外部監査人との調整:
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整
プロジェクトおよびイニシアチブ:
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
・ビジネスレベルの日本語力および英語力
・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方
・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識
・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須
歓迎要件:
・ 会計または財務の学士号(BS/BA)
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力
・ 優れた分析および問題解決能力
東京都
600 万円 ~ 1,100 万円
株式会社マクニカ
従来の部門監査に加え、海外グループ会社の監査や、様々な領域に広がる新規事業のリスク確認などに従事して頂きます。
(従来事業:半導体、ネットワーク、セキュリティ
新規事業:Smart Manufacturing/Mobility/AI/Robot/Medical/Agritechなど)
【業務内容】
内部監査室のメンバーとして、国内外の約80に及ぶ監査対象拠点・部署を年間計画に基づいて内部監査する職務となります。
(英語が出来る方には海外出張のチャンスもあります)
対象:日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インド、米国、フランス、ドイツ、ブラジルなど
「必要なルールが定められているか。ルール通りに実施されているか(当たり前のことが当たり前にできているか)」
を監査していきます。
監査室で内部統制業務も担当していますので、内部監査と内部統制の両方の職務を実施して頂きます。
(内部統制業務)
・J-SOX(全社統制・FSCP・業務プロセス)の対象となる国内外のグループ会社の内部統制状況のスケジュール進行
・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセスの証憑取得と文書化
・内部統制報告書の文書作成
→現地法人と英語でのインタビューが発生するため
・内部監査に従事していた方(業界不問)
・経理業務、会計監査業務に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者
・内部統制に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者
神奈川県
500 万円 ~ 1,100 万円
大手IT系企業
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。
1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。
2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。
3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。
<魅力>
・組織の魅力
└ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。
意見も言いやすく風通しのよい組織。
・裁量権の魅力
└ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。
・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス)
└ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能
・競合他社との差別化
└ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点
業務内容
<業務概要>
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。
<主な業務内容>
・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務
働く環境
<組織構成>
・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度
・年齢層:20代~40代
・ビジネスレベルの日本語力
・コミュニケーション能力
加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)
歓迎要件:
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
東京都
500 万円 ~ 1,000 万円
大手IT系企業
※エンジニアリング、セキュリティ、あるいは監査の知見を活かし、経営層や事業部門と対話しながら「ビジネスを止めない実効的な統制」を構築することがミッションです。監査経験の有無は問いません。
以下のいずれか
・J-SOX(IT統制)監査又はセキュリティ監査経験(監査部門又は被監査部門で1年以上の経験をお持ちの方)
・情報システム企画/開発/運用経験(3年以上、現場とのコミュニケーション経験必須)
歓迎要件:
・CISA、システム監査技術者等、システム監査に関連する資格
・開発言語、DBMS、アプリ、Cloud関連スキル等に関連する資格
東京都
500 万円 ~ 850 万円
東証スタンダード上場 ニッチトップメーカー
【主な業務内容】
・J-SOX対応(内部統制の整備・運用評価、文書化支援)
・金融商品取引法に基づく監査業務全般
・内部監査計画に基づく各部門の監査実施および結果報告
・各部門へのヒアリングを通じた業務フローの把握とリスク評価
・監査指摘事項に対する改善提案およびフォローアップ
・監査関連資料の作成および監査法人対応
・内部統制の高度化や業務改善に向けた提言
※定期監査・往査については、経験が浅い場合でもキャッチアップ可能な体制です。
【組織図】
■監査部
・役員
・課長
・再雇用社員
※今回ご入社いただく方には実務担当としての役割を期待しています。
・J-SOXまたは内部統制に関する実務経験
・金融商品取引法に基づく監査業務への関与経験
・内部監査もしくはそれに準ずる業務経験
・関係部門との調整・折衝が可能なコミュニケーション力
【歓迎】
・事業会社における内部監査部門での実務経験
・監査法人対応の経験
・業務フローの可視化や改善提案の経験
・メーカーや事業会社における現場理解を伴う業務経験
【求める人物像】
・プレイヤーとして自ら手を動かしながら業務を遂行できる方
・現場の状況を理解し、実態に即した監査を実施できる方
・関係各所と円滑に連携し、課題解決に主体的に取り組める方
・変化に柔軟に対応しながら、内部統制・監査機能の強化に貢献できる方
千葉県
650 万円 ~ 780 万円
三井住友海上火災保険株式会社
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 企画審査グループへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 企画審査グループ」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 企画審査グループ」の兼務となります。
■魅力・やりがい
・近年、金融機関においてはガバナンス強化の観点から内部監査の重要性が増しています。当社においても経営へのアドバイザリー機能発揮が求められており、従来の準拠性を中心とした監査から経営への提言を見据えた監査への転換など、内部監査の高度化を推進しています。企画・審査グループは監査人として内部監査に従事するわけではありませんが、内部監査高度化に向け、従来の監査手法や監査内容にはとらわれず内部監査の枠組みをゼロベースで見直す転換期であり、監査部門の企画業務としてやりがいのある仕事に従事することができます。また、内部監査の前提となるリスク評価の高度化のためには、会社のあらゆる情報に接するとともに会社を俯瞰的に見る必要もあり、経営視点のレベルアップをはかれるとともに、社会人としてのキャリアアップに繋げることができます。
・希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。
■職場紹介・職員の声
・企画・審査グループには、11名が在籍しています。メンバーの経歴も、営業、損害サポート、商品、企画、海外、管理、運用など様々な部門出身者から構成されており、多様性のある人財が集まっています。
■キャリアパス
ご入社後は内部監査部に配属となり、監査のスペシャリストとして勤務いただくことを想定します。なお、ご希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です。
■働き方
リモートワークを活用し、多くの社員が週2.3日程度の在宅勤務を行っています。
また、シフト勤務制度を導入しており、フレキシブルな働き方が可能です。
なお、業務に慣れるまでの期間は、原則、出社勤務となります。
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
東京都
750 万円 ~ 1,500 万円
大手消費財メーカー
子会社出向のうえ、監査業務を軸として、リスクマネジメントおよび内部統制の運用・強化に携わっていただきます。現場に入り込みながら実態を把握し、課題の抽出から改善提案、運用定着まで主体的に推進いただくことを期待しています。
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験
◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
東京都
757 万円 ~ 1,000 万円
大手メーカーの出向ポジション
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験
◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
東京都
757 万円 ~ 1,000 万円
・会計監査
・内部統制(J-SOX)に関する監査業務
・リスクマネジメントおよびコンプライアンス管理業務
・監査対象部門へのヒアリング、監査実施、改善提案、報告書作成
経理または財務業務の実務経験(3年以上) ※シェアードや事務所経験者歓迎※
【歓迎条件】
内部監査業務の経験・内部統制(J-SOX)対応経験・コンプライアンス・リスク管理業務経験・決算業務経験
大阪府
490 万円 ~ 590 万円
PwC Japan有限責任監査法人
本ポジションは、内部監査、内部統制、リスク管理、コンプライアンスといったGRC領域の業務に対し、 生成AIをはじめとするAI・データ・ソフトウェア技術を活用して、 業務高度化・業務変革を実現するテクノロジーコンサルタントです。
顧客の業務課題を起点に、AI活用ユースケースの構想、ソリューション設計、PoC・プロトタイプ構築、本番実装、業務定着、改善までを一気通貫で支援します。
単なる開発担当ではなく、顧客課題の発見・構造化、関係者との合意形成、解決策の設計・実装を担い、GRC業務そのものにAIを組み込むことで、PoCに留まらない事項性のある変革をリードしていただきます。
また、顧客ごとに最適化したソリューションを提供するだけでなく、共通化可能な領域についてはプロダクト・アセットとして還元し、再現性・拡張性のある価値提供にも貢献いただきます。
【主な業務内容】
1. 課題起点のコンサルティング
顧客の業務課題、業務プロセス、データ活用状況の分析
・内部監査・内部統制・リスク管理・コンプライアンス業務における課題の構造化
・業務部門、IT部門、経営層などステークホルダーとの合意形成
・AI活用・システム化を含む解決方針の策定
2. AI/データ/ソフトウェアを活用したソリューション設計・実装
・AI、データ分析、ソフトウェアを活用した業務変革ソリューションの構想・設計
・生成AI(LLM/ RAG等)や活用した業務高度化施策の設計・実装
・PoC・プロトタイプの迅速な構築と有効性検証
・API連携、データ統合、業務システム連携等を含むシステム実装
・顧客環境・業務特性に応じたカスタマイズおよび最適化
3. 導入・定着・改善
・本番導入に向けた運用設計、権限設計、利用プロセス設計
・ユーザー定着支援、活用モニタリング、改善提案
・AI活用を前提とした業務プロセスやルールの再設計支援
4. アセット・プロダクト高度化
・自社プロダクト/プラットフォームの導入支援、活用支援
・顧客課題の横展開による機能改善・新機能提案
・共通化可能なソリューションのアセット化、再利用可能化
【プロジェクト例】
本ポジションでは、単一機能の開発やPoCにとどまらず、GRC領域の業務プロセス全体を対象としたAI活用・業務変革プロジェクトに従事いただきます。
■ 内部監査 × AI
過去の監査調書や規程データを活用した生成AI基盤を構築し、調書作成や証跡レビューの効率化に加え、データ分析を組み合わせたリスクベース監査への転換を支援します。
■ J-SOX/内部統制 × AI
証跡管理や統制運用をデータ・AIで再設計し、不備検知や継続的モニタリングの仕組みを構築することで、業務の効率化と透明性向上を実現します。
■ リスク管理/コンプライアンス × AI
インシデントや通報データ、各種業務データを統合し、AIを活用したリスクの予兆検知や分析、経営向けレポーティングの高度化を支援します。
■データドリブン監査への転換
会計・業務データを活用し、従来のサンプリング中心の監査から、AI・分析を組み合わせた網羅的かつ高精度な監査手法への移行を推進します。
■GRC領域におけるAI導入戦略〜定着化
AI活用ユースケースの選定からPoC、本番導入、ガバナンス設計、業務定着までを一貫して支援し、継続的な価値創出を実現します。
【このポジションの特徴】
・顧客課題起点でAI・テクノロジーを活用し、GRC業務変革に直接貢献できる
・構想、要件定義、設計、実装、導入、定着まで一貫して関与できる
・PoC止まりではなく、本番導入・業務組み込みを重視した実践的な価値提供ができる
・カスタム開発とプロダクト活用の両方に携われる
・業務知識、コンサルティング力、技術力を横断的に高められる
・GRC×AIという高付加価値領域で専門性を確立できる
・経営レベルの意思決定やリスク管理高度化に貢献できる
【必須要件】
・システム設計、アプリケーション実装、またはソフトウェア導入に関する実務経験
・顧客または業務部門の課題を整理し、技術要件・実装方針へ落とし込んだ経験
・API、DB、クラウド等を活用したシステム連携またはデータ連携の経験
・社内外ステークホルダーと連携しながら、プロジェクトを推進した経験
・不確実性の高い環境でも、自ら課題を整理し、解決に向けて推進できる力
・生成AIやGRC領域の経験は必須ではありません。システム設計・実装、または業務変革支援の基礎があり、AIやGRC領域への関心・学習意欲が高い方を歓迎します。
【歓迎要件】
・生成AI、機械学習、データ分析の実務経験
・LLM、RAG、AIエージェント、API連携、プロンプト設計、評価設計等の知見
・AWS、Azure、GCP等のクラウド活用経験
・ETL、DWH、BI等を含むデータ基盤構築経験
・セキュリティ、権限制御、運用設計に関する知識
・ITコンサル、ソリューションアーキテクト、プリセールス、導入コンサルの経験
・顧客先常駐または顧客と伴走する形での導入・変革支援経験
・内部統制、内部監査、リスク管理、コンプライアンス等のGRC領域に関する知見
・英語での業務遂行能力
【求める人物像】
・顧客課題の解決に、テクノロジーで本質的な価値を出したい方
・顧客と直接向き合いながら、構想だけでなく実装・定着までやり切りたい方
・曖昧な課題を構造化し、関係者を巻き込みながら解決まで推進できる方
・技術と業務の両軸で価値を出したい方
・PoCで終わらせず、現場に実装して成果を出すことにこだわりを持つ方
・プロダクト思考とコンサルティング思考を併せ持つ方
・GRC領域の文脈を理解し、AI活用を業務に落とし込むことに関心がある方
東京都
446 万円 ~ 1,800 万円
三井住友海上火災保険株式会社
監査を通して、経営目標の効果的な達成および当社グループの持続的成長と企業価値向上に資する「経営視点での提言」を実施いただくポジションです。主任監査人としての経験を活かして、監査においてリーダーシップの発揮を期待したいと考えています。
■主要業務
三井住友海上と持株会社の本社部門・関連事業会社の所管業務に対する内部監査業務。
・本社部門に対するモニタリング活動を通じたリスク評価、予兆の把握
・リスク認識に基づくテーマ監査の企画および実施
・内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮
・グループ各社と連携した一体的な検証プロジェクトの推進
■魅力・やりがい
内部監査は、経営理念(ミッション)の下、経営目標の効果的な達成およびグループの持続的成長と企業価値向上に貢献することを目的としています。
経営戦略を支える重要な施策の有効性や業務プロセスの適切性、各組織の内部管理態勢をリスクベースで検証・評価し、経営に資する客観的なアシュアランスおよび提言を提供するため内部監査を実施しています。
内部監査部は、経営陣へのアドバイザリー機能の更なる発揮に向け、金融庁が「金融機関の内部監査の高度化に向けたプログレスレポート(中間報告)」で示した「第4段階(信頼されるアドバイザー)をベンチマークとして、内部監査の高度化に取り組んでいます。
<活かせる経験>
本社部門に対するリスクベースの監査経験や、監査法人・コンサルティングファームで培った客観的な分析視点を、内部監査の高度化に活かすことができます。
<身に着けられる経験>
あらゆる本社業務が検証対象となるため、経営の機微に触れる重要情報にアクセスし、高い視座で事業全体を俯瞰する力が身につきます。また、自ら監査実施計画を企画し、監査を通した経営への提言に携わることができます。
■職場紹介
18名のメンバー(男性16名:女性2名)で構成されており、40代~50代が中心となっています。中途入社者の割合は約15%で、内部監査や法務・コンプライアンス部門の出身者が在籍しています。お互いの知見を共有し合いながら全領域をカバーできる風通しの良さがあり、プロフェッショナルとして自律的に働ける環境に魅力を感じている社員が多いです。
■キャリアパス
まずは本社部門に対するモニタリングや、監査人として監査に参加いただくことからスタートしていただきます。1年後を目安に、主任監査人を務めていただくことを期待しています。
将来的には監査のスペシャリストとして勤務いただくことを想定しています。なお、ご希望やスキルによっては、本社部門(企画、管理、海外など)への異動も可能です。
過去入社したメンバーは監査経験を活かし、多くの監査に参加いただいています。
■働き方
転入者研修、当社業務を理解するための他部門へのトレーニー制度、資格取得支援制度など、専門性を高めるための充実した教育体制を整えています。
リモートワークは週に1日程度で、平時は18時には退社しています。監査時は残業も可能ですが、監査のプロフェッショナルとして自律的かつフレキシブルな働き方を実践しています。
<経験>
・公認内部監査人(CIA)の資格を有すること
・本社部門に対するリスクベースの内部監査または監査関連業務の実務経験(自らテーマ監査を企画し、実行した経験)
以下いずれかの経験を有すること
・保険会社もしくは金融機関の監査部門での実務経験
・監査法人またはコンサルティングファームでの監査経験
・コンサルティング経験・保険会社もしくは金融機関の経営企画、人事、経理、システム等の本社部門、または当局担当部門での実務経験
<スキル>
・本社部門の業務プロセスやリスク管理に関する基礎知識
・論理的思考力および課題抽出スキル
■歓迎要件
・金融機関における主任監査人、またはプロジェクトリーダーとしての経験
・当局の要請や経営課題に基づく全社横断的なプロジェクトのリード経験
■求める人財像
・事象を俯瞰的かつ論理的に分析し、本質的な課題を抽出できる方
・単なる指摘にとどまらず、事業部門のパートナーとして改善まで伴走できる方
・前例にとらわれず、監査手法の高度化や組織の変革にアグレッシブに挑戦できる方
東京都
750 万円 ~ 1,300 万円
プライム上場 医療機器メーカー
・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、監査結果報告を専門的見地から実施する
・部門内での内部監査の品質改善活動(外部評価の予定あり)
・社内の内部統制関連部門と連携し、社内ガバナンス強化に寄与
・社内人財への内部監査スキルの育成、社内での内部監査研修の企画、実施
【担う役割】
・内部監査の実施(2~3名の監査チームのリーダー、またはメンバー)、 他監査チーム実施の監査のレビュー、及び経営への報告
・年度および中期監査計画立案
・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告。
海外現地経営者、ローカルスタッフと連携し、改善活動の管理。
・内部監査の品質改善活動への参画
・監査の効率化やAI/DX推進への参画
これらの役割を通じて、監査の高度化をリードし、監査品質評価への関与や監査テーマの開発を担っていただきます。
・事業会社または監査法人での内部監査実務経験 5年以上
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査士(日本内部監査協会) ※CIA資格がない場合
・グローバルでの監査経験がある方(英語での実務遂行が可能なこと)
・業務の中でメンバー(2から3名)をまとめた経験がある方
【希望条件】
・公認情報システム監査人(CISA)
・不正調査士(CFE)
・グローバル監査体制の整備やマネジメント経験
・業務経験として、財務会計、IT、コンプライアンス、事業管理、サプライチェーン等がある方
・海外駐在経験がある方
・海外または外資系企業での経験がある方
東京都
930 万円 ~ 1,240 万円
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
大阪府
480 万円 ~ 750 万円
非公開
【主な業務内容】
・内部監査実施
・内部統制(J-SOX)対応
・内部統制に関する3点セット(業務フロー図、リスク・コントロールマトリックス、業務記述書)作成
・コンプライアンスに関わる相談窓口
・監査法人対応
・Excelをつかった内部監査資料作成など
内部監査における実務経験
【歓迎】
・繊維業界、商社での経験
・PCスキル(Excel、Word)のある方
・簿記の知識がある方
大阪府
500 万円 ~ 650 万円
メガバンク
※ご経験により以下の何れかの領域をご担当頂きます。
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[内部監査人]
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・みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般
・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
・グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務
・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、
財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等)
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[IT監査人・グローバルIT監査人・サイバーセキュリティ監査人]
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【IT監査人】
・ITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理等、IT全般統制に関わる
内部監査・モニタリング活動を担っていただきます。具体的には以下の3点が中心になります。
■監査業務の推進・実施
・グループ各社のリスクアセスメントやIT関連のインシデント等の発生状況を踏まえたIT統制全般に関するガバナンスや態勢を評価し、
グループ全体のリスクを俯瞰した監査の必要性を踏まえ、監査リソースを投下するべき優先順位の設定を行い、年間監査計画を策定します。
・個別システム構成や実装面の脆弱性等の検証、システム開発統制・保守運用統制面の運営状況の検証、
システムリスク管理・ガバナンス運営面の検証等を通じ、発見された各種課題事項への真因を捉えた是正指導・改善提案、
経営層への監査報告、監査後のフォローアップまで一貫して実施します。
【グローバルIT監査人】
・みずほフィナンシャルグループ全体およびグループ各社が展開する海外拠点(米州、欧州、アジア等)に対し、
当該拠点の監査担当部署と連携し、IT統制・サイバーセキュリティに関するグローバル標準やローカル規制に対する監査運営や
監査スキルを入手し、グループグローバルでの価値のある監査運営について、
グループ内の海外拠点監査及びグループ会社への還流を行います。
・IT統制・サイバーセキュリティに関するビジネス側の海外拠点(米州、欧州、アジア等)の内部統制管理状況や監査における監査結果で
検知したリスク事象を収集し、グローバールで通底する真因や課題を見極め、海外拠点での監査計画の立案や個別監査に対する
支援・指導を実施します。
・グローバルで通底する課題について、グローバルで共通する監査テーマを選定し、監査での検証対象選定、監査手法、
実施スケジュール等について企画立案を行い、グローバル監査運営をリードします。
【サイバーセキュリティ担当監査人】
・サイバーセキュリティ監査人としてみずほフィナンシャルグループ及びグループ各社を対象とするサイバーセキュリティ監査に関わる
以下の業務の企画・運営をご担当いただきます。具体的には以下の3点が中心になります。
■監査業務の推進・実施
・グループ各社のリスクアセスメントやサイバー攻撃シナリオを踏まえたサイバーセキュリティに関するガバナンスや態勢を評価し、
グループ全体のリスクを俯瞰した監査の必要性を踏まえ、監査リソースを投下するべき優先順位の設定を行い、年間監査計画を策定します。
・国内外の最新サイバー攻撃や脆弱性、各種セキュリティベンダー・業界団体からの情報、EDR・SIEM等の監視ツールによる
インシデント傾向、新たな脅威動向や対策事例などを幅広く調査のうえ、足元の取り組みの有効性を評価のうえ課題を洗い出し、
個別の監査運営に反映します。
・現場ヒアリングやシステム運用状況の検証、ネットワーク・アクセス権限・脆弱性診断状況の検証、SOCやCSIRT等の組織体制の検証、
演習・インシデント対応プロセスの有効性を検証し、発見された各種課題事項への真因を捉えた是正指導・改善提案、経営層への監査報告、
監査後のフォローアップまで一貫して実施します。
※以下【IT監査人・グローバルIT監査人・サイバーセキュリティ担当監査人】共通。
■監査業務の高度化への取組み
・経常モニタリング(外部動向や障害・インシデント事案等の情報収集・分析)を通じて現状統制面の脆弱性を検証・評価するとともに、
グループ経営の高度化・スピード化・グローバル化を支える監査業務の高度化に取り組んでおります。
・経営に資する監査や助言提供型監査、国内外拠点の監査知見の集約・活用、AI・新規制等の外部環境変化への対応、
新たなリスクへの監査企画・推進、リスクベースでの監査スコープ策定や構造的課題の抽出・提言などを通じて、
経営課題の解決に貢献します。
■組織開発への取組み
・内部監査グループにはIT監査以外にも複数の監査チームがあり、複合的なリスクには連携しながら監査しています。
そのため、組織開発・運営改善活動への参画や自身の強みを活かした業務貢献など、組織力強化への取り組みも行っています。
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[AML/CFT-IT監査人]
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・AML/CFT関連システムの監査・モニタリング活動を通じ、関連法令順守の観点での
実態把握・課題抽出・評価・真因分析・提言を行うことにより、AML/CFTに関する経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務です。
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[部署の特徴]
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・内部監査グループは、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関のビジネスと密接に関わりながら
内部監査の全体像を把握できる環境です。
幅広い業務範囲に加え、国内外の拠点・多様な業務部門との協働を通じて、
グループ横断的な視点やグローバルなリスク認識を養うことができます。
・昨今の内部監査に対する経営からの期待も大きく、現場実態を踏まえた実務的な観点での課題のみならず、
その背景になる経営に資する組織構造的な課題を抽出し、必要な改善対応を提言する等、高い専門性を有する組織として、
多くのキャリア採用者が活躍されております。
・日々の監査業務では地道な調査・分析や丁寧なコミュニケーションを重ねることで、着実に専門性や実務能力を高めることが可能です。
・監査を通じて関連業務の全体像を俯瞰する力や経営感覚を身につけるとともに、
将来的には経営層への提言やガバナンス高度化に貢献できる人材へ成長できます。
・入社直後のオンボーディングプログラムやオンデマンドでの学習メニューなどの研修制度やCIA、CISA、CISSP等の
資格取得・維持支援制度が充実しており、監査人としての専門性を磨くことができ、
また未経験分野や新しい技術領域にも積極的にチャレンジできる環境が整っています。
[内部監査人]
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【必要要件】
・監査関連業務の従事経験のある方
【希望要件】
・CIA、CISA、CFE、CAMS等の監査関連資格保有者
・語学力
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[IT監査人・グローバルIT監査人・サイバーセキュリティ監査人]
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【必要要件】
・一定のITまたはサイバーセキュリティ監査経験と英語でのビジネスコミュニケーションができる方
・IT統制またはサイバーセキュリティ統制に関する監査について、金融機関・金融機関以外での一般事業法人での内部監査経験、
もしくは監査法人での外部監査経験のいずれかを有する方
・英語でのビジネスコミュニケーションとして、海外の商慣習やビジネスの特性を理解し、海外拠点の現地監査員とで
英語を活用した交渉や議論を行い、議論や調整目標に対して合意形成を実施できる方(TOEIC800点程度の水準)
【希望要件】
・CIA、CISA、CISSP等の監査資格や情報処理技術者、情報セキュリティ等のIT関連資格保有者
・グローバルITガバナンス、海外でのIT関連実務(拠点運営・開発等)を理解している方
・監査指摘では準拠性課題のみならず、経営戦略・管理の視点で捉えたIT課題・提言等を発信し、実務的な解決に向けた
組織マネジメントの経験を有する方、もしくは、そのような業務にチャレンジして組織に貢献していきたいという熱意のある方
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[AML/CFT-IT監査人]
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【必要要件】
・AML/CFT業務(マネロンのみならず、SWIFTなどの海外決済、全銀ネット・日銀ネットなどの国内決済、預金口座開設業務等)に精通し、
さらに関連するシステム(フィルタリングシステム、モニタリングシステム、KYC管理システム等)の仕組を理解し、
関連法令順守の有効性を検証できる人材。
・あるいは、AML/CFT関連監査におけるIT領域の検証経験がある方、またはIT関連実務として、AML/CFT関連システム開発の
プロジェクトマネジメントの業務経験のある方で上記のAML/CFT業務関連法令順守の有効性検証を実施できる人材を目指す熱意のある人。
【希望要件】
・CIA、CISA等のIT監査関連資格保有者
・CAMS等のAML/CFT監査関連資格保有者
・AML/CFTで業務ができる方(海外業務経験があれば尚可)
・監査指摘では準拠性課題のみならず、経営戦略・管理の視点で捉えた課題・提言等を発信し、実務的な解決に向けた
組織マネジメントの経験を有する方、もしくは監査業務経験がなくても、そのような業務にチャレンジしたい熱意のある方
東京都
750 万円 ~ 1,400 万円
大手金融会社
・個別監査の準備、実施
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集
・年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業
<業務詳細>
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、
監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告
<本ポジションの魅力>
・年々、重要性、期待度が高まっている内部監査業務で、知見、経験を生かして自己実現できること
・本社、国内外の支店、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・国内外の様々な業務について、内部監査業務を通じて、知識を得られること
・ガバナンス、リスクマネジメントなど、会社経営全般に関し、様々な知識を得られること
・社内の支援制度を利用して、内部監査に関する資格取得と、スキル習得が可能であること
・内部監査の実務経験を有する方
<あれば望ましいスキル>
・データ監査ツールの使用経験、RPA構築・使用経験
・銀行、証券、保険等の金融業の実務経験
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため)
・CIA、CISA、CFE、CPA、宅地建物取引士
東京都
600 万円 ~ 1,300 万円
大手ハウスメーカー100%子会社
(ご経験を踏まえたうえで①~③いずれかの業務をお任せいたします。)
①内部監査担当
年度計画に基づいて内部監査を実施します。多様な事業領域(不動産賃貸・商業施設運営・ホテル運営)の監査を実施してリスクの把握と改善の支援、経営層への提言を行います。
※月1~2回程度のペースで出張がございます。1年に1回程度海外監査があります(現状は台湾と韓国です)。
※複数名での監査を行います(単独で出張に行くことはございません)。
②J-SOX評価担当
文書化された全社統制、決算・財務報告統制、業務プロセス統制、IT全般統制の整備・運用状況を評価します。評価した結果を親会社や監査法人に報告します。
③企画立案・情報分析担当
リスクベースによる監査計画の策定、監査結果の集約および横断的分析、重要リスクの整理、経営層への報告を行います。
【歓迎経験】
■リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験 ■ビルメンテナンス・施設管理(大型物件:ホテル、オフィス)での実務経験
■IT監査の経験 ■データ分析スキル(Excel関数、ピボット) ■会計に関する経験
【歓迎資格】
宅地建物取引士、公認内部監査人、情報システム関連
【求める人物像】
・指示待ちではなく、主体的に課題を捉え行動できる方
・積極的な姿勢で業務を行い、改善・効率化に取り組める方
・チームワークを大切にして仕事を進められる方
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
大手商社グループの専門商社
■内部監査(営業・管理など各部署)の実施
・ヒアリング、証憑確認、実査等
・規程・手順との整合性の確認
■監査調書・監査報告書の作成
■監査指摘事項に対する改善フォローアップ
■内部統制評価(J-SOX)に関する評価支援
■親会社監査組織による監査への対応(資料提出、質問への回答等)
※経験やスキルに応じて、担当範囲や役割を決定します。
・企業での内部監査または内部統制(J-SOX 等)に関する実務経験(2年以上)
・基本的なPCスキル(Word/Excel/PowerPoint 等)
■歓迎要件
・内部監査に関する資格(QIA/CIA/CISA/簿記2級等)
東京都
680 万円 ~ 900 万円
食品小売・ベーカリー
■ 内部統制・業務監査
内部統制評価(J-SOX対応)
- 計画策定
- 全社統制/業務プロセス/FCRP(財務報告に係る重要業務プロセス)
- IT統制の設計・運用評価
業務監査
- 監査テーマの策定
- 店舗・本社各部門へのヒアリング・実査
- レポート作成と改善提案
■ コンプライアンス/対外対応
コンプライアンス体制のモニタリング・評価
監査法人等との折衝対応
監査的立場のみでなく、監査の前提となる体制整備も含めて対応可能な経験と知識を有する方を求めています。
- 小売/店舗ビジネスでの監査経験
- J-SOXの実務運用経験
【歓迎条件】
- 飲食業における本社と現場の監査体制構築経験
- IPO準備から上場を経験された方
- 監査法人での勤務経験
東京都
600 万円 ~ 800 万円
日野自動車株式会社
当社およびグループ会社の業務監査および内部統制監査(SOX)対応業務(経理・財務、品質・安全・認証、IT、販社業務)
【ポジションの魅力】
ご経験により、国内・海外の各社において、上記いずれかの分野でのエキスパートとして、また発展的に新領域や新技術の分野にも関わることができます。
【配属先】
内部監査部
※入社と同時、または将来的に持株会社に出向いただく可能性がございます
【将来の期待】
入社後、当面は実務担当をご経験後、将来的にはマネージャー等組織の中核を担っていただくことを期待
内部監査に関わる業務経験
【歓迎】
・ものづくり現場(製造、生産管理、品質管理等)での実務経験
・国内外の工場、営業所、販売店等における業務経験
・メーカー、金融機関、商社、監査法人での経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士の資格
・英語力(海外監査を希望する場合はTOEIC 700点以上が望ましい)
東京都
580 万円 ~ 870 万円
東証プライム上場 ヘルスケア企業
グローバルチームとして毎日仕事をしており、プロジェクトも米国・欧州含めグローバルに行っています。
日本本社、中核会社を中心に、グループの各BUに対して監査を行う想定。(グループ全体の内部監査とコントロールテストを行うグローバル部門。日本、米国、中国、西ヨーロッパが主)
仕事内容
・監査対象部門のリスク評価
計画から現場調査、監査報告書の作成まで、独立した役割を担います
・監査プログラムの作成、監査手順とステップの定義
・監査の全フェーズ(計画から報告まで)における監査の実施
監査はオンラインおよびオンサイト(国際的に)で実施されます
・データ分析などの高度な監査手法の実行、内部監査プロセスの改善
・内部監査報告書の作成(英語)
グループ内部監査部門(GIA)は、PHCグループ全体にわたる質の高い内部監査の実施を担っています。
世界各地に拠点を置くメンバーで構成される、高度なスキルを持つ国際的なチームです。所属メンバーは、日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっており、継続的な自己啓発に重点を置いた学習文化を育んでいます。
GIAは、グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っています。
私たちは、あらゆる業務において質の高い成果を出すことを強く目指しています。
【必須要件】
・内部監査および/または外部監査経験
(事業会社経験がなくてもOK、Big4など監査法人在籍者歓迎)
・英語力ビジネスレベル
・日本語力(ビジネスレベル、JLPT N1レベル)
【歓迎要件】
・プロジェクト管理経験
・日本国外での勤務経験、または国際チームでの勤務経験
・公認監査人資格(CIA、CISAなど)
・マトリックス型組織、多分野・多文化組織での勤務経験
東京都
716 万円 ~ 1,214 万円
非公開
・国内拠点の内部監査業務、内部統制評価
・被監査部門の業務内容の把握、リスク評価、監査計画の立案
・業務監査の事前調査、監査通知書の作成、往査、監査調書・監査報告書の作成
・経営層に対する監査結果報告
・改善、指導のコンサルティング活動
※ご経験によっては海外子会社の監査業務にも携わっていただく可能性もございます
・事業会社での内部監査業務経験
【歓迎】
・製造業での内部監査業務経験
・マネジメント経験
大阪府
700 万円 ~ 850 万円
大和証券株式会社
内部監査業務
〇銀行本部機能の監査
〇銀行のシステム監査
〇銀行代理業者(大和証券)の営業所を対象とする業務監査
〇内部監査に関する企画
<ポジションの魅力>
●これまでのご経験や専門知識を内部監査業務においてフルに活用していただくことで、幅広く活躍して頂ける機会があります。
●中長期的には、役職者として部全体を牽引していただくことも期待しています。
●当社にはキャリア採用の社員が多数在籍し経歴も様々です。チームワークを重視しており、風通しもよくキャリア採用社員も早期になじみやすい雰囲気にあります。
●銀行実務全般の業務経験のある方
●金融機関において、内部監査業務、システム監査業務の経験のある方
【歓迎】
・銀行において融資管理業務の経験のある方
・公認内部監査人、公認情報システム監査人、高度情報処理技術者等、内部監査やシステムに関連する資格をお持ちの方
東京都
700 万円 ~ 1,200 万円
製薬メーカー
・業務全般の適正性、適法性を確保するために、経営者の視点で、ガバナンス及びリスクマネジメントの目的と整合させ、社内外からの信頼性を高める統合的アシュアランス・モデルを設計し、運用する。
・個々の内部監査実務の管理手法について、内部監査人に教育研修を行う。
◆J-SOX
・財務報告の信頼性確保に向けて、プロセスオーナーが文書化した3点セットについて、整備状況及び運用状況を評価する。
・内部統制推進部と連携の上、内部統制報告書を精査し、外部監査人と調整する。
◆内部監査の品質評価
・CAEに対し、内部監査の成熟度及び有効性を向上させるための助言を提供する。
・継続的な改善戦略に関する専門家としての見識を提供し、品質評価の手法を進化させる。
・製薬会社における業務監査経験5年以上
【歓迎要件】
・CIA 資格保持者
・内部監査士 資格保持者
兵庫県
900 万円 ~ 1,000 万円
マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
【業務具体例】
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制(IT全般統制・業務処理統制)を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
②業務プロセス統制
マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
【業務具体例】
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・業務プロセス統制における対象部門へのヒアリング等を通じて、規則・規程と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
・内部統制実務経験やT統制実務経験のどちらかを有する方
・内部統制に留まらず、経営全般に関する知見
・基本的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint)
【歓迎要件】
・メーカー(半導体、機械、電機等)での経験
・J-SOXに加えて、US-SOXの経験
・公認内部監査人(CIA)の資格
・英文資料の読解、ビジネスレベルの会話力
・業務に慣れるまで(概ね半年~1年)原則出社可能であること
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
非公開
①社内各部門の業務執行状況の監視・検証
②主要関係会社の業務執行状況の監視・検証
③監査等委員(会)等との連携に関わる事項
④関係会社内部監査部門等との連携
⑤関係会社への非常勤監査役の派遣
■組織メンバーについて:
・9名体制
以下いずれかのご経験のある方
・製造業におけるISOやJ-SOX以外の内部監査業務(目安として5年以上)
・製造業における経理業務、リスクマネジメント業務のいずれかにおいて、事業推進上の実務を主体的に行った経験(目安として5年以上)
■歓迎条件:
・製造業におけるISO以外の内部監査について、被監査部門における内部監査対応の経験をお持ちの方
・TOEIC600点以上(メールと資料読解が主だが担当によっては英語圏への出張・監査もあり)
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
マーケティングプラットフォーム事業×大手グループ会社
〇経理財務
・月次・年次決算
・資金繰り
・予実管理
・税務
・会計システムの運用管理
・監査対応
〇総務・法務
・重要会議体運営
・コンプライアンス推進
・契約審査
・社内規程整備
〇内部管理体制
・内部統制システム(J-SOX含む)の整備・運用
・内部監査の計画・実行
〇人事・労務
・採用・人事制度の企画・運営
・労働関係法令遵守
・管理部門のマネジメント経験のある方
・経理財務での実務経験を有する方
【歓迎要件】
・人事・労務経験(評価制度運営、労務管理、給与支給実務)のある方
・法務実務経験(契約書審査、知財管理)のある方
東京都
600 万円 ~ 900 万円
内部統制準備室マネージャーとして、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・業務プロセス統制における対象部門へのヒアリング等を通じて、規則・規程と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
・内部統制実務(特に業務プロセス統制)経験
・内部統制に留まらず、経営全般に関する知見
・基本的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint)
歓迎要件:
・内部統制全体のPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の経験
・メーカー(半導体、機械、電機等)での経験
・J-SOXに加えて、US-SOXの経験
・公認内部監査人(CIA)の資格
・英文資料の読解、ビジネスレベルの会話力
・業務に慣れるまで(概ね半年~1年)原則出社可能であること
東京都
1,000 万円 ~ 1,300 万円
大手製薬メーカー
全社横断で内部監査業務を担当いただくポジションです。
国内外の様々な部門・拠点を対象に監査業務に携わっていただきます。
■業務内容
・国内監査:主担当として対応(定型監査は自走)
・海外監査:マネージャーと連携しサポートとして対応
・対象領域:財務、人事、営業、IT、製造など全社横断
・英語でのコミュニケーションが可能な方(会話含む)
・監査/内部統制/リスク管理などの関連経験(いずれか)
・論理的思考力、課題特定力
※監査未経験でも検討可能(QA、企画、コンサル等からのチャレンジ歓迎)
【歓迎要件】
・監査法人での経験
・製薬業界または品質(QA/QC)領域の経験
・J-SOXの知識(入社後キャッチアップ可)
複数あり
750 万円 ~ 1,100 万円
IPO準備企業
内部監査室の室長直下でIPOに向けた当社グループの内部監査業務全般を担当いただきます。
■上場準備に向けた内部統制・監査体制の構築、運用支援
■監査結果・内部統制評価結果の取りまとめ、報告書作成
■経営層、監査役(監査等委員会)への報告
①内部監査
・年間内部監査計画の策定および実施
・業務監査の実施(各部門へのヒアリング、監査調書作成)
②内部統制評価
・全社統制・業務プロセス統制・IT統制の整備状況評価
・フローチャート/業務記述書/RCMの作成・更新
・統制上の不備の評価および改善提案、是正状況のフォロー
以下いずれかの実務経験
■事業会社での内部監査、または内部統制評価の経験
■監査法人・コンサルティング会社等での監査/内部統制支援経験
東京都
600 万円 ~ 900 万円
非公開
IPOを見据えた内部監査体制およびJ-SOX対応の強化に向け、内部監査室長のもとで内部監査・内部統制業務を推進いただきます。
上場準備フェーズにおいて、制度設計だけでなく、実務運用まで一貫して関わることができるポジションです。
【業務詳細】
■ 内部監査業務
内部監査計画の策定支援および監査実務の実行
各部門・グループ会社への業務監査/法令遵守チェック
監査結果の整理・報告資料作成(経営層向けレポート補助)
改善提案およびフォローアップ
■ 内部統制(J-SOX)対応
業務記述書/フローチャート/RCMの作成・更新支援
内部統制評価の実施(整備・運用状況の検証)
不備の特定および改善対応の推進・モニタリング
内部統制報告書作成のサポート
■ その他
監査法人・主幹事証券会社との対応サポート
外部コンサルタントとの連携・業務推進
各拠点・店舗への往査対応
【必須】■事業会社における内部統制・監査業務・J-SOX関連業務経験
【歓迎】・上場準備企業での内部統制・監査業務等の立ち上げ経験
・上場企業での内部監査業務の経験
東京都
600 万円 ~ 800 万円
内部監査の担当者としてご活躍いただく方を採用します。
(想定職務内容)
①【内部体制構築支援】
内部監査室長指示のもと、規程やマニュアルの作成、書類整備
②【内部統制(J-SOX)対応支援】
RCMや業務フローの作成、外部関係機関との連携
③【監査実務補助】
年間計画作成補助、実査ならびに監査調書の下書き(改善提案書を含む)
④【運用支援】
内部監査関連の社内説明や研修補助
若手とベテランがバランスよく在籍し、「元気と笑顔」を大事にする社風です。
会社業績と規模の増加に合わせて人事制度や評価制度もフルリニューアルしました。
「変化」・「成長」を肌で感じることができる環境です。
・経営層との折衝経験
(必須)
・事業会社における経理or内部監査実務経験(3年以上)
・普通運転免許(AT限定可)
(歓迎)
・内部監査に関わる資格を保有されている方
(公認内部監査人、内部監査人、金融内部監査士等)
・上場会社勤務のご経験
・類似業界(多店舗展開等)の業務経験者
福岡県
600 万円 ~ 750 万円
東証プライム上場 医療機器メーカー
・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査
(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、
報告を専門的見地から実施する
・部門内での監査品質改善活動
・海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
・社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
・社内での内部監査研修の企画、実施
【担う役割】
・内部監査人として、内部監査の実施
(監査チームのリーダー、またはメンバーとして参加)
・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告
・部門内で担当割された内部監査の品質改善活動
①以下どちらかの資格をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査士(日本内部監査協会)
②事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上お持ちの方
③英語力:TOEIC 800点以上 、またはビジネスレベル
④大卒以上
【希望条件】
・海外駐在経験
・第2外国語:中国語またはスペイン語
・公認情報システム監査人(CISA)
・不正調査士(CFE)
・監査以外の経歴:財務会計、IT、コンプライ
東京都
730 万円 ~ 1,000 万円
大手コンサルティングファーム
内部監査戦略の策定支援、グローバル監査体制の構築支援、内部監査フレームワークの構築支援、内部監査メソドロジーの高度化支援、経営監査の導入支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など
2. 内部統制支援
US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、会社法に基づく内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援
3. 内部監査・内部統制DX支援
プロセスマイニング、テキストマイニング、CAATなどのデータアナリティクス、RPA、OCRによる各種内部監査・内部統制手続の自動化、データアナリティクスと自動化技術を組み合わせた継続的モニタリングの導入・運用支援、など
4. リスクマネジメント支援
リスクマネジメント戦略の策定支援、全社的リスクマネジメント(ERM)の導入支援、リスクアセスメント実施支援、リスクマネジメントの高度化・改善支援、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)ツールの導入支援、リスク定量化支援、など
5. グローバル・グループガバナンス構築支援
グローバルガバナンス戦略の策定支援、企業グループの経営管理・内部管理体制の構築支援、グローバルガバナンスポリシーの策定支援、各種経営管理ツールの作成支援、グループ共通の内部統制標準"Minimum Control Requirements"の導入・運用支援、など
6. コーポレートガバナンス支援
取締役会の実効性評価支援、ガバナンス体制および会社法内部統制システムの第三者評価支援、監査委員会の制度設計支援、三様監査の連携体制の制度設計支援、決裁権限規程の策定支援、など
【必須要件】
・内部統制または内部監査領域におけるコンサルティング経験、アドバイザリー業務経験が5年~7年程度ある方
(※シニアマネージャーは2~3件のプロジェクトをかけもちしてデリバリーをハンドルすることができるスキルと経験)
【上記必須要件に加え、以下いずれかに該当する方】
・内部統制または内部監査のコンサルティング経験がある方
・会計監査の経験がある方
・内部統制、内部監査領域でのビジネスデベロップメントの経験
・J-SOX、PMI等に係るアドバイザリー業務の経験
◆シニアコンサルタント/コンサルタントの条件は下記のとおりです。
【以下いずれかのご経験が3年以上ある方】
■コンサルティングファームおよび監査法人出身者
・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験
■事業会社出身者
・リスク管理部門等で、内部統制、内部監査(会計監査も可)何れかの経験がある方
・グローバルガバナンスのご経験がある方
・個人情報保護に関する社内の規定整備等コンプライアンス領域の経験がある方
【歓迎】
・公認会計士(準会員も含む)
・USCPA
・CIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方
・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査
・内部統制の実務経験をお持ちの方
・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方
- リスクマネジメント
- 法務コンプライアンス
- 子会社管理
- 経理
- データアナリティクス
- IT
【言語】
・日本語 ネイティブレベルまたはビジネスレベル以上
東京都
550 万円 ~ 1,500 万円
決済プラットフォーム企業
入社後まずは各部署を回り、当社の文化や業務フローを理解いただいた上で、現場メンバーと共に現状の体制から何が足りていないかを探り、優先順位をつけて改善に着手いただきます。
■ 内部管理体制の現状把握と最適化(入社直後) 入社後はまず、当社のフラットな文化や独自の業務フローを理解いただくことからスタート。現場メンバーと密にコミュニケーションを取りながら、現在の体制の強みと課題を棚卸しし、優先順位をつけて改善に着手いただきます。
■ 割賦販売法・AML/CFTに基づく管理体制のロードマップ策定・運用 法令遵守を前提とした、次世代の内部管理体制のロードマップ策定および実行。
■ 規制当局対応および事業支援(攻めのリーガル・コンプライアンス) 経済産業省等の当局監査への対応・折衝、および新規事業・新機能リリースにおけるリーガルチェックやスキーム構築の支援。
【具体的な仕事内容】
■法令遵守・内部統制の構築・運用
■割賦販売法を含む関連法規への対応、業務プロセスのチェック・改善
■異常値や不正リスクを検知する仕組みづくり
■加盟店 / 取引先に対する管理体制の推進
■加盟店契約の審査・継続モニタリング・リスク対応の計画・実行(不正利用、情報漏洩等)
■内部監査・第二線管理業務
■業務監査・運用レビューを通じた不備の検出と是正フォローアップ
■改善施策の立案と推進
■経営企画、内部統制改善、業務フロー・ガバナンス改善のための提案と実施支援
■レポーティング・外部対応
■重要な違反事案やリスクの役員・経営層への報告
■外部監査・規制当局対応
【将来的に期待すること】
割賦販売やAML/CFT領域に限らず、内部管理のスペシャリストとして、事業部門の「最良の並走者」となり、法規制を正しく解釈した上でビジネスの可能性を広げる判断基準を確立することを期待します。
【ポジションの魅力】
■業界最大規模の取引データを持つBNPL事業者で、当局対応の最前線を主導できる
■割賦販売法・AML/CFT・不正リスク検知まで専門性を横断的に活かせる
■「攻めのコンプライアンス」として、新規事業・新機能の設計段階から関与できる
■割賦販売法の実務経験 3年以上(金融・信販業界での法令対応含む)
■AML/CFT(マネーロンダリング対策)の実務経験 3年以上
金融・信販・FinTech業界における内部統制・コンプライアンス部門での実務経験 3年以上
■上記に加え、ステークホルダー(当局・社内各部門)との折衝・調整経験があること
【歓迎要件】
■監査法人での実務経験
■事業会社における法務、内部統制、コンプライアンス部門での経験
■決済、FinTech業界での実務経験
■当局(経済産業省など)との折衝経験
【求める人物像】
■形式的な管理に留まらず、事業の目的を理解し「どうすれば実現できるか」を前向きに考えられる方
■変化の激しい環境を楽しみ、自ら業務の優先順位を判断して動ける方
■当社の「歪みのない社会をつくる」というビジョンに共感し、誠実に業務に取り組める方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
玉山商業銀行股份有限公司
【業務内容】
■リスク管理体制の整備と推進:リスクアペタイト・フレームワークに基づき、在日支店全体のリスク管理戦略を策定/本店のリスク管理部門と連携し、グローバル基準および規制当局に準拠した高度なリスク管理体制を構築/リスク管理に係る社内規定の策定・改定、規制変更・監査指摘事項などを踏まえた改善の企画・実行/新商品・サービスに係るリスク管理企画立案
第二の防衛線として各部門の内部統制プロセスの検証・評価/リスク管理委員会、与信審査委員会。資産負債管理委員会等への出席・報告
■チームマネジメント:リスク管理チームの編成・人材育成・業務指導および評価/従業員のリスクカルチャーの醸成のため、研修計画の立案・実施
■ステークホルダー・マネジメント:在日代表へのリスク状況の報告、各部門と協働しリスク管理に関する助言を提供/本店リスク管理部門との定期的なコミュニケーション・報告/規制当局対応のサポート(検査・ヒアリング等)
■金融機関でのリスク管理業務経験もしくは内部監査の経験5年以上
■日本語ネイティブレベル、英語または中国語ビジネスレベルあれば尚可
■チームマネジメント経験、リーダーシップと部門横断的な高いコミュニケーション能力
【歓迎】
■銀行または証券会社でのリスク管理部門での管理職経験
■与信審査業務の実務経験および管理経験
■ファイナンシャルリスクマネジャー(FMR)、CFA
■規制当局リスク管理基準への理解、規制当局対応の経験がある方
東京都
600 万円 ~ 800 万円
航空機ファイナンス企業
【想定業務】※現状のカバー範囲
・経営企画・経営管理
・取締役会・コーポレートガバナンス
・経理・財務管理
・人事・組織運営
・総務
・コンプライアンス・規制対応
・内部監査・内部統制
上記の機能をすべて担える人材を想定しているわけではなく、以下の領域の入り部をカバーできる人事を段階的に斎藤することを想定しています。
・管理部門全般(人事・総務・経理)のジェネラリスト
・経営企画・予実管理
・コーポレートガバナンス(取締役会・株主総会運営)
・コンプライアンス/金商法対応
【望ましい経験・スキル】
・一定規模の企業において管理部門業務を担当した経験
・小規模組織において幅広き業務を柔軟に担える志向・メンタリティ
・英語力(読み書き必須・会話が可能であれば尚可)
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
大手総合エネルギーインフラ企業
将来的には監査室長候補としての活躍を期待しているポジションです。
【業務内容】
・本社および国内グループ会社/子会社に対する内部監査(業務監査、会計監査等)の計画立案、実施、報告
・内部統制報告制度(J-SOX)の評価計画立案~報告、IT統制の強化
・監査結果に基づく業務改善の提案、および改善状況のフォローアップ
・既存事業や新規事業、M&Aにおけるリスク評価、リスクベース監査
・監査役会運営の効率化/高度化
・後進の育成、指導
【キャリアパス】
(入社後1年以内にお任せしたい業務)
● J-SOX業務の現在担当部門(法務部)からの完全引継ぎ
● 現行の内部監査体制の理解と改善提案
● リスクベースの監査計画の立案・実施
● 監査室メンバーの育成・指導
(1~3年)
● グループ各社を網羅する「アジャイル・ガバナンス」の定着
● 不祥事の予兆管理体制の構築
● 監査室の独立性・専門性の強化
● 効果的かつ効率的な内部統制評価体制の確立
● 経営に資する監査機能の実現(経営課題の発見と改善提案)
● 内部監査実務、又は監査法人等でのリスクアドバイザリー経験(5年以上)
● リスクアセスメントに基づく監査計画立案経験
● 業務監査、会計監査、IT監査の実施経験
● 監査報告書作成・報告の経験
● 監査指摘事項のフォローアップ経験
【歓迎要件】
● CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の資格
● J-SOXの整備・運用評価の実務知識と経験
● 公認会計士資格
● 監査役会事務局の運営経験
● 三様監査(内部監査・監査役監査・会計監査人監査)の連携経験
● 内部通報制度(監査役ヘルプライン)の運営経験
● グループ会社監査の経験
● 不正調査の経験
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
株式会社七十七銀行
【業務内容】当行の監査担当として、本部各部門・営業店の内部監査業務をお任せします。
【職務一例】
・内部監査の高度化(中長期的運営方針
・内部監査計画の立案、個別施策の策定
・実施、リスク変化への機動的な対応)
・営業店監査企画,運営の実施(実施要領、点検要領の策定、要改善事項付与先の管理
・フォローアップ) ・不正事件対応の統轄補佐
・部内業務,運営の統轄補佐(行内連絡調整、部内業務運営の統轄補佐)
・金融庁検査,日銀考査運営対応の統轄補佐
・ 監査等委員会,会計監査人(トーマツ)との連携
■Vision2030
・宮城、仙台圏を中心に東北全域の未来を支え続けるため、10年単位でありたい姿を策定。
・強みである「顧客基盤」「コンサルティング体制」「顧客・地域からの信頼」を基に生産性を飛躍的に改善し、組織横断で挑戦的な企業文化を確立。
・監査法人や金融機関等での監査業務経験をお持ちの方(目安5年以上)
宮城県
700 万円 ~ 1,000 万円
大手自動車メーカー
当社およびグループ会社の業務監査および内部統制監査(SOX)対応業務(経理・財務、品質・安全・認証、IT、販社業務)
【ポジションの魅力】
ご経験により、国内・海外の各社において、上記いずれかの分野でのエキスパートとして、また発展的に新領域や新技術の分野にも関わることができます。
【配属先】
内部監査部
※入社と同時、または将来的に持株会社に出向いただく可能性がございます
【将来の期待】
入社後、当面は実務担当をご経験後、将来的にはマネージャー等組織の中核を担っていただくことを期待
・内部監査業務の実務経験
【歓迎】
・メーカー、金融機関、商社、監査法人での経験がある方
特に、財務・経理、コンプライアンス、経営面の監査経験のある方
・財務その他システムにおけるデータ処理経験の豊富な方
・SOX評価、事務局運営の経験のある方
・コミュニケーション力のある方
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士の資格をお持ちの方
・英語力のある方が望ましい(TOEIC 600点以上)
東京都
580 万円 ~ 870 万円
大手監査法人
想定される顧客の業態は銀行、証券、保険、ノンバンク、商社。
■金融機関(銀行、大手生損保、証券)又はコンサルティングファームにおける業務経験を有する方(特に信用リスク管理/市場・流動性リスク管理/統合的リスク管理業務)
■モデル開発・検証業務の経験を有する方(プログラミング経験があれば尚可)
【歓迎するスキル・経験】
■信用リスク管理・市場リスク管理やストレステスト等でのモデル開発・検証など分析業務に係る経験
■業務要件定義に係る経験
■プロジェクトマネジメント経験
■英語力のある方は尚可
東京都
500 万円 ~ 非公開
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み
