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【850万/リモート週2/フルフレックス/働き方◎/大手外資】

仕事内容
【本ポジションの目的】
リスクを特定し、独立的な立場から業務監査を実施し、内部統制の整備・運用状況の評価と報告を行い、その改善点の提案、および他部門へのコンサルティングを通して、企業のリスクの低減、ガバナンスの強化と業務の効率化に貢献します。 

【職務と職責】
・内部監査年間監査計画に基づき、個別の業務監査の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を高いレベルで実行し、継続的に改善する。
・業務監査における発見事項と改善アクションの被監査部門による改善の進捗をフォローアップし報告を行う。
・業務監査の外部委託先の管理、進捗状況の確認と、発見事項と改善アクションの被監査部門との合意を確認する。
・業務監査の進捗状況や、発見事項の改善アクションの実施の状況について報告資料の作成を行う。
・内部統制やリスク、ガバナンスに関して業務部門に対してトレーニング、啓蒙を行う。
・他部門へのコンサルティングを各部門の要請に基づき行い、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グローバル内部監査とにコミュニケーションを取り、情報共有やベストプラクティスの導入を行う。
求める経験 / スキル
【MUST】
・内部監査、リスク管理、コンプライアンスに関する3年以上の豊富な経験と知識
・課題に対する深い洞察と分析力、論理的思考
・社内の様々なマネジメントレベルに対する高いコミュニケーション能力と影響力
・自ら業務の継続的な改善を積極的に行う姿勢

【WANT】
・JSOX/内部統制における実務・マネジメントの経験と知識
・監査法人での監査経験
・CPA/CIA資格
・大企業での財務会計の経験
・グローバル企業での監査経験
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 850 万円

【1400万/内部監査/リモート週2/フルフレックス/働き方◎/外資FMCG】

仕事内容
【本ポジションの目的】
リスクを特定し、独立的な立場から業務監査の実施をリードし、内部統制の整備・運用状況の評価と報告を行い、その改善点の提案、および他部門へのコンサルティングを通して、企業のリスクの低減、ガバナンスの強化と業務の効率化に貢献します。 

【職務と職責】
・全社のリスク評価及び関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間監査計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の業務監査の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を高いレベルでリードし、継続的に改善する。
・業務監査における発見事項と改善アクションの被監査部門による改善の進捗をフォローアップし報告を行う。
・業務監査の外部委託先の管理、進捗状況の確認と、発見事項と改善アクションの被監査部門との合意を確認する。
・業務監査の進捗状況や、発見事項の改善アクションの実施の状況についてマネジメント、監査役会などに報告する。
・内部統制やリスク、ガバナンスに関して業務部門に対してトレーニング、啓蒙を行う。
・他部門へのコンサルティングを各部門の要請に基づき行い、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グローバル内部監査とにコミュニケーションを取り、情報共有やベストプラクティスの導入を行う。
求める経験 / スキル
【必須条件】
・大手監査法人または事業会社での内部監査、リスク管理、コンプライアンスに関する10年以上の豊富な経験と知識
・課題に対する深い洞察と分析力、論理的思考
・社内の様々なマネジメントレベルに対する高いコミュニケーション能力と影響力
・自ら業務の継続的な改善を積極的に行う姿勢
・ビジネスレベルの英語(口頭および読み書き)
・日本語での高度なコミュニケーション能力(JLPT N1相当)
・4年制大学卒業(学士号)以上

【歓迎要件】
・JSOX/内部統制における実務・マネジメントの経験と知識
・CPA/CIA資格
・大企業での財務会計の経験
・グローバル企業での監査経験
勤務地

東京都

想定年収

830 万円 ~ 1,400 万円

大手ビジネスホテルチェーン

仕事内容
➀日常業務
・契約審査・起案
└契約書の内容を法的観点から確認
・修正し、必要に応じて契約書案を作成
・法律相談や、契約上のトラブル対応
・会社法関連業務(株主総会・取締役会・商業登記関連サポート)
・旅館業法や、新法改正のフォローアップ業務(リサーチ、社内共有、契約書や規程のアップデート)
・関連法の改正、新法についての調査 上記に加え取引先との契約内容の確認や、社内各部署と連携しながら業務を行います。

➁リスクマネジメント・コンプライアンス
・コンプライアンス体制の構築・運用
・危機管理(クライシスマネジメント)対応
└契約書の緊急時対応条項の確認・修正や、法令遵守を踏まえた事業継続計画(BCP:災害や障害 時のリスク管理)の立案サポート、危機発生時の取引先・規制当局への法的対応、社内規程やマ ニュアルへの法務観点の反映など、事業継続を支える法務業務に加え、不正や事故を防止する為 の内部統制の構築支援にも取り組んでいただきます。

③その他業務(上記①・②に比べ頻度少)
・海外事業における業務
└英文契約書の作成・レビューおよび交渉サポート、海外弁護士事務所との連携・折衝 ・事業戦略における法的支援 └M&A、業務提携、出資等の法的支援、新規事業におけるリーガルリスクの検討・助言
求める経験 / スキル
◎必須
・5年以上の法務実務経験(法律事務所または企業法務部門でのご経験)
・経営層や事業部門との円滑なコミュニケーション能力
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 800 万円

大手ビジネスホテルチェーン

仕事内容
■お任せする業務
・海外経費の支払業務
海外不動産保守管理、修繕に係る各種経費の支払い承認。経費に掛かる予算管理
・海外拠点の決算書(英語)を見てキャッシュフロー確認→事業資金支援、海外拠点の資金需要に対応し、必要な社内稟議・承認を経て貸付実施

■今後任せしたい業務
・監査業務
決算監査等で海外法人との質疑応答や、資料作成(ホテル実績、予測値、修正の計画)
・海外拠点の保有物件管理業務
遊休不動産の保守管理、売却可否検討(エビデンス資料作成 など)
・海外拠点で発生した訴訟対応
英文訴訟内容を翻訳し弁護士位と連携、資料作成、社内稟議、進捗管理
求める経験 / スキル
◎必須
・海外子会社等の管理経験
・課長レベル以上のマネジメント経験
(+部員に異文化コミュニケーションの指導可能レベル)
・海外との契約締結経験
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 800 万円

日系大手総合人材サービス企業

仕事内容
IT監査業務とチームマネジメント
求める経験 / スキル
IT監査経験
マネジメント経験
勤務地

東京都

想定年収

856 万円 ~ 1,100 万円

教育系ベンチャー

仕事内容
【募集背景】
当社は現在、株式上場(IPO)申請に向けて準備の最終フェーズに入っています。事業の継続的な成長と社会的な信頼性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化が急務となっています。
現在は経理担当者が兼務している内部監査業務を専任化し、より強固な管理体制を構築すべく将来的には「内部監査室」を新設する見込みです。あなたには、その立ち上げメンバーとして、IPO準備から上場後のグループ経営まで、会社の根幹を支える重要な役割を担っていただきます。

【業務内容】
IPO準備を推進するコーポレート部の一員として、内部監査・内部統制業務全般をお任せします。

▼具体的には
内部監査の計画立案、実施、監査結果の報告、改善提案
内部統制(J-SOX)の整備、運用評価
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営
コンプライアンスに関する規程整備や研修の企画・実施
株主総会、取締役会の運営サポート、議事録作成
証券会社や監査法人、顧問弁護士との折衝・対応

【ポジションの魅力】
■経営の最前線を経験
IPO準備という、企業にとって数年に一度の重要なプロジェクトに、中心メンバーとして携わることができます。社長直下の各種会議体にも参加するため、常に経営視点を持ちながら業務に取り組めます。

■キャリアの幅が広がる
内部監査・内部統制に留まらず、会社法に根差したコーポレート法務、リスクマネジメントなど、ガバナンス領域全般を横断的に担当。上場企業で通用する市場価値の高いスキルが身につきます。

■明確なキャリアパス
上場後は、積極的なM&A戦略を計画しています。デューデリジェンスやPMIなど、M&A実務にも関与可能。将来的には、新設するグループ会社の監査役など、より経営に近いポジションでの活躍も期待しています。
求める経験 / スキル
■必須
・事業会社または法律事務所での法務実務経験(特に会社法、コーポレートガバナンス関連)
・内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験
・株主総会や取締役会の運営、議事録作成のご経験
・高い論理的思考力と、それを分かりやすく伝えるドキュメント作成能力

■歓迎
・IPO準備または上場企業での内部監査・内部統制のご経験
・公認内部監査人(CIA)、弁護士、公認不正検査士(CFE)などの有資格者
・M&AにおけるデューデリジェンスやPMIのご経験
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
■主な業務内容
・内部監査計画の立案・実施・報告
・内部統制(J-SOX対応含む)の整備・運用評価
・各部門・店舗の業務プロセスにおけるリスク評価・改善提案
・コンプライアンス・ガバナンス体制の点検および助言
・監査法人、証券会社、顧問弁護士等との折衝対応
・店舗往査(店舗運営・労務管理・金銭管理・コンプライアンス遵守状況の確認 等)
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部統制(J-SOX)に関する知識・実務経験(※経験業種は問いません)
【歓迎要件】
・店舗ビジネス業界での勤務経験
勤務地

滋賀県

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
【ポジション】
HR事業をグローバルに展開する当社の内部監査ポジションを募集いたします。 監査等委員や取締役会に直接レポートする機会もあり、経営に近い視点で仕事ができます。現担当はおりますが一部他部門を兼務しているため、今回ご入社いただく方には、将来的に内部監査責任者として本部門を担っていただく予定です。

【業務内容】
1.内部監査(業務監査)
・内部監査の計画策定、実施
・社長への監査結果報告
・指摘事項へのフォローアップ業務

2.J-SOX評価
・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施
・監査法人との協議

3.各部署との連携
・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務
・監査等委員、監査法人との三様監査


【ポジションの魅力】
・経営層に近い立場で会社全体を俯瞰しながら、ガバナンス・リスク管理・内部統制を支えるポジションです。
単なるチェック機能に留まらず、業務改善や効率化の提案を通じて、会社の成長に直接貢献できるやりがいがあります。

・会計や監査の専門性を磨くことはもちろん、海外拠点監査にも携わることが可能なため、
グローバルに活躍できるキャリアパスを手に入れることができます。
求める経験 / スキル
【必須条件】
・コーポレート部門におけるマネジメント経験
・会計に関する基礎知識
・コミュニケーション力 / 調整力
・ITリテラシー

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
・上場会社での内部監査経験
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 900 万円

専門特化型人材紹介会社

仕事内容
内部監査部門のリーダー候補として、計画策定から実施、報告、改善提言までの一連の業務をリードしていただきます。

・内部監査計画の立案・実行: リスクアプローチに基づく年間監査計画の策定。
・業務監査・J-SOX対応: 各部門の業務プロセス評価、および内部統制報告制度への対応。
・改善提言とフォローアップ: 監査結果に基づく課題抽出と、現場部門への改善アドバイス。
・マネジメント業務: メンバーの育成、進捗管理、および役員・監査役会への報告資料作成。
・不正・不祥事対応(内部通報調査、外部専門家との連携)
求める経験 / スキル
【必須】
・上場企業における内部監査の実務経験(3年以上)

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格保持者
・マネジメント経験(リーダー層としての後輩指導経験でも可)
・監査法人での勤務経験、または事業部門でのマネジメント経験
・マニュアルが完備されていない環境での課題抽出・改善提案能力
・現場部門と対立するのではなく、並走しながら改善を促すコミュニケーション力
・JSOX評価経験
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

IT人材不足×独自の育成モデルを背景に急成長人材派遣企業

仕事内容
■仕事内容
4月の新体制移行に伴い、自社専属の内部監査室を立ち上げます。この新設部署の責任者として、現状把握を行い、経営人と密にコミュニケーションをとり持続可能な組織作りいただけることを期待しています。

内部監査の責任者として、新設部署の立ち上げを行い、経営リスクの早期発見(ガバナンス体制の構築)と、社員が安心して相談できる環境作り(内部相談窓口の運用等)を担っていただきます。組織規模の拡大によりリスクも高りますので持続可能な組織作りをお願いします。

<主な業務>
・内部監査規定・計画の策定(年間計画および中長期的な監査方針の決定)
・リスクアセスメントに基づく年度監査計画の立案・実施
・業務フローのモニタリングやボトルネック・リスク箇所の特定等
・不正、ハラスメントなどの調査(ハラスメントの予兆検知・発生時の事実関係調査等)
・インシデント発生時の原因究明、再発防止策検証およびフォローアップ
・下請法遵守状況の確認等

<魅力について>
●事業貢献性の高いポジション
組織が拡大する中で現場のハレーションや組織の淀みを「経営リスク」として可視化し、経営陣へダイレクトに提言頂きます。下請法遵守やハラスメント防止は、社会的信用を左右する重要事項ですので企業の根幹を支える役割になります。
求める経験 / スキル
【必須】
・四大卒以上
・事業会社での内部監査、またはコンプライアンス窓口の運用経験
・マネジメントのご経験

【歓迎】
・IT業界、もしくは人材業界で業務ご経験
・上場企業での業務経験
勤務地

東京都

想定年収

886 万円 ~ 1,037 万円

仕事内容
店舗の業務監査と監査等委員とのやりとりをメインに下記業務をお任せ致します。その他に重要会議体(取締役会・経営会議)へのオブザーバー出席いただく予定です。

【業務詳細】
■監査等委員会事務局(招集・報告・監査業務等)
部門監査、店舗監査全般・コンプライアンス委員会及び厳罰委員会の業務対応
■社内ルール運用(諸規定の改定等)
■内部通報制度の運用、内部通報窓口弁護士との折衝
■内部監査計画の立案 監査に基づく改善指示並びに助言
■取締役社長特命事項・コンプライアンスに関する指導・勧告及び検証
■内部統制システムの整備・運用状況の確認と検証
求める経験 / スキル
■望むべき経験・スキル(いずれかでも)
・内部監査業務
・上場会社での勤務
・財務諸表関連の基本知識
・会社法関連の基本知識
・取締役会・監査当委員会・コンプライアンス委員会といった重要会議への関り(事務局・出席・報告・議事録作成等)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
同社にて下記業務をお任せいたします。

■主な業務
管理(人事・総務・財務関係)業務全般を主として、フロント業務も含みます。
・経営会議の事務局業務(月2回の開催)
・人事関係業務(採用、教育など)
・決算業務(年次決算、月次営業成績業作成・結果検証)
・資金繰り表作成(運転資金管理)
・税理士対応
・業務監査担当、対応
求める経験 / スキル
【必須】
・経理、人事、総務などの管理業務経験
(全て満たしていなくても構いません)
勤務地

滋賀県

想定年収

550 万円 ~ 650 万円

仕事内容
現状コーポレート部門の体制強化や内部監査の体制作りが課題となっておりますので、会社の状況を理解した上で、経営陣と協同し、柔軟な考え方で適切な提言をいただける方に参画いただきたいと考えています。
【業務内容】
・内部統制構築、会計、業務フローにおける監査、指導、助言
・取締役会、監査役会、株主総会への出席、対応
・監査方針・計画の策定
・監査法人、証券会社、取引所の対応
・監査報告書の作成、取締役等への監督、助言
求める経験 / スキル
【必須】
管理部門のご経験(経理/財務/総務等)
【歓迎】
■内部監査のご経験■常勤監査役のご経験■IPO準備企業や上場企業でのCFOや管理部長など
【魅力】
少子高齢化により今後も成長する事業を展開しており、成長中の企業です。「インターネットでのお仏壇の通販」という、当時一般的でなかったサービスをいち早く取り込むことによって売上を伸ばしています。
【働き方】
ワークライフバランスを大切にしており、定時出社・定時退勤を基本としています。残業平均月10時間未満となっており、プライベートの時間も十分に確保できる働きやすい環境が整っています。
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,800 万円

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