JAC Recruitment ハイクラス転職エージェント
  1. ハイクラス転職TOP
  2. 業務監査
  3. 業務監査/WEB(デジタル・メディア・ゲーム)の求人・転職情報

業務監査/WEB(デジタル・メディア・ゲーム)の求人・転職情報

19中の119件を表示

条件を変更

大手IT系企業

  • 上場企業
仕事内容
監査リスク評価と計画:
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行

監査の実行:
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成

ITリスクとコントロール評価:
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施

監査人の判断力向上:
・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上

報告と提言:
・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う

監査結果の評価:
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価
・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援

コントロールコンサルティングサービス:
・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供

J-SOX年次評価:
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進

外部監査人との調整:
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整

プロジェクトおよびイニシアチブ:
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
求める経験 / スキル
必須要件:
・ビジネスレベルの日本語力および英語力
・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方
・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識
・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須

歓迎要件:
・ 会計または財務の学士号(BS/BA)
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力

・ 優れた分析および問題解決能力
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
<募集ポジション:内部監査課>
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。

1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。

2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。

3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

<魅力>
・組織の魅力
└ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。
意見も言いやすく風通しのよい組織。
・裁量権の魅力
└ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。
・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス)
└ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能
・競合他社との差別化
└ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点

業務内容
<業務概要>
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

<主な業務内容>
・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務

働く環境
<組織構成>
・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度
・年齢層:20代~40代
求める経験 / スキル
必須要件:
・ビジネスレベルの日本語力
・コミュニケーション能力

加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)

歓迎要件:
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 1,000 万円

大手IT系企業

  • 上場企業
仕事内容
配属後、まずJ-SOX(主にITGC)評価を通じて当社のサービスとIT統制の基盤を習得いただきます。その後、セキュリティ監査へと担当領域を広げ、IT監査のプロフェッショナルへの成長を目指していただきます。

※エンジニアリング、セキュリティ、あるいは監査の知見を活かし、経営層や事業部門と対話しながら「ビジネスを止めない実効的な統制」を構築することがミッションです。監査経験の有無は問いません。
求める経験 / スキル
必須要件:
以下のいずれか
・J-SOX(IT統制)監査又はセキュリティ監査経験(監査部門又は被監査部門で1年以上の経験をお持ちの方)
・情報システム企画/開発/運用経験(3年以上、現場とのコミュニケーション経験必須)

歓迎要件:
・CISA、システム監査技術者等、システム監査に関連する資格
・開発言語、DBMS、アプリ、Cloud関連スキル等に関連する資格
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 850 万円

マーケティングプラットフォーム事業×大手グループ会社

  • 課長以上
仕事内容
【業務詳細】実務の割合としては、経理財務がメインとなります。
〇経理財務
・月次・年次決算
・資金繰り
・予実管理
・税務
・会計システムの運用管理
・監査対応
〇総務・法務
・重要会議体運営
・コンプライアンス推進
・契約審査
・社内規程整備
〇内部管理体制
・内部統制システム(J-SOX含む)の整備・運用
・内部監査の計画・実行
〇人事・労務
・採用・人事制度の企画・運営
・労働関係法令遵守
求める経験 / スキル
【必須要件】
・管理部門のマネジメント経験のある方
・経理財務での実務経験を有する方

【歓迎要件】
・人事・労務経験(評価制度運営、労務管理、給与支給実務)のある方
・法務実務経験(契約書審査、知財管理)のある方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

プライム上場インターネット企業

  • 上場企業
仕事内容
グループ全体の内部監査業務において、多様かつ複雑な事業領域に対応する高度な専門性と高い視座をもって、監査機能の進化を牽引していただくポジションです。
短期的には、幅広い知見と事業感覚を活かしたジェネラリストとして、重要テーマの監査、モニタリング、および改善提言を主導いただきます。
中長期的には、組織横断的な監査方針の高度化と重点領域の牽引に加え、将来的な組織のマネジメント候補として、経営レベルの組織運営に深く関与することを期待しています。入社直後から組織マネジメントを担うことを必須とはしませんが、専門性による貢献に加え、将来的には組織運営の中核として、より広範な責任を担っていただくキャリアパスを想定しています。

【主な業務内容】
具体的には以下の業務を想定しています。

・同社および傘下グループ会社に対する重要監査テーマの企画・推進
・グループ全体および市場環境を踏まえたリスクアセスメントの高度化
・事業・サービス・統括機能に対する自主監査、テーマ監査のリード
・経営上重要なプロジェクト・案件の継続モニタリング
・AI、データ、セキュリティ等の先端領域を含む監査観点の設計・高度化
・傘下グループ会社の内部監査機能に対する支援、助言
・事業責任者、専門部門、経営層との対話を通じた課題抽出と改善提言
・監査手法、評価基準、ナレッジ、運用プロセスなどの高度化推進
・中長期的には、監査組織全体の重点テーマ設計や運営高度化への関与
・必要に応じて、メンバー支援・育成やチーム運営への参画
求める経験 / スキル
■必要な経験/スキル
下記いずれかの経験をお持ちの方
・事業会社における監査関連業務の経験
・統制関連業務の経験
・セキュリティ、データガバナンス、経営企画、コンプライアンス、リスクマネジメントなど
・ITシステム、アーキテクチャ、データ基盤などの全体構造を深く理解し、プロジェクト推進などに関わった経験
・エンジニアとしての実務経験は必須ではありません

加えて、以下のいずれかに強みを有する方
・IT、セキュリティ、データ、AIなどの領域で高い専門性を有する方
・複雑な事業・技術テーマに対し、リスク評価や改善提言を主導してきた方
・部門横断または経営レベルの論点整理、推進経験を有する方
・組織内でのピープルマネジメント経験(チーム運営、人材育成、評価、業務アサインなどの経験を含む)

■あると望ましい経験/スキル
・インターネットサービス企業、テック企業、プラットフォーム企業などでの実務経験
・AIガバナンス、データガバナンス、セキュリティ統制などの設計・運用経験
・AIリスク評価、先端技術領域の監査経験
・組織横断プロジェクトや変革テーマをリードした経験
・監査組織やリスク管理組織の立ち上げ・高度化経験
・将来的により広い組織責任を担いうる経験・志向

■求める人物像
・高い専門性をベースに、事業・技術・統制を横断して本質的な課題を捉えられる方
・監査の枠に閉じず、会社の持続的成長に資する観点で提言できる方
・経営層や事業責任者とも対等に議論し、信頼を得られる方
・新しい技術や市場変化を踏まえ、自ら監査テーマや論点を設定できる方
・肩書や権限に頼らず、専門性と対話で周囲を動かせる方
・専門性による価値発揮に加え、将来的に組織運営や人材マネジメントにも関与していく意思のある方
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 1,500 万円

プライム上場インターネット企業

  • 上場企業
仕事内容
<組織・チームのミッション>
同社は2023年に指名委員会等設置会社に移行し、独立社外取締役を中心に構成される取締役会においては、グループミッションの達成に向けた経営方針・戦略の中核を議論・検討して大きな方向性を提示し、取締役会から大幅に権限を委譲された執行役が機動的に業務を執行しています。
また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置し、経営陣の指名および報酬等の決定について、客観性・透明性・実効性の高い監督を図っています。
この監査委員会を運営・補佐するため監査委員会室は、監査委員会を中心とするグループの監査体制構築、内部監査部門と連携した監査実施により、「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というグループミッション達成に挑戦しています。

【業務内容】
•監査委員の職務を補佐する業務
•内部監査と連携した監査実務、調書、監査報告等書面の作成・管理
•会計監査人(監査法人)との連携・調整
•グループ内の業務執行状況に係る情報収集・報告(主に2線部門、内部監査部門、各社監査役との連携を通じて)
•監査委員会の運営に係る業務
•取締役会事務局との連携・協働
求める経験 / スキル
■求める経験・スキル
•前例にとらわれず柔軟にチャレンジし、環境変化に対応できること
•上場企業または監査法人における経営監査、業務監査、またはコーポレートガバナンスに係る業務(取締役会や監査委員会等の事務局を含む)経験者 

■歓迎する経験・スキル
•監査役会・監査委員会事務局、取締役会事務局としての業務経験
•上場企業における管理業務経験(リスク管理、コンプライアンス、セキュリティ、内部監査に関する業務経験)
•監査に関する資格(公認内部監査人、公認会計士、公認情報システム監査人など)
•英語環境での業務経験(日本語はネイティブレベル必須)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 非公開

プライム上場インターネット企業

  • 上場企業
仕事内容
<組織・チームのミッション>
監査委員会の直轄組織である内部監査室は、リスクベースかつフォワードルッキングな観点から、当社組織活動の有効性について客観的・独立的な保証(アシュアランス)を提供し、「信頼されるアドバイザー」として価値のある助言を行うことにより、ミッション*の達成及び企業価値向上に寄与します。

【業務内容】
•同社および同社グループにおける内部監査業務(業務監査)
•リスクアセスメント
•年間監査計画策定
•監査の計画、実施、報告(被監査部門、マネジメント、監査委員会への報告など)
•監査業務の効率化や高度化にむけたプロジェクト
•監査委員の職務を補佐する業務 *
* ご自身のキャリアのご意向や適正を踏まえ、将来的に担っていただく可能性があります。
求める経験 / スキル
■必須要件
•事業会社での内部監査、監査法人での外部監査、またはコンプライアンス・リスク管理部門での実務経験
•コミュニケーション能力 

■歓迎要件
•公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士(CPA)などの資格
•最新のテクノロジーへの学習意欲
•英語環境での業務経験
•監査役会・監査委員会事務局としての業務経験
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 非公開

国内EC大手企業

  • 上場企業
仕事内容
内部監査室にて、マネージャー(候補)として以下の業務を担当いただきます。

内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等)
J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進
監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
リスクマネジメント活動の支援
監査チームのマネジメントおよび人材育成

仕事の魅力
経営陣に近いポジションで、全社的なガバナンス強化や組織課題の解決に関与できます。
「ネット×リアル」の多様な事業モデルを持つ当社ならではの、複雑かつ変化に富んだ監査経験を積むことができます。
求める経験 / スキル
【応募必須要件】
-事業会社での内部監査実務経験(目安:5年以上など)または監査法人での監査業務経験
-J-SOX(内部統制報告制度)に関する実務知識・経験
-マネジメント経験(規模問わず、リーダー経験等含む)

【尚可要件】
-CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、USCPA等の資格保有者
-IT監査の経験
-英語力(ビジネスレベル)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

プライム上場IT企業

  • 上場企業
仕事内容
本ポジションでは、J-SOXを単なる評価業務にとどめず、事業成長に応じたグループ全体のガバナンス強化を支える役割を担っていただきます。
ご経験に応じて評価業務の推進からお任せし、将来的には内部統制の設計・改善・仕組み化まで幅広く関与いただくことを想定しています。

■業務内容
・全社統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、ITGCに関する内部統制の整備および運用評価の実施
・J-SOX評価上で検出された課題への改善提案およびフォローアップ
・新規事業立ち上げやシステム変更に伴う内部統制の整備に関する助言
・監査法人対応
※ご入社後は、上記いずれかの業務をご担当いただきます

■業務の魅力
・J-SOXを単なる評価業務にとどめず、グループ全体のガバナンス強化を支える取り組みとして関与いただけます
・ITサービス企業特有の領域に携わっていただけます
・グループの多様な事業(※)へ横断的に関与いただけます
 ※事業例:デジタルエンターテインメント事業(モバイルゲーム等)、スポーツ事業(公営競技・観戦事業等)、ライフスタイル事業
・ご意向に応じて、当社グループの内部統制設計支援にも携わっていただけます
求める経験 / スキル
■必須要件
・J-SOXにおける評価、構築または運用の実務経験(目安3年以上)

■歓迎要件
・監査法人等での3年以上の監査業務経験
・3点セット(業務記述書、フローチャート、RCM)のゼロからの構築経験
・ITGC、ITACの設計・評価経験
・新規事業やシステム導入における統制設計経験
・評価業務全体のリードまたはマネジメント経験
・CIA、CISA、CPA、簿記2級等の資格保有者
勤務地

東京都

想定年収

672 万円 ~ 1,442 万円

大手デジタルエンタメ企業

  • 上場企業
仕事内容
本ポジションでは、J-SOXを単なる評価業務にとどめず、事業成長に応じたグループ全体のガバナンス強化を支える役割を担っていただきます。
ご経験に応じて評価業務の推進からお任せし、将来的には内部統制の設計・改善・仕組み化まで幅広く関与いただくことを想定しています。

■業務内容
・全社統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、ITGCに関する内部統制の整備および運用評価の実施
・J-SOX評価上で検出された課題への改善提案およびフォローアップ
・新規事業立ち上げやシステム変更に伴う内部統制の整備に関する助言
・監査法人対応
※ご入社後は、上記いずれかの業務をご担当いただきます
求める経験 / スキル
■必須要件
・J-SOXにおける評価、構築または運用の実務経験(目安3年以上)

■歓迎要件
・監査法人等での3年以上の監査業務経験
・3点セット(業務記述書、フローチャート、RCM)のゼロからの構築経験
・ITGC、ITACの設計・評価経験
・新規事業やシステム導入における統制設計経験
・評価業務全体のリードまたはマネジメント経験
・CIA、CISA、CPA、簿記2級等の資格保有者
勤務地

東京都

想定年収

672 万円 ~ 1,442 万円

仕事内容
■展開・サービスについて
楽天グループの強みの一つは、個人情報を含む価値あるデータを豊富に全てしていることですが、それらのデータをビジネス活かすにあたっては、お客様のプライバシーに対する配慮が非常に重要です。

■業務内容
・プライバシーに配慮したサービス開発に関する事業サイドからの相談への対応
・プライバシー保護のレベルを向上させるための社内ルールの策定
・プライバシー保護に関する社内セミナーの開催
・プライバシーに関するお客様からの問い合わせへの対応やマスコミからの取材への対応に関するアドバイス
・プライバシー侵害の権利があるインシデントへの対応

■具体的な業務内容
プライバシーに関連する法務(主に個人情報保護法、マイナンバー法、電気通信事業法など)、各事業からの相談、法改正対応、規制当局対応、社外および社内の啓発活動、チームメンバーに対する勉強会、プライバシーガバナンス体制の構築、社内規程の整備・改定、社外の有識者等との連携、情報・サイバーセキュリティ等の関連チームとの連携、AI等を活用した業務の効率化などを担っていただきます。

■業務のやりがいや魅力
楽天グループ全体のプライバシー関連業務を統括する部門における業務となります。民間のIT企業における先端的かつ多様なビジネスに関するプライバシー業務を経験し、その専門性を身に付けることができます。女性割合も多く、日本および海外の弁護士有資格者も複数在籍する部署です。
民間企業のプライバシーに関連する業務経験があれば活かすことができますが、その経験は必ずしも必須ではありません。プライバシーをご自身の強みにしたいとの熱意のある方、新しい課題の解決・整理に挑戦していきたい方、サービスや社内事情の勉強・理解に抵抗のない方、日本にいながら多国籍の同僚と働いてみたい方にとっては、とてもよい環境だと思います。また、英語に苦手意識のある方にとっては、英語の勉強を継続していく意欲も必要です。
都内の二子玉川にあるオフィスからの眺めも良く、無料の食事も社内カフェテリアで提供されています。
求める経験 / スキル
必須必須
・ゼロから新しい分野に挑戦する精神があること
・法律に関する文書の読み込みを含むデスクワークが可能であること 
・企業の法務部門での業務経験2年以上
・弁護士資格保持者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験


歓迎要件
・TOEIC 800以上
・社会人経験2年以上(雇用形態不問)
・弁護士資格保持者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験
・情報セキュリティ、システム開発の実務経験
・海外在住経験3年以上
・万が一など顧客対応、苦情対応の経験
・セミナー講師、コンサルタントの実務経験

その他 
プライバシー保護に関する業務の経験が無くても、ハイレベルな英語力と未知の業務に粘り強く努力があれば歓迎します
従業員数
29,419名 (9,989名(2025年12月31日現在、使用人兼務取締役・派遣社員・アルバイト除く就業人員ベース))
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
29,419名 (9,989名(2025年12月31日現在、使用人兼務取締役・派遣社員・アルバイト除く就業人員ベース))
仕事内容
【ポジションについて】
今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。

現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。
ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。

【どういうミッションや課題に取り組むのか】
- 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。
- スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。
- また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。

【業務内容】
- 内部監査計画の立案
- 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む)
- 内部監査結果の報告
- J-SOX対応準備支援
- 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務)
- 三様監査連携    等

【ポジションの魅力】
- CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。
- 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。
- 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。
求める経験 / スキル
■必須スキル
以下いずれかの要件を満たす方

- 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験
- 内部監査経験3年以上
- コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上
- 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力
- 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力

■歓迎スキル
- 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験
- IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験
- マネジメントスキル(少人数組織マネジメント)
- 語学力(日常会話レベルの英語力)
- 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力
- リスク感度(認識スキル)
- 監査関連資格(公認内部監査人等)

■求める人物像
- 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方
- 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方
- 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,100 万円

東証グロース上場/金融サービス企業

  • 上場企業
仕事内容
【会社概要】
<当社について>
当グループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。
金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発するグループ会社、オルタナティブデータ解析サービス、証券ビジネスプラットフォームを提供する企業、
次世代型デジタル保険の「少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

<子会社について>
グループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。
BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。
また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。
ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。
今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。

また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。

【業務内容】
持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。
ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。

具体的な想定業務は以下の通りです。

・内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等)
・内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等)
・監査役の補助及び監査役との連携
・外部監査の委託先組織との連携
求める経験 / スキル
【必須スキル】
・証券会社での内部監査業務の経験
・証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識

【歓迎スキル】
・内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

非公開

  • 課長以上
仕事内容
【業務内容】
IPO準備企業である当社の内部監査室の立ち上げをお任せします。
・内部監査に加え、入社当初は経理・販売管理体制の構築支援にも関与いただきます。
・内部監査計画の立案・実行・報告(業務監査、会計監査、IT統制監査)
・内部統制(J-SOX対応)の整備・評価業務
・経営陣・監査役会へのレポーティング
・改善提案・リスク管理体制の強化

【組織構成】
管理部門はCFO(30代中盤。大手日系証券会社出身。SaaS関連企業で取締役管理部長としてIPO達成の経験有)を筆頭に、正社員3名、業務委託3名で構成されています。
求める経験 / スキル
【応募資格】
・内部監査業務に関する理解
・内部統制整備に関する基本的な知識
・コンサルティング事業等のクライアントワークに関連する企業での就業経験

【歓迎資格】
・公認会計士資格
・内部監査業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

450 万円 ~ 720 万円

大手エンタメグループ*公営スポーツ関連事業

仕事内容
■業務内容
今回ご入社いただく方にはご経験やスキルに応じて下記業務をお任せします。
・リスクアセスメント
・監査方針・計画の作成~実行
・監査報告書の作成
・監査部門および被監査部門へのレポーティング
・役員・監査役との連携
求める経験 / スキル
■必須スキル
・事業会社3年以上の内部監査の業務経験
・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験
・事業会社等で法律、コンプライアンス、IT関連、情報セキュリティ関連等のバックグラウンドをお持ちの方

■歓迎スキル
・上場企業における内部監査の業務経験
・金融機関等で5年以上の監査業務、内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方

■求める人物像
・IIAで求められている基本的な職業倫理や協調性、柔軟性などコミュニケーション能力のある人材を求めています。
・新しいことにチャレンジする意欲がある方
・人に物事を教えることなどが好きな方
・課題解決に向けて自ら率先して行動できる方
勤務地

東京都

想定年収

560 万円 ~ 1,079 万円

上場モバイルアプリサービス企業

  • 上場企業
仕事内容
政策企画チームでは、事業成長と社会からの信頼獲得を両輪とし、「攻め」と「守り」のバランスを取りながら、社会と会社を繋ぐ「結節点」として多様なステークホルダーと対話し、より良いルールや社会の実現に貢献することを目指しています。

【業務内容】
具体的な業務内容は下記です。

■国会議員や関係省庁との信頼構築と政策実現に向けた働きかけ
■同業他社と連携した自主規制の策定や、意見表明など政策実現に向けた働きかけ
■法令や業界ルール等の新設・改定や社会的状況を踏まえた社内対応に関する議論のリードと会社としての意見・対応の取りまとめ
求める経験 / スキル
【必須条件】
・政策の立案・策定・運用に関する業務経験・知識をお持ちの方(関連業務経験5年以上を目安)
・社内外ステークホルダーと円滑に調整や折衝ができるコミュニケーション能力をお持ちの方
・自身の専門領域や担当領域にとらわれず、成果創出に向けた貢献や探求の意欲がある方
・省庁勤務経験

【歓迎条件】
■以下に関する実務や政策、法務の経験・知識
・プラットフォーム事業
・消費者保護政策
・越境事業
・循環経済、サステナビリティ
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

アパレル×トレカフリマ運営

  • 課長以上
仕事内容
【業務内容】
・内部監査体制の確立
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立
・全社のリスク評価、監査計画の立案と実行
・J-SOX監査業務に耐えうる体制の確立
・内部監査実務の統括
・全社を横断する監査の企画・実施・報告
・インシデント発生時の調査および是正勧告、改善フォローアップ
・現場部門との協議を通じた実行可能な改善策の策定
・経営層・現場とのコミュニケーション
・経営層に対するリスク状況・改善状況の報告および提言
・現場の業務負荷や実務要件を考慮した監査・改善施策の提案
・J-SOX監査対応のための監査法人とのコミュニケーション

その他
・年数回、国内拠点への内部監査実施
求める経験 / スキル
【必須要件】
内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験

【歓迎要件】
・監査法人での財務諸表監査、内部統制監査業務
・IT業界における内部監査業務経験
・ビジネスレベルの英語
・内部監査品質評価の実施経験
・データ分析などのテクニカルスキル
・幅広い法令に関する知識や興味
勤務地

東京都

想定年収

750 万円 ~ 1,200 万円

暗号資産会社

  • 課長以上
仕事内容
■内部監査(業務、会計、分別管理、IT)計画の立案および年次監査の実行
■各部門に対する業務プロセス監査の実施
■法令・社内規程の遵守状況の確認および評価
■監査結果の報告書作成と経営層への説明
■リスク改善に向けた是正措置の提案・フォローアップ
求める経験 / スキル
必須要件(スキル/経験等)
■金融機関での内部監査経験
■監査法人での外部監査経験

歓迎要件(スキル/経験等)
■金融機関またはIT企業における内部監査の経験
■J-SOX対応や内部統制評価に関する実務の経験
■監査法人や当局との折衝・対応業務の経験
■データ分析を活用したリスク評価・監査の経験
■ビジネスレベルの英語を用いた監査業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

日系大手IT企業

  • 上場企業
仕事内容
<内部監査部門のミッションと役割>
内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。

<組織構成と監査対象>
内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。

<募集ポジション:内部監査課>
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。

1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。

2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。

3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

<活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例>
・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍
・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍
※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
求める経験 / スキル
必須要件:
・ビジネスレベルの日本語力
・コミュニケーション能力

加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)


歓迎要件:
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 1,000 万円

  1. ハイクラス転職TOP
  2. 業務監査
  3. 業務監査/WEB(デジタル・メディア・ゲーム)の求人・転職情報

転職支援サービスお申し込み