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東証グロース上場/金融サービス企業

仕事内容
【会社概要】
<当社について>
当グループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。
金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発するグループ会社、オルタナティブデータ解析サービス、証券ビジネスプラットフォームを提供する企業、
次世代型デジタル保険の「少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

<子会社について>
グループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。
BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。
また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。
ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。
今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。

また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。

【業務内容】
持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。
ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。

具体的な想定業務は以下の通りです。

・内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等)
・内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等)
・監査役の補助及び監査役との連携
・外部監査の委託先組織との連携
求める経験 / スキル
【必須スキル】
・証券会社での内部監査業務の経験
・証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識

【歓迎スキル】
・内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
■展開・サービスについて
楽天グループの強みの一つは、個人情報を含む価値あるデータを豊富に全てしていることですが、それらのデータをビジネス活かすにあたっては、お客様のプライバシーに対する配慮が非常に重要です。

■業務内容
・プライバシーに配慮したサービス開発に関する事業サイドからの相談への対応
・プライバシー保護のレベルを向上させるための社内ルールの策定
・プライバシー保護に関する社内セミナーの開催
・プライバシーに関するお客様からの問い合わせへの対応やマスコミからの取材への対応に関するアドバイス
・プライバシー侵害の権利があるインシデントへの対応

■具体的な業務内容
プライバシーに関連する法務(主に個人情報保護法、マイナンバー法、電気通信事業法など)、各事業からの相談、法改正対応、規制当局対応、社外および社内の啓発活動、チームメンバーに対する勉強会、プライバシーガバナンス体制の構築、社内規程の整備・改定、社外の有識者等との連携、情報・サイバーセキュリティ等の関連チームとの連携、AI等を活用した業務の効率化などを担っていただきます。

■業務のやりがいや魅力
楽天グループ全体のプライバシー関連業務を統括する部門における業務となります。民間のIT企業における先端的かつ多様なビジネスに関するプライバシー業務を経験し、その専門性を身に付けることができます。女性割合も多く、日本および海外の弁護士有資格者も複数在籍する部署です。
民間企業のプライバシーに関連する業務経験があれば活かすことができますが、その経験は必ずしも必須ではありません。プライバシーをご自身の強みにしたいとの熱意のある方、新しい課題の解決・整理に挑戦していきたい方、サービスや社内事情の勉強・理解に抵抗のない方、日本にいながら多国籍の同僚と働いてみたい方にとっては、とてもよい環境だと思います。また、英語に苦手意識のある方にとっては、英語の勉強を継続していく意欲も必要です。
都内の二子玉川にあるオフィスからの眺めも良く、無料の食事も社内カフェテリアで提供されています。
求める経験 / スキル
必須必須
・ゼロから新しい分野に挑戦する精神があること
・法律に関する文書の読み込みを含むデスクワークが可能であること 
・企業の法務部門での業務経験2年以上
・弁護士資格保持者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験


歓迎要件
・TOEIC 800以上
・社会人経験2年以上(雇用形態不問)
・弁護士資格保持者
・法務、コンプライアンス部門での実務経験
・情報セキュリティ、システム開発の実務経験
・海外在住経験3年以上
・万が一など顧客対応、苦情対応の経験
・セミナー講師、コンサルタントの実務経験

その他 
プライバシー保護に関する業務の経験が無くても、ハイレベルな英語力と未知の業務に粘り強く努力があれば歓迎します
従業員数
30,830名 (単体:9,885名 (2024年12月31日現在)※ 使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトを除く就業人員ベース)
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
30,830名 (単体:9,885名 (2024年12月31日現在)※ 使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトを除く就業人員ベース)

日系大手IT企業(プライム上場)

仕事内容
業務内容
<経理業務>
国内法人の年次決算・四半期決算・月次決算を担当します。
・一般経理(仕訳作成/入力、入出金管理、買掛・売掛金の管理など)、クロージング業務、財務諸表や連結パッケージ作成等の業務
・固定資産管理(システム開発費用、R&D費用の管理、資産化の管理)
・会社法関連書類の作成
・法定監査、J-SOX、内部監査、業務監査等への対応
・子会社管理(米国、欧州、インド他)
※税務はグループ会社のシェアード支援を受けています。

<プロジェクト関連業務>
・個別案件/各種プロジェクトに経理担当者として参画し、経理オペレーションや採算管理機能などの業務設計/導入/運用を担当します。
・グループ会社間で統一された経理業務フロー・各種ポリシーやルールを策定し、各社の経理担当者と協力して各社への導入を推進します。
・グループ会社のモニタリング機能を強化し、グループ全体として財務経理面のガバナンス強化に取り組みます。
・経理プロセス及びシステムの設計導入・改善業務を担当し、業務効率化やガバナンス強化を推進します。
求める経験 / スキル
■必須
<業務経験>
・3~5年以上の経理実務経験(マネージャー候補の場合8年以上)
・全般的な会計・税務に関する知識(特にIFRS及び日本基準の知識や業務経験)
・MS Office(Excel, Powerpointなど)の基本的なITスキル
・業務レベルの英語力(海外の経理メンバーとのTV会議やメールでのやりとりにストレスのない方)
・ネイティブレベルの日本語
■尚可
・海外子会社の管理業務経験、グローバル企業での業務経験、海外駐在経験
・IT業界(特にシステムインテグレーション事業)や通信業界での業務経験
・SAPなどの会計システム/ERPシステムの使用経験あるいは導入経験
・日本/シンガポール/米国/ドイツ/インドなど各国の会計基準や税務に関する知識
・公認会計士資格(海外含む)や財務経理分野の学位
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 1,300 万円

アパレル×トレカフリマ運営

仕事内容
【業務内容】
・内部監査体制の確立
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立
・全社のリスク評価、監査計画の立案と実行
・J-SOX監査業務に耐えうる体制の確立
・内部監査実務の統括
・全社を横断する監査の企画・実施・報告
・インシデント発生時の調査および是正勧告、改善フォローアップ
・現場部門との協議を通じた実行可能な改善策の策定
・経営層・現場とのコミュニケーション
・経営層に対するリスク状況・改善状況の報告および提言
・現場の業務負荷や実務要件を考慮した監査・改善施策の提案
・J-SOX監査対応のための監査法人とのコミュニケーション

その他
・年数回、国内拠点への内部監査実施
求める経験 / スキル
【必須要件】
内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験

【歓迎要件】
・監査法人での財務諸表監査、内部統制監査業務
・IT業界における内部監査業務経験
・ビジネスレベルの英語
・内部監査品質評価の実施経験
・データ分析などのテクニカルスキル
・幅広い法令に関する知識や興味
勤務地

東京都

想定年収

750 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
内部監査室にて、マネージャー(候補)として以下の業務を担当いただきます。

内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等)
J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進
監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
リスクマネジメント活動の支援
監査チームのマネジメントおよび人材育成

仕事の魅力
経営陣に近いポジションで、全社的なガバナンス強化や組織課題の解決に関与できます。
「ネット×リアル」の多様な事業モデルを持つ当社ならではの、複雑かつ変化に富んだ監査経験を積むことができます。
求める経験 / スキル
【応募必須要件】
-事業会社での内部監査実務経験(目安:5年以上など)または監査法人での監査業務経験
-J-SOX(内部統制報告制度)に関する実務知識・経験
-マネジメント経験(規模問わず、リーダー経験等含む)

【尚可要件】
-CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、USCPA等の資格保有者
-IT監査の経験
-英語力(ビジネスレベル)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
【ポジションについて】
今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。

現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。
ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。

【どういうミッションや課題に取り組むのか】
- 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。
- スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。
- また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。

【業務内容】
- 内部監査計画の立案
- 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む)
- 内部監査結果の報告
- J-SOX対応準備支援
- 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務)
- 三様監査連携    等

【ポジションの魅力】
- CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。
- 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。
- 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。
求める経験 / スキル
■必須スキル
以下いずれかの要件を満たす方

- 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験
- 内部監査経験3年以上
- コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上
- 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力
- 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力

■歓迎スキル
- 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験
- IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験
- マネジメントスキル(少人数組織マネジメント)
- 語学力(日常会話レベルの英語力)
- 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力
- リスク感度(認識スキル)
- 監査関連資格(公認内部監査人等)

■求める人物像
- 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方
- 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方
- 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
本ポジションでは、J-SOXを単なる評価業務にとどめず、事業成長に応じたグループ全体のガバナンス強化を支える役割を担っていただきます。
ご経験に応じて評価業務の推進からお任せし、将来的には内部統制の設計・改善・仕組み化まで幅広く関与いただくことを想定しています。

■業務内容
・全社統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、ITGCに関する内部統制の整備および運用評価の実施
・J-SOX評価上で検出された課題への改善提案およびフォローアップ
・新規事業立ち上げやシステム変更に伴う内部統制の整備に関する助言
・監査法人対応
※ご入社後は、上記いずれかの業務をご担当いただきます

■業務の魅力
・J-SOXを単なる評価業務にとどめず、グループ全体のガバナンス強化を支える取り組みとして関与いただけます
・ITサービス企業特有の領域に携わっていただけます
・グループの多様な事業(※)へ横断的に関与いただけます
 ※事業例:デジタルエンターテインメント事業(モバイルゲーム等)、スポーツ事業(公営競技・観戦事業等)、ライフスタイル事業
・ご意向に応じて、当社グループの内部統制設計支援にも携わっていただけます
求める経験 / スキル
■必須要件
・J-SOXにおける評価、構築または運用の実務経験(目安3年以上)

■歓迎要件
・監査法人等での3年以上の監査業務経験
・3点セット(業務記述書、フローチャート、RCM)のゼロからの構築経験
・ITGC、ITACの設計・評価経験
・新規事業やシステム導入における統制設計経験
・評価業務全体のリードまたはマネジメント経験
・CIA、CISA、CPA、簿記2級等の資格保有者
勤務地

東京都

想定年収

672 万円 ~ 1,442 万円

仕事内容
【業務内容】
IPO準備企業である当社の内部監査室の立ち上げをお任せします。
・内部監査に加え、入社当初は経理・販売管理体制の構築支援にも関与いただきます。
・内部監査計画の立案・実行・報告(業務監査、会計監査、IT統制監査)
・内部統制(J-SOX対応)の整備・評価業務
・経営陣・監査役会へのレポーティング
・改善提案・リスク管理体制の強化

【組織構成】
管理部門はCFO(30代中盤。大手日系証券会社出身。SaaS関連企業で取締役管理部長としてIPO達成の経験有)を筆頭に、正社員3名、業務委託3名で構成されています。
求める経験 / スキル
【応募資格】
・内部監査業務に関する理解
・内部統制整備に関する基本的な知識
・コンサルティング事業等のクライアントワークに関連する企業での就業経験

【歓迎資格】
・公認会計士資格
・内部監査業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

450 万円 ~ 720 万円

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