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プライム上場通信企業

仕事内容
内部監査室は、代表取締役 社長執行役員直下の独立した組織として設置され、リスクアプローチによる年度監査計画を策定し、当社の各業務プロセスを対象とした内部監査を実施しているほか、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施しています。

【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施

【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

【組織の持続的成長への貢献】
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
求める経験 / スキル
【必須】
・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・英語を用いた海外監査の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識

【歓迎】
・CIA/CISA/CFEの資格保有
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・日本公認会計士、U.S.CPA

【求める人物像】
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
勤務地

東京都

想定年収

895 万円 ~ 1,970 万円

仕事内容
・年間業務監査計画に基づき、システム監査チームを指揮・指導し、改善提案をレポートに取りまとめる
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、システム監査上のリスクを把握し、これに基づいて効果的な監査計画を立案する
求める経験 / スキル
・以下のいずれかの経験を5年以上(10年以上が望ましい)
- システム監査(例:ITガバナンス、リスク評価、IT統制、システム開発プロセス、情報セキュリティ等に関する監査)
  - 情報セキュリティリスク管理
・システムリスク及びコントロール(IT統制)に関する知識
・個人情報保護に関する知識(例:GDPR(EU)、CCPA(米国)、個人情報保護法(日本)等)
・ビジネスレベル以上の英語力(海外関係者とのコミュニケーションやレポート作成を含む)
・チームやプロジェクトをリードした経験
勤務地

東京都

想定年収

896 万円 ~ 2,676 万円

日系大手アセットマネジメント会社

仕事内容
■ 個別監査において監査チーム(2~3 名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間2~3 本程度の監査を担当して頂きます。
※IT・システム監査、海外子会社の監査を中心に担当いただく予定です。

・ 監査計画の立案・実施
・監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)
・指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等

■ 全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。
※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります
求める経験 / スキル
・事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方
※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同等の知識がある方
・システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせている方
・監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方
・コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方
・英語力があれば尚可
勤務地

想定年収

460 万円 ~ 2,100 万円

日系大手アセットマネジメント会社

仕事内容
■ 個別監査において監査チーム(2~3 名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間2~3 本程度の監査を担当して頂きます
・監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等
※IT 監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります。

■ 全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。
※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります
求める経験 / スキル
・事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方
※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同等の知識がある方
・システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせている方
・監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方
・コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方
・英語力があれば尚可
勤務地

想定年収

460 万円 ~ 2,100 万円

国内総合商社

仕事内容
入社後当面は、当社の内部統制(J-SOX)に関する以下の業務を担当いただきます。

・内部統制の整備・運用に関する方針策定・実行支援
・内部統制の有効性評価(文書化、整備・運用評価等)の実施・報告
・評価結果に基づく改善提言・是正状況のモニタリング
・不正事案等の調査および是正・フォローアップ
・監査法人対応(評価範囲・手続内容・判断の妥当性に関する協議・調整等)
求める経験 / スキル
<必須応募要件>
・四年制大学を卒業、または大学院の修士課程・博士課程を修了していること
・4大監査法人における財務諸表監査・内部統制監査の実務経験(通算15-20年程度、マネージャー経験必須)
・公認会計士(JCPA)有資格者
・上記業務内容を遂行する上で必要とされる基礎的なコミュニケーション能力、書類作成能力
・原則週5日間出社できる方
・英語での実務コミュニケーション力
・ビジネスレベルのExcelスキル(関数、ピボットテーブル、基本的なデータ整形等)

<望ましい経験・資格等>
・監査法人での監査業務に加えて、内部統制・内部監査に関するアドバイザリー業務の経験
・監査・内部統制関連の専門資格(例:CIA、CFE、CISA等)
勤務地

複数あり

想定年収

1,500 万円 ~ 2,000 万円

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