内部統制・SOX・コンプライアンス/化学の求人・転職情報
31件中の1〜31件を表示
・現在の法律・ガバナンス関連の国内業務
(契約審査月30件程度、法務相談、規程整備、コンプライアンス活動、内部通報対応等を分担)
・海外新拠点設立、海外子会社管理などの海外案件サポート(現状はまだ国内メイン)
・取締役会事務局:会議の準備・運営・議事録作成など
・内部統制:財務報告に係る内部統制の整備・ガバナンス:海外子会社のガバナンス整備支援、モニタリング
・企業法務実務3〜5年以上
・NDA、業務委託、売買等一般的な契約レビュー
・英語・海外案件への挑戦意欲
・前例がなくても自走し完遂できる方
【歓迎条件】
・英文契約の審査経験、ビジネス英語力
・海外子会社の立上げ・管理経験
【求める人物像】
・法務体制の構築整備に協力・並走できる方
・契約レビュー以外にも幅広く挑戦したい方
・論理的思考ができ、マルチタスクが得意な方
大阪府
589 万円 ~ 628 万円
【具体的な業務内容】
※ご経験がある業務から徐々にお任せするのでご安心ください。
■(国内外の)J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制評価)の整備・運用評価業務
■(国内外の)内部監査(業務監査等)の実施および報告書の作成
■外部監査人やコンサルタントとのテクニカルな連携・ディスカッション
■監査役や経営層、各部門関係者へのレポーティング・報告書の作成
などをよろしくお願いいたします。
【優遇】
■内部統制(J-SOX)推進経験、もしくは内部監査経験をお持ちの方
■経理実務経験あるいは会計リテラシーを保有している方
■読み書きレベルの英語力をお持ちの方(海外監査などで必要のため)
※目安トイック600点以上
大阪府
600 万円 ~ 1,000 万円
電子材料で世界トップシェアを誇るグローバルメーカー
以下の機能の立ち上げ、運用と改善のサイクルを回していきますので、それらの補佐として業務をお任せしていきます。
改善や新規設計の要素が多いため、臨機応変な対応が求められます。
・年間コンプライアンスプログラムの全体設計
・コンプライアンス規程体系の管理
・内部通報の受付・調査・是正
・コンプライアンス研修の企画・実施
・倫理委員会の事務局運営
・経営層への報告
・有事対応フロー
・従業員からの相談・気付き事象の受付
・以上の内容について、各グループ会社と連携、横ぐし管理
※変更の範囲:当社およびグループ企業への出向業務全般
・自ら考えて提案・実行し、そのプロセスを楽しめる方
・コンプライアンス・人事・総務・法務等での実務経験(3年以上)
・社内外との調整能力
・文書作成能力・ヒアリング能力
■歓迎
・コンプライアンス業務経験(内部通報対応、コンプライアンス委員会事務局、不祥事対応、調査補助、リスク管理、ハラスメント相談対応など)
・研修企画経験
・規程管理経験
・プロジェクト推進経験
・法律知識(労働法、公益通報者保護法、個人情報保護法、下請法、独占禁止法など)
・英語力(日常会話、読み書きができる)があると望ましい
東京都
680 万円 ~ 1,070 万円
・内部監査業務全般
・J-SOX:内部統制文書の管理業務および内部統制の有効性評価
・業務監査:同社各部署および子会社を対象とする業務監査(国内および米国・カナダ・中国・インド・ベトナムの各子会社への往査を含む)
・製造業での内部監査経験、J-SOX実務経験のある方
・海外出張の経験のあるもしくは海外出張可能な方
【歓迎条件】
コンプライアンスまたは品質保証部門での勤務経験、ITスキル、語学(英語)、工業簿記、公認内部監査人(CIA)
公認不正検査士(CFE)、内部監査士(QIA)などの監査関連資格
大阪府
588 万円 ~ 840 万円
①J-SOX評価のゼロベース見直し
従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。
②グループ自律型リスク管理の推進
グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。
③新領域監査のグランドデザイン策定と実装情報
セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」を可能な限り早いタイミングで策定します。
④AI活用による次世代の監査体制構築推進
「AIによる自動監査」「AIデータ分析・不正検知」などAIによる監査高度化を進めており、実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。
■部署構成
部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。
■期待する役割
・AIやデータ分析による監査高度化・自動化を進めるうえで、プロジェクトの中心として牽引していただくことを期待します。
・テクノロジーを使いこなすだけでなく、現場との対話を通じて事実を正確に捉え、真因を特定し、組織文化レベルの改善へと導く「アドバイザー」としての役割を担っていただきます。
■キャリアパス
【入社から5年程度】
いくつかの監査領域を担当し、内部監査を実施しながら実務を覚えます。並行して、新しい監査の仕組み作りにも関わります。
【入社後5~10年程度】
内部統制部の中心メンバーとして、部や会社全体を見据えた活躍を期待しています。ご希望と実力に応じ、管理職として挑戦いただく機会も提供可能な環境です。
CIA(内部監査人資格)もしくは簿記2級の資格を持ち、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
(1)内部監査・J-SOX実務の経験(目安3年以上)
(2)会計・財務・法務知識(財務諸表読解や計数的理解力)
(3)監査領域における生成AI・最先端Tech活用のご経験
(4)大量データからの異常値検知をはじめとする、データアナリティクスのご経験
(5)不正調査・フォレンジック の業務・分野での経験と専門性
【尚可】
(1)リスク管理・ERM構築のご経験
(2)IT・セキュリティ・GRCの知見
(3)公認会計士(CPA/USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の資格、またはデータアナリシス・サイエンス関連の資格保有者
東京都
650 万円 ~ 1,000 万円
■具体的には
・現地市場調査、商材の選定、商流・物流の企画
・顧客開拓や対サプライヤー折衝
・財務的観点を重視した説得力のある投資・回収計画を策定
・管理部門業務全般(経理、人事、総務、契約関連など)
・日本本社へのレポーティング
■海外拠点 インド・ムンバイ予定(2027年1月開設予定)※拠点は確定ではなく、デリー近郊の可能性もございます
・インドでの駐在経験
・インドにおける事業・組織のマネジメント経験を有すること
・P/L、C/F、および管理会計に関する知識を有すること
【歓迎要件】
・財務・経理業務経験(日商簿記2級以上取得は尚可)
・商社での就業経験
・化学品、医薬品業界での営業経験
複数あり
800 万円 ~ 1,500 万円
プライム上場大手化学メーカー(大阪)
・コンプライアンスリスク調査と分析
・コンプライアンスリスク低減活動(モニタリング業務含む)
・ESG社外開示対応
・コンプライアンス教育・行動規範の改定/周知活動
・内部通報への対応
※ご本人の経験や志向に合わせて業務をお任せいたします。
・事業会社でのコンプライアンス関連業務のご経験
※コンプライアンス部門や法務部門など。コンプライアンス専任でなくても構いません。
・組織マネジメントのご経験(または強い意欲)
【歓迎(WANT)】
・内部通報対応のご経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEICスコア 750以上)
・グローバル対応のご経験
<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
大阪府
1,000 万円 ~ 1,500 万円
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
大阪府
480 万円 ~ 750 万円
プライム上場日系化学メーカー
・海外取引に伴う英文契約対応
・各種法務相談への対応
・コンプライアンス業務
・商事法務(取締役会、経営会議、株主総会等の会議体運営)
・法務経験(3年以上) ※事業会社/法律事務所に関わらず
【歓迎】
・弁護士資格をお持ちの方、特にインハウス弁護士・企業内弁護士としてのご経験がある方
・英語力、英文契約書実務経験がある方
東京都
700 万円 ~ 1,100 万円
プライム上場メーカー
経営の安全を保証する為、社長・取締役に代わり経営の執行状況を監査する部門です。
【職務内容】
・グループ会社の監査及び改善に向けたコンサルティングの実施
・重点リスクテーマに対するテーマ監査及び改善に向けたコンサルティングの実施
・データモニタリング基盤整備に向けた、リスクシナリオ等の設計・導入サポート
内部監査経験(3年以上)
もしくは、JSOX内部統制独立評価の経験(3年以上)
もしくは、会計監査法人での勤務経験(3年以上)
もしくは、製造系企業での経理・財務部門での勤務経験(5年以上)
【歓迎(WANT)】
公認会計士、USCPA、CIA資格保有者
<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方。
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
電子材料で世界トップシェアを誇るグローバルメーカー
以下の機能の立ち上げ、運用と改善のサイクルを回していきますので、それらの補佐として業務をお任せしていきます。
改善や新規設計の要素が多いため、臨機応変な対応が求められます。
・年間コンプライアンスプログラムの全体設計
・コンプライアンス規程体系の管理
・内部通報の受付・調査・是正
・コンプライアンス研修の企画・実施
・倫理委員会の事務局運営
・経営層への報告
・有事対応フロー
・従業員からの相談・気付き事象の受付
・以上の内容について、各グループ会社と連携、横ぐし管理
※変更の範囲:当社およびグループ企業への出向業務全般
・自ら考えて提案・実行し、そのプロセスを楽しめる方
・コンプライアンス・人事・総務・法務等での実務経験(3年以上)
・社内外との調整能力
・文書作成能力・ヒアリング能力
■歓迎
・コンプライアンス業務経験(内部通報対応、コンプライアンス委員会事務局、不祥事対応、調査補助、リスク管理、ハラスメント相談対応など)
・研修企画経験
・規程管理経験
・プロジェクト推進経験
・法律知識(労働法、公益通報者保護法、個人情報保護法、下請法、独占禁止法など)
・英語力(日常会話、読み書きができる)があると望ましい
東京都
680 万円 ~ 1,070 万円
プライム上場企業(メーカー)
同社グループのガバナンス高度化と持続的な企業価値向上を支える内部監査業務が中心になります。経験や専門性を踏まえながら担当領域を決定し、段階的に監査業務の範囲を広げていただきます。
・ 同社および国内外グループ会社に対する内部監査の計画立案、実施、報告
・ 被監査部門、経営層、海外内部監査チーム、外部監査人等とのコミュニケーション・調整
・ データアナリティクスを活用した監査手法の企画・導入
・ グループ全体の内部統制・リスクマネジメント高度化に関する施策推進
・ J-SOXを含む内部統制評価の実施および改善支援
・ IT全般統制、IT業務処理統制の構築支援および評価
<キャリアパス>
国内外の事業部門やグループ会社に対する監査を通じて、事業運営、財務・会計、IT、ガバナンスなど幅広い知見を習得することができます。
入社後は監査担当者として経験を積み、将来的には監査リーダーや専門領域のエキスパートとして活躍いただくことを期待しています。
ご本人の志向や適性に応じて、経営管理、リスクマネジメント、事業部門や管理部門等へのキャリア展開も可能です。
下記のいずれかの経験を有する方
・上場企業または監査法人における内部統制監査業務の実務経験
・上場企業における経理、ガバナンス、リスクマネジメント、情報システム等の実務経験
■歓迎要件
・CIA、公認会計士(日本または米国)、CISA等の関連資格または日商簿記2級以上
・IT統制監査業務の経験
・SAP等のERPの実務経験
・データ分析ツール(Power BI、ACL等)の業務経験
・海外子会社に対する管理業務や海外親会社への報告業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(ビジネス場面でメールや会議等、日常的なコミュニケーションをとることができる)
東京都
550 万円 ~ 850 万円
大手グローバルメーカー
・株式管理・株主総会に関する業務
・取締役会に関する業務(取締役会の資料は原則として英語または日英併記)
・グループの稟議決裁に関する業務
・会社法の基礎知識
・英語力上級(目安としてTOEIC600点以上)
【歓迎】
・会議準備のスケジューリングとそれを実行できる段取り力
・社内各部署と信頼関係を構築できる誠実さとコミュニケーション力
・日本語の高い文章能力
東京都
700 万円 ~ 900 万円
大手メーカー
<業務内容>
・内部統制(J-SOX)評価/構築支援
・内部監査の実施/監査計画の企画・立案
・DX等業務改革の推進/データ分析
・監査役、監査法人、管理部門との緊密なコミュニケーション、連携
・その他付帯業務
・経理部門(財務会計)での業務経験
・工場経理部門での業務経験
・内部・外部監査、内部統制(J-SOX)評価の業務経験
【歓迎】
・英語を使用した管理業務経験(経理等)
・税務の業務経験
・日商簿記2級以上、公認会計士、税理士、公認内部監査人、公認不正検査士の資格
大阪府
500 万円 ~ 900 万円
■業務内容
◇ 内部統制部全体(監査課・内部統制推進課・監査戦略課)の統括と、経営層に対する「信頼されるアドバイザー」としての戦略的助言の実施。
◇ 生成AIや大規模データ分析・不正検知システムを実務実装する「DDX推進」の総指揮と、次世代の予測型監査モデルの構築。
◇ 国内外グループ会社の標準内部統制モデル(内部統制フレームワーク)の高度化と、自律型リスク管理(CSA)浸透によるグループガバナンスの底上げ。
◇ 当部独自の「スキルマトリックス」と人材育成エコシステムの運用。部員個々のポテンシャルを見極め、成長のための「実務・実践機会」を保証し、戦略的に采配すること。
◇ サイバーセキュリティ、サステナビリティ(ESG)、非財務情報開示など、新領域に関する監査グランドデザインの策定と体制構築。
■配属先情報:
部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。
■期待する役割:
◇変革の旗振り役
豊富な専門知識と最先端Techへの高いアンテナを武器に、既存の監査手法を抜本的に刷新するリーダーシップ。
◇組織開発の監督
多様なスキルセットを持つ部員を、一貫性のある育成システムで「信頼されるパートナー」へと昇華させる手腕。
◇独立性の象徴
第3線として、いかなる圧力にも屈せず、高潔な倫理観を持って公正な判断を下す姿勢。
■キャリアパス
内部統制部長候補としての採用となります。
■補足:
(1)本欄に記載の業務は雇入れ直後の内容です。長期的なキャリア形成のために、将来的には他の業務に従事いただく可能性がございます。【業務内容変更の範囲:当社業務全般】
(2)一次面接終了直後に、業務に関する適性検査を実施いたします。弊社より提示した課題に対してzoomを接続した状態で文書回答を作成いただき、完了後に口頭でプレゼンテーションを実施していたく予定です。本検査のプレゼンテーション部分についてはzoomを録画させていただくことを予定しております。ご応募の際は予め上記についてご了承の上ご応募いただきますようお願い申し上げます。
公認内部監査人(CIA)の資格を持ち、下記いずれかの経験をお持ちの方
◇ 事業会社(製造業であれば尚可)での内部監査・J-SOXの豊富な経験(5年以上のマネジメント経験必須)
◇監査法人・コンサルティングファームにおけるリスクマネジメント・業務改善アドバイザリーの統括経験
【尚可】
◇AIやデータアナリティクスを活用したDXプロジェクトのリード経験
◇公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士(CPA/USCPA)、公認不正検査士(CFE)などの監査全般・内部統制関連の資格保有
◇シンガポールや上海の海外拠点とのオンライン会議における折衝・ディスカッションが可能なレベルの英語力(目安:TOEIC800)
東京都
900 万円 ~ 1,600 万円
大手ガスメーカー
・株式管理・株主総会に関する業務
・取締役会に関する業務(取締役会の資料は原則として英語または日英併記)。
・グループの稟議決裁に関する業務
・会社法の基礎知識
・英語力上級(目安としてTOEIC600点以上)
【歓迎】
・会議準備のスケジューリングとそれを実行できる段取り力
・社内各部署と信頼関係を構築できる誠実さとコミュニケーション力
・日本語の高い文章能力
東京都
700 万円 ~ 900 万円
東京応化工業株式会社
まずは既存業務の運用・改善から担当し、徐々に企画・高度業務にも関与いただきます。そのため、将来的に中核メンバーとして活躍いただける方の採用を想定しています。
<具体的な業務内容>
・有事を想定した各種マニュアルの整備・周知
・地震を想定したBCPの策定・高度化
・リスク管理システム導入検討の補佐
・リスク・BCPに関する社内教育・啓発活動の企画/実行
・情報管理関連業務(サイバーリスク対応を含む)
・緊急時コミュニケーションツールの運用・改善
・その他、グループ全体のリスク管理業務
グローバルに展開する当社において、経営に近い立場でリスク管理に関わり、自然災害、地政学リスク、サイバーリスクなど多様なテーマに携わることができるポジションです。
<企業の魅力>
・半導体レジスト等機能材料で世界トップクラス プライム市場上場
・世界トップレベルの半導体メーカーとの安定的な取引
・『フォトリソグラフィ』による微細加工技術をコア・テクノロジーに、常に最先端の領域に挑戦していきます
・85年以上の歴史がある大手化学メーカー。
・穏やかな社員が多く社員定着率も良く平均勤続年数17.1年です。
・自己資本比率70%超と安定経営を実現。
・リスク管理、BCPに関する知識や実務経験
・事業、投資案件におけるリスク評価経験
・製造業または半導体関連分野での知識
・英語での基本的なコミュニケーション能力を有する方
<求める人物像>
・主体的に課題を捉え、周囲を巻き込みながら業務を進められる方
・新しい領域にも前向きにチャレンジできる方
・社内外とのコミュニケーション、調整業務のご経験を有する方
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint)を有する方
神奈川県
570 万円 ~ 790 万円
非公開
・国内拠点の内部監査業務、内部統制評価
・被監査部門の業務内容の把握、リスク評価、監査計画の立案
・業務監査の事前調査、監査通知書の作成、往査、監査調書・監査報告書の作成
・経営層に対する監査結果報告
・改善、指導のコンサルティング活動
※ご経験によっては海外子会社の監査業務にも携わっていただく可能性もございます
・事業会社での内部監査業務経験
【歓迎】
・製造業での内部監査業務経験
・マネジメント経験
大阪府
700 万円 ~ 850 万円
ダイキンファインテック株式会社
【具体的業務内容】
・月次、年次決算
・原価計算
・仕訳起票(SAP)
・経費精算(SAP Concur)
・固定資産管理
・予実管理
・債権管理(海外含む)、与信管理
・請求書発行
・各種WF承認(稟議書・印紙税)
・各種会議体の資料作成等
・事業会社における決算業務経験
【歓迎】
・内部統制の経験
・原価計算の経験
奈良県
580 万円 ~ 790 万円
住友ゴム工業株式会社
■仕事内容
・事業部と協業でM&A戦略や構造改革案件を実行
・全社事業(JV事業含)のガバナンス管理、関係会社の経営管理体制の安定化の推進
・AD課税低減、調査対応 等
■仕事の魅力
・経営の重要事項に関係する案件が多く、会社全体を俯瞰する視点を養うことができる
・将来の会社の成長に貢献できる
・海外業務に関与できる機会が非常に多い
■組織
・事業推進G:M&A、アライアンス、オフテイクビジネス、構造改革案件の実行・推進
・海外ガバナンス G:全社事業(JV 事業含) の課題会解決、関係会社の経営管理体制の安定化の推進。AD課税低減、調査対応。
■部署の雰囲気
・ほぼ転職者で構成されているのでお互いに尊重し合う雰囲気
・役職間の壁がなく、役員・管理職・一般でも気軽にコミュニケーションすることができる
・皆で協力、助け合う雰囲気
・他部署からの信頼が厚い
■住友ゴムとは<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/company/about.html>
■事業・ブランド紹介<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/company/business.html>
■数字で見る住友ゴム<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/company/company.html>
■福利厚生・支援制度<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/workplace/welfare.html>
■経営方針<https://www.srigroup.co.jp/corporate/vision.html#rise2035>
・大手企業での管理業務(経理・財務に限定しない)の実務経験
・管理職経験者
・基本的なITスキル
・TOEIC 800点以上(ビジネスで使える英語力)
【歓迎要件】
・海外駐在経験があれば尚可
・社内横断型プロジェクトリード経験
・コンサルまたは監査法人勤務経験者
・JPCPA, USCPA, CIA, CFEあれば尚可
・リーダー経験(社内横断型プロジェクトリード、東証プライム企業インチャージ)
兵庫県
750 万円 ~ 1,000 万円
住友ゴム工業株式会社
【仕事内容】
・出納、債務管理、債権管理を担当領域として、また当該領域の業務改革・改善の推進
※「BX経理部」と「経理財務本部」の関係
ビジネストランスフォーメーション本部は、各部の定型業務を結集し、部門横断で高度化・効率化に取り組み、その効率化によって捻出した余力を、成果を問われる仕事へ活用することを目指しています。BX経理部はその中でも元々経理財務本部等が所管していた支払、入金に関わるオペレーション業務の実行、及び当該業務の効率化推進に責任を持っています。
経理財務本部とは人材の行き来も含め連携しながら活動をしています。
■住友ゴムとは<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/company/about.html>
■事業・ブランド紹介<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/company/business.html>
■数字で見る住友ゴム<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/company/company.html>
■福利厚生・支援制度<https://www.srigroup.co.jp/saiyou/workplace/welfare.html>
■経営方針<https://www.srigroup.co.jp/corporate/vision.html#rise2035>
・経理部門での経験または同等以上の知識(簿記2級以上 相当)
・TOEIC650点以上
■歓迎要件
・他社での業務集約や業務改革の経験、DX知識
兵庫県
600 万円 ~ 1,000 万円
総合ガスメーカー
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
■内部監査、業務監査、内部統制のご経験(5年以上)
■マネジメント経験
【歓迎する経験】
■J-SOXに関する評価業務の経験
■英語を使用した業務経験(あれば尚可)
東京都
950 万円 ~ 非公開
プライム上場ゴムメーカー
・事業部と協業でM&A 戦略や構造改革案件を実行
・イノベーション推進部による新事業推進をサポート(2026 年のみを想定)
・全社事業(JV 事業含)のガバナンス管理、関係会社の経営管理体制の安定化の推進
・AD課税低減、調査対応
※数年後海外子会社に管理部門の責任者として駐在する可能性がございます。
・大手企業での管理業務(経理・財務に限定しない)の実務経験か同等スキル
・ビジネスレベルの英語力
兵庫県
550 万円 ~ 700 万円
プライム上場大手化学メーカー(大阪)
・コンプライアンスサーベイ(従業員意識調査)
・グローバルでのコンプライアンス体制の推進
・コンプライアンスグローバル会議の開催
・贈賄防止などの法令遵守活動
・社外向けHPなどの各種開示
・内部通報制度(個別案件への対応/体制の改善/経営層への報告 など)
例)日本国内の通報案件への対応(通報の受付、通報者へのヒアリング、拠点との連携など)
・事業会社でのコンプライアンス関連業務のご経験者
※コンプライアンス専任部門や法務部門だけでなく、総務、事業部や事業所・工場運営など、コンプライアンスに関わった業務経験があれば幅広く歓迎します。
(内部通報関連業務を担当頂く場合)
・事業会社での内部通報関連業務のご経験
※内部通報対応以外でも、関連する業務(人事部門での従業員ヒアリングなど)のご経験も歓迎
【歓迎(WANT)】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEICスコア 700以上)
・グローバル対応経験者
<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
大阪府
600 万円 ~ 1,000 万円
プライム上場大手化学メーカー(大阪)
・リスクモニタリングの標準化と運用
・経営層へのリスクモニタリング報告
・ステークホルダーへのリスク評価等の開示
・クライシス管理(緊急事態・災害等有事の際の事業継続計画(BCP)の全社的推進・強化
・リスクマネジメントに関わる業務経験
【歓迎(WANT)】
・製造業での知見
・ビジネスレベルの英語力(海外グループとメールのやりとりが出来るレベル)
<求める人物像>
・あらゆる面で必要な人を巻き込み対応出来るコミュニケーション能力・実行力
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
大阪府
600 万円 ~ 1,000 万円
メーカー/国内シェア40%以上のリーディングカンパニー
内部監査・内部統制部門にて、経営に資する内部監査を実施し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献頂きます。
【業務詳細】
1.内部統制監査:財務報告に係る内部統制評価業務(全社的内部統制、業務プロセスに係る内部統制、決算財務報告プロセス)、監査法人対応
2.内部監査:各業務プロセスの業務監査、コンプライアンス関連監査、子会社監査等(業務拡大を予定)
3.内部通報受付・調査業務
・監査経験(目安5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識
東京都
800 万円 ~ 1,000 万円
~創業100年の化学メーカー~プライム上場
■内部監査計画の策定
■監査実施(現場監査)
■監査報告書の作成・報告
■内部統制・リスク管理の支援
■ガバナンス、コンプライアンス支援
■監査手法・ツールの整備
■資格:CIA(公認内部監査人)資格
東京都
700 万円 ~ 900 万円
日系大手コングロマリット企業
・本社情報システム部門のセキュリティ担当チームにて、下記の業務を中心にご担当いただきます。ジョブローテーションなども含めて、幅広く深い専門性を身に着け、キャリアアップしていただきます。
●セキュリティ企画業務
・グループITセキュリティ施策の企画、設計、構築、運用
・SOC/CSIRT運用
・ネットワーク(WAN、制御系、ネットワークセキュリティ)の管理運用業務
・Azure・AWSのパブリッククラウド基盤の管理運用業務
・各部署からのセキュリティ相談に対するコンサルティング
■ポイント
同社グループではサイバーセキュリティに関するリスクをグループ重大リスクの一つに位置付け、経営課題としてセキュリティ対策を強化・推進しています。
具体的には「ゼロトラストの導入」「SOC/CSIRTの運用」「グローバルセキュリティの確保」「制御セキュリティの確立」「クラウド基盤の整備」「サイバーレジリエンス強化」といった、様々なセキュリティ施策に取り組んでいます。
配属後は、同社グループ全体のセキュリティ基盤の強化を目的とした、サイバーセキュリティ対策の高度化等の全社横断プロジェクトに参画いただく予定です。優先的に実施すべき対策の企画立案、構築から全社への導入・運用定着までの一連の業務に従事していただきます。
■その他
リモートワークを活用しているメンバーも多くおり、出社と在宅を組み合わせてバランスよく業務に取り組める環境があります。
<従事すべき業務の変更の範囲>
会社が定める業務
<仕事の魅力・やりがい>
同社グループ全体のセキュリティを統括する部署への配属となります。様々な事業部や事業会社と日々コミュニケーションを取りながら、問題解決・課題解決できることが求められますが、その分、自らも成長できるやりがいのある仕事です。
セキュリティ対策やその判断には「画一的な正解が無い」場面に多く出くわします。やり過ぎれば現場の負荷やITの利活用に支障が出ますし、緩くし過ぎれば重要情報の漏洩など甚大な損失につながる可能性があります。
どこでバランスを取るのかが非常に大切になります。
特に同社ではDXを始めとした事業の高度化を推進しているため、守り一辺倒のセキュリティではなく、攻めのセキュリティが重要であり、セキュリティを通じた事業貢献ができる環境です。
<キャリアパスイメージ>
▼1~3年後
先進的かつ有効性の高いセキュリティ対策を実践することにより、企業にとって真に必要とされるセキュリティ人財としてのご活躍を期待しています。
▼3~5年後
事業貢献を意識したセキュリティ対策をグローバルレベルで実施することにより、経営戦略を理解して業務に反映できるセキュリティ人財・グローバル人財としてのご活躍を期待しています。
以下、いずれかの経験を有する方
・セキュリティ、ネットワークいずれかの技術的業務経験(5年以上)
・セキュリティ・コンサルティングの業務経験(5年以上)
■歓迎要件
・上記、必須経験に関するマネジメント経験
・パブリッククラウドの技術的業務経験
(資格)
以下、いずれかの資格(または相応の知見・スキル・資格)を有する方
・CISSP
・CISA
・セキュリティスペシャリスト
・情報処理安全確保支援士
・ネットワークスペシャリスト
■求める人物像
・技術力をベースに社内外関係者と渡り合うコミュニケーション力があり、周りを巻き込める方
・主体性を持って、チームを率いてプロジェクトを推進していける方
・課題意識を持ち、関係者に方策を提案・推進できる方
東京都
600 万円 ~ 1,150 万円
山下ゴム株式会社
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応
■監査の対象:
海外子会社、国内子会社、国内6拠点(部・課・係全て)
※海外は1年に2~3社、国内は月に1回1つの係を監査しています。
アメリカやメキシコの北中米やタイ、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどアジア圏に拠点を展開しています。
■出張頻度:
1年に2~3回/2週間程度
(英語を話せなくとも、翻訳ソフトを利用できれば大丈夫です。また、社内に通訳もいます。)
会計監査または業務監査経験2年以上
(経理部門での監査対応責任者としての経験や、内部監査経験)
Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)
<歓迎要件>
英語、経理業務経験、法務業務経験
監査論の知見がある人
<求める人材像>
自ら考え行動できる人
論理的思考および行動が取れる人
埼玉県
700 万円 ~ 870 万円
世界シェア1位の製品も有する、発泡体の国内有数サプライヤー
■業務内容
・J-SOX評価(当社及び国内外の連結子会社対象)
・内部監査(国内外の対象拠点への往査、調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ)
→担当業務にもよりますが、国内外の出張は年2~3回前後発生する可能性があります。
・IT監査
・監査法人対応
・経営層及び部門長への監査結果の報告
上記業務の中からご経験に合わせ業務をお任せ致します。
当社はプライム市場に上場しており、内部監査部は、第3のラインとして、全社的なリスク管理体制のモニタリングやサステナビリティに係る監査等、持続的な企業価値の向上に貢献出来るような監査を目指しています。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やデータ分析やリモートツール等の導入により、内部統制評価や内部監査業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。外部の専門家(公認会計士や弁護士)の支援を仰ぎながら、メンバーとして、内部監査チームをリードして頂きます。
また海外にグループ会社が多数ございますので、キャリアパスとしては欧米子会社等への監査業務など英語を使用したフィールドもございます。
■組織
内部監査部 監査G
部長-スタッフ4名
30代・50代の社員が在籍しています。会計系にバックグラウンドがあり、内部監査業務は未経験で中途入社した社員も在籍しています。
■必須条件:
下記のうち、1点でも当てはまる方
・J-SOX業務経験
・内部監査業務経験
■歓迎条件:
・IT監査業務経験
・会計士、CIA、CFE、CISA資格をお持ちの方
・英語でのコミュニケーションスキル
・製造業での勤務経験
<下記の様な方を求めています>
人と会話をするのが苦手でない方
調書や報告書の作成があるため、文章を書くことが苦手でない方
証憑収集やデータ分析にシステムを使うため、ITツールの利用に関して苦手意識がない方
東京都
550 万円 ~ 800 万円
大手紙・パルプ業界【法務部】
・国内、海外における各種取引契約やM&A関連契約の審査
・グループ会社におけるコンプライアンス・ガバナンスに関する業務
(グローバル行動規範の周知、贈賄防止の推進、景表法遵守等)
・訴訟・係争に関する業務
・コーポレートガバナンスに関する業務(会社法に基づく各種報告書作成を含む)
・役職員に対する法務・コンプライアンス教育研修の企画実施
・株主総会支援業務 他
・法務のご経験
・自ら企画立案することができる方
・コミュニケーション能力が高く、自ら様々な情報を取入れ、自分事として業務を進められる方
・四年制大学卒以上
・TOEIC600点以上
【求める人物像】
・当社事業に興味を持ち、我々と共に会社を成長させようという熱い想いのある方
・自らの考えを臆することなく伝えることができる一方で、他者からの意見も真摯に受け止めることができる方
・簿記3級取得済の方または取得意思のある方
・自ら学ぶ意欲のある方
東京都
450 万円 ~ 600 万円
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