内部統制・SOX・コンプライアンス/消費財(食品・アパレル・トイレタリー)の求人・転職情報
38件中の1〜38件を表示
プライム上場メーカー
■ガバナンス、コンプライアンス
・国内外子会社の組織再編、ガバナンス関連
・コンプライアンス
・株式事務
■契約、法令調査、訴訟対応
・契約審査
・各種法律相談
・法令調査
・訴訟対応
■株主総会
・株主総会全般
■M&A
・国内外M&A
・法務実務(契約審査)のご経験がある方
・チャレンジ精神旺盛な方
・マネジメント経験
※管理職かは不問ですが、日常業務やプロジェクト等で複数名のスタッフを管理した経験は尚可
■歓迎条件:
・M&A・株主総会のご経験がある方
・国際法務の関与経験
・法学部専攻
・英語力(TOEIC800点以上、日常会話、メールの読み書き、英文契約書の審査に問題ないレベルの英語力等)
・弁護士資格
東京都
900 万円 ~ 1,100 万円
内部監査経験者はもちろん、上場企業やグループ企業における経理経験を活かし、内部統制やリスク管理など専門領域へキャリアを広げたい方も歓迎します。
入社後は既存メンバーの支援のもと監査実務を習得いただき、将来的には監査計画の立案や改善提案、J-SOX推進など内部監査部門の中核業務を担っていただくことを期待しています。
・上場企業またはそのグループ会社における経理実務経験(目安3年以上)
・上場企業またはそのグループ会社における内部監査業務経験
・内部統制、コンプライアンス、リスク管理に関する実務経験
■歓迎条件
・J-SOX(内部統制評価)業務経験
・日商簿記3級以上、または同等の会計知識
・複数拠点や店舗を対象とした監査、点検業務経験
大阪府
450 万円 ~ 600 万円
大手グローバル食品メーカー
【具体的には】
① 国内外、特に海外事情会社におけるガバナンス体制(コンプライアンス、リスク管理も含む)の再評価・検討および再構築
② 上記に関連して都度発生する個別具体的コンプライアンス/リスク/ガバナンス問題・案件への対応。関係諸部署の調整、アドバイス、指導、(場合により)指揮
③ 個別インシデントを受けての改善策の立案および実行
④ その他、経営からの特命事項
【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
「ガバナンス」「コンプライアンス」「リスク管理」といっても、往々にして想像されるような、リスクマップを引いたり、組織図やルールを作ったり、監査/チェックをするという仕事にとどまりません。
傍観者でもスタッフでもございませんので、個別具体的案件対応はもちろんのこと、体制構築についても、それを現実に実現していくところまでのコミットメントを行っていただきます。
その過程の中において、指向が必ずしも一致しない関係部門の調整や指導、また、シニアな人々(特に海外の場合は、カウンターパートは現地法人社長あるいはこれに準じた人々となることも少なくない)との折衝など、
「リーダーシップ」を発揮することが求められます。また、経営的な視点も必要になります。
したがって、ガバナンス等の専門分野でのスペシャリストとなりつつ、それを超えて、潜在的には経営人材としての資質を育むことも期待されています。
新設の部署のため、業務は与えられるものでなく、会社にとって何が必要か、あるいは有益かを、自ら創造的に考えていく姿勢が求められますが、逆にそのような姿勢が受け容れられ、むしろ賞賛される文化です。結果を出している限り、組織の枠に厳格にとらわれずにのびのびと仕事をすることができます。
【働く環境】
・その自律において、リモートワークを含めて柔軟に業務をすることが可能です。
・海外出張が発生します。(頻度は状況に応ず)/当面の間の転勤は考えておりません。
■海外現地法人における経験者またはM&AでPMI等に携わったご経験
■法務・コンプライアンス・リスク管理 and/orガバナンス業務等に関する豊富な知見
■ビジネスレベルの英語力
■ステークホルダーとの折衝経験
<歓迎>
・グローバルレベルでの企画/推進経験
・複数拠点の経営管理経験
・海外駐在経験
東京都
1,050 万円 ~ 1,350 万円
東証プライム上場 大手食品メーカー
【具体的には】
① 国内外、特に海外事情会社におけるガバナンス体制(コンプライアンス、リスク管理も含む)の再評価・検討および再構築
② 上記に関連して都度発生する個別具体的コンプライアンス/リスク/ガバナンス問題・案件への対応。関係諸部署の調整、アドバイス、指導、(場合により)指揮
③ 個別インシデントを受けての改善策の立案および実行
④ その他、経営からの特命事項
■海外子会社管理または法務・コンプライアンス・リスク管理 and/or ガバナンス業務等に関する知見
■ビジネスレベルの英語力
■ステークホルダーとの折衝経験
<歓迎>
・グローバルにおける企画/推進経験
・経営管理経験
・海外駐在経験
東京都
750 万円 ~ 1,200 万円
日清食品グループ(日清食品株式会社)
● 国内外グループ会社を対象とした内部監査、J-SOX評価、内部統制強化の推進
● 監査計画の立案から改善提案、フォローアップまでを一貫してリード
● 海外現地法人や経営層と連携し、グローバルなガバナンス強化を支援
【期待役割】
● 内部監査部門の中核人材として、監査品質の向上と業務高度化を推進する
● 部門長を支える課長として、国内外の監査案件をリードする
● メンバー育成やチームづくりを通じて、組織全体の成長に貢献する
●実務面
・内部監査の実務経験が5年以上ある方
(事業会社 または 監査法人)
(管理職ではありますがプレイイングマネージャーとして、実務もご担当いただきます)
・海外関係者に自らの言葉で説明ができる英語力(ビジネスレベル)
●管理職経験
以下いずれかのご経験がある方
・管理職経験3年以上(部下の人事評価含む)
・管理職不在時の代行として、同業務を行っていた方
【尚可要件】
● CIA(公認内部監査人)、取得に向けて学習中の方も歓迎
● 海外子会社監査やグローバル監査の経験
● 監査業務の高度化、DX推進、人材育成の経験
東京都
1,120 万円 ~ 非公開
ネスレ日本株式会社
【チームミッション】
リスクベースでの客観的な保証を担保すること、また、アドバイス、インサイトを提供することにより、組織の価値、評判、持続可能性を高め、プロテクトすることです。
ネスレの内部監査メンバーとして、北東アジア地域(日本、韓国、中国)の全ての部門および事業を知る機会があり、工場のオペレーターから本社役員まで、社内の様々なプロフェッショナルと接することができます。
こちらの内部監査チームは、全世界のネスレの内部監査組織の一部であるため、世界各国の監査メンバーと仕事をする機会もあり、日本以外の国で監査を行う機会もあります。ネスレ監査メンバーとして得た経験と知識は、将来あらゆる業務に携わるために役立ちます。
【部署紹介】
財務管理本部 内部監査部は、ネスレのグローバル内部監査組織の一員として、日本・韓国・中国を中心とする北東アジア地域の事業部、本社機能、工場を対象に、リスクベースの監査を行っています。監査案件ごとに多国籍のメンバーでチームを組み、各メンバーが専門性や経験に応じた領域を担当します。国内外の幅広い部門や役職者と連携しながら、ガバナンス・リスク管理・内部統制の強化と業務改善に貢献する、国際性の高いチームです。
【業務内容】
- 事業部/工場/本社およびプロセスに対するリスクベースの監査/レビューを準備・実行する
- 業務上の有効性・効率性を確保するためのプロセスおよび統制の評価を行う
- 法律、規制、契約、方針、手順の遵守を確認する
- 報告の信頼性・完全性、情報の機密性、資産の保護を確保する
- コントロールの強化およびプロセスの改善を特定し、推奨する
- 監査結果および是正措置の勧告を伝える
- 監査結果を関係者に提示し、推奨事項の実施スケジュールを合意する
- 監査プログラム、マニュアル、ツールの維持・更新をする
日本・韓国・中国の監査を担当していただく為、年間70%程度の出張をお願いしています。一つのプロジェクトはおよそ8~9週間になります。監査チームには約3年間在籍していただきたいと考えています。
【このポジションの魅力】
・グローバルな環境の中で、様々な国やファンクションのビジネスを学ぶことができ、多様なバックグラウンドや専門性を持つ同僚と協働できます。
・プロフェッショナルな監査チームの一員として成長できる機会があり、通常ではなかなか訪れる機会のない国や地域、拠点を経験できます。
■ビジネスレベルの英語力(業務で英語を使用する機会は多く、面接も英語で実施予定)
■2-3年の社会人経験(財務・監査・マーケティング・販売・サプライチェーンなど)
■OAスキル(Excel・Power Point・Word・Outlookなど)
■コミュニケーション能力(特に、英語でのコミュニケーション力およびレポート作成が可能な方)
【歓迎条件】
■SAPを要した業務の経験
■ファイナンスやサプライチェーンなど監査以外の経験をお持ちの方
【求める人物像】
■高い分析力、組織力をお持ちの方
■高い柔軟性、粘り強さ、好奇心、異文化への寛容さを備えたチームプレーヤーであること
兵庫県
650 万円 ~ 850 万円
非公開
・国内外グループ会社のガバナンス方針・ルール策定
・グループ共通規程・権限規程の整備
・グループ会社管理制度の企画・運用
・重要事項の報告・承認プロセス整備
・グループ会社の取締役会・経営会議運営支援
② 海外子会社管理:
・海外子会社の運営状況モニタリング
・現地経営陣との定例ミーティング実施
・ガバナンス上の課題抽出および改善支援
・海外拠点向けガイドラインの展開
・各国法規制への対応状況確認
③ 内部統制・コンプライアンス強化:
・J-SOXを含む内部統制の整備・評価
・コンプライアンス体制の構築・浸透
・贈収賄防止・競争法・個人情報保護等の管理
・各種リスク評価および改善施策立案
・不正・不祥事発生時の対応支援 等
以下のいずれかの経験を有する方
•上場企業における国内外グループ会社のガバナンス体制構築・運用経験
•グループ会社に対するガバナンスチェック、内部統制、コンプライアンス推進等の経験
•内部監査業務の経験
•海外グループ会社を管理する部門(経営企画、経営管理、法務、コンプライアンス等)での実務経験
【歓迎】
•グローバルガバナンス体制の構築・維持運営経験
•海外拠点との実務対応経験
•制度設計だけでなく、運用・浸透まで担った経験
大阪府
800 万円 ~ 1,200 万円
大手食品メーカー
・国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
・内部統制(J-sox)に関する有効性評価
・各種プロジェクト推進/管理
・内部監査実務、監査法人勤務または事業会社におけるリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
※リスク管理関連業務とは
事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます
・日常会話レベルの英語力(TOEIC600点程度)
【歓迎要件】
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・CIA資格保有者
・その他、監査関連資格は歓迎
東京都
550 万円 ~ 950 万円
東証プライム上場 大手食品メーカー
●内部統制(J-sox)に関する有効性評価
●各種プロジェクト推進/管理
●内部監査、外部監査、リスク管理関連業務いずれかのご経験
●海外との業務上のコミュニケーション経験(往査・会議・赴任等) または TOEIC700点程度(同等資格含む)
※リスク管理関連業務:事業企画・事業統括、経営企画・経営戦略、財務会計、法務・コンプライアンス等を含む
【歓迎要件】
・CIA資格保有者
・中国語などの英語以外の語学力
・その他、監査関連資格は歓迎
東京都
550 万円 ~ 950 万円
これまでのご経歴等を踏まえて、下記業務より担当業務を調整いたします。
●契約審査
・定期建物賃貸借契約・NDA・各種業務委託契約・ライセンス契約・システム開発関連契約など契約全般
・M&A関連では、外部の法律事務所を起用するため、ゼロベースのドラフトは不要
・商品の製造から購入までを想定した「商品取引基本契約書」の下請法に基づく雛形管理
・英文契約は、1~2割程度。
●知財関連業務
・商品関連のネーミングの商標簡易調査から顧問弁理士への出願に係る相談・依頼まで
・商品のデザインの法的リスクの検討(不競法上の「形態模倣」の該否)
●商事法務
・取締役会事務局…議題収集、資料確認(PDF化)から運営、議事録作成まで。コーポレートガバナンス・コードにて求められる取締役会の実効性評価も含む
・株主総会事務局…関連部署に声掛けした上でのスケジュール立案から事業報告の作成、想定問答の作成、当日運営から議事録作成、登記申請まで。優待に関する業務も担当
・コーポレートガバナンス委員会事務局…不定期開催する同委員会の議案検討、運営(※実態は取締役会の中で開催)の他、コーポレートガバナンス・コード対応全般
●規程管理/稟議事務局/押印業務
・電子稟議の受付から各種相談の対応まで
・代表取締役印、社印の押印取り纏め(押印準備)
●紛争対応
・不競法上の「形態模倣」に関する対応(訴訟含む。)
●その他法務全般
・各種法律相談(景表法、知財関連法、個人情報保護法、古物営業法など。)
・下請法の遵守環境の維持・構築
・法務セミナーの開催(年1回、知財啓蒙、下請法啓蒙が主な内容。)
・企業法務経験5年以上
【歓迎】
・法曹有資格者
・マネジメント経験
※ご入社後、これまでのご経歴等を踏まえて担当業務を調整いたしますので、「仕事内容」に記載の業務全てのご経験は求めません。
※●契約審査のご経験と●商事法務のご経験は重視しています。
東京都
1,000 万円 ~ 1,300 万円
株式会社りらいぶ
【職務概要】
りらいぶの常勤監査役として、取締役の職務執行を監査するとともに、ガバナンス強化・内部統制・コンプライアンス体制の整備を推進していただきます。
IPOを見据えた組織基盤づくりを進める中で、経営陣に対して客観的な視点から提言を行い、企業価値の向上と持続的な成長を支える重要なポジションです。経営陣・内部監査部門・会計監査人と連携しながら、監査役として会社全体の健全な経営を支えていただきます。
【主な業務内容】
・取締役の職務執行に対する監査
・取締役会および重要会議への出席
・内部監査部門および会計監査人との連携
・内部統制およびコンプライアンス体制の検証
・監査報告書の作成
・リスクマネジメント体制の評価
・稟議書や契約書等の重要文書の閲覧
・株主総会への対応
・不正や法令違反が発生した際の調査および是正提言
・財務や会計に関する基礎知識
・会社法やコンプライアンスに関する知識
【歓迎要件】
・経営管理、法務、経理財務、監査等の実務経験
・上場企業での取締役または監査役経験
・上場企業またはIPO準備企業での監査役経験
・内部監査責任者または管理部門責任者経験
・J-SOX(内部統制報告制度)への対応経験
・社外監査役の経験
・コーポレートガバナンスに関する知識
・公認会計士(CPA)、USCPA、弁護士、税理士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)などの有資格者
【求める人物像】
・高い倫理観と誠実性を持ち、公正・中立な立場で判断できる方
・問題を指摘するだけではなく、改善提案まで主体的に行える方
・経営陣や各部門と信頼関係を築きながら調整できる方
・改善状況を粘り強くフォローし、組織全体のレベル向上に貢献できる方
・変化の多い環境を前向きに捉え、組織づくりを楽しめる方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
株式会社りらいぶ
りらいぶの内部監査室長として、ガバナンス強化・内部統制構築・リスクマネジメントを推進していただきます。
IPOを見据えた内部統制やJ-SOX対応をはじめ、各部門への監査や業務改善提案を通じて、経営基盤の強化を担うポジションです。経営陣や監査役、会計監査人とも連携しながら、成長企業にふさわしい監査体制を構築していただきます。
【主な業務内容】
● 全社年間内部監査計画の策定・実行
● 各部門に対する業務監査・テーマ監査の実施
● J-SOX(内部統制報告制度)対応および内部統制評価制度の構築
● 監査報告書の作成および改善提案
● 被監査部門への改善フォロー
● 監査役・会計監査人との連携
● コンプライアンス遵守状況の確認
● 業務プロセスのリスク評価
● 不正・事故発生時の調査支援
● 内部規程・業務フローの整備支援
● 情報セキュリティ・個人情報管理状況の確認
● 取締役会・監査役会への出席および監査役としての監査業務
● 経営陣への監査結果報告およびガバナンス強化に向けた提言
● 内部監査室での実務経験
● 関係部署と円滑にコミュニケーションを取れる方
● 管理部門での業務改善・内部統制構築経験
● 内部統制・リスク管理に関する理解
● 監査手続・証憑確認に関する知識
● 文書作成能力(監査報告書等)
【歓迎要件】
● IT監査・情報セキュリティ監査経験 ※特に歓迎
● IPO準備企業または上場企業での内部監査経験
● J-SOX(内部統制報告制度)対応経験
● 監査法人またはコンサルティングファームでの勤務経験
● Big4等でのアドバイザリー経験
● 情報システム監査経験
● リスクマネジメント体制構築経験
● コンプライアンス部門での実務経験
● 海外子会社監査経験
● 不正調査・フォレンジック対応経験
●公認会計士(CPA)、USCPA、弁護士、税理士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)などの有資格者
【求める人物像】
● 高い倫理観と誠実性を持ち、公正・中立な立場で判断できる方
● 問題を指摘するだけではなく、改善提案まで主体的に行える方
● 経営陣や各部門と信頼関係を築きながら調整できる方
● 改善状況を粘り強くフォローし、組織全体のレベル向上に貢献できる方
● 変化の多い環境を前向きに捉え、組織づくりを楽しめる方
東京都
650 万円 ~ 800 万円
外資系スポーツアパレル
当社は、コンプライアンスを強化し、組織全体に堅牢で標準化された統制メカニズムを確立するため、米国のSOX要件の迅速な導入を含め、内部統制フレームワークの強化に向けた取り組みを加速させています。内部統制マネージャーは、強固かつ持続可能な内部統制環境を確保するために、適切なプロセス、ガバナンス、行動規範を設計し、組織に定着させる上で極めて重要な役割を担います。この役職は、効果的な方針や手順の策定・実施、標準化の推進、コンプライアンスの監視、および全社的なレベルでの強固な内部統制意識の醸成を担当するとともに、内部統制チームを率い、その活動を支援します。
■業務内容
- 企業基準および規制要件に沿って、内部統制フレームワークの設計、導入、文書化、および継続的な評価を主導する
- 企業全体およびプロセスレベルのリスク評価を実施し、財務報告および業務プロセス全般において、不注意による誤り、意図的な虚偽記載、不正、および業務上のコンプライアンス違反を防止・検知するための適切な統制が整備されていることを確保する。
- 統制の強み、弱み、および改善の機会を特定し、ベストプラクティス、プロセスの最適化、および能力構築を通じて、継続的な改善を推進する。
- プロセス説明書、リスク・コントロール・マトリックス(RCM)、フローチャート、テスト証拠を含む内部統制文書の作成、維持、および改善を主導する。
- 内部統制、コンプライアンス、ガバナンス、および業務生産性を強化するためのポリシーおよび手順を策定、更新、実施する。
- 統制上の不備を監視し、財務部長に是正措置計画を提案するとともに、プロセスオーナーと緊密に連携して、適時かつ効果的な是正措置が講じられるようフォローアップを行う。
内部監査、外部監査人、および企業のステークホルダーとの主要な連絡窓口として、米国SOX法およびその他のコンプライアンス要件に関連する監査、ウォークスルー、統制テスト、問題解決を支援する。
- 部門横断的なチーム(財務、オペレーション、人事、IT、法務)と強固で協力的な関係を構築し、内部統制への意識を日常業務に定着させる。
- 内部統制フレームワークに関する基礎知識と理解
- 優れた分析力および問題解決能力、ならびに主体的で実践的、かつ解決志向の姿勢
■好ましい人物像
- 複数の優先事項やプロジェクトを効果的に管理できる能力
- 急速に変化するビジネス環境に対応し、異なる部門、機能、ブランド文化を横断して業務を遂行できる柔軟性と適応力
- 優れた口頭および書面によるコミュニケーション能力を持ち、財務部門および非財務部門のステークホルダー双方に対し、内部統制の概念を明確に説明できる能力
東京都
920 万円 ~ 1,300 万円
東証プライム上場 大手食品メーカー
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務
■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
食品メーカー
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。
・海外事業所の実態調査(意思決定、業務プロセスの他、現地従業員へのインタビューなど)
・海外事業所へのガバナンス規定の浸透の取り組み(規定整備、社内周知、体制構築への支援)
・内部監査業務(内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査)
・社内教育プログラムの立案(対象、頻度、コンテンツの概要等)
・監査業務に必要なバックグラウンドとなる専門性(法務・経理・内部統制)
下記いずれかのご経験
・監査業務、もしくはガバナンス・コンプライアンス構築業務に携わった経験
・中小規模の海外事業所にて、規定や業務プロセス構築の実務経験
※業界未経験の方も歓迎です。
【歓迎要件】
・簿記や法務・コンプライアンス、監査に関わる資格
・語学能力(英語/中国語/タイ語/ベトナム語/ポルトガル語/スペイン語など)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
大手消費財メーカー
子会社出向のうえ、監査業務を軸として、リスクマネジメントおよび内部統制の運用・強化に携わっていただきます。現場に入り込みながら実態を把握し、課題の抽出から改善提案、運用定着まで主体的に推進いただくことを期待しています。
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験
◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
東京都
757 万円 ~ 1,000 万円
非公開
・監査課にて、当社内および国内外のグループ会社の内部監査業務。主にグループ会社の監査を担当頂けるメンバーを想定。
当社が保有するグループ会社約40社の監査対応をお任せします。
・経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー・実査・棚卸・書類閲覧等を通じて、指摘・提案を行い作成。
・監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 など。
■内部統制又は内部監査のご経験
■英語中級以上(英会話含め、業務上での実務利用あり)
【歓迎】
海外子会社管理の実務経験者
【求める人物像】
監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方
【働き易い環境】フルフレックス制/在宅勤務併用可
東京都
600 万円 ~ 1,080 万円
大手グローバル酒類・飲料グループ
Ø グループ・グローバルでのコンプライアンスの推進
Ø グローバル経営におけるリーガルリスクマネジメント
【具体的業務】
主としてグループ全体(国内・海外地域統括会社、グループ会社を含めた)のコンプライアンス推進業務。
具体的には、以下業務における主担当、もしくはサポート
Ø グループ行動規範その他Legal所管の規定類の見直し及び周知活動
Ø グループ共通の研修の企画・推進
Ø グループ共通の内部通報窓口の運用
Ø 個別の内部通報案件への対応
Ø 内部通報案件データの分析・通報及び分析結果を受けたアクションプランの策定
Ø コンプライアンス問題への対応
Ø コンプライアンスサーベイの企画・実施
Ø サーベイ結果の分析・報告及び分析結果を受けたアクションプランの策定
【配属部署】
Legal部門となります。
Legal部門全体9名:Head1名、メンバー8名
【直属上司タイトル】
Senior Manager, Legal
Ø 企業における経験5年以上または法律事務所における経験3年以上
Ø 英語力(ビジネスレベルのコミュニケーション能力、TOEIC L/R 800点以上)
Ø グループ本社法務機能としての企画力・調整力・推進力
【尚可】
Ø 弁護士資格
Ø 公益通報対応業務従事者としての経験
東京都
600 万円 ~ 830 万円
大手メーカーの出向ポジション
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験
◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
東京都
757 万円 ~ 1,000 万円
大手消費財メーカー
グローバルワークプレイス事業本部 財務経理本部 事業経理部 事業経理グループにて、内部統制を主軸とした事業経理業務をご担当いただきます。内部統制をベースに、業務プロセスの標準化や透明性向上を図りながら、監査法人対応、経理プロセスの効率化および内部統制の強化支援を担っていただくポジションです。新設組織の立ち上げフェーズで、内部統制や経理プロセスの整備に関わることができます。
<主な業務内容>
・内部統制・J-SOX関連業務
・監査法人対応(監査対応、資料準備、質疑応答)
・経理プロセスの効率化および内部統制の強化支援
・業務プロセスの標準化・透明性向上
◆キャリアステップ
入社後は、グローバルワークプレイス事業の経理領域で経験を積んでいただきます。将来的には、本社側のファイナンス&アカウント部門とのローテーションも想定しており、事業側・本社側の双方の経験を通じて、キャリアチェンジやステップアップを図ることが可能です。
・ 内部統制(J-SOX)に関する知識および実務経験
・ 事業会社での実務経験
【歓迎要件(WANT)】
・日商簿記検定2級以上
・監査法人での実務経験
・英語でのコミュニケーション経験
東京都
636 万円 ~ 872 万円
食品小売・ベーカリー
■ 内部統制・業務監査
内部統制評価(J-SOX対応)
- 計画策定
- 全社統制/業務プロセス/FCRP(財務報告に係る重要業務プロセス)
- IT統制の設計・運用評価
業務監査
- 監査テーマの策定
- 店舗・本社各部門へのヒアリング・実査
- レポート作成と改善提案
■ コンプライアンス/対外対応
コンプライアンス体制のモニタリング・評価
監査法人等との折衝対応
監査的立場のみでなく、監査の前提となる体制整備も含めて対応可能な経験と知識を有する方を求めています。
- 小売/店舗ビジネスでの監査経験
- J-SOXの実務運用経験
【歓迎条件】
- 飲食業における本社と現場の監査体制構築経験
- IPO準備から上場を経験された方
- 監査法人での勤務経験
東京都
600 万円 ~ 800 万円
大手グローバル消費財メーカー企業
1. 役員会議運営
2.取締役会・指名報酬委員会 関連業務
3. 役員向けスクリプト・メッセージ作成・添削
4.海外関連会社とのコミュニケーション
5.役員の面談・会議準備・同行・書記
• 英語・日本語ネイティブレベル(読み・書き・会話):両言語でのビジネス文書作成やマネジメントレベルとの会話
• 海外勤務または居住経験5年以上
• VIP対応経験:国内外VIPゲストへのホスピタリティ・アテンド経験
• 企画・実行経験:プロジェクトの立案から完遂までをオーナーシップを持って推進できること
• 資料整合性確認能力:複数ソースにわたる文書・データの正確性・一貫性を精査するスキル
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
非公開
IPOを見据えた内部監査体制およびJ-SOX対応の強化に向け、内部監査室長のもとで内部監査・内部統制業務を推進いただきます。
上場準備フェーズにおいて、制度設計だけでなく、実務運用まで一貫して関わることができるポジションです。
【業務詳細】
■ 内部監査業務
内部監査計画の策定支援および監査実務の実行
各部門・グループ会社への業務監査/法令遵守チェック
監査結果の整理・報告資料作成(経営層向けレポート補助)
改善提案およびフォローアップ
■ 内部統制(J-SOX)対応
業務記述書/フローチャート/RCMの作成・更新支援
内部統制評価の実施(整備・運用状況の検証)
不備の特定および改善対応の推進・モニタリング
内部統制報告書作成のサポート
■ その他
監査法人・主幹事証券会社との対応サポート
外部コンサルタントとの連携・業務推進
各拠点・店舗への往査対応
【必須】■事業会社における内部統制・監査業務・J-SOX関連業務経験
【歓迎】・上場準備企業での内部統制・監査業務等の立ち上げ経験
・上場企業での内部監査業務の経験
東京都
600 万円 ~ 800 万円
グループ全体の重要リスクの可視化とモニタリングを実施し、各社・各部門におけるリスクマネジメントプロセスの定着を図るとともに、レポーティング体制を確立する。
<業務内容>
・全社ERMの設計・導入
・リスクマネジメント委員会等の運営(重要リスクのモニタリング・進捗管理、取締役会向け報告資料の作成、リスクマネジメント教育実施)
・リスク管理の実行(各部門との協働でリスク特定・評価、リスク対応)
・内部統制推進
<求める役割>
・リスクマネジメント体制の構築とプロセス高度化
・モニタリング体制の構築と運用
・経営企画部門との連携による戦略・計画への効果的なリスクマネジメントの組込みとガバナンス強化
<キャリアパス>
管理職への登用や、経営企画・財務など他部門へのキャリア展開が可能。新設組織のため、制度設計やチームビルディングにも関与いただけます。
・事業会社またはコンサルにおけるリスクマネジメント実務経験(目安:3年以上)
・全社的なリスクアセスメント/計画策定のいずれかの主担当経験
・経営層向け報告資料の作成・説明、委員会運営またはファシリテーションの経験
【歓迎】
・ISO 31000またはCOSO ERMに基づく枠組みの設計・導入経験
・J-SOX(財務報告に係る内部統制)評価・是正推進の経験
大阪府
660 万円 ~ 720 万円
大手メーカー
・内部統制・J-SOX関連業務
・監査法人対応(監査対応、資料準備、質疑応答)
・経理プロセスの効率化および内部統制の強化支援
・業務プロセスの標準化・透明性向上
・ 内部統制(J-SOX)に関する知識および実務経験
・ 事業会社での実務経験
【歓迎要件(WANT)】
・日商簿記検定2級以上
・監査法人での実務経験
・英語でのコミュニケーション経験
東京都
636 万円 ~ 872 万円
大手食品メーカー
・グループのリスクマネジメント体制の構築・見直し
・グループのリスクマネジメント活動の推進
・リスクアセスメント(リスクの特定、分析、評価)
・重要リスクへの対応推進、支援
・事業継続計画管理
・コンプライアンス推進活動
・インシデント、危機対応
・委員会運営 他
・リスクマネジメント、事業運営、経営企画・管理、財務、法務での業務経験5年以上(合計)
【歓迎条件】
・英語でのビジネスの実務経験
【求める人物像】
・論理的に物事を考え、目標とする姿を描き、目標に向かって推進・実行できる方
・水産・食品業界に興味がある方(海外含む)
東京都
532 万円 ~ 760 万円
外資ファッション企業
•オンラインプラットフォーマー、グローバルや海外チーム、外部パートナーと連携し、国内オンライン上からの模倣品の排除を推進
•税関と連携し、製品の鑑定や輸入差止手続きなど水際対策を主導
•警察と連携し、模倣品摘発時の鑑定支援を実施
•真贋判定トレーニングの実施
•業界団体の定例・臨時ミーティングや啓発キャンペーンへの参加
•模倣品の数量・種類・傾向の把握・市場分析とレポーティング
•事業・規制・社会の変化に即応した模倣品対策戦略の企画・実行・継続的な改善
<将来的な役割>
•商標・意匠・不正競争防止法等に基づく権利行使に関する案件のマネジメント・サポート
•特許・商標に関する契約書のレビュー及びアドバイス
•商標クリアランス、商標出願・ライセンスの戦略的対応
•合法な転売・並行輸入チャネルに紛れる違法模倣品流通への対応サポート
➢日本語および英語でのビジネスレベルのコミュニケーション能力 (グローバルチームとのコミュニケーション、会議参加、レポート作成等に十分な語学力)
➢知的財産・ブランド保護に関する基礎知識と高い関心
➢グローバルレベルのACF(模倣品対策)方針・プロジェクトを理解し、それを日本および東アジア市場の実情に合わせてローカル戦略へ落とし込める能力
➢変化の激しい環境や、未知・新規のルールや規制にも主体的かつ柔軟に対応できる力
➢チームとしての協働や、情報共有の徹底に積極的に取り組める方
➢社内外の多様な関係者と信頼関係を築き、協働・調整・巻き込みができる優れたコミュニケーション力
➢多様な視点を受け入れる柔軟性と包括的・多角的に考えて行動できる問題解決能力
➢新しいテクノロジーやデータ全般への好奇心があり、新規プロジェクトやツールと個人情報保護との橋渡し役となる意欲を持つこと
➢知見や専門性を共有し、チームメンバーの成長や育成に貢献する意欲
東京都
800 万円 ~ 1,100 万円
Umios株式会社
リスクマネジメントを企業の持続的成長と価値創造を支える全社横断的な経営基盤と位置づけ、事業活動に内在する多様なリスクを包括的に識別・評価し、損失リスクの影響を最小化するとともに、戦略的リスクテイクによる新たな機会の創出を推進します。
【主な業務内容】
・Umiosグループのリスクマネジメント体制の構築・見直し
・Umiosグループのリスクマネジメント活動の推進
・リスクアセスメント(リスクの特定、分析、評価)
・重要リスクへの対応推進、支援
・事業継続計画管理
・コンプライアンス推進活動
・インシデント、危機対応
・委員会運営 他
・リスクマネジメント、事業運営、経営企画・管理、財務、法務での業務経験5年以上(合計)
【歓迎条件】
・英語でのビジネスの実務経験
【求める人物像】
・論理的に物事を考え、目標とする姿を描き、目標に向かって推進・実行できる方
・水産・食品業界に興味がある方(海外含む)
東京都
532 万円 ~ 760 万円
監査委員会室にて、以下の4つの柱を中心に業務を遂行していただきます。
① 監査高度化・DXの企画推進
・データ分析・AIを活用したデジタル監査(CAAT等)の導入・要件定義
・監査方法の刷新、標準化案の策定
② 監査委員会・監査担当役員の意思決定サポート
・経営会議・監査委員会向けの説明資料作成、論点整理
・監査委員会の実効性評価(アンケート・ヒアリング)の主導
③ グループ横断のガバナンス改善提案
・往査、コンプライアンス状況の確認
・内部統制(J-SOX)やリスク管理の課題整理、改善提案
④ 品質管理・人材育成
・監査品質評価の項目整備、監査人材のスキルマップ作成支援
【この仕事の魅力・得られるキャリア】
・経営の最前線に触れる: 監査委員(社外取締役含む)と直接対話し、経営の意思決定プロセスを間近で支える経験が得られます。
・型を作るフェーズ: 体制移行直後のため、前例踏襲ではない新しい監査モデル(DX活用など)を自らの手で形にできます。
・グローバルな視野: 海外事業の拡大に伴い、グローバルガバナンスの構築に携わるチャンスがあります。
◆ご応募を検討されている方々へ
当社は2025年10月に創業120年を迎え、今後は提供価値を国内だけではなくグローバルで貢献していくことを視野にリブランディングを実施しました。これを機に当社として初となるコーポレートメッセージを「好奇心を人生に」を設定、企業ロゴを含むコーポレートアイデンティティを刷新しました。
「好奇心」はすべての始まりであり、「好奇心」を持つことで学ぶことの楽しさ、働くことへの発見、生きることへの喜びが生み出されると考えます。当社は生活者の「学びたい」「働きたい」「暮らしたい」という思いがうまれ、それぞれの好奇心がつながり、協働することで社会を良くしていくこと、すべての人生を豊かにできるよう、新しいものづくり、コトづくりを通じて、「好奇心」を世界中へ届けていくことを目指します。
・上場企業における法務、総務(株式実務)、内部監査、または経理のいずれかの実務経験(3年以上)
・コーポレート・ガバナンスおよび会社法に関する基礎知識
◆歓迎要件
・事業会社でのガバナンス体制移行・構築に携わった経験
・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格
・J-SOXやCOSOフレームワークに基づいた評価・モニタリング経験
・ビジネスレベルの英語力(将来的なグローバル監査対応を視野に入れている方)
東京都
850 万円 ~ 1,200 万円
株式会社MTG
統括監査部にて内部監査・内部統制業務の実務全般をお任せいたします。
【具体的な業務内容】
<管理職級でのご採用の場合>
(1) 内部監査・内部統制業務
内部監査の計画・実施・報告
J-SOXを含む内部統制の整備及び評価
改善措置のフォローアップ
社長ほか経営層への報告
外部監査人、監査等委員会との連携
(2) グループ会社に対する内部監査・内部統制業務
(3) 内部通報対応業務・全社リスクコンプライアンス委員会事務局業務
(4) その他、問合せ対応や、研修の立案・登壇
(5) 部署運営・チームマネジメント
<担当職でご採用の場合>
・ヒアリングや証憑収集を通して、内部監査、内部統制評価を実施
・業務プロセス等のリスク分析と改善提案
・グループ会社に対する内部監査・内部統制評価
・監査・評価結果の報告書作成および関係先への説明報告
※ご経験や適性にあわせ、お任せする仕事を考慮いたします。
下記いずれかのご経験
・内部監査もしくは内部統制関連の実務経験
・経理、財務、会計の実務経験及びマネジメント経験
・監査法人における会計監査等の実務経験
・金融機関での法人向け業務の実務経験
・管理部門における実務および業務改善の経験
※経営企画、総務、人事など別領域の管理部門経験者も内部統制業務にチャレンジしたいご志向があれば歓迎いたします
【歓迎要件】
・上記いずれかのご経験を上場企業でお持ちの方
・上記いずれかのご経験をオーナー企業、ベンチャー企業でお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士(QIA)、内部統制実務士等の資格保持者
【必須要件】
・上場会社での内部統制もしくは内部監査関連の実務経験
・J-SOXに対する基礎知識
・法令や会計の基礎知識
・組織マネジメント経験
【歓迎要件】
・オーナー企業、ベンチャー企業での内部監査、内部統制対応の経験をお持ちの方
愛知県
400 万円 ~ 800 万円
非公開
情報セキュリティ室は、他事業国を含むグローバル横断組織で、ダイバーシティに富んだ組織体制で運営しています。事業運営に影響を及ぼす可能性のあるセキュリティリスクに対して、ルールの策定、教育、リスク評価、モニタリング、改善を一貫して担っています。
■職務内容
弊社全体の情報セキュリティに関わり、下記の複数領域をご担当頂きます。
・全社情報セキュリティ管理態勢の構築
・情報セキュリティに関するルールやガイドラインの策定
・情報セキュリティ意識向上のためのトレーニングの企画・実行
・業務部門での業務プロセス設計・構築の支援
・機密情報の取り扱いを委託するお取引先様における情報セキュリティ態勢に対する評価及び必要な改善対応策の立案・完了までの進捗確認
・全社セキュリティプロジェクトの推進
・その他会社が要請する情報セキュリティ関連業務
※職務内容は、部署異動及び組織変更により、本部各部署に関連する業務の範囲で変更となる場合があります。
■キャリアパス
情報セキュリティ専門家としてのキャリアアップに加え、密接な協働関係にある当社の情報システム部門との人材交流も盛んであり、ご自身の能力や適性、意欲次第でキャリアの幅を広げることが出来ます。
・業務プロセスを構築できる能力
・ビジネス視点で実質的なリスクを想定し、相手に効果的な改善を促すことができる分析能力
・相手に応じて適切かつ分かりやすい表現で説明できるコミュニケーション能力、交渉力
・英語での卓越したコミュニケーション能力(口頭・書面での英語運用能力)
・日本語での卓越したコミュニケーション能力(JLPT N1相当)
■歓迎する経験・スキル・能力
・「職務内容」に記載された情報セキュリティ(ガバナンス)関連の業務経験
東京都
580 万円 ~ 2,000 万円
日系グローバル企業
・各種プロジェクトにおけるセキュリティコントロールの評価、レビュー
・セキュリティリスク評価基準の策定・見直し、セキュリティリスク評価プロセスの構築
・セキュリティリスク評価ツールの策定・見直し
・個人情報/機密情報の取り扱いに係る業務プロセスの評価、レビュー
・個人情報/機密情報の取り扱いを委託する協力会社さまの情報取り扱い状況の確認・是正
・PCI/DSS準拠状況の確認・是正
・上記セキュリティリスク評価に関するルール、評価方法等に関する教育の実施
・上記施策のグローバル・ブランド展開
その他会社が要請する情報セキュリティ関連業務
課題を自ら発見し、能動的に周囲を巻き込みながら、解決できる課題発見・解決能力
他部署だけでなく、海外拠点も含めたステークホルダに対しても自ら積極的に働きかけ、プロジェクトを推進・実行していく能力
ビジネス視点で実質的なリスクを想定し、相手に効果的な改善を促すことができる分析能力
相手に応じて適切かつ分かりやすい表現で説明できるコミュニケーション能力、ネゴシエーション能力、文章作成能力
業務プロセスの構築経験
公的な文書を理解する能力
東京都
580 万円 ~ 1,300 万円
大手飲料メーカー
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
東京都
680 万円 ~ 1,100 万円
これまでのご経歴等を踏まえて、下記業務より担当業務を調整いたします。
●契約審査
・定期建物賃貸借契約・NDA・各種業務委託契約・ライセンス契約・システム開発関連契約など契約全般
・M&A関連では、外部の法律事務所を起用するため、ゼロベースのドラフトは不要
・商品の製造から購入までを想定した「商品取引基本契約書」の下請法に基づく雛形管理
・英文契約は、1~2割程度。
●知財関連業務
・商品関連のネーミングの商標簡易調査から顧問弁理士への出願に係る相談・依頼まで
・商品のデザインの法的リスクの検討(不競法上の「形態模倣」の該否)
●商事法務
・取締役会事務局…議題収集、資料確認(PDF化)から運営、議事録作成まで。コーポレートガバナンス・コードにて求められる取締役会の実効性評価も含む
・株主総会事務局…関連部署に声掛けした上でのスケジュール立案から事業報告の作成、想定問答の作成、当日運営から議事録作成、登記申請まで。優待に関する業務も担当
・コーポレートガバナンス委員会事務局…不定期開催する同委員会の議案検討、運営(※実態は取締役会の中で開催)の他、コーポレートガバナンス・コード対応全般
●規程管理/稟議事務局/押印業務
・電子稟議の受付から各種相談の対応まで
・代表取締役印、社印の押印取り纏め(押印準備)
●紛争対応
・不競法上の「形態模倣」に関する対応(訴訟含む。)
●その他法務全般
・各種法律相談(景表法、知財関連法、個人情報保護法、古物営業法など。)
・下請法の遵守環境の維持・構築
・法務セミナーの開催(年1回、知財啓蒙、下請法啓蒙が主な内容。)
【配属部署】法務部:計6名
・部長(法曹有資格者)
・マネジャー(法曹有資格者)
・マネジャー
・アシスタントマネジャー
・アシスタントマネジャー(法曹有資格者)
・スタッフ
・企業法務経験3年以上
※ご入社後、これまでのご経歴等を踏まえて担当業務を調整いたしますので、「仕事内容」に記載の業務全てのご経験は求めません。
※●契約審査のご経験と●商事法務のご経験は重視しています。
東京都
450 万円 ~ 600 万円
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
※月により、2日(国内)~5日(海外)程度の出張あり。
#製粉業界のリーディングカンパニー
#東証プライム上場
#持株会社
■業務の魅力
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
■将来、ローテーションの可能性のある部署
グループ本社及び子会社、関連会社の経理部門、監査部門等にローテーションとなる可能性があり。
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務
■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
大手総合飲料メーカー
これらの業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。
監査部は、以下の2つグループに分かれており、今回は内部監査担当の募集です。
・内部監査グループ(国内・海外)
・内部統制グループ(J-SOX対応)
内部監査グループの主な内容
・内部監査計画の立案
・監査計画に基づく監査の実施(経験により海外拠点監査の可能性もあり)
・監査品質の向上
‐監査プロセスの改善
‐外部の視点を取り入れた監査人の育成・スキル向上
‐監査業務効率化に向けたDXツール等の活用検討
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
歓迎要件:
・英語による文書作成・会話・資料確認が可能な方(TOEIC700点以上目安)
・海外監査経験、海外業務経験、海外駐在経験
・DXツール(PowerBI、GRC等)活用経験
求める人物像:
・「正直・謙虚・誠実」な姿勢を持ち、信頼される行動ができる方
・自ら課題を設定し、主体的に解決策を導き出せる方
・論理的思考力と共感力を併せ持ち、チームと協働できる方
・明るく前向きなコミュニケーションができる方
・監査業務を通じて企業価値向上に貢献したいという意欲を持つ方
東京都
680 万円 ~ 950 万円
【業務内容】
・契約書の作成、審査、交渉等の業務
・事業トラブルに関する法的助言
・新規事業を含めた事業等に関する法的な相談、課題への対応
・従業員に対するコンプライアンス活動
・関連法規に基づくリスク管理業務
・株主総会、取締役会などの運営
・社内諸規程の整備・運用
■ポジション魅力
・金融商品取引法の実務に携われる
・M&A、アライアンス実務に携われるチャンスがある
・部門平均残業時間月10時間以内
■当社について:
日本に361店舗、中国、アメリカを含めて海外に250店舗、計19ブランドを国内外で展開するグローバルSPA。
(国内分は2024年2月時点 海外分は2023年12月時点)
・自由度が高く積極的な提案やアイデアを歓迎する社風です。私服可なので自由な装いで仕事に臨んでいただけます。
・法務業務経験概ね5年以上
・事業会社での法務経験(弁護士事務所も可)
【尚可スキル】
・BtoC事業運営企業でのご経験
・上場会社の取締役会・株主総会の運営
・リスク管理委員会運営/リスク管理対応
・ベンチャー企業での勤務経験
・英語(TOEIC600点以上)
東京都
600 万円 ~ 800 万円
外資系飲料ブランド
The ideal candidate will bring a demonstrated understanding and desire to help drive a strong overall internal control environment for PR Japan. With that, a keen ability to connect this work to the needs of the business brings both a strong professional presence and technical expertise to their work.
・Demonstrated a clear understanding of internal control, accounting and audit theories and principles.
・Strong analytical and problem-solving skill and logical thinking
・Proficient in English (must) and Japanese
・Mature, self-motivated, independent, strong sense of responsibility & confidentiality
東京都
1,045 万円 ~ 1,045 万円
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