業務監査の求人・転職情報(5ページ目)
372件中の201〜250件を表示
株式会社東京スター銀行
内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。
<業務範囲>
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい)
【学歴】
大学卒以上
【その他】
公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい
東京都
800 万円 ~ 1,100 万円
自動車機器メーカー
コーポレートガバナンス部は、事業活動から独立した立場で、事業経営の有効性・効率性の向上、財務報告の信頼性確保、法令遵守の徹底を担保するため、監査業務を遂行することをミッションとしています。
当部門は、
・内部監査機能
・J-SOX評価機能
・監査役補佐機能
の3つの機能を有し、いわゆる三様監査として、会計監査人・監査役との情報共有に加え、統制部門との連携を密にしながら、有効かつ実効性の高い監査に取り組んでいます。
これらの活動を通じて、グループの企業価値向上に貢献することを目指しています。
【担当する業務(概要)】
グループにおける内部監査およびJ-SOX評価業務
【担当する業務(詳細)】
当社の内部監査人として、以下の業務をご担当いただきます。
・国内および海外拠点に対する内部監査業務
・データ分析および予備監査業務
・グローバル内部監査体制の企画・提言
・関係会社の内部監査部門との連携・指導
・決算書類の検証業務
・J-SOX評価業務(内部統制評価)
・監査役支援および監査補佐業務
また、ご経験に応じて、監査リーダー/監査スペシャリスト/将来のマネージャー候補としてご活躍いただくことも可能です。
【仕事の魅力】
内部監査やJ-SOX評価を通じて、統制部門(第2線)や国内・海外拠点のメンバーと密に関わりながら業務を進める機会が多くあります。課題を発見し、改善に向けて提言・支援を行うことで、組織の成長に直接貢献できる非常にやりがいの大きい仕事です。また、多様なバックグラウンドを持つ人材と協働することで、個人としての視野を広げ、キャリアの幅を広げることができます。
さらに、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定など、内部監査に求められる資格の取得を部門として手厚く支援する制度を整備しており、専門性の高いキャリア形成に最適な環境です。
30代から60代まで幅広い社員が在籍し、フレックスタイム制・在宅勤務制度を活用しながらワークライフバランスの取れた働き方を実現しています。
多様な働き方が可能な、働きやすい環境が整っています。
【入社後のキャリアパス】
入社後は、これまでのご経験を活かし、監査メンバーとして実務を担当していただきます。
その後、適性や経験に応じて、監査リーダーやスペシャリスト、マネージャーへの登用も可能です。
将来的には、内部監査部門の中核人材として活躍し、長期的なキャリアアップを目指すことができます。
【働き方について】
フレックスタイム制および在宅勤務は、個々の事情に応じて柔軟に利用可能です。
必要に応じて、対面での業務や打ち合わせの際には出社勤務をお願いする場合があります。
【外出・出張について】
内部監査、J-SOX評価、監査役監査補佐業務においては、国内および海外への出張が発生する場合があります。
出張計画は、個々の事情を考慮して監査計画に反映しています。
■ 下記いずれかの経験をお持ちの方
内部監査、J-SOX評価の実務経験 3年以上
経理・財務業務の経験 3年以上
製造管理業務、品質保証または監査の実務経験 3年以上
■ 共通必須スキル
PCの基本操作(Word、Excel、PowerPoint等)
【歓迎スキル】
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
・日商簿記2級以上の資格をお持ちの方
・リーダー経験(人事権のないプロジェクトリーダーでも可)
・語学力(英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語)
【求める人物像】
・深い洞察力をもって物事を判断できる方
・社内外の関係者と良好な関係を築けるコミュニケーション能力をお持ちの方
・課題解決に向けた提言ができる方
・高い行動力とチャレンジ精神をお持ちの方
【語学】
・TOEIC 500点以上
【語学に関して使用頻度とシーン】
・内部監査の予備調査における英文資料の確認
・監査実施時における英語でのインタビュー
※上記は頻度として常時ではなく、監査対象や案件に応じて発生します。
東京都
430 万円 ~ 900 万円
環境・エネルギー・社会インフラ/総合エンジニアリング会社
業務監査の主担当者として、監査部長や先任担当者の指示・支援を受けつつ、個別の監査を取り仕切ってもらいます。
監査部全体では、年間20件程度の業務監査と、各種テーマ監査や財務報告に係る内部統制への対応等を行っています。
この内、業務監査の主担当者として、年間4~5件に対応してもらいます。
監査対象は、主に社内の部署ですが、海外現地法人や一部の国内グループ会社も対象となります。
【仕事の進め方】
各監査の主担当者は通常1名ですが、往査・ヒアリングには監査部長と内部監査リーダーが同席する他、各段階において両名との協議を行います。往査・ヒアリングでは、被監査部署へのインタビュアー(質問者)を担当していただきます。
1件の監査に要する標準的な期間は3~4カ月程度です(最終段階の監査報告書作成期間では、次の監査の依頼等も行うため、各監査での重複期間があります)。
監査の中心は法令や社内ルールの遵守状況ですが、各部署のリスクに応じて監査項目の取捨選択や重みづけを変更します。
【キャリアパス】
内部監査の専門家として、全社の業務プロセスや規程を横断的に理解し、内部統制とコンプライアンスの実務経験を深めることができます。キャリア形成については、上司と相談しながら、志向に応じて進めていくことができます。
【業務のやりがい】
社内の様々な部署の業務プロセスを理解し、潜在的な課題や改善の余地を発見できます。こうした気づきをもとに各部門と協働して改善を促し、会社全体の内部統制の強化に貢献できる仕事です。
内部監査の業務経験(3年以上、業種不問)
【歓迎】
・関連資格(内部監査士(認定)、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE) 等)の保有
・事業会社の経理部門での業務経験
・英語力(TOEIC 730点以上を目安)
神奈川県
600 万円 ~ 1,200 万円
関西大手プライム上場メーカー
監査本部/内部監査室にて、当該部門の監査主任候補、中堅監査員を募集します。
売上高の65%以上が海外市場である同社は、現地法人などを世界26の国と地域に展開し、連結子会社は国内外合わせて69社に及びます。
内外の環境変化等に対応した『経営に資する監査・統制』を通じて、『信頼されるアドバイザー』として、
アシュアランスやそれに向けた課題に留まらず経営戦略に資する助言を提供し、企業価値向上に寄与することがミッションです。
【具体的には、下記を管理・推進できる人材】
・オーディットユニバース策定、リスク評価・分析、年度/中長期監査計画・監査テーマ策定等の監査企画業務
・個別監査計画立案、脆弱性分析・評価、監査実査、監査報告書作成等の個別監査業務
・経営層への提言・レポート
・内部監査室のタスク・監査業務の進捗確認、人事マネジメント
・グローバル内部監査基準(内部/外部品質評価)体制の構築
■今回のポジションに求められること
外部から監査・海外管理にかかる知見が豊富な方をお迎えし、国内外の監査強化をお任せします。
欧米・アジアの海外子会社の現地マネジメントや現地会計監査人と対等に議論・コミュニケーション・意思疎通ができる方を募集します。
■仕事の魅力
SDGS・サステナビリティ推進、DX・情報セキュリティ、人事・総務、SCM、先端技術、コンプライアンス等、監査が携わる領域も増えており、経営に近いところで仕事ができるダイナミックさが魅力です。
海外現地法人の往査に関しては英語メインの拠点も多く、語学を存分に活かして働くことが可能です。
また、語学や監査系資格取得の補助制度もあり、スキル強化・リスキリングをサポートする体制も整っています。
■今後のキャリアパス
監査本部/内部監査室で複数年継続勤務が可能な、海外管理・監査経験、マネジメント/リーダー経験をお持ちの方を対象にしており、監査本部/内部監査室でのキャリア展開を積極的に進めていただきたいです。
■勤務地
大阪・東京のいずれかで検討します。
■出張
海外出張は期初監査計画にもよりますが、担当いただく海外現法4社程度を2-3か月スパンで実地往査、国内出張については随時。
■休日出勤の頻度
なし
■残業時間
20時間程度
・業務監査経験
・ビジネスレベルの英語力(読み書きのみならず会話も含む)
・管理職としてのマネジメント経験または監査部門でのリーダー経験
■歓迎条件:
・海外駐在経験者、海外子会社管理経験
・CIA(公認内部監査人), CISA(公認情報システム監査人), QIA(内部監査士)
複数あり
850 万円 ~ 1,200 万円
非公開
・監査課にて、当社内および国内外のグループ会社の内部監査業務。主にグループ会社の監査を担当頂けるメンバーを想定。
当社が保有するグループ会社約40社の監査対応をお任せします。
・経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー・実査・棚卸・書類閲覧等を通じて、指摘・提案を行い作成。
・監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 など。
■内部統制又は内部監査のご経験
■英語中級以上(英会話含め、業務上での実務利用あり)
【歓迎】
海外子会社管理の実務経験者
【求める人物像】
監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方
【働き易い環境】フルフレックス制/在宅勤務併用可
東京都
600 万円 ~ 1,080 万円
非公開
・各部、各事業にて実施した自主評価の取りまとめ、内部統制評価書の編集
・監査法人に対する諸対応(監査レポートの管理、エビデンス情報収集 等)、内部監査のサポート(監査役や親会社の監査部門等に同行)
内部統制が滞りなく実施できる様に、環境整備・運用等の業務もお任せします。会計資料(会計伝票、旅費伝票、交際伝票 等)を参照し、内部統制の有効性を評価していただきます。
※国内出張先:国内各事業所・出先・子会社。近畿内、東京、仙台など
・頻度・期間:東大阪からの近隣は日帰、地方は2~3日の場合あり。年・数回以上
※海外出張先:海外事業所※中国(上海・常州)、マレーシアなど
・頻度・期間:年1回、数日~1週間程度
※将来的には管理系人材配置のローテーションを実施、他部署・子会社などへ配属の可能性があります。
■内部統制部の組織構成について:3名:30代、50代2名(部長を除く)
【歓迎条件】会計税務、予算計画・業績管理実務、原価計算の知見をお持ちの方、簿記、会計士等の資格をお持ちの方、リスク管理のご経験をお持ちの方、語学力 英語(目安:TOEIC500点以上)
大阪府
530 万円 ~ 630 万円
【業務内容】
■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■可視化による現状と問題点の把握 など
30代からでも可能 内部監査経験なくとも業務内容を理解してもらえていると可
公正採用の観点から指導済。
大阪府
450 万円 ~ 800 万円
大手総合人材ソリューションカンパニー
監査計画策定・リスク分析・監査手続き作成・インタビュー・監査結果の取り纏め・CEO報告など、監査に関わる一連の業務をご担当いただきます。
また、ご経験に応じて、その他の監査や組織課題の解決、組織運営に必要な業務をご担当いただきます。
【詳細】
・海外(米国、欧州、豪州)/国内グループ各社のJ-SOX評価、業務監査のリード
・グループ全体の内部統制向上を目的としたJ-SOX高度化プロジェクト(AI最適活用の検討含む)への参画
・保有するスキルや経験に応じて、下記ミッションにもアサイン可能
―プライバシー監査、セキュリティ監査、AIガバナンス監査など、他テーマ監査へのチャレンジ
―中期監査方針/戦略の立案、年次監査計画の立案、監査ツール/IT基盤の構築、予算管理、組織活性
―新監査テーマの方針/監査手続き/体制等の策定、既存監査テーマの進化、各監査チームの品質管理
―各SBUリスク分析、SBU長/リスク責任者などのキーパーソンとの議論を通じた監査計画/体制の検討
※海外拠点に対する監査は日本からリモートでの監査対応を基本としていますが、必要性に応じて現地に訪問(海外出張)し、監査を実施する場合があります。
【ポジションの魅力】
◆内部監査の進化/変革にチャレンジできる
グローバルで活躍する多くのテックカンパニーの中で先行・牽引できる内部監査の実現に向け、自身もそれに対する提案やチャレンジに関与できます。(例:AI監査、生成AIによる監査自動化、J-SOX高度化、等々)
◆経験を活かせる場が多い、グローバルを舞台に新たな経験や知見を幅広く獲得できる
同グループはグローバルにさまざまな事業を展開しており、これまでの内部統制や監査経験、会計等の知見/スキル、英語力などを、多くの場面で活かしながら活躍することが可能です。未経験の分野であっても、内部監査を通じて各事業/サービスの発展に関与していくことで、グローバルテックカンパニーならではの先進事例等も含め、グローバルを舞台に新たな経験や知見を幅広く獲得できます。
◆経営との距離の近さ
監査計画策定・リスク分析・監査手続き作成・インタビュー・監査結果取り纏め・CEO報告などの一連のプロセス/タスクを監査主任にお任せしています。(今回は監査主任の募集です)
CEO(グループCEO, 各社CEO)と直接接点を持つことから、経営戦略に沿ったガバナンスやリスクマネジメントの在り方、伴う課題などを経営者目線で議論/協議することができ、経営に資する監査を実感できる多くの機会があります。
◆ライフスタイル/ライフステージに合った働き方の実現
業務はリモート(在宅/サテライトオフィス)を基本にしており、監査自体も大まかなタスクやスケジュール等があらかじめ決まっていることから、制度の範囲内にはなりますが、自身が担当する業務のコントロールが比較的しやすいと考えます。業務のピーク分散や有給休暇の取得等、自身の「ライフスタイル/ライフステージ」に合った働き方ができます。
下記のすべてのご経験・スキルをお持ちの方。
【経験】
・J-SOX評価/財務諸表監査:3年以上の経験(業務監査など左記以外の監査テーマ経験があると望ましい)
・英語を使った実務経験
・会計、経理知識(公認会計士、USCPA等の資格があると望ましい)
【スキル】
・英語力(読み書き、スピーキングにおいて自身の意思を伝えられる力)
※TOEIC700点相当以上、海外大学卒/留学経験、海外駐在経験があると望ましい。
【スタンス】
・主体的に業務に関与し、自律して業務遂行できる力
・高い当事者意識
■歓迎要件■
【経験】
・業務監査経験
・海外監査、海外プロジェクト等の経験
【スキル】
・公認会計士資格、USCPA
・CIA等の監査関連の資格
東京都
835 万円 ~ 1,316 万円
IT系企業
今までのご経験を考慮し、まずはマネージャーとして入社頂くことを想定しております。
室長、メンバーとともに業務を行いながら、会社理解・業務理解を深めていただき将来的には室長として業務を率先して推進していただくことを期待しています。
【具体的な業務内容】
①J-SOX(内部統制報告制度)対応業務
・監査計画の策定
・3点セット(業務フロー、業務記述書、RCM)の整備
・全社統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
・経営者評価の取り纏め
・監査法人との折衝および調整
②内部監査業務
・監査計画の策定
・監査手続きの実施
・改善勧告(指摘事項)の取り纏めおよび報告書の作成
・改善状況(フォローアップ)の実施
③経営層・関係各部門との連携
・経営層向けの監査結果報告
・改善活動を目的とした各部門との連携
・事業会社におけるJ-SOX(IT統制含む)対応経験
※監査法人、コンサルティングファーム等でのJ-SOXに係る業務経験でも可
・事業会社における内部監査経験
※監査法人、コンサルティングファーム等での内部監査に係る業務経験でも可
・チームマネージメント経験
・業務における経営層を含む複数部門との連携経験
・Excel、PowerPoint等での資料作成能力
・コミュニケーション能力(ヒアリング、調整、説明)
【歓迎スキル・経験】
・監査法人でのJ-SOX監査経験
・監査法人、コンサルティングファーム等でのJ-SOX構築経験
・SI企業における業務プロセスの理解(主に受託開発ビジネス)
大阪府
750 万円 ~ 1,000 万円
国内トップクラスのITサービスグループ
当社では、伝票審査や入出金管理等の実務は、グループ会社に委託しており、当社の財務部では、会計制度の立案や内部統制(ガバナンス)、財務戦略の策定など、上流工程を中心に実施しています。
特に、最近では、グローバルに関する業務のウェイトも高まっており、最重要課題として取り組んでいます。
主な業務内容は以下のとおりです。
・財務会計制度の企画/設計/展開/管理
・財務報告に係る内部統制の整備・文書化、不正会計リスク低減推進
・会計監査人対応(監査契約/計画管理/監査人協議)
・財務DXの推進(財務関連システムの機能・業務要件の提案)
【アピールポイント(職務の魅力)】
・全世界に300社以上のグループ会社をもつ、プライム上場企業の本社で財務経理業務を経験できます。経営陣と近い距離で業務を推進していくため、視座の高い意思決定に触れながら、業務を行う機会を得られます。
・国際会計基準(IFRS)による会計判断や不正会計リスク低減等のガバナンス施策の推進を通じて、最先端の経理、内部統制に係る知識や業務スキルの習得が可能です。
・海外グループ会社への会計制度展開、内部統制整備、会計監査に係る契約や計画の調整や課題への対応協議等、海外とのコミュニケーションを要する業務経験を積む機会もあります。
■求める経験・スキル・知識
以下いずれかのご経験(or条件)
・事業会社での経理業務、内部監査業務の実務経験
・監査法人、会計事務所等での監査や財務に係る助言等の実務経験
■他言語力
特になし
■資格
特になし
【歓迎条件】
■求める経験・スキル・知識
・海外現地法人での経理業務、内部監査業務の実務経験
・公認会計士、税理士、簿記、BATIC等の財務関連の資格
■他言語力
英語
■資格
会計士、税理士、米国CPA
TOEIC 800点以上、TSST 6以上
東京都
650 万円 ~ 900 万円
プライム上場Sier企業
※ご応募いただきました書類・面接時の情報を基に、適していると考えられる業務を選定いたします※
■共通内容
同社グループのグローバル本社として、法務・コンプライアンス・リスクマネジメント領域の戦略立案・マネジメントを担い、国内外グループ全体のガバナンス強化と組織変革をリードしていただきます。
ご経験・適性に応じて主担当領域を決定し、CROや経営層と連携しながら、下記の業務を推進していただきます。
・国内外グループ会社との英語での戦略協議・交渉
・グローバル全体を見据えた施策の策定・優先順位付け・展開
・経営層への戦略的提言・意思決定支援
・多文化マネジメント戦略の設計・現地責任者との関係構築
・インシデント発生時の全社的な再発防止策の策定・定着に向けた運用・体制構築
・各種研修・啓発活動のグローバルカリキュラム設計・推進
・後任育成・チームマネジメント
■職種別:
下記の特定の職種に限定せず、横断的な職務設計も可能です。
【リスクマネジメント】
・グループ全体(国内・海外)のリスクマネジメント統括・推進
・当社事業に重要なリスクの選定・分析・統制
・リスク統制状況のモニタリングと経営陣への報告・提言
・リスクマネジメントフレームワークの見直し・改善
・地政学リスクのモニタリング・分析
【法務】
・複雑な国内外契約・取引の方針策定・推進
・グループにおける新規ビジネス領域にかかる法規制/改正に伴うリスクの予測・全社対応策の策定
・グループにおける内部通報制度(労務・内部通報案件の対応を含む)の運用・制度見直し・文化醸成
・株主総会・取締役会等の運営・経営陣へのアドバイス
・グループ会社法務体制の統括・ガバナンス強化
【コンプライアンス】
・グローバルコンプライアンス基準・倫理綱領の策定・推進
・国内外グループ会社向けコンプライアンス体制の設計・展開
・多国籍対応のコンプライアンス教育カリキュラムの開発・導入
・企業倫理委員会等の運営・経営層への戦略提言
【アピールポイント(職務の魅力)】
<伸ばせるスキル>
〇グローバルプロフェッショナルとしての専門性グループ全体の法務・コンプライアンス・リスクマネジメント戦略の策定・推進を通じ、以下のスキルを深化することが可能です
・経営層への直接報告・提言による経営視点の意思決定支援力
・海外グループ会社との英語での協働による国際調整能力
・各種職種に応じリスク対応における専門性
〇戦略的推進力
CROと連携し「脅威に強いグループ」を実現する過程で、以下の力を養成できます
・経営方針をグローバル戦術に落とし込む企画立案力
・多様なステークホルダー(国内外事業会社・経営層・外部機関)との高度な調整力
・新規プログラム立ち上げにおけるゼロベースからの構築力
<働き方>
リモートワークと出社勤務の併用が可能です
<チームの魅力>
グローバルガバナンスの最前線で「誰も手がけていない課題」に挑戦する環境にて、以下のような機会が得られます
・新たな仕組み創りへの挑戦:従来の枠組みにとらわれない新規PJや制度設計への貢献
・経営の意思決定プロセスのサポート:CRO直下のポジションとして、経営層と密に連携しながら、重要な意思決定プロセスに関与
・多文化マネジメント経験の獲得:世界50ヶ国以上のグループ会社との協働によるグローバルなネットワークを活用した多文化マネジメントに携わることができます
■求める経験・スキル・知識
■共通条件
〇自律的実行力
・経営視点で未顕在リスクを予見し、自ら情報収集・分析する能力(外部弁護士に依存せず、自ら法的リスクシナリオを構築できる)
・前例のない課題に対し、解決策を企画・実行できる力
・複雑なリスク情報を論理的に整理し、経営判断を促す資料作成・説明力
〇協働調整力
・海外グループ会社の経営層を含む多様なステークホルダーと信頼関係を構築し、合意形成できる能力
・法務/ERM/コンプラの壁を越えた課題解決を主導できる調整力
・現場スタッフの専門性向上を図る指導・教育設計力
■専門性条件
・グローバルに事業展開する企業にて、上記職務に関する業務に携わった経験を5年以上有する方(複数領域の経験がある場合は尚可)
※ご経験と適性に応じて配置を検討します
【歓迎条件】
■求める経験・スキル・知識
■専門性要件
上記職務に関する業務以外でも、グローバル企業のガバナンスに資する以下のような経験を有する方
・ グループ会社マネジメント
・ BCP設計・実装
・ 他、財務・人事・監査等のコーポレート業務
■言語要件
以下、ビジネス英語を用いた経験
- 海外グループ会社との会議ファシリテーションや、留学時の多文化コミュニケーション経験
- 英文契約書レビュー/コンプライアンス文書作成経験
■資格
・TOEIC800点以上または、それ相当の語学力
東京都
1,150 万円 ~ 1,400 万円
・会計及び業務に関する監査(助言・勧告等))
・財務報告にかかる内部統制評価に関する事項
・各事業部へのヒアリング
・監査法人との連携
・事業会社における内部監査のご経験
【歓迎条件】
・製造業/メーカーでの内部監査のご経験のある方
大阪府
500 万円 ~ 720 万円
非公開
【業務内容】
・内部統制構築、会計、業務フローにおける監査、指導、助言
・取締役会、監査役会、株主総会への出席、対応
・監査方針・計画の策定
・監査法人、証券会社、取引所の対応
・監査報告書の作成、取締役等への監督、助言
管理部門のご経験(経理/財務/総務等)
【歓迎】
■内部監査のご経験■常勤監査役のご経験■IPO準備企業や上場企業でのCFOや管理部長など
【魅力】
少子高齢化により今後も成長する事業を展開しており、成長中の企業です。「インターネットでのお仏壇の通販」という、当時一般的でなかったサービスをいち早く取り込むことによって売上を伸ばしています。
【働き方】
ワークライフバランスを大切にしており、定時出社・定時退勤を基本としています。残業平均月10時間未満となっており、プライベートの時間も十分に確保できる働きやすい環境が整っています。
東京都
600 万円 ~ 1,800 万円
決済プラットフォーム企業
入社後まずは各部署を回り、当社の文化や業務フローを理解いただいた上で、現場メンバーと共に現状の体制から何が足りていないかを探り、優先順位をつけて改善に着手いただきます。
■ 内部管理体制の現状把握と最適化(入社直後) 入社後はまず、当社のフラットな文化や独自の業務フローを理解いただくことからスタート。現場メンバーと密にコミュニケーションを取りながら、現在の体制の強みと課題を棚卸しし、優先順位をつけて改善に着手いただきます。
■ 割賦販売法・AML/CFTに基づく管理体制のロードマップ策定・運用 法令遵守を前提とした、次世代の内部管理体制のロードマップ策定および実行。
■ 規制当局対応および事業支援(攻めのリーガル・コンプライアンス) 経済産業省等の当局監査への対応・折衝、および新規事業・新機能リリースにおけるリーガルチェックやスキーム構築の支援。
【具体的な仕事内容】
■法令遵守・内部統制の構築・運用
■割賦販売法を含む関連法規への対応、業務プロセスのチェック・改善
■異常値や不正リスクを検知する仕組みづくり
■加盟店 / 取引先に対する管理体制の推進
■加盟店契約の審査・継続モニタリング・リスク対応の計画・実行(不正利用、情報漏洩等)
■内部監査・第二線管理業務
■業務監査・運用レビューを通じた不備の検出と是正フォローアップ
■改善施策の立案と推進
■経営企画、内部統制改善、業務フロー・ガバナンス改善のための提案と実施支援
■レポーティング・外部対応
■重要な違反事案やリスクの役員・経営層への報告
■外部監査・規制当局対応
【将来的に期待すること】
割賦販売やAML/CFT領域に限らず、内部管理のスペシャリストとして、事業部門の「最良の並走者」となり、法規制を正しく解釈した上でビジネスの可能性を広げる判断基準を確立することを期待します。
【ポジションの魅力】
■業界最大規模の取引データを持つBNPL事業者で、当局対応の最前線を主導できる
■割賦販売法・AML/CFT・不正リスク検知まで専門性を横断的に活かせる
■「攻めのコンプライアンス」として、新規事業・新機能の設計段階から関与できる
■割賦販売法の実務経験 3年以上(金融・信販業界での法令対応含む)
■AML/CFT(マネーロンダリング対策)の実務経験 3年以上
金融・信販・FinTech業界における内部統制・コンプライアンス部門での実務経験 3年以上
■上記に加え、ステークホルダー(当局・社内各部門)との折衝・調整経験があること
【歓迎要件】
■監査法人での実務経験
■事業会社における法務、内部統制、コンプライアンス部門での経験
■決済、FinTech業界での実務経験
■当局(経済産業省など)との折衝経験
【求める人物像】
■形式的な管理に留まらず、事業の目的を理解し「どうすれば実現できるか」を前向きに考えられる方
■変化の激しい環境を楽しみ、自ら業務の優先順位を判断して動ける方
■当社の「歪みのない社会をつくる」というビジョンに共感し、誠実に業務に取り組める方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
非公開
・US-SOX(米国財務報告内部統制)導入に向けた方針策定、仕組みの構築、および外部監査人との折衝業務
・グランドデザインの策定・企画立案
・業務プロセスの可視化と指導・統括
・評価の実施とガバナンスの再構築
・外部監査人との折衝
・上場企業または監査法人等において、US-SOXの内部統制評価・文書化・不備改善に関する実務経験をお持ちの方
・ビジネスレベルの英語力
【歓迎要件】
・IPO(新規公開株)準備企業、または上場企業での内部統制の立ち上げ・再構築を主導した経験をお持ちの方
・日商簿記検定2級以上、公認内部監査人(CIA)、米国公認会計士(USCPA)、内部統制実務士などの資格をお持ちの方
東京都
1,250 万円 ~ 非公開
大手日系製造業
内部監査
・リスク評価
・事前調査
・往査
・改善施策のモニタリング
・経営者報告
・監査品質の評価と改善
・往査先とのコミュニケーション
他の監査関連プロジェクト
・監査人としての実務経験(5年以上)と相応の専門知識をお持ちの方。
・ビジネス英語会話(TOEIC650点以上目安)
・コミュニケーション能力のある方
■歓迎条件
・CIA, CISA, CFE, CISA等の資格をお持ちの方。または国際資格取得を希望している方。
・経理・財務・管理会計の知識(CPA歓迎)
・メーカーでの監査経験のある方
・データ分析(CAATs)の経験、AIやDXに興味のある方
・プロジェクトマネジメント能力
・部長クラス、課長クラス、主任クラス歓迎
■求める人物像
・ソフトスキルが高い方。(調整力、交渉力、コミュニケーション力、プレゼンテーションスキル等)
・明るく、人と話すのが好きな方。
・学習意欲があり、自己研鑽に日頃から務めている方。
複数あり
930 万円 ~ 1,550 万円
内部監査及び内部統制報告制度(J-SOX)において、監査チームの一員として業務にあたっていただきます。
主な業務:
・日常的に各メンバーは社内と社外からリスク情報を収集しチーム内で検討。
・定期的にリスクマネジメントの関係部門と情報交換、及び改善活動を協業。
・監査手続については、準備・実施段階ではヒアリングと資料閲覧が、監査報告段階では問題点の抽出と報告書の作成が主な作業。
・重要な不備事項について対象部門による改善活動を対応完了までフォロー。
監査対象拠点:
・国内6リージョンの全拠点(東北、関東、中部、近畿、中四国、九州)
・海外は南アフリカ及びタイ国の拠点で実施。インドや中国の拠点を予定。
・ビジネス・ツール(MS-Office等)
・会計、財務における勤務経験が複数年以上。
・チーム内外と円滑にコミュニケーションが取れる事
・チームワーク
(あれば尚可)
・簿記2級以上
・内部監査士
・CIA, CPA, CISA, CFE
・自動車業界での業務経験
・独立して業務を遂行できる能力
埼玉県
447 万円 ~ 742 万円
大手日系製造業
・主に業務監査、各種法令等の遵守状況検証や、会計・税務処理等を含む業務運用の妥当性の検証等
※システム監査領域も強化ポイントの一つ。
②内部統制評価(J-SOX)
③監査計画策定補助
・国内・海外の拠点、グループ会社への出張有り。
・内部監査業務経験、もしくは事業会社の経理部門での業務経験(財務会計、管理会計、いずれでも可)
【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA )、公認不正検査士(CFE)、公認システム監査人(CISA)などの有資格者
・英語力(TOEIC730点以上)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
非公開
主な業務としては以下のグループ会社の支援業務となりますが、リスクマネジメント活動の企画・推進にも携わっていただきます。
・グループ会社で問題事案発生時の調査、分析、再発防止策策定支援
・グループ会社の業務プロセス改善支援
・グループ会社の内部統制体制構築、リスクマネジメント活動支援
・グループ会社向け啓発・研修
【会社、仕事の魅力】当社は建築事業、土木事業および不動産事業を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する事業をおこなうグループの持ち株会社です。様々な業種のグループ会社のリスク管理や内部統制の支援業務を実務を通して経験できるため、自身の業務の幅が広がり、成長を実感できます。
・内部統制の知識、実務経験
・コミュニケーション能力
【歓迎要件】
公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)
東京都
700 万円 ~ 950 万円
高砂香料工業株式会社
・グローバルでのEHS活動統括・推進
:海外各拠点のEHS担当者とのグローバルミーティング(4回/年)を実施
:海外各拠点のEHS監査実施
・国内・海外各拠点のEHS担当者との連携・指示・相談
・国内各拠点のEHS監査実施
:国内各拠点のEHS担当者とのミーティング(1回/月)
:国内全11拠点に対し各拠点1回/年
・事故・労働災害発生の際の現場調査・是正指導
・ISO14001/45001(環境・労働安全衛生マネジメントシステム)の認証更新・維持審査対応
・環境負荷低減を目的とした、温室効果ガス排出量の削減・水使用量の削減・廃棄物の削減等の目標管理
・工場または全社的な事務局にてISO14001/45001(環境・労働安全衛生マネジメントシステム)の運用に基づくEHS活動を行った経験、およびその他環境・労働安全衛生に関する業務経験
・日常会話レベル程度の英語力がある方
- 読み書き:海外各拠点のEHS担当者とのメールでのやり取り、資料作成など
- スピーキング:日常会話程度(話すことに抵抗がないレベル)
【歓迎(WANT)】
・労働安全衛生関連資格取得者(労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、衛生管理者、安全管理者など)
・英語力に自信のある方、英語力を活かしてグローバルにご活躍したい方
【その他】
・経験をもとに他部員と協力して業務対応が出来る方
・化学の知識がある方
東京都
570 万円 ~ 740 万円
専門商社
【募集背景】
・部門強化に伴う増員。
【職務概要】
・同社各部門および各業務に対する内部監査、内部統制をお任せいたします。
(1)業務監査対応
・中期・年度監査計画および監査実施計画策定
・監査実施の報告
・コンプライアンス監査対応
・リスクマネジメント評価
・業務監査支援
・監査対象部門の業務改善支援
・コンプライアンス遵守を徹底する為の啓蒙活動
・内部監査の売掛金残高監査調査表における指摘事項事項抽出
(2)内部統制対応
・J-SOX対応
・業務プロセスにおけるフローチャートの構築
・業務記述書 等の文書作成
・リスクコントロールマトリクス
・その他内部統制文書の作成及び体制整備支援
・内部統制観点からの回答に対する精査の業務
[組織]
・内部監査室(10名)への配属となります。
・以下のような経験(通算3〜5年程度以上)に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解。
→監査法人における会計監査・内部統制監査の経験。
→内外大手企業(商社・銀行・メーカー等)の内部監査部門における監査経験
・TOEIC(R)テスト500点以上の英語力
・普通自動車運転免許
■歓迎条件:
・公認内部監査人の資格を有する方
東京都
630 万円 ~ 960 万円
国内EC大手企業
内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等)
J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進
監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
リスクマネジメント活動の支援
監査チームのマネジメントおよび人材育成
仕事の魅力
経営陣に近いポジションで、全社的なガバナンス強化や組織課題の解決に関与できます。
「ネット×リアル」の多様な事業モデルを持つ当社ならではの、複雑かつ変化に富んだ監査経験を積むことができます。
-事業会社での内部監査実務経験(目安:5年以上など)または監査法人での監査業務経験
-J-SOX(内部統制報告制度)に関する実務知識・経験
-マネジメント経験(規模問わず、リーダー経験等含む)
【尚可要件】
-CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、USCPA等の資格保有者
-IT監査の経験
-英語力(ビジネスレベル)
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
通信インフラや自動車分野に関わるメーカー
当社監査部のミッションは主に以下となります。
・当社グループ全体の業務の適正性・有効性・効率性を独立した立場で評価・検証し、改善・定着までフォローすること。
・第3線機能として、第1線(事業領域等)および第2線(リスク管理や事業支援機能)との連携により、企業価値の維持・向上に貢献すること。
具体的には以下の職務を中心に行っていただきます。
①社内各部門の業務執行状況の監視・検証
②主要関係会社の業務執行状況の監視・検証
③監査等委員(会)等との連携に関わる事項
④関係会社内部監査部門等との連携
⑤関係会社への非常勤監査役の派遣
■組織メンバーについて:
・9名体制
部長1名、基幹社員2名
40代2名、50代5名、60歳以上2名 (内、中途6名)
以下いずれかのご経験のある方
・製造業におけるISOやJ-SOX以外の内部監査業務(目安として5年以上)
・製造業における経理業務、リスクマネジメント業務のいずれかにおいて、事業推進上の実務を主体的に行った経験(目安として5年以上)
■歓迎条件:
・製造業におけるISO以外の内部監査について、被監査部門における内部監査対応の経験をお持ちの方
・TOEIC600点以上(メールと資料読解が主だが担当によっては英語圏への出張・監査もあり)
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
大手家具メーカー
・業務監査の実施(ヒアリング、証憑確認、評価)
・監査報告書の作成および改善提案
・監査プロセス・手続きの改善、監査手法のアップデート
・監査部門の仕組みづくり・組織づくりへの参画
・業務監査または内部統制評価の実務経験(3年以上)
・財務諸表や業務プロセスに関する基本的な理解
・コミュニケーション能力(被監査部門との円滑な調整)
・報告書作成スキル(Word、Excel、PowerPoint)
東京都
500 万円 ~ 850 万円
日揮ホールディングス株式会社
■コーポレートガバナンス対応一般の業務
■取締役会の事務局としての対応
■グループ全体のリスク分析及びその低減を戦略的に検討
■事業のリスク審査及び管理業務
■リスク管理委員会事務局対応業務
■子会社ガバナンス整備及び強化施策の計画及び実行
■個人情報保護法対応
■その他企業法務業務
3年以上、大手企業におけるガバナンス業務経験者もしくは社内法務経験者(法律事務所での経験含む場合も可)
<必須要件(英語力)>
TOEIC800点以上が望ましい。
<歓迎要件>
弁護士資格(国内、海外問わない)
神奈川県
550 万円 ~ 1,000 万円
【内部監査/内部統制評価】
本支社及び国内外グループ会社の内部監査/内部統制評価業務全般
1. 業務監査
2. 情報セキュリティ・ITガバナンス・個人情報保護監査
3. 内部統制(J-SOX)整備・運用評価
●出張頻度:
【国内出張】年1-2回(約1週間/回)
【海外出張】年1-2回(約1-2週間/回)
出張先:ASEAN、中国
・英語力(TOEIC600点程度)
【歓迎】
・会計知識(簿記2級程度)
・IT知識
・内部監査経験者
・J-SOX評価経験者
・中国語力(日常会話程度)
東京都
400 万円 ~ 750 万円
日本物流センター株式会社
【主な業務内容】
■グループ監査方針に基づく業務監査の企画・実施
-関わる法令や社内規程・ルールに沿った運営状況の確認
-各拠点・部門へのヒアリング
■経営層への報告および改善提案
-現場で見つけた課題を経営層にフィードバックし、実行までフォローアップ
■将来的には品質保証体制の立ち上げ構築
(知見により担当範囲拡大可)
・監査業務の経験(3年以上)
・マネジメント経験(リーダーまたは課長クラス以上)
【歓迎】
・ISO関連の資格または運用経験
・品質保証の知見
神奈川県
820 万円 ~ 920 万円
プライム上場 空間デザイン企業
商業施設、ホテル、企業PR施設、ワークプレイス、博覧会、博物館などの企画、デザイン、設計、施工から運営管理までを⼿掛ける空間の総合プロデュース企業です。
【業務内容】
・グローバル内部監査基準に則したアシュアランス業務
(個別監査計画の立案、リスクアセスメント実施、監査プログラムの作成、実査、監査報告書の作成、報告会の実施等)
・グローバル内部監査基準に則したアドバイザリー業務
・J-SOX監査
(全社統制、業務プロセス統制等の独立的二次評価)
【働く環境】
・リモート勤務一部可(週2日まで)、フルフレックスタイム制
・事業会社における内部監査経験を3年以上お持ちの方
・宿泊を伴う国内、海外出張が可能な方
・一般的なPCスキルをお持ちの方
【歓迎(WANT)】
・内部監査に関係する資格の保持(CIA、CISA、CFEなど)
・規格認証やリスク・マネジメントに関する経験、知識
・建設業での業務経験
・経理財務、IT、人事など専門性の高い領域での実務経験
東京都
600 万円 ~ 730 万円
アサヒメタルファイン株式会社
具体的には…
・原料調達におけるデューデリジェンス状況についてのモニタリング(不適合があれば是正を促す)
・サプライヤーのESGリスクの評価(改善策の提案、是正を促す)
・原料のトレーサビリティについてのモニタリング
・認証機関のガイダンス、法規制や国際的な行動規範に基づいた、社内のポリシー、規程、マニュアルの策定・改定
・認証更新のための第三者監査機関による定期監査を計画、実施、報告 など
・監査に関わる経験
・英語:読み書きレベル
東京都
600 万円 ~ 900 万円
非公開
具体的には、会計監査、内部統制の評価、リスクマネジメントの評価、法令遵守のチェック等、監査業務全般をリードしていただきます。
経営陣の一員として、中長期的な視点から経営基盤の強化および競争力の向上を支える重要な役割を担います。
・取締役会への出席・助言・提言
・会計監査人との連携、監査計画・結果の報告
・社内監査の実施・監督、内部統制システムの評価
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況の監督
・法令遵守(コンプライアンス)体制の構築・運用状況の監督
・経営陣に対する助言・指導
【ポジションの魅力】
■「専門家集団が揃う「盤石なガバナンス体制」での議論
当社の監査役会は、会計・法律・経営管理の各分野における一線のスペシャリスト(公認会計士・弁護士・元大手行役員)で構成されています。
「形だけの監査」ではなく、プロフェッショナル同士が高度な知見をぶつけ合い、質の高いガバナンスを実現する知的な刺激に満ちた環境です。
■上場審査をリードする「キャリアの集大成」
IPOを見据え、すでに完成された組織を監査するのではなく、主幹事証券会社や取引所と対峙し、上場企業に相応しい組織へと「変革」させる過程を主導できます。
IPOを実現させた監査役として、極めて重要なフェーズから参画いただきます。
【募集背景】
当社は不動産投資とテクノロジーを融合させた「ウェルステック事業」を展開し、着実な成長を続けております。数年後の株式上場(IPO)を見据え、現在、経営体制およびコーポレート・ガバナンスのさらなる高度化を進めております。
これまで当社の基盤を支えてきた現常勤監査役が、任期満了を迎えます。
これに伴い、監査役会の「独立性」と「客観性」をより高い次元で維持し、上場準備フェーズに相応しい堅実な監督体制を構築するため、後継となる新たな常勤監査役を招聘することといたしました。
・内部監査もしくは監査役のご経験
■歓迎要件
・管理部門での責任者経験
・不動産業界もしくは証券会社でのご経験
・IPO関連のご経験(IPO支援会社、コンサル等含む)
・大手企業、中小企業双方でのご経験
東京都
400 万円 ~ 500 万円
国内生命保険会社
内部監査部にて以下の業務に従事していただきます。
■本社監査の実践、モニタリングの実践
■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画
■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成
■新しい監査手法やテクノロジー等の活用を含めた内部監査・モニタリングの高度化に向けたマネジメント
※週3日程度のテレワーク可。フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。
※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
【入社後のキャリアについて】
■多様性豊かな社員が存分に個性を発揮し活躍できるよう、キャリアも多様な選択肢がございます。これまでの高度な専門性を有するバックグラウンドを活かし特定の領域内で深く経験を積み貢献頂くキャリアや、複数の専門性を有しながら貢献頂くために異なる領域をまたいだ異動・関連会社への出向など、キャリア・会社貢献のあり方は様々です。ライフプランナーが一人ひとりに合わせたオーダーメイドの生命保険を提供しているように社員に対しても一人ひとりのキャリアを大事にしてもらうべく「キャリアプランナー」でありたい…人事部門ではそんな想いをもって社員の自律的なキャリア形成を支援しています。
■当社では育児をしている女性の経営職も多数活躍しており、家庭と仕事を両立しながらキャリアアップを目指す女性を支援しています。女性の経営職は年々増加しており、2022年には2名の女性執行役員が登用されています。
【女性活躍推進の取組】
●女性向けメンター制度
豊富な知識とキャリア経験を有する統括職が後輩社員のキャリア形成支援や様々な悩みに対する助言等を行う制度です。
●女性経営職・次期経営職コミュニティ
女性経営職同士の繋がりを強化し、互いに支え合い成長できる環境を作るためのコミュニティです。女性役員との対話やソニーグループの元役員によるDE&Iイベントの開催等、社内外含む様々な経営者との交流を図っています。
●仕事と育児の両立座談会
仕事と育児の両立に関する考え方や悩みを共有し、工夫やヒントを得ることを目的として「仕事と育児の両立座談会(パパ・ママ座談会)」を開催しています。
●柔軟な働き方の支援
マンスリーフレックスタイム制度、テレワーク制度を導入しており、時間と場所の柔軟性を上げ、社員の生産性を高める働き方を支援しています。
●各種支援制度
子育てを行う社員が継続して就業できるよう法令を上回る社内制度を整備し「次世代を担う子どもの育成支援に積極的に取り組む企業」として認定を受けています。
(1)法令よりも2週間長い産前休暇(一部給与支給あり)(2)育児休業期間を一部有給化 (3)ベビーシッター育児支援 (4)在宅勤務制度 (5)ワークライフバランスデー 等
※詳細は面談の時にお伝えします※
◆大卒以上
◆監査業務経験
◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験
◆公認内部監査人(CIA:1パート以上合格している等、合格予定者も可)、公認不正検査士(CFE) 資格
◆マネジメント経験
東京都
800 万円 ~ 1,300 万円
株式会社Joshin
【具体的な業務内容】
・社外取締役の指示に基づく会計監査の実施
・J-SOX対応
・監査結果のレポーティング及び改善提案
・内部統制強化、カバナンス強化に向けた企画、提案
・事業会社での会計監査のご経験
・会計や財務諸表に関する知識
■歓迎
・CIA(公認内部監査人)資格
・公認会計士資格
大阪府
600 万円 ~ 700 万円
プライム上場SaaS企業
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。
・業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
・個人情報保護監査
・J-SOX(内部統制監査)
・ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
・ISMAP-LIU 内部監査
・KPI監査
・AI活用推進
▼内部監査に関する業務詳細
・内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
・関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
・各部門および経営者への監査結果報告
・子会社監査
▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
・内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
・内部統制報告書の作成および経営者への報告
・監査法人との協議
▼AI活用推進例
・AIを活用して監査質問の立案や仮説検証を行い、効率的な監査を実施
・AIを活用して監査調書・報告書のドラフトを作成
【本ポジションの魅力】
▼メリハリのある働き方
向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。
▼専門性の深化
IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。
▼AIの活用
時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。
▼グローバルな視点
海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。
【組織構成】
内部監査室は2名以下の少人数で構成されています。
【開発環境、使用するツールなど】
Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Gemini
下記すべて必須
・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)
■歓迎要件
下記いずれかのスキル・経験
・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験
東京都
770 万円 ~ 1,064 万円
■職務内容:
・監査対象部署/業務に関するリスク評価と、その結果に基づく監査テーマの選定
・個別監査(監査計画・プログラムの策定、実施、結果報告、指摘事項のフォローアップ)
・年間監査計画の策定から個別監査の計画、結果報告まで一連の内部監査業務を担当
※少人数組織のため、役職にかかわらず実務も担当いただきます。
※実際に従事いただく監査は、経験やスキルを踏まえて担当いただきます。
■当社の特徴
当社はバックシステムからフロントシステムまで内製化することにより、
お客様に「早く」「分かりやすい」サービスの提供と経営効率を実現しています。
お客様の証券口座開設~資産形成活動~生活の変化に係るあらゆる金融商品や手続等のサービスについて、新しい技術や仕組みを取り入れ、お客様に新たな体験をしていただけるよう努めています。
■社風・働き方
大手銀行グループに所属しながらも、年齢/新卒中途/国籍問わず多様性のある社員が多く、非常にフラットな環境です。
ドレスコードもなく、比較的ベンチャー感のある社風です。意思決定スピードが速く、裁量権をもって業務が可能です。
在宅勤務を活用して働く方も多く、働きやすい環境です。
変更の範囲:会社の定める業務
◆下記のいずれかの業務経験を必須とします。
・金融機関(証券会社、銀行等)での内部監査経験
・監査法人またはコンサルティング会社での金融機関向け監査・アドバイザリー業務経験
・金融機関(証券会社、銀行等)でのコンプライアンス、リスク管理または情報セキュリティ管理業務経験
【歓迎要件】
◆以下のいずれかの資格をお持ちの方を歓迎します。
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の内部監査関連専門資格
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)等のコンプライアンス関連専門資格
・CISSP、情報処理安全確保支援士等の情報セキュリティ関連専門資格
【求める人物像】
・企画力、論理的思考力、文書作成力、コミュニケーション力、情報収集力に強みのある方
・同僚や関係者と連携しながら誠実に業務に取り組める方
・従来のやり方にとらわれず新しい取組みに挑戦できる方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
大手食品メーカー
● J-SOX評価業務(全社統制、業務プロセス統制、業務処理統制、決算財務報告プロセス統制)
●内部監査業務
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします
【期待役割】
・J-SOX評価の推進(将来的にJ-SOX推進リーダーや新規評価拠点追加PJリーダー)
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ
●事業会社でのJ-SOX評価経験が2年以上ある方
●事業会社(特にメーカー系)での内部監査業務経験
【歓迎要件】
● J-SOX構築経験(あれば尚可)
●監査法人・コンサルティング会社でのJ-SOX評価支援業務
●公認内部監査人(CIA)
●海外勤務経験、日常またはビジネスレベルの英語力
東京都
670 万円 ~ 830 万円
大手食品メーカー
・国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
・内部統制(J-sox)に関する有効性評価
・各種プロジェクト推進/管理
・内部監査実務、監査法人勤務または事業会社におけるリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
※リスク管理関連業務とは
事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます
・日常会話レベルの英語力(TOEIC600点程度)
【歓迎要件】
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・CIA資格保有者
・その他、監査関連資格は歓迎
東京都
550 万円 ~ 950 万円
東証プライム上場 大手食品メーカー
・国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
・内部統制(J-sox)に関する有効性評価
・各種プロジェクト推進/管理
・内部監査実務、監査法人勤務または事業会社におけるリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
※リスク管理関連業務とは
事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます
・日常会話レベルの英語力(TOEIC600点程度)
【歓迎要件】
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・CIA資格保有者
・その他、監査関連資格は歓迎
東京都
550 万円 ~ 1,000 万円
大手商社グループの専門商社
■内部監査(営業・管理など各部署)の実施
・ヒアリング、証憑確認、実査等
・規程・手順との整合性の確認
■監査調書・監査報告書の作成
■監査指摘事項に対する改善フォローアップ
■内部統制評価(J-SOX)に関する評価支援
■親会社監査組織による監査への対応(資料提出、質問への回答等)
※経験やスキルに応じて、担当範囲や役割を決定します。
・企業での内部監査または内部統制(J-SOX 等)に関する実務経験(2年以上)
・基本的なPCスキル(Word/Excel/PowerPoint 等)
■歓迎要件
・内部監査に関する資格(QIA/CIA/CISA/簿記2級等)
東京都
700 万円 ~ 900 万円
ソニー銀行株式会社
その他、監査に関連する企画業務(監査計画立案、品質管理等)にも従事いただきます。
【入社後のイメージ】
■入社直後~入社半年
既存のメンバーと一緒に活動いただき、あわせて、必要な専門知識を習得いただきます。
■入社半年以降
担当監査、担当領域をもって、活動いただきます。
【組織概要】
内部監査部
■部署の概要・役割
金融機関としての業務運営やリスク管理態勢を、独立した立場から検証・評価する部門です。
オフサイトモニタリングやリスク分析を踏まえた業務監査を中心に、監査の実施からフォローアップまでを担うほか、監査計画立案や品質管理などの企画業務にも携わります。
被監査部署や経営層と連携しながら、経営に資する内部監査の実現を目指しています。
■ 部署のメンバー構成
人数:11名(男性:8名、女性:3名)
年齢:60代:1名、50代:5名、40代:2名、30代:2名、20代:1名
⇒社歴の長い社員と中途採用者の混合部隊です。
■組織体制・雰囲気
中途採用メンバーが多く、銀行以外の職歴を持ったメンバーもたくさん在籍しています。
やることに対してのスピード感は早いと思います。
銀行特有の縦割りも一定あるかもしれませんが、進め方、関係性でいかようにも突破できるレベル感で、周囲・上長含め社内での関係性を構築できているメンバーが多く在籍しています。
ローン以外の商品・サービス全般を所管している部署なので、企画の幅も広く、様々なプロジェクトに携わることができます。
お客さまのために自身で考えたこと、やりたいことをお客さまに届けるところまでを一気通貫で担当することができます。
商品によっては事務オペレーション部門とも密に連携することも多いので、銀行全体の業務知識が身に付きます。
・会計監査もしくは内部監査の経験があること
・内部監査の場合、金融機関の経験があること
【歓迎】
・CIA、CPA、CISA、CISM等、内部監査に資する資格の保有。
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
大手通信G/金融持株会社
当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社のみならず、グループ子会社を含めたフィナンシャルグループ全体の内部統制関連の企画・実行にもご従事いただきます。
<業務の具体例>
■自社内部統制評価(全社統制、業務プロセス処理統制)
■財務報告に関連する業務プロセス検証
■内部統制体制構築に関する企画・実行全般
■新規事業・新サービス導入に伴う内部統制観点からの検討・アドバイス提供
■経営層向け内部統制の整備・運用状況に関する報告資料作成・報告
■当フィナンシャルグループ各社向け内部統制整備支援
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
■金融業界における内部統制関連業務の3年以上のご経験(上場/非上場問わず)
■監査法人等における金融クライアント向け内部統制構築支援のご経験
東京都
700 万円 ~ 1,200 万円
auフィナンシャルホールディングス株式会社
当社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。
<業務詳細>
・ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務)
ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等
・グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務)
ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等
・監査企画業務
ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
また、将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性もあります。
■組織構成
・監査部として約10名の体制(中途採用者のみ)。監査実施時は2~4名程度のチームを編成して実施しています。auフィナンシャルグループ各社にも監査部門は設置されており、連携を取りながら業務を行っています。
以下いずれかのご経験をお持ちの方
■金融業における内部監査の業務経験
■金融機関の本社・支店等におけるコンプライアンス・リスク・AML/CFT管理部署または財務経理部署での業務経験(いわゆる1線・2線・3線の業務経験)
■監査法人・コンサルティングファーム・FAS等における金融機関向けアドバイザリー・コンサルティングのご経験(コンプライアンス・リスク・AML/CFT管理、財務経理領域の支援経験)
【歓迎】
以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・AML/CFTオーディター
東京都
700 万円 ~ 1,300 万円
株式会社七十七銀行
【業務内容】当行の監査担当として、本部各部門・営業店の内部監査業務をお任せします。
【職務一例】
・内部監査の高度化(中長期的運営方針
・内部監査計画の立案、個別施策の策定
・実施、リスク変化への機動的な対応)
・営業店監査企画,運営の実施(実施要領、点検要領の策定、要改善事項付与先の管理
・フォローアップ) ・不正事件対応の統轄補佐
・部内業務,運営の統轄補佐(行内連絡調整、部内業務運営の統轄補佐)
・金融庁検査,日銀考査運営対応の統轄補佐
・ 監査等委員会,会計監査人(トーマツ)との連携
■Vision2030
・宮城、仙台圏を中心に東北全域の未来を支え続けるため、10年単位でありたい姿を策定。
・強みである「顧客基盤」「コンサルティング体制」「顧客・地域からの信頼」を基に生産性を飛躍的に改善し、組織横断で挑戦的な企業文化を確立。
・監査法人や金融機関等での監査業務経験をお持ちの方(目安5年以上)
宮城県
700 万円 ~ 1,000 万円
内部監査の担当者としてご活躍いただく方を採用します。
(想定職務内容)
①【内部体制構築支援】
内部監査室長指示のもと、規程やマニュアルの作成、書類整備
②【内部統制(J-SOX)対応支援】
RCMや業務フローの作成、外部関係機関との連携
③【監査実務補助】
年間計画作成補助、実査ならびに監査調書の下書き(改善提案書を含む)
④【運用支援】
内部監査関連の社内説明や研修補助
若手とベテランがバランスよく在籍し、「元気と笑顔」を大事にする社風です。
会社業績と規模の増加に合わせて人事制度や評価制度もフルリニューアルしました。
「変化」・「成長」を肌で感じることができる環境です。
・経営層との折衝経験
(必須)
・事業会社における経理or内部監査実務経験(3年以上)
・普通運転免許(AT限定可)
(歓迎)
・内部監査に関わる資格を保有されている方
(公認内部監査人、内部監査人、金融内部監査士等)
・上場会社勤務のご経験
・類似業界(多店舗展開等)の業務経験者
福岡県
600 万円 ~ 750 万円
非公開
EGPでは、ステークホルダーの関心度および事業との関連性が高い「4つの環境重点テーマ」を特定し、これらに対して「調達」、「事業活動」、「商品・サービス」の3つの段階において「7つのチャレンジ・ゼロ」を設定、環境負荷 ❝ ゼロ ❞ を目指して推進しています。
今回は同社の『品質・環境本部』にて環境推進や企画に係る業務に従事頂きます。
・環境目標の達成に向けた施策の策定、展開
・環境法令の遵守、環境トラブルの防止に向けた管理、指導
・環境法令の業務経験
・環境推進の業務経験
東京都
550 万円 ~ 1,000 万円
大手損害保険企業
・会社戦略を的確に反映したリスクアセスメントと年間監査計画策定へのイニシアティブ発揮
・当社の監査全般の高度化に向けて、中核的な役割を担う。
東京都
1,270 万円 ~ 1,670 万円
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