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システム監査関連の転職・求人情報
JAC Recruitmentが採用企業からお預かりしている求人の中からWEBに掲載可能なシステム監査関連求人特集です。また、ハイクラス求人に関してはWEBには掲載できない非公開求人も多数保有しております。これまで培った経験やスキルを活かした転職をお考えの際はぜひ当社の転職サポートをご利用ください。
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コーポレート部門統括 ※在イタリア子会社経営管理責任者
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
-
人事・労務 - 採用
人事・労務 - 教育研修
人事・労務 - 労務・労政
人事・労務 - 給与・社会保険
人事・労務 - HRBP
人事・労務 - 人事制度
人事・労務 - 組織開発
人事・労務 - グローバル人事(海外人事)
総務・広報 - 総務・庶務・ファシリティ
法務・知財 - 法務
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
経理・財務 - 管理部門責任者・ファイナンシャルコントローラー
経理・財務 - 原価計算
経理・財務 - 税務
経理・財務 - 税理士
経理・財務 - 財務
経理・財務 - 管理会計
経理・財務 - 経理(非上場)
経理・財務 - 海外子会社管理(経理・財務)
経理・財務 - FP&A(ファイナンシャルプランニング&アナリシス)
- 勤務地
-
複数あり
- 仕事内容
-
...
海外拠点(イタリア・ミラノ)にてイタリア現地法人CAO(管理部門責任者)として経理を中心とした管理部門のとりまとめをお任せします
日本本社にて数ヶ月もしくは数年の研修および業務把握の研修を経て、現地法人へ駐在いただきます。駐在期間は5年を予定していますが延長も可能です。
※現地の状況をご説明させていただく、カジュアル面談も実施可能です※
■具体的には
・海外法人の経理を中心とした管理部門業務全般
(経理、人事、総務、契約関連など)
・日本本社へのレポーティング
■海外拠点 イタリア・ミラノ
- 想定年収
- 900万円 - 1200万円
コーポレート部門統括 ※米国駐在ポジション
- 採用企業名
- 株式会社内村
- 職種
-
人事・労務 - 採用
人事・労務 - 教育研修
人事・労務 - 労務・労政
人事・労務 - 給与・社会保険
人事・労務 - HRBP
人事・労務 - 人事制度
人事・労務 - 組織開発
人事・労務 - グローバル人事(海外人事)
総務・広報 - 総務・庶務・ファシリティ
法務・知財 - 法務
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
経理・財務 - 管理部門責任者・ファイナンシャルコントローラー
経理・財務 - 原価計算
経理・財務 - 税務
経理・財務 - 税理士
経理・財務 - 財務
経理・財務 - 管理会計
経理・財務 - 経理(非上場)
経理・財務 - 海外子会社管理(経理・財務)
経理・財務 - FP&A(ファイナンシャルプランニング&アナリシス)
- 勤務地
-
複数あり
- 仕事内容
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海外拠点(アメリカ・アトランタ)にて米国現地法人CAO(管理部門責任者)として経理を中心とした管理部門のとりまとめをお任せします
原則、日本本社にて数ヶ月もしくは数年の研修および業務把握を経て、現地法人へ駐在いただきます。駐在期間は5年を予定していますが延長も可能です。
※現地の状況をご説明させていただく、カジュアル面談も実施可能です※
■具体的には
・海外法人の経理を中心とした管理部門業務全般
(経理、人事、総務、契約関連など)
・日本本社へのレポーティング
■海外拠点 アメリカ・アトランタ
- 想定年収
- 900万円 - 1200万円
情報セキュリティ・プライバシーガバナンス部:プライバシーエキスパート 国内プライバシーグループ RTS(ISPD)
- 採用企業名
- 楽天グループ株式会社
- 職種
-
総務・広報 - 総務・庶務・ファシリティ
法務・知財 - 法務
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
IT(PM・SE) - セキュリティエンジニア
その他 - その他
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■楽天・事業について
テクノロジーマネジメントディビジョン(TMD)は、楽天グループの各カンパニーに対し、コーポレートITやサイバーセキュリティ、プライバシーガバナンスを提供しています。
また、開発組織の中核となる事業マネジメントを担っており、イノベーションの実現と技術基盤の強化を推進しています。
TMD内において、インフォメーションセキュリティ統括部(ISSD)は、能動的サイバー防御と、戦略的な情報セキュリティやプライバシーガバナンスを組み合わせることで、楽天が保有する世界中の資産やデータを保護しています。
■部署・サービスについて
情報セキュリティ・プライバシーガバナンス部(ISPD)は、楽天グループ全体で情報セキュリティ、プライバシー、データ、およびAIの堅牢なガバナンスフレームワークを構築・維持・強化することにより、事業成長を加速させています。
規制要件の遵守、包括的な従業員トレーニング、データ資産の戦略的管理、責任あるAIガバナンスの実施、などを通じて、楽天のグローバルな事業運営の安全性とコンプライアンス、そして革新性を確保しています。
ISPDに所属するグローバル・プライバシー・オフィス(GPO)は、各グループ会社に設置されているプライバシーオフィサーと協同しながら、多様で先進的なサービスを展開する楽天グループ全体のプライバシーコンプライアンスおよびガバナンスを統括している部門です。
楽天グループにおいてプライバシー保護は事業成長を支える重要な事業基盤の一つであり、その部門の一員として、やりがいのある業務を行えます。
■業務内容
・担当グループ会社のプライバシーに配慮したサービス開発に関する事業サイドからの相談への対応、プライバシーガバナンス体制の構築、プライバシーコンプライアンスの実装
・プライバシー保護の水準を向上させるための担当グループ会社の社内ルールの策定
・プライバシー保護に関する社内セミナーの開催等の啓発活動
・担当グループ会社のプライバシーに関するお客様からの問い合わせへの対応やマスコミからの取材への対応に関するアドバイス
・担当グループ会社のプライバシー侵害のおそれがあるインシデントへの対応
・本社側プライバシーチームと連携した、上記各取組の推進
- 想定年収
- 800万円 - 1500万円
グループ内部監査
- 採用企業名
- 東証プライム上場 ヘルスケア企業
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
監査部は監査マネージャークラスのみのスペシャリスト集団
グローバルチームとして毎日仕事をしており、プロジェクトも米国・欧州含めグローバルに行っています。
日本本社、中核会社を中心に、グループの各BUに対して監査を行う想定。(グループ全体の内部監査とコントロールテストを行うグローバル部門。日本、米国、中国、西ヨーロッパが主)
仕事内容
・監査対象部門のリスク評価
計画から現場調査、監査報告書の作成まで、独立した役割を担います
・監査プログラムの作成、監査手順とステップの定義
・監査の全フェーズ(計画から報告まで)における監査の実施
監査はオンラインおよびオンサイト(国際的に)で実施されます
・データ分析などの高度な監査手法の実行、内部監査プロセスの改善
・内部監査報告書の作成(英語)
グループ内部監査部門(GIA)は、PHCグループ全体にわたる質の高い内部監査の実施を担っています。
世界各地に拠点を置くメンバーで構成される、高度なスキルを持つ国際的なチームです。所属メンバーは、日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっており、継続的な自己啓発に重点を置いた学習文化を育んでいます。
GIAは、グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っています。
私たちは、あらゆる業務において質の高い成果を出すことを強く目指しています。
- 想定年収
- 716万円 - 1214万円
SAP S/4HANAとDXイニシアチブのエンジニア
IT領域の内部監査員
内部監査マネージャー
- 採用企業名
- 求人名非公開
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
当社及び米国子会社の内部監査を担当いただきます。
(ご経験に合わせて監査役補助業務からお願いします)
内部監査担当:当社及び米国子会社の内部監査を担当。
【具体的な業務内容】
・内部監査計画の立案
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・帳簿書類・諸帳票・その他の諸資料の確認
・指摘事項・改善指示に対する被監査部門の改善状況の確認、改善に対する提案、助言
・報告書の作成及び報告
- 想定年収
- 1000万円 - 1500万円
情報セキュリティ監査・アドバイザリー
- 採用企業名
- 大手監査法人
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
コンサルティング - ITコンサルタント
コンサルティング - アドバイザリー
IT(PM・SE) - データサイエンティスト・データアナリスト
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
国内外のクラウドサービスプロバイダー、データセンター、金融システム、給与計算等のアウトソーシング事業者が提供するサービスを対象に、各種基準に基づいて財務報告やセキュリティに関連する内部統制の評価を行い、その結果を報告する業務になります。主に以下の業務を担当していただきます。
●以下受託業務に係る内部統制の保証報告書業務および事前診断業務(アドバイザリー)
・受託業務に係る内部統制の保証報告書業務(SOC1)
・情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書業務(SOC2/SOC2+)
・WebTrustの保証報告書業務(WebTrust)
<業務関連URL>
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-system-audit-04.pdf
●政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)対応監査業務および事前診断業務(アドバイザリー)
<業務関連URL>
https://kpmg.com/jp/ja/home/services/advisory/risk-consulting/ismap.html
■キャリア
監査/セキュリティ/クラウド技術/ITシステム等に関する多様な知識・スキルを併せ持った希少な人材として、市場価値の高いキャリアを築くことが可能です。
監査未経験から弊法人でのキャリアをスタートしたメンバーが多いため、監査未経験の方でも、OJT・Off-JT等の教育サポート体制により、専門家として成長することができます。
- 想定年収
- 490万円 - 1900万円
内部監査責任者(室長候補)
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■内部監査
・年間監査計画の立案・実行
・グループ会社監査
・業務監査
・コンプライアンス監査
・改善提案およびフォローアップ
■J-SOX対応
・全社統制評価
・業務プロセス統制評価
・IT統制評価
・評価範囲の策定
・監査法人対応
■グループガバナンス
・M&A後のPMI支援
・新設子会社への統制構築
・グループ会社管理体制の整備
・リスク管理体制構築
■組織運営
・内部監査体制の強化・構築
・将来的なメンバー育成
・経営層へのレポーティング
- 想定年収
- 700万円 - 1000万円
リスク管理/監査業務
- 採用企業名
- 日系大手シンクタンク
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
複数あり
- 仕事内容
-
...
【組織の概要】
ITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/経営者評価/保証報告書発行を担う。合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。
【募集職種の期待役割】
・担当サービスについて、ITGCに係るSOC1保証報告書発行に係る経営者評価や監査法人対応を、主担当として担い推進すること。
・また、サービス運営を担う事業部門からシステムリスク管理や、金融機関からの委託先監査への対応等に係る相談を受けた際には、適切な助言を行い事業部門を積極的に支援すること。
・加えて、昨今のシステムリスクに関連する環境変化を捉え、従来のITGC評価に留まらずに、新たなリスクへの対応状況の評価・モニタリングや、統制整備の支援、新たな基準やセルフアセスメントの枠組みを活用した合理的保証の仕組みの検討、外部委託管理の高度化や適時適切な情報開示の仕組みを考案していくこと。
【具体的な職務内容】
・担当サービスについての保証報告書発行及び経営者評価、監査法人対応等
・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析
・新たなリスクモニタリング活動の企画、推進
・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応
等
【携わるビジネス・サービス・テーマ】
・金融機関向けに提供するITサービス/BPOサービスに係るシステムリスク/事務リスク管理
・これらに関連する金融規制当局等への対応
・FISCや各協会等の自主規制機関との適切なコミュニケーション
【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】
当部の業務は、リスク管理の観点から金融市場の安定性や資産運用立国の実現に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。
- 想定年収
- 500万円 - 1500万円
内部監査・内部統制(情報セキュリティ・IT統制の監査業務)
【関西採用】デジタルガバナンス&マネジメント・コンサルタント【RC_Com_ER (Risk Transformation)】
- 採用企業名
- EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
経理・財務 - 公認会計士
コンサルティング - ITコンサルタント
IT(PM・SE) - 金融システム
- 勤務地
-
大阪府
- 仕事内容
-
...
【業務内容】
デジタルガバナンス&マネジメントチームでは、ガバナンス構築と個別のDXプロジェクト推進の両輪を支援できる下記6つのサービスラインを設け、クライアントのIssue DrivenでEYの様々なユニットとコラボレーションをしながらプロジェクト活動をおこなっています。
①Digital Governance Strategy
-デジタル戦略の立案やデジタル化に対応するためのケイパビリティ強化に関する支援
-DX関連組織の立ち上げや投資判断等に関する各種意思決定支援
②Security Internal Control
-サイバーセキュリティリスクへの対応に関するマネジメント層への各種意思決定支援
-サイバーセキュリティ関連基準(NIST他)への準拠支援
⁻システム内部統制やシステム監査に関する各種支援
③Data Governance&Management
- データ利活用を促進するためのデータガバナンス(体制や役割の整備)およびマネジメント(マスタデータ管理やデータカタログ整備等)
- データガバナンスやマネジメントを実現するためのシステム基盤の実現に関する支援
④Data Driven Transformation
-データの収集・保存・蓄積・活用に関するデータプラットフォームの構想策定~データ利活用に係るユースケース選定支援
-AI/MLを活用した需給予測、効率性、生産性向上等に資するデータ分析による業務オペレーション変革支援
-システム化戦略、構想策定~システム開発プロジェクト伴走支援
⑤Digital Management&Architecture
- デジタル化時代におけるIT部門/デジタル部門のあるべき姿や戦略の策定
- デジタル化時代におけるシステム開発・運用保守プロセスの最適化(アジャイル、DevOps等)
- 2025年の崖を見据えたシステムアーキテクチャの見直し
⑥Finance Risk&Sustainability
-デジタル活用による財務経理部門のオペレーション変革・プロセス自動化支援(BPR、RPA、ETL、BI、AI等活用)
-デジタル活用によるサスティナビリティ・非財務情報の活用に関する支援
【入社後配属/アサインを予定している業務・プロジェクト】
・企業のデータ利活用を推進するためのPMOやガバナンス整備支援
・DX時代のシステム開発管理態勢に係るトランスフォーメーション支援
・大手企業でのグローバルプロジェクト・基幹業務・AI導入等に関わるプロジェクトリスクマネジメント業務
・官庁に対する公共施策の立案・実行・管理支援(特にDXに係る)
- 想定年収
- 600万円 - 2500万円
金融ITリスクコンサルタント(銀行/保険/証券) (ITRG)
- 採用企業名
- EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
コンサルティング - ITコンサルタント
コンサルティング - アドバイザリー
IT(PM・SE) - 金融システム
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
【チーム紹介】
デジタル・トランスフォーメーション(DX)やテクノロジーに関する社会環境の変化など金融機関を取り巻く環境は大きく変化しています。このような変化に適応し金融機関が持続的な成長を実現するためには、テクノロジーリスクを適切に管理することが、より一層重要になります。
当チームは金融機関に特化したテクノロジーリスクの専門家チームです。豊富な知見・経験に基づいたサービスを提供することが可能であり、金融機関の企業価値向上を強力に支援します。
【主なサービス領域】
ITガバナンス・リスクマネジメント
デジタルガバナンス・テクノロジーリスク
プログラム・プロジェクトマネジメント
オペレーショナル・レジリエンス
サイバーセキュリティ
内部監査支援
【プロジェクト事例】
ITセキュリティ
■国内大手銀行のクラウド利用増加に伴うクラウドリスク管理態勢の再構築
■国内大手信託銀行の海外拠点のサイバーセキュリティ関連規制対応状況を海外EYファームと連携して調査
■国内独立系運用会社の事業継続管理態勢の現状調査および改善提案
システムリスク
■大手金融グループの業務標準化プロジェクトにおけるリリース直後のトラブルに係る真因分析・今後に向けた課題整理
■大手証券関連会社の基幹システム刷新プロジェクトに対するリスク管理部門のモニタリング支援
■官庁系金融関連機構に対するCIO補佐官業務
エマージングリスク
■大手金融グループのグローバルデータガバナンス態勢構築に向けた支援を、海外EYメンバーファームとの協力により提供
■金融機関のデジタル資産(NFT)活用戦略に関するプロジェクトについて、技術面・規制面からのリスク評価支援を内部監査部門に提供
■金融機関のDXプロジェクトにおけるシステム開発のガバナンスの妥当性について内部監査として評価し、課題の識別と改善策の提言を実施
※「AIガバナンスチーム」の立ち上げに際して、立ち上げメンバーを募集します。
【背景】
金融機関においてAI活用が急速に進展している中で、AIガバナンスの必要性も高まっています。このような金融機関のニーズに対応するために、EYSC FSOではAIガバナンスの専門チームを立ち上げることとなり、今般、その立ち上げメンバーを募集します。
【要件】
データ分析の経験があり、その経験をコンサルティングに活かしたいと考えられていている方
ガバナンスやリスクマネジメントに興味をお持ちの方
経験業種(ターゲット)
コンサルファーム、システムインテグレータ、AIベンチャー etc.
【募集ランク・人数】
M,SCそれぞれ若干名、Cランクの採用もあり
【プロジェクト事例】
メガバンクのAIガバナンス態勢構築・AIリスク評価
大手損保会社のAIガバナンス態勢構築・AIリスク評価 など
- 想定年収
- 520万円 - 1800万円
監査担当
- 採用企業名
- 大手金融企業
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■監査部における監査業務をご担当いただきます。
・業務領域・システム領域に係るリスクの情報収集、把握、リスクアセスメント
・監査対象業務・システムに関する事前調査、リスク情報の収集、個別内部監査計画の策定
・個別監査の遂行、内部統制の有効性・適切性の検証・評価、運用状況の検証・評価
・監査結果の導出と監査対象業務・システムに対する改善に向けた提言、監査結果報告書の作成
・監査業務における当社グループ会社との連携
・年度監査計画策定、監査方針や企画計画の策定
- 想定年収
- 600万円 - 1300万円
IT監査スペシャリスト 担当
内部監査
パブリックセクターコンサルタント
- 採用企業名
- 大手コンサルファーム
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - システム監査
コンサルティング - アドバイザリー
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■主な業務内容(Responsibilities)
公的事業のフォーカス領域は、産業振興、自治体DX、IR(統合型リゾート)、経済安全保障、サイバーセキュリティ、ESG、防災・減災、BCP等です。
・フォーカス領域の制度設計にかかるリスク視点からの分析および助言
・政府・自治体のBPR・DXの支援
・各種制度設計のリスク調査・分析
・中小企業のDX、GX、海外展開の支援
・スタートアップの大企業連携の支援
・公的事業の広告宣伝・デジタルプロモーションの支援
・中小企業支援機関のケイパビリティ向上にかかる支援
・上記を実現する上で必要となる、生成AIなどの先端技術の活用、官民連携の促進、社内外の専門家との連携なども踏まえたソリューションの開発
- 想定年収
- 650万円 - 1000万円
IT監査室 室長候補ポジション
- 採用企業名
- パーソルホールディングス株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■概要
【プライム市場・売上高1.4兆円のホールディングス/ホールディングスの監査部門としてグループ全体の監査(国内外)に関わることができます】
弊グループは、グループ会社約150社、従業員約7万人を有する人材グループです。
今回募集するグループでは、グループ全体の監査および内部統制業務を行っています。
経営目標達成に貢献できる組織を目指し、海外含むグループ全体の監査レベルを向上させることがミッションです。
今回の募集ポジションでは、そのうち国内各社におけるJ-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)、システム監査、およびマネジメントをご担当いただきます。
■詳細
内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。
・J-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成
・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評
・指摘事項改善フォローアップ
・監査法人、各社関連部門との連携
・所属組織のマネジメント、メンバーの育成及び指導
- 想定年収
- 856万円 - 1500万円
IT監査(マネジメント)
- 採用企業名
- パーソルホールディングス株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■概要
【プライム市場・売上高1.4兆円のホールディングス/ホールディングスの監査部門としてグループ全体の監査(国内外)に関わることができます】
弊グループは、グループ会社約150社、従業員約7万人を有する人材グループです。今回募集するグループ監査本部では、グループ全体の監査および内部統制業務を行っています。
経営目標達成に貢献できる組織を目指し、海外含むグループ全体の監査レベルを向上させることがミッションです。
今回の募集ポジションでは、そのうち国内各社におけるJ-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)、システム監査、およびマネジメントをご担当いただきます。
■詳細
内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。
・J-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成
・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評
・指摘事項改善フォローアップ
・監査法人、各社関連部門との連携
・所属組織のマネジメント、メンバーの育成及び指導
■魅力
・1兆円を超える規模のグループではありながら、経営に近い立場で監査を行っている点が特徴です。
・グループ全体のガバナンスや海外監査に特に注力しており、難易度の高い監査にもチャレンジしています。業務が成功に終わった際の影響範囲も非常に大きく、経営層からの期待も大きいです。
・課題の指摘でとどまらず、原因特定~改善提案まで行っています。そのため、社員からの信頼や協力も得やすい風土があります。
・現状リモートワーク中心としており、子育てや介護をしながらでもはたらきやすい環境です。実際に両立しているメンバーもいます。
- 想定年収
- 856万円 - 1500万円
21-35【りそな銀行】内部監査人(サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、財務リスク、信用リスク、市場リスク、監査企画等)
- 採用企業名
- 株式会社りそな銀行
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
金融 - リスク管理
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
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【グループを横断した監査対応/テレワーク推進/第55回内部監査推進全国大会にて第35回(2021年度)「会長賞」を受賞】
■業務内容
・テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)
-業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。
ー監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。
ー監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。
・監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務)
ー企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。
■配属部署・組織構成
・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。
・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。
■人事制度・育成体制
・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。
・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。
■残業時間・テレワーク
・残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです)
・テレワーク:週1、2回
■メッセージ
「これまで培った専門知識・スキルを活かして銀行グループでの監査経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務を行い、企業価値の向上に貢献したい」など、ご自信の経験・知見を活かし、スキルアップを図りつつ、グループとしての監査業務の高度化に取り組みたいと考えている方、チャレンジ精神に溢れた方のご応募をお待ちしております。
※2025年8月、ビジネス誌「Forbes Japan」にりそなの内部監査の記事が掲載されましたので、ぜひご覧ください(https://forbesjapan.com/articles/detail/80959)。
- 想定年収
- 700万円 - 1250万円
license compliance investigator
- 採用企業名
- ダッソー・システムズ株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
- 勤務地
-
複数あり
- 仕事内容
-
...
担当していただく業務は以下の通りです。
【権利保護プログラムの戦略の立案と推進】
ー License Compliance チームの成長を生み出すために、既存の権利保護プログラムを発展させ、チーム並びに監査法人や法律事務所に効率的かつ効果的なサポートを提供する。
ー 権利保護プログラムを推進するために監査法人や法律事務所が担当するプログラムを見直し、強化する。
ー ライセンス監査プログラムを再構築のうえ実行し、顧客によるソフトウェアの使用許諾契約からの逸脱を発見した場合は是正対応を行う。
ー 当社ソフトウェアの不正利用を特定する技術の革新に寄与する。
【著作権侵害およびコンプライアンス問題への対処】
ー 利用可能なあらゆる情報源を駆使して、当社ソフトウェアの不正利用につながる情報を調査し、案件ごとに適切な対応方針を決定し、実行する。
ー 当社ソフトウェアの不正利用につながる情報に基づき、侵害に関する十分な証拠を準備の上、不正に利用してしまったユーザにコンタクトし、電話や訪問による事実確認を行い共通認識を形成する。
ー 不正に利用してしまったユーザと、今後必要なライセンスの購入を含む和解条件を交渉し、解決する。
ー 自らリーダーシップを発揮し、社内外の関係者と協力して、案件をクローズする。
ー 必要に応じて著作権団体や法律事務所、監査法人に業務を委託し、法律事務所の通知書などをレビュー・加筆修正する。
ー 著作権侵害を解決するために必要に応じて法的手続きを実行するうえで、法律事務所に提供する情報などを社内の部門と連携し、協力して手配する。
【違法販売への対処】
ー 違法な DS 製品の流通に関与する組織および個人を排除するために、著作権団体や法律事務所、法執行機関などと関係を構築し協力し、証拠を保全するサポートを提供する。
【案件管理】
ー コンプライアンス案件を社内システムに入力・登録し、タイムリーかつ正確に適切に各案件のステータスをモニタリング及び管理し、関連部門と密接に状況を共有する。
ー 収益率(Expense to Revenue)および最適な投資利益率(Return on Investment)を管理する。
【担当エリアについて】
岐阜・三重・静岡・長野エリアをご担当いただく予定となっておりますので、名古屋オフィス・大阪オフィス・東京オフィスのいずれかを拠点として週2~3日の出張を基本とした働き方となります。
- 想定年収
- 1100万円 - 1500万円
内部監査部 責任者(フルリモート)~SDGsビジネスで業績好調の注目企業~
- 採用企業名
- 株式会社エコリング
- 職種
-
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
兵庫県
- 仕事内容
-
...
【募集背景】
エコリングは、創業以来黒字経営を継続する成長企業です。
現在、IPO(新規株式公開)を見据えており重要なフェーズを迎えています。
上場審査に対応したガバナンス体制を整備する一環として、新たに「内部監査部」を設置することを決定しました。
今回は、この新設部門をゼロから立ち上げ、上場審査に耐えうるグループ全体の内部監査体制を構築いただく責任者を募集しています。
【業務内容】
■内部監査部の立ち上げ
・内部監査規程、年度監査計画、監査手続書、報告様式など監査フレームワークの設計と整備
・監査体制の拡充に向けた組織設計、メンバーの採用および育成、マネジメント
■国内拠点に対する内部監査の企画・実行
・全国約500拠点(店舗も含む)への往査計画の立案と実施、指摘事項の是正フォローアップ
・内部統制の有効性および会計処理の適正性の検証
■海外グループ会社に対する監査体制の構築
・海外現地監査担当と連携、グループ全体を俯瞰した監査方針の策定と監査品質の統括
・アジアを中心とした世界各国の監査結果の集約
■監査等委員会の事務局
・監査等委員会の招集および議案の準備、議事録の作成、決議事項のフォローを担当
・監査等委員への情報提供および調査の協力体制を整備
■三様監査の連携
・内部監査部、監査等委員会、会計監査人の三者連携の枠組みを構築し、定期的な情報交換と監査計画の調整を推進
■上場準備に関する対応
・主幹事証券会社およびIPOコンサルティング会社からの質問対応・指摘事項への折衝と是正推進
■経営への報告・提言
・取締役会および監査等委員会への監査結果報告
・リスク評価に基づく経営課題の提起と改善提言
■業法対応状況のモニタリング
・古物営業法をはじめとする事業関連法規の遵守状況の監査
- 想定年収
- 1100万円 - 1500万円
内部監査・内部統制
海外を含むグループ会社への内部監査担当、またはJ-SOX評価担当
- 採用企業名
- 大手総合通信インフラ企業
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
経理・財務 - 公認会計士
経理・財務 - 経理(上場)
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
【職務概要】
※今回の募集では、①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告、もしくは②J-SOX評価担当のいずれかで募集いたします。
お任せする業務については、選考を通じてご希望・ご経験を加味して決定いたします。
①グループ会社(海外を含む)への内部監査業務
選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。
社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。
ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。
②金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX評価)への対応
主に業務プロセス及び全社統制の評価業務をご担当いただきます。
【職務内容】
※①②いずれかをお任せします。
①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告の実施
計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集
報告:監査確認結果を本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成
ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。
②海外を含むグループ会社へのJ-SOX評価業務
・内部統制システムの整備・運用の状況を評価し、内部統制が有効であることを確認
・不備に対する各部署への改善要請・提案
・評価結果をもとに内部統制報告書を作成
- 想定年収
- 777万円 - 1045万円
サイバー/AIリスク専門人材
- 採用企業名
- SOMPOホールディングス株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■配属部門のミッション・業務概要
グループの戦略的リスク経営(ERM)の枠組みの高度化・実践を通じて、SOMPOのパーパス実現と企業価値向上に貢献する。
・リスクを網羅的に特定・評価・管理し、想定外の損失を回避する。
・リスク管理にかかる各種規制・ガイドラインへの対応と態勢の整備。
・グループ全体へのリスク文化の醸成・浸透。
※特にサイバー/AIリスクを含むテクノロジー関連のリスクを中心に上記の業務を担う。
■当該ポジションのミッション
リスク部門内でテクノロジーリスクを専門的に扱う部署に所属し、サイバーセキュリティやAIシステムに関するリスク管理専門人材として、下記を中心的に担うポジション。
①グループのサイバーセキュリティ態勢に対する監視・牽制等のガバナンスの強化
②AIリスクガバナンスの態勢強化と運用の実効性向上
この他にも、サードパーティにおけるサイバーリスクの統制や部内のシステム/IT/AI/デジタル関連業務およびERM業務を幅広く遂行する。
採用者には、自身のIT・情報セキュリティやAIシステムに関する知識を基に関連する業務から始め、将来的には幅広く保険会社のERMの知識・経験を積むことでキャリアアップを目指していただきたい。
なお、当該ポジションはSOMPO Holdings(SHD)と損保ジャパン(SJI)を兼務し、グループ全体およびSJI個社に関して上記のミッションを担う(グループ親会社の立場からの傘下グループ会社への助言・指導に加え、SJI個社の立場から第1線部門への具体的な監視・牽制業務を担う)。
■主な業務内容
リスク統括部テクノロジーリスク統括室長の指示監督の下、以下の業務を遂行し、必要な管理態勢を整備する。
<サイバーセキュリティ>
・グループ内のサイバーセキュリティ態勢を独立した立場から監視・牽制する業務
・グループサイバーセキュリティのリスク対応に関する業務(低減/回避/転嫁/受容)
・サイバーセキュリティにかかるリスクシナリオ作成、リスク分析・評価等のリスク管理業務の運用
<AIリスクガバナンス>
・AIシステム/ツールに関するリスク評価の実施/モニタリングおよびAIリスクガバナンス態勢の定期見直し
・AIモデルテスト(生成AIまたは機械学習モデルにおける出力を中心とした評価)の内製化を含む態勢強化および運営(統計的分析業務や関連部のサポートを含む)
・AIを含むテクノロジー全般のリスク対応に関する業務(デジタル関連投資に係る技術評価および審査の助言・サポートを含む)
・AI/デジタル/テクノロジーにかかるリスクシナリオ作成、リスク分析・評価等のリスク管理業務の運用
<その他>
・上記に係る情報収集/調査やリスク管理担当役員(CRO)/取締役会等への報告
・その他リスク統括部が所管するテクノロジーリスクを中心としたERM業務全般
・リスク統括部内のシステム、ソフトウェア、OA関連業務全般、およびIT・デジタル技術・AI利活用の推進/サポート(業務品質向上/効率化)
- 想定年収
- 700万円 - 1500万円
内部監査・内部統制(J-SOX)担当
- 採用企業名
- 大手メーカー
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
複数あり
- 仕事内容
-
...
【業務内容】
・J-SOX評価業務および内部監査業務
・年間スケジュールに基づく評価業務
・社長特命監査への対応(経営テーマに関するスポット調査)
・年間評価計画に基づく、対象部署・グループ会社の3点セット整備、証憑資料の依頼および評価
・評価母集団の検証、サンプル証憑の削減、業務フロー統合など、J-SOX評価業務の高度化・効率化
・監査法人との協議・調整
・内部監査体制および監査品質の維持・向上に向けた改善活動
- 想定年収
- 540万円 - 非公開
フォレンジック事業責任者候補(CEO直下/No.2ポジション)
- 採用企業名
- 株式会社foxcale
- 職種
-
法務・知財 - 弁護士
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
経理・財務 - 公認会計士
営業 - 法人営業(インフラ業界向け)
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■仕事内容
企業における不正・不祥事案件に関するデジタルフォレンジック調査のプロジェクトマネジメントを担っていただきます。
当社は、不正調査・デジタルフォレンジック領域における専門ファームであると同時に、AIやデータ解析技術を活用したリスクマネジメントサ
ービスや自社プロダクトの開発にも取り組んでいます。
本ポジションでは、第三者委員会調査や特別調査委員会案件、会計不正、横領、情報漏洩、ハラスメント調査などのプロジェクト責任者として
調査全体を統括いただくとともに、経営陣と密接に連携しながら事業戦略や組織づくりにも関与いただきます。
単なる調査実務の責任者ではなく、社長の右腕として事業運営全般に携わり、今後の事業拡大を牽引いただくことを期待しています。
■具体的な業務内容
・不正・不祥事案件における調査戦略の立案およびプロジェクト統括
・第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家との折衝
・クライアント経営層への報告およびリレーション構築
・デジタルフォレンジック調査の進捗・品質・収益管理
・e-Discoveryレビューの統括および品質管理
・調査チームの組成、チーム及び外注先様のマネジメント
・新規案件の提案および顧客開拓
・自社プロダクト・サービスの企画改善
・採用、組織構築、人材育成など組織マネジメント
・経営陣と連携した事業戦略・成長戦略の立案および実行
■本ポジションの魅力
・不正調査・フォレンジック業界の最前線で高度な案件に携わることが可能
・第三者委員会調査や特別調査委員会案件など、社会的インパクトの大きい案件に関与できる
・調査実務だけでなく事業運営や経営判断にも深く関与できる
・AI・データ分析を活用した次世代のリスクマネジメント事業の立ち上げに携われる
・社長の右腕として、事業戦略・組織戦略の立案から実行までを担うことができる
・フォレンジックファームのNo.2として、会社の成長と企業価値向上を牽引する重要ポジション
・専門家としてのキャリアに加え、経営者視点で事業を拡大していく経験を積むことができる
フォレンジック領域の専門性を活かしながら、経営陣の一員として事業成長・組織拡大を牽引したい方を歓迎します。
将来的には経営幹部として会社経営そのものに関与いただくことを期待しています
- 想定年収
- 1200万円 - 2000万円
東証スタンダード上場グループ会社★内部監査(未経験歓迎)◆休日129日・土日祝休・残業少◆リモートワーク可
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
大阪府
- 仕事内容
-
...
東証スタンダード上場グループである同社にて、グループ全体のガバナンス強化および内部統制体制の整備を目的として、内部監査担当を募集します。
内部監査経験者はもちろん、上場企業やグループ企業における経理経験を活かし、内部統制やリスク管理など専門領域へキャリアを広げたい方も歓迎します。
入社後は既存メンバーの支援のもと監査実務を習得いただき、将来的には監査計画の立案や改善提案、J-SOX推進など内部監査部門の中核業務を担っていただくことを期待しています。
- 想定年収
- 450万円 - 600万円
内部監査【プライム上場・ニッチトップの輸液医薬メーカー】
- 採用企業名
- 扶桑薬品工業株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
大阪府
- 仕事内容
-
...
医薬品メーカーである同社にて、内部監査室の業務をお任せします。
JSOXと内部監査を所管し、部門横断的な活動と成果が求められる、やりがいのある重要なポジションです。
スキルや経験に応じて、以下の業務をご担当いただきます。
■JSOX業務
全社統制
決算財務報告プロセス
業務プロセス
IT統制(全般統制および業務処理統制)
■内部監査業務
リスク評価
監査計画策定
監査実施
改善提案・フォローアップ
■業務企画・推進
- 想定年収
- 400万円 - 700万円
【内部監査部_AML/CFT監査業務】
【内部監査部_システム・サイバーセキュリティ監査業務】
【IT-01】<IPOフェーズ>グループITガバナンス企画
- 採用企業名
- auフィナンシャルホールディングス株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
IT(PM・SE) - IT系プロジェクトマネージャー
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
当社のIT統括部にて、当フィナンシャルグループベースでのITガバナンス領域における企画・実行等にご従事いただきます。グループ各社と連携しつつ、満たすべきITガバナンス水準を定め、モニタリング・改善支援・経営報告を通じてグループ全体のITガバナンスの高度化を推進していただきます。グループ横断的なPJを超上流フェーズから企画・実行する経験が獲得可能です。
<業務の具体例>
■経営戦略と整合したIT戦略の策定・実行体制の高度化
■グループ全体のオペレーショナルレジリエンス・システムリスク管理態勢の高度化
■グループ横断的なIT組織体制・IT人財の育成方針の検討・構築
■各種ガイドラインに準拠した規程整備と運用定着化
■グループ合同会議体の事務局運営
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
- 想定年収
- 700万円 - 1300万円
【IT-04】<IPOフェーズ>サイバーセキュリティ・情報セキュリティ(マネージャー)
- 採用企業名
- auフィナンシャルホールディングス株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - システム監査
IT(PM・SE) - セキュリティエンジニア
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
▼担当業務
同社のIT統括部にて、auフィナンシャルグループ全体のサイバーセキュリティ・情報セキュリティの案件推進におけるマネージャーとしてご従事いただきます。
セキュリティに関する同グループの統括部署として、内外の環境変化を踏まえたセキュリティ戦略の立案、中期ならびに年度計画の策定や、各種施策のプロジェクトマネジメント、グループ各社のセキュリティ領域のリーダー層と密に連携したグループセキュリティ管理体制の構築・強化が主なミッションとなります。
■業務の具体例
・グループベースでのセキュリティ戦略、ロードマップ策定
・グループのセキュリティリスクの評価および対応策の立案・実行
・各種セキュリティ強化に向けた施策のプロジェクトマネジメント
・経営層とのセキュリティ領域にかかるコミュニケーション・定期報告
・グループ会社支援(情報連携、対応事項のアドバイス等)
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
- 想定年収
- 1200万円 - 1450万円
【デジタルアシュアランス事業部】【大阪】システム監査・システムリスクコンサルタント
- 採用企業名
- 有限責任監査法人トーマツ
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
コンサルティング - ITコンサルタント
コンサルティング - アドバイザリー
- 勤務地
-
大阪府
- 仕事内容
-
...
■部門の特徴
ITスキルを活かし、会計監査の一環としてのIT統制評価やその知見を活かしたITアドバイザリー・保証業務を行うチームです。システム開発、保守、運用のご経験、プロジェクト管理のご経験、ネットワークやインフラ構築、管理のご経験、セキュリティ管理のご経験など、幅広いITスキルを活かすことが可能です。
■業務の概要
現在の企業経営上、ITと会計は密接不可分のものとなっており、サイバーリスクの増大や、AI利活用の拡大等、企業経営を取り巻くIT環境がますます高度化・複雑化していく中、会計監査におけるITの重要性は今まで以上に高まっています。ITの専門家として、会計監査を行うチームの一員となり、主としてIT統制評価の領域で、財務諸表監査、内部統制監査等の監査業務に従事いただきます。
また、その知見を活かしたITアドバイザリー・保証業務にも従事いただきます。
■主な業務内容
◇システム監査
・会計監査の一部として行うシステム監査、コンピュータ利用監査技法を用いた監査
・保証業務実務指針3402、SSAE18に基づく検証業務
・システムリスク管理態勢の評価
◇システムリスクコンサルティング
・システム管理体制のアドバイザリー業務
・情報セキュリティ、個人情報管理体制の調査
・システム内部監査のアウトソーシング
・顧客データ統合等、データマネジメント、データガバナンスに関するアドバイザリー
・株式上場支援の一環で行うIT統制等の構築支援
- 想定年収
- 624万円 - 非公開
【東京/神田】内部監査室
【内部監査室/東京・大阪】
内部監査(海外・IT)/管理職候補
- 採用企業名
- プライム上場金融総合サービス会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
<具体的な仕事内容>
・経営監査部 海外監査グループ・IT監査グループでは、下記の監査業務および付随する関連業務を行っております。実際に従事いただく監査および業務については、ご経験やスキルをお聞きし、ご担当いただく予定です。
■主な監査業務:
・海外子会社監査:海外子会社におけるコーポレートガバナンスおよび第2線部門(リスク管理、コンプラインアンス、事故発生防止等)の有効性に関する監査、業務・会計監査など
・システム監査:サイバーセキュリティ(脆弱性対策)及び情報セキュリティ、次期クレジットカードシステム開発に関する監査など
■主な監査関連業務:
・リスクアセスメントに基づく監査テーマの選定および監査手続の設計
・グループ各社における業務・会計・システム等の内部監査の計画策定、実施、報告
・システム監査、情報セキュリティ管理体制の評価
・内部監査結果に基づく改善提案およびフォローアップ
・取締役会・監査役会への報告資料作成
・グループ横断的な内部統制強化に向けた調査・助言
- 想定年収
- 800万円 - 1141万円
内部監査(海外・IT)/管理職候補
- 採用企業名
- プライム上場金融総合サービス会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
<具体的な仕事内容>
・経営監査部 海外監査グループ・IT監査グループでは、下記の監査業務および付随する関連業務を行っております。実際に従事いただく監査および業務については、ご経験やスキルをお聞きし、ご担当いただく予定です。
■主な監査業務:
・海外子会社監査:海外子会社におけるコーポレートガバナンスおよび第2線部門(リスク管理、コンプラインアンス、事故発生防止等)の有効性に関する監査、業務・会計監査など
・システム監査:サイバーセキュリティ(脆弱性対策)及び情報セキュリティ、次期クレジットカードシステム開発に関する監査など
■主な監査関連業務:
・リスクアセスメントに基づく監査テーマの選定および監査手続の設計
・グループ各社における業務・会計・システム等の内部監査の計画策定、実施、報告
・システム監査、情報セキュリティ管理体制の評価
・内部監査結果に基づく改善提案およびフォローアップ
・取締役会・監査役会への報告資料作成
・グループ横断的な内部統制強化に向けた調査・助言
- 想定年収
- 800万円 - 1141万円
【istyle】メディアの信頼性を守る広告審査推進
- 採用企業名
- 株式会社アイスタイル
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
その他 - その他
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
【具体的な職務内容】
@cosmeのプラットフォーム上に掲出される広告や店頭における販促物などが、
薬機法・景品表示法をはじめとする各種法令や各種関連団体の基準に沿った表記、表現をしているか審査を行う業務となります。
・広告や販促物の審査
・広告制作部門への審査内容フィードバック/改善アドバイス
・関係部門へのナレッジシェアやリスク低減の取り組み
・法務やQSと連携しながら法令や基準のアップデートにおける対応や社内外への周知 等
※ゆくゆくはリーダーやマネージャーなどマネジメントをおまかせしたいと考えています。
【求人の魅力】
・事業拡大と共に本ポジションの重要性も増していくため、美容に関する広告審査のスペシャリストとしてのキャリア形成が可能です。
・WEBだけでなく、オフラインの販促物など幅広く携わることができます。
・品質管理というポジションから事業の売上や利益のバランスなどを考えることが求められるため、より事業の根幹に踏み込んでいくことができます。
・既存のルールに沿った審査にとどまらず、現状のプロセスにある課題や違和感に自ら気づき、業務改善や審査の仕組み作りを推進していくやりがいを感じられます。
- 想定年収
- 500万円 - 700万円
業務監査部『内部監査・J-SOX担当』
- 採用企業名
- 旭化成ホームズ株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■具体的な仕事内容
海外関係会社のガバナンスの関係者(経営層・監査部門・部門責任者)を中心として、持株監査部・外部監査人
と連携して、以下の業務を実施いただきます。
・J-SOX 対応全般の推進
・全社統制・業務プロセス統制に関する文書化(RCM・業務フロー)のレビュー及び改善助言
・ウォークスルーや統制評価を通じた内部統制の有効性評価
・不備発見事項に対する改善促進およびフォローアップ
・内部監査実施、監査報告書作成および改善状況のモニタリング
・J-SOX と内部監査業務から見えた課題をガバナンス強化へ働きかけ
- 想定年収
- 800万円 - 1100万円
AIガバナンス・情報管理企画担当
- 採用企業名
- 日本生命保険相互会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
IT(PM・SE) - 金融システム
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■職務概要
・入社初期は情報資産管理室にて下記の業務を担当していただきます。特にAIガバナンス/AIリスク管理を中心に業務に携わっていただきたく思っております。
・中長期的にはAI活用やIT関係に関するスキルを活かしたジョブローテーションを予定しております。
リスク管理部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスもございます。
<業務例>
・当社が推進するAI利用案件の事前審査、リスク評価、ルール整備、モニタリング、教育、助言、インシデント時対応
・当社の情報管理(個人情報・経営機密情報等)態勢整備に関する企画、執行、指導、フォロー
・AI利用時の個人情報・機密情報の取扱ルールの整備、社内教育・啓発資料の作成
・AI関連法規制・ガイドライン・社外動向の調査
■組織概要
・情報資産管理室:12名(2026年4月現在)
■特徴・魅力
・全社AI活用を支える重要ポジションであり、経営層・事業部門・IT部門と連携する実務影響力の大きい仕事です。
・AIガバナンスの制度設計、個人情報保護法等の法令解釈等、高い専門性を身に付けることが可能であり、将来的に幅広いキャリア形成が可能です。
- 想定年収
- 820万円 - 1210万円
【リードメンバー】AIリスク・ガバナンス
- 採用企業名
- MUデジタルバンク設立準備株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - システム監査
IT(PM・SE) - AI・MLエンジニア
- 勤務地
-
東京都
- 仕事内容
-
...
■期待する役割
2026年度に新たに立ち上げを目指すデジタルバンクにおける全社横断でのAI利活用に関するリスク管理およびガバナンス構築をお任せいたします。
MUFGでは、AIを単なる業務効率化の手段ではなく、業務・組織・顧客提供価値そのものを変革する中核テーマと位置づけています。生成AIを含むAI活用のユースケース拡大に加え、それらを支える共通プロダクト・プラットフォームの整備やAIガバナンスの高度化を進めており、現在まさに全社横断で変革を加速させるフェーズにあります。
本ポジションでは、当社における健全なAI利活用を推進するため、AIに関するリスク管理・ガバナンス態勢の企画・整備・運用を担っていただきます。
■業務内容
・AI管理に関するガバナンスフレームワークの検討・整備
・AI利活用に係る手続き、管理プロセス、リスク評価プロセスの設計・改善
・AI利活用ユースケースに対するリスク評価の実施
・各ユースケースに応じたリスク低減策・管理策の提案および導入支援
・AI利活用の企画・検証・実装・運用に係る関係部署への助言・伴走支援
・規制要件、監督指針、業界標準等を踏まえたコンプライアンス確保
・AIリスク・AIガバナンスに関する社内教育、啓発活動の企画・実施
- 想定年収
- 800万円 - 1350万円
【内部統制、監査】世界7か国に事業展開をするグローバルメーカー(IPO準備中)
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
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大阪府
- 仕事内容
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...
IPO準備中にて下記のポジションを募集しております。
【具体的な業務内容】
※ご経験がある業務から徐々にお任せするのでご安心ください。
■(国内外の)J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制評価)の整備・運用評価業務
■(国内外の)内部監査(業務監査等)の実施および報告書の作成
■外部監査人やコンサルタントとのテクニカルな連携・ディスカッション
■監査役や経営層、各部門関係者へのレポーティング・報告書の作成
などをよろしくお願いいたします。
- 想定年収
- 500万円 - 650万円
【愛知県 / 内部監査】名証上場の鋳鉄アルミ製品メーカー
- 採用企業名
- 中央可鍛工業株式会社
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
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愛知県
- 仕事内容
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...
■業務内容:
当社およびグループ会社(海外子会社を含む)を対象とした内部監査・内部統制業務をご担当いただきます。
会社の健全な成長とガバナンス強化を支える重要なポジションです。
具体的には、
・監査結果の取りまとめ、改善提案の立案およびフォローアップ
・各部門・各拠点に対する業務監査、テーマ監査の実施
・企業倫理ヘルプライン制度に関する対応業務
・内部統制評価の全体設計および運用・管理
・各部門との調整、改善指導
・監査法人との連携・対応
・取締役会・監査役会等への監査結果報告および提言
- 想定年収
- 500万円 - 700万円
経営企画部 事業支援G
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
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内部統制・監査 - システム監査
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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...
【仕事内容】
当社ではグループ全体を俯瞰し、グループ内のどこかで問題が起きた時の対応力、グループ横断での取り組みを強化することが急務になっており、そのうえでグループ各社の事業ポートフォリオを含む事業戦略を策定する機能を強化する方針です。
【職務内容(例)】
■パーパス、事業戦略、強みや競合等を理解した上で、グループ各社の価値最大化に向けた戦略の立案
■事業の要不要を判断・特定し、同社役員を含む関係者との合意形成を図る。
■事業の追加・削減に留まらない機能再編の提案。
■グループ各社のシナジー創出のためのコミュニケーションをファシリテートし、利害を調整する。
■策定した事業戦略に基づく経営管理。
【補足】
●各社の事業で関連する部分、相互補完が効く部分があれば、各社のシナジーを実現すべくコミュニケーションをファシリテートし、利益を創出する。逆に分野調整が必要な部分があれば利害関係の調整を行う。
【キャリアパス】
TMHD内の他部署(海外、リスク管理、法務、内部監査部門等)でのキャリアアップが可能。
- 想定年収
- 1000万円 - 2000万円
システム監査
情報セキュリティ
【三菱商事グループ】内部統制監査チームのチームリーダー(管理職)候補
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - システム監査
IT(PM・SE) - IT系プロジェクトマネージャー
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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...
◆三菱商事100%G企業の当社経営層直下の元、リスクマネジメント業務をお任せします!東京駅から徒歩1分で立地も抜群です!
【業務内容】
内部統制監査チームのチームリーダー(管理職)候補として、以下の業務を担当いただきます。
1. 内部統制(J-SOX) 監査の推進 → 2029年度までは次期基幹システム更改に伴う対応が大半を占めます。
2. ITやDXの知見を活かした、監査業務のDX化・高度化の推進
3. 監査部主管システムに関する運用・保守
【業務詳細】
1. 内部統制監査の推進
- 次期基幹システム更改に伴う内部統制文書の見直し・変更対応
- 基幹システムの要件定義書や設計書を読み込んだ上での文書化支援
- 次期基幹システムPMOとの連携(開発フェーズや運用設計における内部統制関連の支援も含む)
- 変更内容における外部監査人への確認
2. 文書化支援
- 営業部局やコーポレート部局における運用変更、新規取引開始、システム導入等に伴う内部統制文書の作成・変更支援
- 親会社方針・基準を踏まえた内部統制対応の整理及び社内展開
- 次期基幹システム更改に伴う内部統制文書の見直し・変更対応
3. 整備状況評価及び運用状況評価
- 内部統制文書に基づく整備状況評価・運用状況評価の実施及び取りまとめ
4. 外部監査人(監査法人)対応
- 外部監査人との協議・調整
- 関連資料・証跡の準備・提出及び指摘事項対応
5. 親会社対応
- 親会社からの内部統制監査に関する指示・依頼・報告・照会への対応
6. 監査業務のDX化・高度化の推進
- 手作業中心の監査業務から自動化・データ活用を前提とした監査への移行を企画・推進
- 監査業務の高度化に向けた仕組みづくり
7. 主管システムに関する運用・保守
- ワークフローやRPA、進捗管理ツールなど監査部が主管として導入・利用している各種システムの運用・保守
- 利用部門・ベンダーとの調整、改善検討
【ポジション魅力】
- 内部統制監査を専門とする少数精鋭のチームで、個々の裁量と責任が大きく、主体的に業務を進められる環境です。
- 次期基幹システム更改という全社的な重要プロジェクトにおいて、内部統制対応の中核として、文書整備から外部監査対応まで一連のプロセスをリードする経験を積むことができます。
- 親会社、各事業部門、IT部門、外部監査人など、多様な関係者と関わりながら、ガバナンス全体を俯瞰する視点が養われます。
- 監査業務のDX化・高度化を自ら企画・推進できるため、単なるチェック業務にとどまらず、「仕組みをつくる監査」「価値を生む内部統制」に携わることができます。
- 管理職候補として、チームマネジメントや人材育成を通じて、将来を見据えた内部統制・監査体制の構築に関与できます。
- 専門性を尊重し合いながら、落ち着いた雰囲気の中で腰を据えて仕事に取り組める職場です。
【当社について】
三菱商事100%G企業で、石炭・鉄鉱石や、アルミ・銅・貴金属、さらにはニッケル・クロム・レアメタル等の原料・素材などを含む金属資源全般を総合的に取り扱う金属商社です。
【RtM】とは Resource to Market の略称で、「金属資源を市場へ」すなわち最良の形で「金属資源のサプライヤーとユーザーを結び付ける」ことを企業活動の根幹とし、地球環境の保全に努めつつ、持続的な社会の発展に貢献していくという私共の思いを表しています。
- 想定年収
- 867万円 - 1244万円
アークレイグループ_監査業務_<責任者>
- 採用企業名
- アークレイ株式会社
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 勤務地
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京都府
- 仕事内容
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...
【業務内容】
グループ全社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し(不正調査)、各子会社に改善策を策定・実施・定着させることがこのポジションのミッションとなります。
①国内外の内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現場マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の整備と運用状況の確認と評価
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。
※海外現地担当者、海外現地弁護士等とのコミュニケーションも発生するためビジネス英語が必須となります。
※また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。
【ポジションの魅力】
海外グループ会社も含め全世界のグループ会社のガバナンス体制を構築する難易度の高いチャレンジングな仕事が魅力です。
監査体制の維持・構築を自らの手で作り上げると同時に、世界に広がるビジネスのダイナミズムを感じながらワールドワイドにご活躍頂けるポジションです。
【企業の魅力】
■アークレイグループは世界120か国以上に医療検査機器や診断薬を販売するグローバルヘルスケアカンパニーです。
■2020年に欧州6か国に販売拠点・製造拠点を新規設立し、これまでのアジアやアメリカ市場に加え、欧州各国での自社販売エリアの拡大を実現してまいりました。
■商品の仕入~製造~販売までの商流や物流が複雑化する中において、社内各組織のコンプライアンスやガバナンスへの意識向上と維持は企業活動においてますます重要となってまいります。
■アークレイグループ全体を統括する日本のアークレイ株式会社において、業務監査や不正調査の業務を担当し、企業の公正な取引を実現し、社会的信用の醸成に貢献します。
- 想定年収
- 900万円 - 1020万円
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WEBではお伝えできない情報を、
戦略的な観点からお伝えします
JACでは、気になる企業の 同業他社との比較により、その企業や求人の採用傾向など 特長をより明確に知ることができます。
| 求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
|---|---|---|---|
| 採用される方の属性 | XXXX | XXXX | |
| 採用される/されない方の違い | XXXX | XXXX | |
| 実年収の高低 | XXXX | XXXX | |
| 企業の戦略・成長性 | XXXX | XXXX |
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| 求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
|---|---|---|---|
| 年収傾向 | XXXX | XXXX | |
| 社内・部内の雰囲気 | XXXX | XXXX | |
| 上司の傾向 | XXXX | XXXX | |
| 本社・支社の関係性 | XXXX | XXXX |
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