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業務監査の求人・転職情報(6ページ目)

116中の101116件を表示

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仕事内容
資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。

【業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など
・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。
求める経験 / スキル
【必須経験】
■内部監査業務経験(業界不問)

【歓迎するスキル・経験】
■EXCEL、WORD、POWERPOINTの活用
■英語力 読みが一定程度(英文契約書等)できるレベル
■資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)
■経験 金融機関における内部監査業務経験がある方が望ましい

【求める人物像】
◎内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
◎様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
◎多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
◎困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
◎組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)
従業員数
1,300名 (2024年3月末日現在)
勤務地

東京都

想定年収

520 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
1,300名 (2024年3月末日現在)
仕事内容
【ミッション/期待する役割・責任】
・企業価値を毀損しかねない内部統制上の重大リスクを早期に発見し、適切な改善につなげることで、重大な損害の発生を未然に防ぎ、会社の健全な発展と持続的な成長に貢献する
・経営者の期待や経営課題を的確に捉え、独立した立場から、会社の発展と経営判断に資する実効性の高い内部監査を提供する

【職務概要(具体的な業務内容)】
1.個別の内部監査における以下の業務の適切な遂行
・監査計画の作成
・監査プログラムの検討/作成
・証憑の確認
・監査調書の作成
・監査報告書の作成

2.部門監査の実施(購買、営業、在庫管理、支払管理、労務管理、法令遵守等)

3.リスクベースでのテーマ監査の実施(情報セキュリティ、贈賄防止、競争法対応、購買プロセス等)


■職場の雰囲気
・中途社員が多く在籍し、成長、活躍している職場です。
求める経験 / スキル
【必須条件】

・内部監査部門における3年程度の経験(監査計画、監査プログラム、監査調書、監査報告書の作成、証憑の閲覧、監査面談を自分が主体的に実施した経験)
・内部監査に関わる知識(グローバル内部監査基準についての理解など)


【歓迎条件】
・英語力(英語での監査の実施経験)
・海外グループ会社の監査経験
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(公認情報システム監査人)
・法務のバックグラウンド
・データ分析の知識/経験

【求める人物像】

・変化に応じた判断力及び決断力
・分析力及び問題解決能力
・論理的思考力
・社内外の関係者に対するコミュニケーション能力と対人対応能力
・自分のやり方にこだわらず、内部監査能力を向上させつづけることに対する謙虚な姿勢
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
不動産ファイナンス事業の拡大に伴い、営業活動を支えるオペレーション職(審査・契約・管理業務)を募集します。

営業と並び、事業拡大を促進する案件実行を支える重要な役割を担うポジションであり、金融リスク管理や不動産評価、
契約実務などの専門性を磨けます。

【主な業務内容】
・不動産関連ローン(住宅ローン、不動産担保ローン、不動産投資ローンなど)の審査・与信業務
・物件評価、登記・金銭消費貸借契約(金消契約)関連事務
・契約書類の確認、融資実行処理、データ管理・システム入力
・各種業務フローの改善、デジタル化推進、品質向上活動
・チーム運営、メンバー育成(課長職・候補の場合)

【ミッション・やりがい】
・営業が提案した案件を確実に実行に移し、お客様の信頼を守る「最後の砦」としての役割を担います。
・不動産ファイナンスに関する法務・財務・不動産評価など多面的なスキルを磨ける点に加え、正確性とスピードを両立させる
 プロフェッショナルな環境があります。
・金融実務の要となるポジションであり、将来的には業務設計や統括マネジメントにも関われます。

【部門、ポジションの魅力】
・不動産ファイナンス実務の中核を担い、金融の専門性を深められる
・業務効率化・デジタル化プロジェクトにも関与できる発展的な環境
・精度とスピードを追求するプロフェッショナル集団の中でスキルアップ可能
・安定性と挑戦を両立する事業フェーズの中で、自らのキャリアを確立できる
求める経験 / スキル
【必須条件】
・宅地建物取引士資格を保有している方
・金融や不動産分野に強い興味・関心を持ち、正確かつ丁寧に業務に取り組める方
・チーム内外との調整・連携を円滑に行えるコミュニケーション力

【歓迎条件】
・金融機関または不動産会社における審査、物件評価、融資実行、契約関連業務の経験
・金融関連システム・ローン管理システムの運用経験
・貸金業務取扱主任者、簿記資格、不動産鑑定士資格
・チームリーダーや管理職としてのマネジメント経験
従業員数
3,957名
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

従業員数
3,957名

東証プライム上場電子部品メーカー

仕事内容
グループの国内・海外拠点に対する内部監査及び内部統制評価、その他内部監査に関連する業務をご担当いただきます。

弊社では、内部監査や内部統制のご経験またはITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えし、内部監査機能をより強化したいと考えております。

・海外拠点への出張や業務を通じて、グローバルに活躍できる環境があります。
・在宅勤務制度を活用した柔軟な働き方が可能です。
・IT経験を活かしシステム監査のプロフェッショナルを目指すことが可能です。

<職務内容>
・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務
・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、IT統制)
求める経験 / スキル
【必須条件】
・内部監査または内部統制評価(J-SOX)の経験(目安:3年以上)
・英語中級レベル(目安:TOEIC 600点以上、英検準2級以上)

【歓迎条件】
・公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認不正検査士(CFE)
・内部監査士
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
当社は小規模組織(10名未満)であるため、管理部門の機能を責任者とチームメンバー2名(出向者とプロパーの社長秘書)で幅広くカバーしています。

【想定業務】※現状のカバー範囲
・経営企画・経営管理
・取締役会・コーポレートガバナンス
・経理・財務管理
・人事・組織運営
・総務
・コンプライアンス・規制対応
・内部監査・内部統制

上記の機能をすべて担える人材を想定しているわけではなく、以下の領域の入り部をカバーできる人事を段階的に斎藤することを想定しています。
求める経験 / スキル
【想定人物イメージ】
・管理部門全般(人事・総務・経理)のジェネラリスト
・経営企画・予実管理
・コーポレートガバナンス(取締役会・株主総会運営)
・コンプライアンス/金商法対応

【望ましい経験・スキル】
・一定規模の企業において管理部門業務を担当した経験
・小規模組織において幅広き業務を柔軟に担える志向・メンタリティ
・英語力(読み書き必須・会話が可能であれば尚可)
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 非公開

山下ゴム株式会社

仕事内容
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査(業務割合の8ー9割を占めます)
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応

■監査の対象:
海外子会社、国内子会社、国内6拠点(部・課・係全て)
※海外は1年に2~3社、国内は月に1回1つの係を監査しています。
アメリカやメキシコの北中米やタイ、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどアジア圏に拠点を展開しています。

■出張頻度:
1年に2~3回/2週間程度
(英語を話せなくとも、翻訳ソフトを利用できれば大丈夫です。また、社内に通訳もいます。)
求める経験 / スキル
<必須条件>
会計監査または業務監査経験2年以上
(経理部門での監査対応責任者としての経験や、内部監査経験)
Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)


<歓迎要件>
英語、経理業務経験、法務業務経験
監査論の知見がある人

<求める人材像>
自ら考え行動できる人
論理的思考および行動が取れる人
従業員数
476名 (2025年3月現在(契約社員、パート、臨時、嘱託を除く))
勤務地

埼玉県

想定年収

700 万円 ~ 870 万円

従業員数
476名 (2025年3月現在(契約社員、パート、臨時、嘱託を除く))
仕事内容
・当社及び連結子会社の内部統制評価業務(J-SOX)を担当いただきます。
・グループ全体のガバナンス強化に向けて、内部統制評価業務を通じて課題を抽出し、改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。

【主な業務】
(1)内部統制評価業務にかかる年間計画の立案
(2)内部統制評価作業の推進
(3)内部統制の構築支援
(4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など)

・「(2)内部統制評価作業の推進」では、全社的な内部統制(ELC)、決算・財務報告プロセス(FRELC、FRPLC)、業務プロセスに係る内部統制(PLC)、IT統制(ITELC、ITGC、ITAC)の評価リーダーもしくは担当者として評価作業を推進いただきます。

■業務・プロジェクト事例
当社および連結子会社の内部統制評価業務
求める経験 / スキル
【必須】
・コミュニケーション能力、チームワーク力

※下記いずれかのご経験をお持ちの方
・内部統制評価業務(J-SOX)の経験
・監査法人やコンサルでのJ-SOXに関するアドバイザリー業務の経験

【歓迎】
CIA、CPA、IPO・内部統制実務士
従業員数
592名 (2024年現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,100 万円

従業員数
592名 (2024年現在)
仕事内容
■業務内容
内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。

年間20本〜30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。
各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。

■業務・プロジェクト事例
【業務監査】
・「銀行代理業」を対象とする監査
・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査
・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査
・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査
・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査

【システム監査】
・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査
・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査
・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査
求める経験 / スキル
【必須】以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちのかた  
・各種銀行における内部監査経験
・銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験
・監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験

【歓迎】
・銀行における内部監査の経験
・銀行各部門における実務経験
・金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
従業員数
592名 (2024年現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,100 万円

従業員数
592名 (2024年現在)

大手エレクトロニクス専門商社

仕事内容
【仕事内容】
・監査総括として内部監査を主導
・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携
・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます
※子会社監査のため、国内外出張が発生します。
求める経験 / スキル
<必須要件>
・内部監査業務の十分なご経験
・特に内部監査計画立案のご経験(個別監査の計画立案でも可)
・数名以上の組織のマネジメント経験
・ビジネスレベルの英語力(読み書き)
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 950 万円

大手ハウスメーカー100%子会社

仕事内容
内部監査・内部統制評価・監査企画を通じて事業リスクを適切に把握し、経営判断を支える専門的な職務を行っていただきます。

(ご経験を踏まえたうえで①~③いずれかの業務をお任せいたします。)

①内部監査担当
年度計画に基づいて内部監査を実施します。多様な事業領域(不動産賃貸・商業施設運営・ホテル運営)の監査を実施してリスクの把握と改善の支援、経営層への提言を行います。       

※月1~2回程度のペースで出張がございます。1年に1回程度海外監査があります(現状は台湾と韓国です)。
※複数名での監査を行います(単独で出張に行くことはございません)。

②J-SOX評価担当
文書化された全社統制、決算・財務報告統制、業務プロセス統制、IT全般統制の整備・運用状況を評価します。評価した結果を親会社や監査法人に報告します。

③企画立案・情報分析担当
リスクベースによる監査計画の策定、監査結果の集約および横断的分析、重要リスクの整理、経営層への報告を行います。
求める経験 / スキル
【必須経験】 ※①・②のいずれか必須                                      ①業務監査または内部統制評価の実務経験3年以上                       ②建築・不動産業界での営業経験または企画管理のご経験                  

【歓迎経験】
■リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験                   ■ビルメンテナンス・施設管理(大型物件:ホテル、オフィス)での実務経験          
■IT監査の経験                                     ■データ分析スキル(Excel関数、ピボット)                            ■会計に関する経験

【歓迎資格】
宅地建物取引士、公認内部監査人、情報システム関連

【求める人物像】
・指示待ちではなく、主体的に課題を捉え行動できる方
・積極的な姿勢で業務を行い、改善・効率化に取り組める方
・チームワークを大切にして仕事を進められる方
勤務地

東京都

想定年収

570 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
【業務内容】
グループ全社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し(不正調査)、各子会社に改善策を策定・実施・定着させることがこのポジションのミッションとなります。

①国内外の内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現場マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の整備と運用状況の確認と評価
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。

※海外現地担当者、海外現地弁護士等とのコミュニケーションも発生するためビジネス英語が必須となります。
※また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。

【ポジションの魅力】
海外グループ会社も含め全世界のグループ会社のガバナンス体制を構築する難易度の高いチャレンジングな仕事が魅力です。
監査体制の維持・構築を自らの手で作り上げると同時に、世界に広がるビジネスのダイナミズムを感じながらワールドワイドにご活躍頂けるポジションです。


【企業の魅力】
■アークレイグループは世界120か国以上に医療検査機器や診断薬を販売するグローバルヘルスケアカンパニーです。
■2020年に欧州6か国に販売拠点・製造拠点を新規設立し、これまでのアジアやアメリカ市場に加え、欧州各国での自社販売エリアの拡大を実現してまいりました。
■商品の仕入~製造~販売までの商流や物流が複雑化する中において、社内各組織のコンプライアンスやガバナンスへの意識向上と維持は企業活動においてますます重要となってまいります。
■アークレイグループ全体を統括する日本のアークレイ株式会社において、業務監査や不正調査の業務を担当し、企業の公正な取引を実現し、社会的信用の醸成に貢献します。
求める経験 / スキル
【必須】
・財務会計、経理実務に関する知識と経験がある
・内部監査、会計監査、不正調査の経験、監査の実務経験
・海外出張や赴任の経験
・日商簿記2級以上
【歓迎】
・組織のマネジメント経験がある方
・銀行や税務署、会計事務所のご経験がある方
・簿記1級、公認会計士や税理士などの資格をお持ちの方
・国内外グループ会社を含む連結決算業務のご経験がある方
・企画・立案・改善を推進していただける提案力と実行力のある方
・社内外の折衝・調整ができるコミュニケーション能⼒の⾼い⽅
・経営企画のご経験のある方
・TOEIC600点程度をお持ちの方
従業員数
2,323名 (グループ企業全体 2023年11月1日現在)
勤務地

京都府

想定年収

900 万円 ~ 1,020 万円

従業員数
2,323名 (グループ企業全体 2023年11月1日現在)
仕事内容
医薬品メーカーである同社にて、内部監査室の業務をお任せします。
JSOXと内部監査を所管し、部門横断的な活動と成果が求められる、やりがいのある重要なポジションです。
スキルや経験に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

■JSOX業務
全社統制
決算財務報告プロセス
業務プロセス
IT統制(全般統制および業務処理統制)

■内部監査業務
リスク評価
監査計画策定
監査実施
改善提案・フォローアップ

■業務企画・推進
求める経験 / スキル
【必須条件】
管理系業務のご経験
【歓迎条件】
JSOXまたは内部監査のご経験
従業員数
1,340名
勤務地

大阪府

想定年収

400 万円 ~ 700 万円

従業員数
1,340名
仕事内容
当社は、業務用チョコレートの製造販売、製菓・製パン原料の製造販売、その他加工食料品の製造販売を行っている日清オイリオグループ子会社になります。

今回は、主にインドネシア海外拠点の経理体制強化の為、以下業務をお任せしたいと考えております。
事業推進室として、海外拠点の強化に努めていただき、ゆくゆくは社長直下にて経営全体に関与、貢献いただける人材を募集しております。

【主な業務内容】
・海外グループ子会社での経理業務、主に決算周りの制度会計から貢献いただけます。※インドネシア駐在前提
・現地海外社員への指導、育成
・親会社との財務経理、内部統制上の連携
・中期計画策定、管理会計

※インドネシア拠点の組織構成については、口頭にてご説明差し上げます。
求める経験 / スキル
【必須要件】
■経理業務(月次決算等) 3年以上
■英語力
・現地スタッフとコミュニケーションが取れる程度
・駐在準備期間にて、英会話研修も受講可能になります。

【歓迎条件】
■メーカーでの原価計算のご経験
■海外での経理業務のご経験
従業員数
306名 (2024年3月現在)
勤務地

複数あり

想定年収

528 万円 ~ 870 万円

従業員数
306名 (2024年3月現在)

共立株式会社

仕事内容
100年を超える歴史を有し、企業保険分野における有数の保険代理業(代理店)事業を展開する当社にて、内部監査・コンプライアンス業務をお任せいたします。

【具体的には】
■保険代理店における業務プロセスを評価し、改善の促進
■コンプライアンスに関する規定の策定および遵守状況の監視
■リスク管理および内部統制の評価
■法令遵守に関する社員向けの教育および研修の実施
■監査報告書の作成および経営陣への報告
求める経験 / スキル
【必須】
■損害保険募集人の有資格者
■金融業界での監査業務またはコンプライアンス業務の経験(損害保険会社での監査・コンプライアンス業務経験者優遇)

【尚可】
■生命保険募集人資格(入社後に取得も可)
■保険業界での経験があれば尚可 【魅力】弊社では、内部監査およびコンプライアンスが組織の円滑な運営のために重要な役割であると位置づけており、これまで培ったスキルを発揮していただけます。「月6回までリモートワーク可能(試用期間経過後)、通常業務に支障が出ない範囲で柔軟に働いていただければと考えております。
勤務地

東京都

想定年収

610 万円 ~ 740 万円

仕事内容
様々な取引における税務上の課題解決、経営層への提案、税務面でのアドバイスなど、社内における税務スペシャリストとして、知見を発揮いただきたいです。実務面では、決算時の税務書類作成、税務申告なども行いますが、日々の業務としては、為替予約や海外送金処理、役員会への報告資料作成なども担当いただきます。また、年に数回、海外子会社の会計監査への立ち合い、チェックなどもお任せします。
【キャリアパス】
グローバルに子会社をまとめるリーダーポジションを経験した後に、将来的には財経管理課のマネジメントポジションを期待しています。
求める経験 / スキル
■必要業務経験
・グローバルにおける子会社監査の業務経験
・会計、税務の知識
従業員数
519名 (男性248名 女性271名)
勤務地

愛知県

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

従業員数
519名 (男性248名 女性271名)

中國信託商業銀行

仕事内容
・外国銀行東京支店におけるコンプライアンス(法令等遵守、マネー・ローンダリング、経済制裁対応他)にかかる態勢整備
・監督官庁等への各種届出、報告業務対応
・内部管理態勢の充実・向上(1線に対する牽制・支援や研修を含む)
・支店内各部署への指導、相談対応、新商品導入時のリスク評価や法令等遵守態勢整備
・本店宛の各種定例報告、本店とのコミュニケーションを通じた各種社内規程、規則等の管理・立案(英語要)
・日々のコンプライアンス定常業務(コンプライアンスに関する各種個別相談の対応、新規顧客の本人確認や疑わしい取引の調査等)
求める経験 / スキル
<求める経験>
業務経験:銀行、金融機関のコンプライス業務経験、AMLCFT(マネロン)業務経験、他業種でもこれと同等の業務経験を有する方
資格など:CAMS資格保有が望ましい(これから取得を予定する方でも可)
従業員数
60名 ((2024年7月現在))
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 750 万円

従業員数
60名 ((2024年7月現在))
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