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内部統制・監査/リース・ノンバンクの求人・転職情報

19中の119件を表示

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大手金融会社

  • 課長以上
仕事内容
■内部監査にかかる業務全般(主要業務は以下の通り)
・個別監査の準備、実施
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集
・年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業

<業務詳細>
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、
 監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告

<本ポジションの魅力>
・年々、重要性、期待度が高まっている内部監査業務で、知見、経験を生かして自己実現できること
・本社、国内外の支店、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・国内外の様々な業務について、内部監査業務を通じて、知識を得られること
・ガバナンス、リスクマネジメントなど、会社経営全般に関し、様々な知識を得られること
・社内の支援制度を利用して、内部監査に関する資格取得と、スキル習得が可能であること
求める経験 / スキル
<必須スキル>
・内部監査の実務経験を有する方

<あれば望ましいスキル>
・データ監査ツールの使用経験、RPA構築・使用経験
・銀行、証券、保険等の金融業の実務経験
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため)
・CIA、CISA、CFE、CPA、宅地建物取引士
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

航空機ファイナンス企業

  • 課長以上
仕事内容
当社は小規模組織(10名未満)であるため、管理部門の機能を責任者とチームメンバー2名(出向者とプロパーの社長秘書)で幅広くカバーしています。

【想定業務】※現状のカバー範囲
・経営企画・経営管理
・取締役会・コーポレートガバナンス
・経理・財務管理
・人事・組織運営
・総務
・コンプライアンス・規制対応
・内部監査・内部統制

上記の機能をすべて担える人材を想定しているわけではなく、以下の領域の入り部をカバーできる人事を段階的に斎藤することを想定しています。
求める経験 / スキル
【想定人物イメージ】
・管理部門全般(人事・総務・経理)のジェネラリスト
・経営企画・予実管理
・コーポレートガバナンス(取締役会・株主総会運営)
・コンプライアンス/金商法対応

【望ましい経験・スキル】
・一定規模の企業において管理部門業務を担当した経験
・小規模組織において幅広き業務を柔軟に担える志向・メンタリティ
・英語力(読み書き必須・会話が可能であれば尚可)
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 非公開

M&Aコンサルティングのリーディングカンパニー

  • 上場企業
  • 部長以上
仕事内容
【職務内容】
経理実務の完遂と、拡大する組織の基盤作りの中核を担っていただきます。

■決算実務のリード: 単体決算(月次・四半期・年次)の早期化、および監査法人対応。
■ガバナンスの高度化: 内部統制(J-SOX等)の構築・運用、上場企業水準の業務フローへのアップデート。
■税務・開示: 税務申告書の作成補助、および将来的なディスクロージャー資料(短信・有報等)の作成準備。
■組織運営のサポート: 業務の標準化・マニュアル化を進め、チーム全体の生産性向上を主導。

【ミッション】
急成長する組織の「経理の質」を、パブリックカンパニー水準へ引き上げる 事業拡大と組織の多層化に伴い、経理部門もより強固な体制への進化が求められています。決算・体制整備を主導いただき、組織を牽引するマネジメント層としての活躍を期待しています。

【当社の魅力】
組織の成長に伴う「新たなポスト」を自ら創り出す

■キャリアパス: 将来的には経営ボードへの参画も期待しております。
■専門性の深化: M&Aという高度な会計知識が求められる環境です。会計士、税理士、M&Aコンサルタントといったプロフェッショナルと対等に議論し、知見を深められます。
■経営への貢献: 単なる作業ではなく、数値を元に経営課題を可視化し、体制をアップデートしていく「攻めのバックオフィス」を体現できます。

【働き方・就業環境】
まずは当社の業務フローを理解していただくところからスタート。CFOがしっかり伴走してご支援致します。仕組みの改善やチーム運営の主導権を握っていただく予定です。
求める経験 / スキル
【求める経験・スキル】

<必須条件>
・事業会社での決算実務経験(年次決算の主担当レベル)5年以上
・監査法人対応、またはそれに準ずる外部折衝の経験
・変化を楽しみ、自ら業務フローを改善・構築することに意欲的な方

<歓迎条件>
・上場企業、またはIPO準備企業での実務・体制構築経験
・税務申告書の作成実務、または連結決算の経験
・チームリーダーやメンバー育成の経験(役職経験は問いません)

【求める人物像】
正確性とスピードを両立させ、経理のプロとして周囲の信頼を得られる方
組織が大きくなる過程での「歪み」を楽しみながら、仕組みで解決できる方
将来的に、拡大した組織のマネジメントや教育に挑戦したい意欲のある方
複雑な課題に対しても、周囲を巻き込みながら粘り強く解決策を提示・実行できる方
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 900 万円

仕事内容
【職務内容】
■どんな仕事か
弊社情報システム部門の一員として、情報システム部全体を対象とした、予算・契約・監査対応・対外調整等の統括業務を担うポジションです。
特定のシステムや個別案件に限定せず、情報システム部における 各チーム・各業務の動きを横断的に把握しながら、部門としての整合性や説明責任を確保し、安定した部門運営を支えていただきます。
各業務アプリチームやインフラ・セキュリティチームと密に連携し、「現場で行われている活動」と「予算・契約・監査・ルール」とをつなぐ立場として、調整・判断・取りまとめを行っていただくことを想定しています。

具体的には・・・
・情報システム部における予算管理、支払処理の取りまとめ
・システム関連契約の管理および契約締結・更新時の内容確認、関係者との調整
(※契約条文の詳細確認は法務部が対応しますが、実務上の観点で契約内容を理解し、確認・調整を行います)
・日産を含む関係会社との調整・連携窓口としての対応
・情報システム部に関わる各種監査対応の主導(ITGC(J-SOX)、Pマーク 等)
・監査・統制観点からの指摘事項整理、是正対応の取りまとめ
※システム設計や運用の詳細を自ら行うポジションではありません。各チームが適切に動けているかを管理・支援する立場となります。

■ポジションの魅力
・情報システム部全体を俯瞰し、組織運営・統制に深く関与できる
・予算・契約・監査といった観点から、IT部門の“裏側を支える中核ポジション”
・各アプリ・インフラチームと連携し、判断力・調整力を発揮できる

■想定されるキャリアパス
まずは統括チームチームのリーダーを務めていただき、ゆくゆくはチームを統括するマネージャーを目指していただきます。

【部署異動】
当面の間は情報システム部にてご活躍いただきますが、将来的には他部署への異動の可能性もございます。
求める経験 / スキル
【必要な経験・スキル】
◇経験
・IT部門または業務システムに関わる部門において、管理・調整・統制に関わる業務経験
・予算管理、契約管理、各種監査対応、対外調整のいずれかに主体的に関与した経験
・複数の関係者(業務部門、IT部門、外部委託先)との調整・合意形成を行った経験
・チームリーダー、またはそれに準ずるマネジメント経験
※深い技術的専門性は必須ではありませんが、情報システム部の業務内容を理解できる素地は求めます。

◇スキル
・予算・契約・監査といったテーマを全体視点で整理・管理できる能力
・契約書の内容について、実務上の観点で確認・調整ができる理解力
・ITGC(J-SOX)、Pマーク等の監査・統制に関する基本的な理解
・情報管理・コンプライアンスに関する基礎的な知識
・関係者に対して分かりやすく説明・調整を行えるコミュニケーション能力
・構想や課題をPowerPoint等で分かりやすく図式化し説明できる能力
・Excel(特にピボットテーブル)を利用して情報を整理できる能力

◇推奨資格
・簿記3級以上
・ビジネス法務実務検定3級以上
・ITILファンデーション

<歓迎>
・ビジネス英語能力(TOEIC700点以上)
・基本的な会計スキル
・監査対応(IT監査、内部統制、Pマーク等)を主担当または取りまとめ役として経験したことがある方
・IT部門におけるガバナンス・統制・管理プロセス構築に関与した経験
・契約・法務部門との連携経験
従業員数
694名 ((2024年3月末現在))
勤務地

神奈川県

想定年収

700 万円 ~ 800 万円

従業員数
694名 ((2024年3月末現在))

ベンダーリース大手の金融会社

  • 課長以上
仕事内容
■仕事内容

・基幹システム更改プロジェクトの推進・調整業務
(現在は開発フェーズで課題調整を実施、10月から社内テストフェーズに向けた準備)
・ベンダー交渉に同席し、ベンダーコントロールの調整
・社内の情報システム部門として、審査部門、事務部門、商品企画部門、与信系部署など多様な部門との連携・調整
・インフラ面のセキュリティ課題への対応検討
・複数のシステム更改プロジェクト(審査系、チャネル系など)に関わる企画・推進サポート

■本ポジションの魅力
・システム部門の責任者候補として、インフラとアプリ両方のチームを統括する重要ポジション
・システム部門長と伴走しながらマネジメント力を高めていく環境
・基幹システムの大規模更改プロジェクトが進行中であり、システム全体の刷新に関われる
・複数のシステム更改プロジェクト(審査系、チャネル系など)が控えており、長期的な成長機会あり
・年齢層は50代~20代まで幅広く、落ち着いた組織構成
・出社勤務が基本で、リアルなコミュニケーションを重視した職場
求める経験 / スキル
■必須条件
・システム開発や更改プロジェクトのご経験(基幹システムの見直し、要件定義~テストフェーズまでの理解)
・複数部門(審査、事務、商品企画、与信系)との調整・折衝のご経験
・ベンダー交渉やベンダーコントロールのご経験

■歓迎条件
・与信系業務や与信系プロジェクト経験(リース会社での経験がある方歓迎)
・IT監査や監査対応のご経験
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 1,200 万円

大手日系リース会社

仕事内容
➀リスク管理部
・当社におけるリスク管理(総合リスク、信用リスク、市場/流動性リスク、アセットリスク、オペレーショナルリスク、事業投資リスク等)に係る企画、計測、管理業務全般
・各種リスクの計量化や格付制度/格付モデルに係る企画、管理業務全般
・新たな事業、投資、新商品等に係るリスク分析関連業務全般

<本ポジションの魅力>
・「幅広い金融機能を持つ事業会社」として存在感を高めていくため、伝統的なリース/ファイナンス事業をベースにし、事業リスクを取る様々なビジネスに取り組む中で、リスクも多様化、複雑化しており、経営基盤の確立を目指したダイナミックな変化が求められている環境
・航空機リース、不動産、再エネ等の事業や投資、新商品等の個別のビジネスに対するリスク分析から、当社全体方針の意思決定や全社リスク管理などにも関わり、フロントの個別案件の実現、当社ビジネスの拡がりに貢献できる点は魅力

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

②リスク管理部(海外人材)
・当社グループの海外拠点(海外支店/海外現地法人)のリスク管理(信用リスク、市場/流動性リスク、アセットリスク等)
・各地の現地職員や本社事業部門との連携を通じた、海外拠点のリスクにかかる情報収集/マネジメントへの報告、管理体制整備にかかる企画/遂行
・東京本社での一定の経験を経た上で、海外拠点にて勤務することもあり。東京本社とのハブとなり、海外拠点の経営管理/リスク管理の体制整備/強化を行う

<本ポジションの魅力>
・当社は、海外企業の買収や提携を通じ、航空機リースや不動産などビジネス領域を拡大しており、それに合わせて海外拠点やグループ会社の経営管理基盤の強化を進めているところ
・本ポジションを通じ、当社における新たなビジネス領域でのリスク管理体制を構築する業務に携わることができること
・リスク管理は経営管理そのものであり、コーポレートスタッフとして経営管理に参画できること、また、多様化するリースビジネスや事業投資に対するリスク管理実務を行う中で専門性を高めることができること
・加えて、リスク管理部における海外人材として東京本社と海外拠点との間でキャリアアップを行うことでグローバルに活躍できる人材になれること

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
求める経験 / スキル
<必須条件>
・以下①~④いずれかの経験者
①金融機関や事業会社でのリスク管理業務
②金融機関や事業会社での審査、財務(ファイナンス)、会計関連業務
③金融機関や事業会社での金融市場関連業務、投資関連ビジネス経験(不動産、ファンド、再エネ、航空機等)
④会計事務所やコンサルティングファーム等でのリスクコンサルティング業務

<歓迎条件>
・経営管理業務経験
・計数管理業務経験
・英語力

未経験の場合は、リスク管理業務に対する熱意、現職と弊社リスク管理業務との親和性、自己研鑽による関連スキルの取得有無などを総合的に判断します
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

大手日系リース会社

  • 課長以上
仕事内容
①~⑤のいずれかの業務をお任せします。

①国際監査
■海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般

<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査。海外への往査出張あり
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・アイルランド、ロンドン、シンガポール、マレーシア、インドネシア等の海外拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・当社だけでなく、不動産アセットマネジメントや航空機ファイナンスを業とするグループ各社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること
・監査法人や事業会社監査部門出身者に加え、監査業務未経験の中途入社の方も活躍しています

②国内監査
<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けたグループ会社を含む国内の業務監査、経営監査
・個別監査の計画、実施、リスク評価、報告書作成、フォローアップ業務等
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・グループと同等のメソドロジーを用いた監査経験が可能であり、高度な監査スキルを身につけることができます。
・グループのガバナンス強化に向けて、幅広いフィールドで内部監査業務を経験でき、入社後に適性に応じた監査領域への転換が可能です。例えば、国内監査での採用でも、国際監査への転換が可能です。
・約3カ月という比較的長い監査期間があるため、スケジュールを立てながら働くことができ、ワークライフバランスを確保しやすいです。また、在宅勤務に加え、日々の子供の送迎や体調不良時の育児休憩や介護休憩が可能で、多くの部員が利用しています。

※主な研修制度について
・CIA、CISA、CFE資格等取得費用全額補助(チャレンジファンド)
・グループ会社開催研修への参加
・TOEIC受験費用補助

③システム監査
システム監査を中心とする内部監査にかかる業務全般
・個別監査の準備、実施
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集
・リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業

<業務詳細>
・グループ各社を含めたシステム企画、開発、運用部署におけるサイバーセキュリティ、データマネジメント、システムリスク管理等が主な監査対象
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・打ち合わせ、社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・一般社会におけるサイバーインシデントを始めとしてシステムにかかわるインシデント全般の分析
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告

<本ポジションの魅力>
・システム監査業務で、知見、経験を生かして自己実現できること
・本社、支店、子会社(海外を含む)を対象に、幅広いフィールドでシステム監査業務を経験できること
・当社だけでなく、グループ各社と連携を取り、幅広いシステム監査業務経験を得られること
・ITガバナンス、システムリスクマネジメントなど、会社経営全般に関し、様々な知識を得られること
・サイバーセキュリティ、AIなど、最新の技術に関連した監査を通じて、自身のスキルを高められること

④環境エネルギー関連業務監査
環境エネルギー関連業務等の内部監査にかかる業務全般

<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・本社、国内外の拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・当社だけでなく、環境エネルギー等を業とするグループ会社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること
・監査法人や事業会社監査部門出身者に加え、監査業務未経験の中途入社の方も活躍しています

⑤不動産関連業務監査
不動産関連業務等の内部監査にかかる業務全般

<業務詳細>
・ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査。海外への往査出張可能性あり
・事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化
・3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化
・親会社、兄弟会社、子会社との連携強化

<本ポジションの魅力>
・シンガポール等の海外拠点、子会社を対象に、幅広いフィールドで内部監査業務を経験できること
・当社だけでなく、不動産アセットマネジメント等を業とするグループ各社と連携を取り、幅広い内部監査業務の経験を得られること
・監査法人や事業会社監査部門出身者に加え、監査業務未経験の中途入社の方も活躍しています
求める経験 / スキル
①国際監査
<必須条件>
・英語中上級レベル:TOEIC800点以上 

<歓迎条件>
・投資業務、ファンド運用、不動産関連業務の経験
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)、公認会計士、米国公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産証券化マスター

②システム監査
<必須条件>
・サイバーセキュリティ、データマネジメント等のシステムインシデントに興味があること
・リーダーシップ、マネジメント、コミュニケーション、情報収集/分析能力があること
・システム監査の経験者 もしくは システム監査経験のない場合は、システム開発やプロジェクトなど、システム関連業務への従事経験、もしくはこれに準ずる知見があること
・論理的な文書作成能力(日本語)
・新しいことにチャレンジしたいという気持ちが旺盛な方

<歓迎条件>
・データ監査ツール使用経験、RPA構築/使用経験
・銀行、証券、保険等の金融業の実務経験
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため)
・情報セキュリティマネジメント、ITパスポートやネットワーク、サイバーセキュリティ関連資格
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)

③環境エネルギー関連業務監査
<必須条件>
・監査法人、コンサル会社、環境エネルギー業界、銀行、証券、保険、二種金業種等の金融業界における内部監査、リスクマネジメント又はコンプライアンスに係る実務経験、コンサルティング業務経験、アドバイザリー業務経験2~3年以上

<歓迎条件>
・英語中級レベルTOEIC700点以上
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)、公認会計士、米国公認会計士、税理士

④不動産関連業務監査
<必須条件>
・監査法人、コンサル会社、不動産業界、銀行、証券、保険、二種金業種等の金融業界での内部監査経験2~3年以上、リスクマネジメント又はコンプライアンスに係る実務経験、コンサルティング業務経験、アドバイザリー業務経験

<歓迎条件>
・英語中級レベルTOEIC700点以上
・ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)、公認会計士、米国公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産証券化マスター
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
■業務内容
子会社含む全社のシステムリスク統制管理やシステムリスク管理の基本方針策定及び管理をミッションとして以下業務をお任せ致します。
<システムリスク管理業務>
・全社および子会社に係るシステムリスクの統制管理
・システムリスクに係る基本方針の策定。
・社内のシステムリスクに係る各種規程、規則等の策定及び改定を実施
<各種セキュリティレビュー業務>
・全社および子会社におけるクラウド利用等に係るセキュリティレビューおよび期中管理
・上記に関わる各種ルールの整備(サイバーセキュリティは当室と別に専門部署あり、必要に応じて当該部署と協業の上、レビューを実施)
※システムリスク管理業務、各種セキュリティレビュー業務のどちらに軸足をおくかはスキル、志向性を確認の上決定致します。

■業務の魅力:各種システムリスクに係るルールを整備することで全社のシステムリスクを強化していくやりがいや種々の案件のセキュリティーレビューを通じて、セ
キュリティに係るスキル(特にクラウド審査)向上ができる環境です。また国内だけでなく、海外子会社(中国、香港、タイ、台湾等)のセキュリティ管理業務に携わる
ことができます。
求める経験 / スキル
■必須条件:以下いずれかの経験をお持ちの方
・システム化企画・開発・開発管理・運用管理において2年以上の経験をお持ちの方
・システムリスク管理/システムリスク評価経験において2年以上の経験をお持ちの方
■歓迎条件:
・各種クラウドに係るスキルをお持ちの方(AWS,Azure等につき概要を理解しているレベル)
・セキュリティ関連資格保有(情報セキュリティマネジメント、情報安全確保支援士等)
従業員数
1,989名 (2025年3月末現在)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

従業員数
1,989名 (2025年3月末現在)

非公開

  • 上場企業
仕事内容
■業務内容
グループの幅広い事業領域におけるコンプライアンス業務をご担当頂きます。
・コンプライアンスプログラムの策定・運用 ・コンプライアンスに関する研修
・指導、各種モニタリングの実施
・コンプライアンス違反事例の調査および再発防止の策定の統括
・その他、コンプライアンス推進に関する事項
求める経験 / スキル
<必須>(以下のいずれか)
・法務・コンプライアンスに関する実務経験がある方
・監督行政機関による臨店検査、その他行政対応等に関わった経験のある方
・コンサルティングファーム等における社内調査支援、リスクコンサルタント等の経験のある方
・不動産関連業界におけるコンプライアンス統括業務の経験がある方
・業務の可視化、マニュアル化、業務フロー構築等の経験のある方

<歓迎>
・英語力があればなおよし

<業務上求められる資質>
・課題を発見し、これを主体的に解決する行動力のある方
・論理的思考力、各種文書・事案を読み解く力、新しいことへの好奇心、柔軟な発想や思考、細部への拘りを持ちつつ平易にリスクやソリューションを説明する能力、自立心を持ちつつチームプレイもできる能力をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,050 万円

プライム上場/金融業/多彩な事業ポートフォリオを展開

  • 上場企業
仕事内容
●機関法務
東証プライム市場・ニューヨーク証券取引所の上場企業としていち早くコーポレートガバナンスの強化に取り組んでおり、事務的な対応にとどまらず、法的側面から経営陣に対する情報発信を行います。
・株主総会、取締役会等の機関運営
・内部統制、コーポレートガバナンス
・上場規制、開示対応

●取引法務
幅広い事業領域において、取引の初期段階からビジネス部門に伴走しながらディールアドバイザリーを行い、案件を作りあげていきます。
・ディールにおける法務リスクの分析、評価、管理等
・各種契約書、その他の取引文書の作成、審査
・訴訟等の紛争対応

●法令対応
グループの事業を規制する多種多様な法令の情報を収集、分析し、関連部門、グループ会社と協働して法令遵守施策を立案し、体制を整備します。
・各種法令(貸金業法、金融商品取引法、宅建業法などの業法)、個人情報保護法(GDPR、等の海外法令を含む)等の規制対応
・主に商標権に関する知的財産管理
求める経験 / スキル
<必須>(以下のいずれか)
・企業や法律事務所で5年以上の法務実務の経験がある方
・ロースクール修了、司法試験受験経験者など法的素養を備えた方で金融実務の経験が5年以上ある方

<歓迎>
・即戦力となれる業務経験をお持ちの方、歓迎します
・弁護士資格保有者も歓迎。弁護士会費は弊社にて負担します
・ビジネスレベルの英語力、英文契約書の読解力(あれば尚可)

<業務上求められる資質>
・論理的思考力と、法律文書の作成力
・様々なビジネスに挑戦できる想像力、好奇心
・未知の案件に遭遇したときに物おじしない積極性
・相手に応じて平易にリスクやソリューションを説明する能力
・自己学習能力が高い、プロアクティブな方
・ビジネス部門等の良き相談相手となれるコミュニケーション能力
勤務地

東京都

想定年収

400 万円 ~ 1,030 万円

金融/プライム上場/多彩な事業ポートフォリオを展開

  • 上場企業
仕事内容
■業務内容
・当ループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・グループ監査部の組織力向上のための各種部内プロジェクトへの参加

■将来的なキャリアパスの例
 1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)
   を担ってもらう。
 2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・
   リスクマネジメントに従事してもらう。
 3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
求める経験 / スキル
■必須条件
・下記のいずれかに該当する方
  1. 事業会社での監査部門経験者
  2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)
    経験者
  3. 経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

■歓迎条件
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、
 CFE(公認不正検査士)の資格取得者
・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格
 取得者(一部合格も可)
・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

プライム上場/金融業/多彩な事業ポートフォリオを展開

  • 上場企業
仕事内容
グループの不動産事業領域における法務・コンプライアンス業務をご担当頂きます。

【法務関連】
・取引や事業に関する法律相談、事業スキーム構築支援、法令対応相談、不動産グループ各社(ホテル・旅館業・水族館等の運営事業)の管理・統括
・係争案件に関する管理、モニタリング

【コンプライアンス関連】
・コンプライアンスプログラムの立案・遂行、内部通報対応
・各種コンプライアンス研修の企画・応募条件

■将来的なキャリアパス
・不動産事業領域の法務・コンプライアンス部門の職責者、等
求める経験 / スキル
<必須>(以下のいずれか)
・法務・コンプライアンスに関する実務経験がある方
・法律事務所での法務経験がある方
・宅地建物取引士資格をお持ちの方
・不動産業界、またはホテル・旅館業界での管理業務などの実務経験がある方

<歓迎>
・英語力があればなおよし

<業務上求められる資質>
・社内外の様々なステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行える方
・論理的思考力をもって各種文書・事案を読み解き、具体的な解決策を提示できる方
・新しいことへ好奇心を持ち、意欲をもって業務に取り組める方
・自立心を持ちつつチームプレイもできる能力をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,050 万円

プライム上場/金融業/多彩な事業ポートフォリオを展開

  • 上場企業
仕事内容
■業務内容
グループの幅広い事業領域におけるコンプライアンス業務をご担当頂きます。
・コンプライアンスプログラムの策定・運用 ・コンプライアンスに関する研修
・指導、各種モニタリングの実施
・コンプライアンス違反事例の調査および再発防止の策定の統括
・その他、コンプライアンス推進に関する事項
求める経験 / スキル
<必須>(以下のいずれか)
・法務・コンプライアンスに関する実務経験がある方
・監督行政機関による臨店検査、その他行政対応等に関わった経験のある方
・コンサルティングファーム等における社内調査支援、リスクコンサルタント等の経験のある方
・不動産関連業界におけるコンプライアンス統括業務の経験がある方
・業務の可視化、マニュアル化、業務フロー構築等の経験のある方

<歓迎>
・英語力があればなおよし

<業務上求められる資質>
・課題を発見し、これを主体的に解決する行動力のある方
・論理的思考力、各種文書・事案を読み解く力、新しいことへの好奇心、柔軟な発想や思考、細部への拘りを持ちつつ平易にリスクやソリューションを説明する能力、自立心を持ちつつチームプレイもできる能力をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,050 万円

仕事内容
■業務内容
グループの不動産事業領域における法務・コンプライアンス業務をご担当頂きます。

【法務関連】
・取引や事業に関する法律相談、事業スキーム構築支援、法令対応相談、不動産グループ各社(ホテル・旅館業・水族館等の運営事業)の管理・統括
・係争案件に関する管理、モニタリング

【コンプライアンス関連】
・コンプライアンスプログラムの立案・遂行、内部通報対応
・各種コンプライアンス研修の企画・応募条件

■将来的なキャリアパス
・不動産事業領域の法務・コンプライアンス部門の職責者、等
求める経験 / スキル
<必須>(以下のいずれか)
・法務・コンプライアンスに関する実務経験がある方
・法律事務所での法務経験がある方
・宅地建物取引士資格をお持ちの方
・不動産業界、またはホテル・旅館業界での管理業務などの実務経験がある方

<歓迎>
・英語力があればなおよし

<業務上求められる資質>
・社内外の様々なステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行える方
・論理的思考力をもって各種文書・事案を読み解き、具体的な解決策を提示できる方
・新しいことへ好奇心を持ち、意欲をもって業務に取り組める方
・自立心を持ちつつチームプレイもできる能力をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,050 万円

仕事内容
法務コンプライアンス部にて下記業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・法務関連の契約審査
・コンプライアンス関連の社内整備
・情報セキュリティ関連の社内整備
・ハラスメントに関する内部通報制度への対応
・社内の制度改定関連業務
・インシデント対応など

今後、積極的に新規事業の展開も検討しており、新規で事業が立ち上がった際の法務整備等もゆくゆくはお任せする予定です。
求める経験 / スキル
【必須条件】
・契約書のレビュー経験
・業務においてコミュニケーションを大事にされる方

【歓迎条件】
・金融業界や自動車業界等でご経験をお持ちの方

【求める人物像】
・調整や折衝などのコミュニケーション能力
・論理的思考力
・フレキシブルな対応能力
・主体性、積極性をもった業務推進力
・前例にとらわれない物事を変えていくチャレンジングなマインド
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

MUFGファイナンス&リーシング株式会社

  • 部長以上
仕事内容
弊社及びグループ各社(含、海外現地法人)を対象とする監査業務。
求める経験 / スキル
【必須条件】(以下の何れかの条件を充足すること)
・リース会社その他金融機関でのコンプライアンス、リスク管理関連業務の実務経験
・リース会社その他金融機関での営業・審査業務経験があり、内部監査業務に関心のある方

【歓迎条件】
・内部監査業務経験
・公認内部監査人(CIA)資格、IT関連資格
・業務遂行に必要な英語力(TOEIC(R)テスト730点以上)
従業員数
662名 (2025年3月末日現在)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

従業員数
662名 (2025年3月末日現在)

芙蓉総合リース株式会社

  • 上場企業
仕事内容
・ J-SOX監査業務(国内・海外グループ会社含む)
・ 業務監査(監査事前準備、現地往査、監査報告書作成等) 国内・海外出張あり
求める経験 / スキル
<求める条件>
・大卒以上
・ J-SOX監査の実務経験2年以上
<歓迎要件>
・ 外国語(英語等)運用(主に資料読解)
・ グループ会社経営管理実務経験
従業員数
856名 (連結4,095名(2025年3月末現在))
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
856名 (連結4,095名(2025年3月末現在))

最大手金融・リース会社

  • 上場企業
仕事内容
<監査・内部統制評価担当の場合>
グループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。

■多角的に事業を展開するグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
■事業部門やミドル・バック部門への監査業務
■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
■財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
■グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
■監査委員会の事務局業務、監査情報の連携


【将来的なキャリアパスの例】
1)監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。
2)執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。
3)法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

========================
<システム監査担当の場合>
グループの内部監査部門において、システム監査業務を中心とした、以下のような仕事に従事していただきます。

■グループのITリスクアセスメント、および年間監査計画の策定
年間監査計画に基づくシステム監査、業務監査の実施、およびフォローアップ監査の実施
■システム監査検証項目の見直し、改善
■システム監査に関するグループ内の指導・啓蒙
■国内外のグループ会社監査部門に対する支援等

<将来的なキャリアパスの例>

1)監査部門の責任者として、更なる監査体制の強化・高度化対応への従事
2)システム監査担当から業務監査担当へのキャリアチェンジ
3)執行部門との人事ローテーションの中で、現場部門での内部統制の維持・構築、リスクマネジメントへの従事
4)ITガバナンス部門、情報セキュリティ部門へのキャリアチェンジなど
求める経験 / スキル
※監査・内部統制評価担当の場合※

<MUST>
下記のいずれかに該当する方

■事業会社での監査部門経験者
■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
■経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

<WANT>

■CIA(公認内部監査人)、公認情報システム監査人 (CISA)、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい


========================
※システム監査の場合※

<MUST>
下記のいずれかに該当する方

■システム監査に関する実務経験(IT統制監査・セキュリティ監査など)
■内部統制に関する実務経験(業務プロセスの文書化・評価、内部監査など)

<WANT>

■公認情報システム監査人 (CISA)、情報セキュリティ関係の資格、公認会計士などの監査関連の資格をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 1,030 万円

MUFGファイナンス&リーシング株式会社

仕事内容
【求人背景】
ガバナンス体制の強化、監査業務の更なる充実に向けた専門人材確保

【魅力】
・監査として、経営に近い立場で戦略的に全体観を俯瞰してみることができる。
・MUFGとの協働を加速しており、業界を牽引するトップバンクグループの一員として内部監査/内部統制がより強く求められる環境である。
・アジア各地およびメキシコに現地法人を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。

【就業環境】
社員の自律性を尊重し、以下環境を用意。
・ 服装自由。ドレスコードフリー。但し、来客・外訪時はビジネスカジュアル。
・ 週5日勤務。土日祝日は休み。
・ 所定労働時間は1日7時間30分(9:00~17:30、休憩60分間)。
・ 在宅勤務可能。
・ 出勤時間調整可能(始業は7:00~10:30で30分毎の調整可)
・ 平均有給取得日数(2023年度実績)は14.0日
求める経験 / スキル
【必須条件】(以下の何れかの条件を充足すること)
・事業会社もしくは監査法人における3年以上の内部監査業務経験
・公認内部監査人(CIA)資格保有者、または同等の内部監査関連知識のある方
・リース会社その他金融機関でのコンプライアンス、リスク管理関連業務の実務経験
【歓迎条件】
・会計知識(簿記2級レベル)または経理業務の実務経験
・データ分析業務の実務経験
・公認情報システム監査人(CISA)資格
・業務遂行に必要な英語力(TOEIC(R)テスト730点以上)
従業員数
662名 (2025年3月末日現在)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

従業員数
662名 (2025年3月末日現在)
  1. ハイクラス転職TOP
  2. 内部統制・監査
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