会計監査の求人・転職情報(4ページ目)
215件中の151〜200件を表示
非公開
秘書業務、および総務庶務をおこなっていただきます。
※代表 沖野様の専任秘書です
<仕事の内容>
・スケジュール、アポイント調整
・出張手配
・メール、電話対応
・来客対応
・総会等の各種会議の調整、運営(資料調整、議事録作成含む)
・総務、庶務全般サポート
※本求人は出社が基本です。
総務・秘書関連の経験2~3年
■歓迎要件
秘書技能検定1級程度
エグゼクティブクラスの顧客対応サービスのご経験
■求める人物像
・数多くのタスクを適切にマネジメントできる方
・新しい環境にも臆することなくチャレンジできる方
・関連する方々と十分にコミュニケーションを取り、敬意を持って業務を進める事が出来る方
・環境変化に柔軟・迅速に対応できるアジリティがあり、主体的に活動できる方
東京都
350 万円 ~ 1,000 万円
大手日系メーカー
【具体的な業務内容】
・決算業務(月次決算、四半期決算、連結決算)
・開示資料作成
・M&Aに関する業務(DD、PMI等)
・予算編成に関する業務
・内部統制に関する業務(J-SOX等)
監査法人での就業経験ある方
東京都
600 万円 ~ 1,100 万円
プライム上場金融総合サービス会社
・経営監査部 海外監査グループ・IT監査グループでは、下記の監査業務および付随する関連業務を行っております。実際に従事いただく監査および業務については、ご経験やスキルをお聞きし、ご担当いただく予定です。
■主な監査業務:
・海外子会社監査:海外子会社におけるコーポレートガバナンスおよび第2線部門(リスク管理、コンプラインアンス、事故発生防止等)の有効性に関する監査、業務・会計監査など
・システム監査:サイバーセキュリティ(脆弱性対策)及び情報セキュリティ、次期クレジットカードシステム開発に関する監査など
■主な監査関連業務:
・リスクアセスメントに基づく監査テーマの選定および監査手続の設計
・グループ各社における業務・会計・システム等の内部監査の計画策定、実施、報告
・システム監査、情報セキュリティ管理体制の評価
・内部監査結果に基づく改善提案およびフォローアップ
・取締役会・監査役会への報告資料作成
・グループ横断的な内部統制強化に向けた調査・助言
① 英語の事務作業(メール等)やコミュニケーション(対現地子会社等)に抵抗がない方
② IT監査業務に携わる意欲をお持ちの方(実務経験の有無は問いません)
上記①②に加え、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・IT監査(システム監査)の実務経験
・システム企画・開発・運用、
情報セキュリティまたはサイバーセキュリティ対策に関する実務経験
・金融機関での内部監査経験(銀行、クレジット、保険、証券、その他金融業)
・監査法人やコンサルティング会社での金融機関向け監査・アドバイザリー業務経験・
リスク管理業務や子会社管理業務経験
・海外(出張含む)での監査業務経験
<歓迎>
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システム監査技術者
・公認会計士(CPA)
・日商簿記2級以上
・内部監査部門、財務経理部門でのマネジメント経験
<求める人材像>
・内部監査を通じて、複雑な業務やプロセスを理解し、客観的な分析に基づく積極的な改善提案に取り組んでいただける方
・経営陣、他部門の責任者・担当者との調整や円滑なコミュニケーションが行える方
・部内メンバーと強調し、チームマネジメントが行える方
・金融業界の動向や当社ビジネスの変化や新しい取組みに対して常に知識をアップデートし、積極的に学習する意欲のある方
東京都
800 万円 ~ 1,054 万円
非公開
AML/CFTの態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務
<具体的な仕事内容>
■主な業務:下記業務の中からご経験やスキルに応じて業務をお任せいたします。
・AML/CFTに関する規程類の整備
・AML/CFTに関する施策の企画・推進・管理
・AML/CFTに関する情報収集・調査・分析
・第1線部門の有効性検証と支援、及びシステム有効性検証
・国内・海外グループ企業のAML/CFT管理と情報の共有
・役職員への教育・研修
・リスク評価書の作成
※変更の範囲 :当社の定める業務
<お任せする仕事のやりがい(面白さ/難しさ)>
・金融機関におけるマネロン対策はその重要性が増しています。当社は国内だけでなく、海外グループ会社における対応状況の管理も行っており、グローバルな視点で幅広い業務知識を習得することができます。
<採用後のフォロー体制>
・会社の教育プログラムに則ります
・AML/CFT業務はOJT中心となります
<採用される方の立ち位置>
・一定の業務領域を担当いただきます
・社内横断プロジェクトに参加いただく場合もあります
・AML/CFT業務経験2年以上
<歓迎>
・金融機関等でのマネロン業務経験3年以上
・AML/CFTに関わる資格
・ビジネス英語習得
<求める人財像>
・様々な変化に柔軟に対応でき、自ら課題解決や業務改善に積極的に取り組んでいただける方
・部内(配下)のメンバーと協調し、各自の成長を促しながら、マネジメントしていただける方
東京都
690 万円 ~ 892 万円
プライム上場SaaS企業
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。
・業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
・個人情報保護監査
・J-SOX(内部統制監査)
・ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
・ISMAP-LIU 内部監査
・KPI監査
・AI活用推進
▼内部監査に関する業務詳細
・内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
・関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
・各部門および経営者への監査結果報告
・子会社監査
▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
・内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
・内部統制報告書の作成および経営者への報告
・監査法人との協議
▼AI活用推進例
・AIを活用して監査質問の立案や仮説検証を行い、効率的な監査を実施
・AIを活用して監査調書・報告書のドラフトを作成
【本ポジションの魅力】
▼メリハリのある働き方
向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。
▼専門性の深化
IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。
▼AIの活用
時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。
▼グローバルな視点
海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。
【組織構成】
内部監査室は2名以下の少人数で構成されています。
【開発環境、使用するツールなど】
Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Gemini
下記すべて必須
・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)
■歓迎要件
下記いずれかのスキル・経験
・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験
東京都
770 万円 ~ 1,064 万円
非公開
社内監査部門の一員として、内部統制(J SOX)対応を含む、以下の業務を担当していただきます。
- 内部監査計画の策定補助
- リスクアセスメントを通じて監査対象部門・プロセスを特定
- 年次/四半期ベースでの監査スケジュール立案
- 内部監査の実施
- 各部門への往査(オンサイト監査)、資料・証憑レビュー、ヒアリング、実績 vs 計画の乖離分析など
- 監査報告書の作成および改善提案
- 内部統制(J SOX)対応
- 財務報告プロセスまたは関連業務プロセスにおける統制項目の整備・文書化(業務記述書・フローチャート等)
- 運用テストおよび整備評価テストの実施
- 調書・報告書の作成
- フォローアップ業務
- 指摘事項の改善状況の確認
- 改善策の有効性評価
- IT統制・システム監査関連業務(必要に応じて)
- アクセス権/変更管理/ログ管理などの統制運用状況チェック
- システム変更時の統制設計・テスト対応
- 関連部署との連携およびコミュニケーション
- 経理・財務・法務・開発/管理部門などの部署との調整
- 監査法人/会計監査人との協議・対応(特にJ SOXでのやりとり)
- 規程・業務プロセスの見直し補助
- 内部統制規程やマニュアルの改訂支援
- 業務プロセスの効率性・適法性・透明性の向上を目的とした改善提案
・内部監査経験1年以上(業務全体を一通り一人称で完結できる方)
■歓迎スキル
・調書・報告書を作成するための文章力
・監査対象部署および関係部署との調整をするためのコミュニケーション能力
・改善の提言をするための問題発見能力、情報収集能力および創造性
・内部監査、監査法人、コンサルティング業務経験
大阪府
600 万円 ~ 800 万円
大手半導体メーカー
・監査の遂行、報告書作成
・監査で認識された課題に対する改善活動の推進
・JSOX評価
・財務内部統制の整備・運用評価
・外部監査法人との連携を含む対応
・コミュニケーション能力
・論理的で簡潔な報告書作成
・改善提案を納得感ある形で説明・提示できる能力
・英語力(海外監査対象部門との議論、英文報告書作成)
※目安:TOEIC 800点以上
東京都
600 万円 ~ 850 万円
プライム上場メーカー
【業務内容】
内部監査グループ(内部統制監査グループ兼務)にて内部監査業務および内部統制業務に関わる業務全般をお任せします。
【組織人数・年齢構成】管理職含め総勢6名(内3名が40代、1名が50代、2名は嘱託社員で60代)
・製造業の内部監査経験5年以上
・マネジメント職経験者
■歓迎要件
・CIA(公認内部監査人)資格保有者、QIA(内部監査士)認定者、CRMA(公認リスク管理監査人)、CFE(不正検査士)
・簿記2級以上の会計系資格
・ITの知識(QISIA(情報システム監査専門内部監査士)認定者 歓迎)
兵庫県
700 万円 ~ 1,100 万円
専門商社
【募集背景】
・部門強化に伴う増員。
【職務概要】
・同社各部門および各業務に対する内部監査、内部統制をお任せいたします。
(1)業務監査対応
・中期・年度監査計画および監査実施計画策定
・監査実施の報告
・コンプライアンス監査対応
・リスクマネジメント評価
・業務監査支援
・監査対象部門の業務改善支援
・コンプライアンス遵守を徹底する為の啓蒙活動
・内部監査の売掛金残高監査調査表における指摘事項事項抽出
(2)内部統制対応
・J-SOX対応
・業務プロセスにおけるフローチャートの構築
・業務記述書 等の文書作成
・リスクコントロールマトリクス
・その他内部統制文書の作成及び体制整備支援
・内部統制観点からの回答に対する精査の業務
[組織]
・内部監査室(10名)への配属となります。
・以下のような経験(通算3〜5年程度以上)に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解。
→監査法人における会計監査・内部統制監査の経験。
→内外大手企業(商社・銀行・メーカー等)の内部監査部門における監査経験
・TOEIC(R)テスト500点以上の英語力
・普通自動車運転免許
■歓迎条件:
・公認内部監査人の資格を有する方
東京都
630 万円 ~ 960 万円
国内大手の冷凍食品メーカー
【業務内容とミッション】
当社にて内部監査をお任せします。特に、連結子会社をはじめとする海外事業所のガバナンス、コンプライアンスの強化がミッションです。
持ち株会社の内部監査室では対応しきれない現場の細かい現状まで踏み込んだうえでコンプライアンス強化をしていくご活躍を期待しています。会社全体で内部監査の強化を更に注力する方針になっているため、踏襲的な内部監査室とは異なり、本質的にコンプライアンス、ガバナンスを改善していくことが期待されているポジションです。
※高度な専門性のスキルがある方には 職務を限定した高度専門職コースがございます。
【業務詳細】
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。
・海外事業所の実態調査(意思決定、業務プロセスの他、現地従業員へのインタビューなど)
・海外事業所へのガバナンス規定の浸透の取り組み(規定整備、社内周知、体制構築への支援)
・内部監査業務(内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査)
・社内教育プログラムの立案(対象、頻度、コンテンツの概要等)
【組織構成】
現状は管理部内に内部監査担当が2名在籍しています。
10月に内部統制・内部監査グループを新設する予定です。
【働き方】
・リモート勤務:業務状況/時期に応じてリモートワークが可能です。
・フルフレックス:フレキシブルタイム7:00‐22:00となっており、お子様の送迎などに合わせて柔軟に利用可能です。
※有給消化率75.5%、平均42歳、離職率2.87%(2024年度実績)
・海外出張(中国、ベトナム、タイ、豪州、米国、ブラジルのうち担当になる国)が発生する可能性があります。
【変更の範囲】会社の定める業務
・監査業務に必要なバックグラウンドとなる専門性(法務・経理・内部統制)
下記いずれかのご経験
・監査業務、もしくはガバナンス・コンプライアンス構築業務に携わった経験
・中小規模の海外事業所にて、規定や業務プロセス構築の実務経験
※業界未経験の方も歓迎です。
【歓迎要件】
・簿記や法務・コンプライアンス、監査に関わる資格
・語学能力(英語/中国語/タイ語/ベトナム語/ポルトガル語/スペイン語など)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
食品メーカー
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。
・海外事業所の実態調査(意思決定、業務プロセスの他、現地従業員へのインタビューなど)
・海外事業所へのガバナンス規定の浸透の取り組み(規定整備、社内周知、体制構築への支援)
・内部監査業務(内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査)
・社内教育プログラムの立案(対象、頻度、コンテンツの概要等)
・監査業務に必要なバックグラウンドとなる専門性(法務・経理・内部統制)
下記いずれかのご経験
・監査業務、もしくはガバナンス・コンプライアンス構築業務に携わった経験
・中小規模の海外事業所にて、規定や業務プロセス構築の実務経験
※業界未経験の方も歓迎です。
【歓迎要件】
・簿記や法務・コンプライアンス、監査に関わる資格
・語学能力(英語/中国語/タイ語/ベトナム語/ポルトガル語/スペイン語など)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
大手グループのSIer企業
①組織別監査 / 機能別監査のリーダー(またはリーダー候補)
・リスク分析・評価
・監査計画立案
・内部監査に関する調査
・往査(インタビューや実査)
・結果のまとめ改善提案
・監査報告書作成
・社長・役員への報告
②企画チームのリーダー補佐メンバー
・定期的自己評価(※2026年より開始予定)
・各監査のレビュー、監査対象部門へのアンケート、監査終了後の振り替えなどの継続的モニタリング活動
(その他、企画チーム実施の予備調査、フォローアップ監査を実施することもあり)
・チームリーダーのご経験
・コミュニケーション能力、交渉力にたけている方
・論理的思考に基づいた口頭弁論、および文章作成が得意な方
<歓迎要件>
・CIA(公認内部監査人)の資格を取している方
・内部監査士の資格を取得している方
・経理、人事、コンプライアンス関連の業務を経験している方
・IT業界の業務に関する基礎知識を有している方
・定期的自己評価の実務経験がある または、内部評価に関する知識を有している方
東京都
660 万円 ~ 1,280 万円
アパレル×トレカフリマ運営
・内部監査体制の確立
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立
・全社のリスク評価、監査計画の立案と実行
・J-SOX監査業務に耐えうる体制の確立
・内部監査実務の統括
・全社を横断する監査の企画・実施・報告
・インシデント発生時の調査および是正勧告、改善フォローアップ
・現場部門との協議を通じた実行可能な改善策の策定
・経営層・現場とのコミュニケーション
・経営層に対するリスク状況・改善状況の報告および提言
・現場の業務負荷や実務要件を考慮した監査・改善施策の提案
・J-SOX監査対応のための監査法人とのコミュニケーション
その他
・年数回、国内拠点への内部監査実施
内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験
【歓迎要件】
・監査法人での財務諸表監査、内部統制監査業務
・IT業界における内部監査業務経験
・ビジネスレベルの英語
・内部監査品質評価の実施経験
・データ分析などのテクニカルスキル
・幅広い法令に関する知識や興味
東京都
750 万円 ~ 1,200 万円
メーカー/国内シェア40%以上のリーディングカンパニー
内部監査・内部統制部門にて、経営に資する内部監査を実施し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献頂きます。
【業務詳細】
1.内部統制監査:財務報告に係る内部統制評価業務(全社的内部統制、業務プロセスに係る内部統制、決算財務報告プロセス)、監査法人対応
2.内部監査:各業務プロセスの業務監査、コンプライアンス関連監査、子会社監査等(業務拡大を予定)
3.内部通報受付・調査業務
・監査経験(目安5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識
東京都
800 万円 ~ 1,000 万円
大手日系製造業(東証プライム上場)
【業務内容】
・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)
※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回
[組織]
・監査部への配属となります。
国内担当・海外担当に分かれています。
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
- 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
- インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
- 読み書き :海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
- スピーキング :話すことに抵抗がないレベル
<使用場面>海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施 @オンライン
英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint
【歓迎(WANT)】
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
- SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
- SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方
【その他】
・海外拠点の監査に興味がある人
東京都
630 万円 ~ 1,160 万円
株式会社東京スター銀行
内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。
<業務範囲>
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい)
【学歴】
大学卒以上
【その他】
公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい
東京都
800 万円 ~ 1,100 万円
国内トップクラスのITサービスグループ
当社では、伝票審査や入出金管理等の実務は、グループ会社に委託しており、当社の財務部では、会計制度の立案や内部統制(ガバナンス)、財務戦略の策定など、上流工程を中心に実施しています。
特に、最近では、グローバルに関する業務のウェイトも高まっており、最重要課題として取り組んでいます。
主な業務内容は以下のとおりです。
・財務会計制度の企画/設計/展開/管理
・財務報告に係る内部統制の整備・文書化、不正会計リスク低減推進
・会計監査人対応(監査契約/計画管理/監査人協議)
・財務DXの推進(財務関連システムの機能・業務要件の提案)
【アピールポイント(職務の魅力)】
・全世界に300社以上のグループ会社をもつ、プライム上場企業の本社で財務経理業務を経験できます。経営陣と近い距離で業務を推進していくため、視座の高い意思決定に触れながら、業務を行う機会を得られます。
・国際会計基準(IFRS)による会計判断や不正会計リスク低減等のガバナンス施策の推進を通じて、最先端の経理、内部統制に係る知識や業務スキルの習得が可能です。
・海外グループ会社への会計制度展開、内部統制整備、会計監査に係る契約や計画の調整や課題への対応協議等、海外とのコミュニケーションを要する業務経験を積む機会もあります。
■求める経験・スキル・知識
以下いずれかのご経験(or条件)
・事業会社での経理業務、内部監査業務の実務経験
・監査法人、会計事務所等での監査や財務に係る助言等の実務経験
■他言語力
特になし
■資格
特になし
【歓迎条件】
■求める経験・スキル・知識
・海外現地法人での経理業務、内部監査業務の実務経験
・公認会計士、税理士、簿記、BATIC等の財務関連の資格
■他言語力
英語
■資格
会計士、税理士、米国CPA
TOEIC 800点以上、TSST 6以上
東京都
650 万円 ~ 900 万円
大手日系製造業
・主に業務監査、各種法令等の遵守状況検証や、会計・税務処理等を含む業務運用の妥当性の検証等
※システム監査領域も強化ポイントの一つ。
②内部統制評価(J-SOX)
③監査計画策定補助
・国内・海外の拠点、グループ会社への出張有り。
・内部監査業務経験、もしくは事業会社の経理部門での業務経験(財務会計、管理会計、いずれでも可)
【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA )、公認不正検査士(CFE)、公認システム監査人(CISA)などの有資格者
・英語力(TOEIC730点以上)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
非公開
【主な業務内容】
・内部監査実施
・内部統制(J-SOX)対応
・内部統制に関する3点セット(業務フロー図、リスク・コントロールマトリックス、業務記述書)作成
・コンプライアンスに関わる相談窓口
・監査法人対応
・Excelをつかった内部監査資料作成など
内部監査における実務経験
【歓迎】
・繊維業界、商社での経験
・PCスキル(Excel、Word)のある方
・簿記の知識がある方
大阪府
500 万円 ~ 650 万円
非公開
今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。
現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。
ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。
【どういうミッションや課題に取り組むのか】
- 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。
- スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。
- また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。
【業務内容】
- 内部監査計画の立案
- 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む)
- 内部監査結果の報告
- J-SOX対応準備支援
- 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務)
- 三様監査連携 等
【ポジションの魅力】
- CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。
- 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。
- 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。
以下いずれかの要件を満たす方
- 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験
- 内部監査経験3年以上
- コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上
- 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力
- 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力
■歓迎スキル
- 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験
- IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験
- マネジメントスキル(少人数組織マネジメント)
- 語学力(日常会話レベルの英語力)
- 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力
- リスク感度(認識スキル)
- 監査関連資格(公認内部監査人等)
■求める人物像
- 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方
- 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方
- 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方
東京都
800 万円 ~ 1,100 万円
大手信託銀行/経済インフラ企業
一般に、銀行預金、保険、投資信託などの資産は株式や債券などの有価証券へ投資することにより運用されます。同社はこれらを管理する資産管理専門の信託銀行です。
同社は国民の金融資産2,141兆円※の内、770兆円※もの資産をお預かりし、年金や投資信託など国民の大切な資産を管理する“社会インフラ”の使命を担います。(※2025/3末時点)
近年は投資対象の有価証券が多様化し、その投資先も全世界に広がっています。同社はこの日本の有価証券投資を支えるため、全世界の証券制度に精通しつつ、ITを駆使した投資管理体制を磨き続けています。
同社は「この国を支え、次を創る」というパーパスを掲げています。日本初の資産管理専門銀行としての使命を全うし、国民の財産を守る責任を引き受けて日本をさらなる成長へ導く気概が込められています。
■仕事内容
資産管理業務を中心にお任せします。
まずは応募いただき最適なポジションにてアレンジさせていただけますと幸いです。
幅広い業務経験の中で専門スキルを身に付けたい方は歓迎
【その他】
<活かせる経験・スキル>※必須ではございません
・金融業界(資産管理、信託銀行、証券会社、運用会社、投信AMなど)での経験のある方(年数不問)
・英語スキルを活かして仕事をしたい方
(英語力においてはTOEIC(R)730点以上が目安)
・Word、ExcelなどPCの基本スキルのある方
複数あり
650 万円 ~ 800 万円
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
運用会社のバックオフィス向け経理システム(T-STAR)、Excel関数、VBAツール等を駆使し、堅確性を重視して業務を遂行します。 また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も併せて行います。
ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。
【主な仕事内容】
1.経理システムへの各種データ(約定、権利他)入力業務
2.受託銀行との照合業務
3.各種レポート作成業務
4.各種業務改善企画業務
■信託銀行若しくはその他の金融機関での資産管理業務、運用会社(投信委託会社を含む)のバックオフィス等にて業務経験(3年以上)
■Windows、Word、ExcelなどPCの基礎スキル
■案件のリーダーやチームをまとめたご経験
【歓迎するスキル・経験】
■ITスキル: Excel関数、VBA、AI-OCR、RPA
■資格: 証券外務員(1種、2種、内部管理責任者)
■経験: 事務の改善経験、システム開発改修経験
【求める人物像】
■自ら高い目標を掲げ、お客さまや社会の課題解決に向けた新しい価値の創造に向けて挑戦できる方
■様々な情報の収集・分析により課題を発掘し、改善に向けた具体的な行動計画を立案できる方
■多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意を形成、仕事を前に進めることができる方
■困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
■組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)
■社会人・信託銀行員として、高い規範意識に基づき常に誠実に行動し、周囲から信頼され模範となれる方
複数あり
644 万円 ~ 非公開
大手総合飲料メーカー
これらの業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。
監査部は、以下の2つグループに分かれており、今回は内部監査担当の募集です。
・内部監査グループ(国内・海外)
・内部統制グループ(J-SOX対応)
内部監査グループの主な内容
・内部監査計画の立案
・監査計画に基づく監査の実施(経験により海外拠点監査の可能性もあり)
・監査品質の向上
‐監査プロセスの改善
‐外部の視点を取り入れた監査人の育成・スキル向上
‐監査業務効率化に向けたDXツール等の活用検討
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
歓迎要件:
・英語による文書作成・会話・資料確認が可能な方(TOEIC700点以上目安)
・海外監査経験、海外業務経験、海外駐在経験
・DXツール(PowerBI、GRC等)活用経験
求める人物像:
・「正直・謙虚・誠実」な姿勢を持ち、信頼される行動ができる方
・自ら課題を設定し、主体的に解決策を導き出せる方
・論理的思考力と共感力を併せ持ち、チームと協働できる方
・明るく前向きなコミュニケーションができる方
・監査業務を通じて企業価値向上に貢献したいという意欲を持つ方
東京都
680 万円 ~ 950 万円
大手飲料メーカー
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
東京都
680 万円 ~ 1,100 万円
山下ゴム株式会社
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応
■監査の対象:
海外子会社、国内子会社、国内6拠点(部・課・係全て)
※海外は1年に2~3社、国内は月に1回1つの係を監査しています。
アメリカやメキシコの北中米やタイ、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどアジア圏に拠点を展開しています。
■出張頻度:
1年に2~3回/2週間程度
(英語を話せなくとも、翻訳ソフトを利用できれば大丈夫です。また、社内に通訳もいます。)
会計監査または業務監査経験2年以上
(経理部門での監査対応責任者としての経験や、内部監査経験)
Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)
<歓迎要件>
英語、経理業務経験、法務業務経験
監査論の知見がある人
<求める人材像>
自ら考え行動できる人
論理的思考および行動が取れる人
埼玉県
700 万円 ~ 870 万円
東証プライム上場グローバルメーカー
■具体的には、内部統制評価チームのメンバーとして、以下の金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)に関する業務をご担当いただきます。
・評価範囲資料の作成
・同社および国内外子会社のJ-SOX(全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制)の有効性評価、改善策の立案支援
・内部統制監査対応(会計監査人とのコミュニケーション)
・業務プロセス統制の文書化支援
【業務フロー】主に以下のようなサイクルで業務を行います。
J-SOXの評価対象事業拠点より証憑を受領した後、現地インタビューや証憑確認により評価調書を作成します。内部統制評価チーム内での確認を経て、会計監査人へ評価調書を提出し、内部統制監査への対応を行います。
【関係部署】事業部や各関係会社の管理部門もしくは内部統制担当者
【働き方】
国内出張:年4~5回(3日程)、海外出張:年2~3回(1週間程)
適性・希望を考慮の上、アメリカ、中国、オランダ、タイなど海外グループ会社16拠点の監査対応を行っていただく可能性もあります。
・J-SOX評価・内部統制推進・業務監査または事業会社での経理実務のいずれかの業務経験(3年以上)
・英文資料を正しく理解し、(拙くとも)英語でのメールコミュニケーション可能な方
【尚可】
・公認会計士、または公認会計士の試験合格者
・CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士)
・製造業の海外拠点での経理または監査の実務経験
大阪府
550 万円 ~ 800 万円
大手自動車部品メーカー【本社/愛知・春日井】
【具体的には・・・】
・業務プロセスの見直し
・業務分掌の確立
・規程類の整備・運用
・業務記述書、フローチャート、RCM(リスクコントロールマトリクス)の作成による業務プロセス適正化
・管理部門(総務・経理・人事・企画等)における何らかの実務経験
・組織や業務の改善に意欲を持ち、主体的にルール整備や仕組みづくりに取り組める方
【歓迎】
・会社法監査、または会計監査対応経験
・上場会社または上場準備企業での実務経験
・工場・製造業における経理業務の経験
・従業員1,000名以上規模の企業における管理部門経験(メーカーでの経験があれば尚可)
愛知県
740 万円 ~ 830 万円
株式会社HOWA
具体的には
・監査法人対応(PBC、内部統制、監査調整)
・連結決算業務(パッケージ作成、消去仕訳、換算差異分析など)
・経理組織の改善、決算早期化の推進
・経理業務の実務経験 5年以上
・連結決算の実務経験
■歓迎要件
・会社法監査対応の経験
※中堅幹部候補として経理部門の強化に意欲的に取り組むことができる方
※社内外と円滑に連携できるコミュニケーション力をお持ちの方
日商簿記2級以上または同等の会計知識(必須)
普通自動車運転免許(歓迎)
愛知県
550 万円 ~ 710 万円
教育系ベンチャー
当社は現在、株式上場(IPO)申請に向けて準備の最終フェーズに入っています。事業の継続的な成長と社会的な信頼性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化が急務となっています。
現在は経理担当者が兼務している内部監査業務を専任化し、より強固な管理体制を構築すべく将来的には「内部監査室」を新設する見込みです。あなたには、その立ち上げメンバーとして、IPO準備から上場後のグループ経営まで、会社の根幹を支える重要な役割を担っていただきます。
【業務内容】
IPO準備を推進するコーポレート部の一員として、内部監査・内部統制業務全般をお任せします。
▼具体的には
内部監査の計画立案、実施、監査結果の報告、改善提案
内部統制(J-SOX)の整備、運用評価
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営
コンプライアンスに関する規程整備や研修の企画・実施
株主総会、取締役会の運営サポート、議事録作成
証券会社や監査法人、顧問弁護士との折衝・対応
【ポジションの魅力】
■経営の最前線を経験
IPO準備という、企業にとって数年に一度の重要なプロジェクトに、中心メンバーとして携わることができます。社長直下の各種会議体にも参加するため、常に経営視点を持ちながら業務に取り組めます。
■キャリアの幅が広がる
内部監査・内部統制に留まらず、会社法に根差したコーポレート法務、リスクマネジメントなど、ガバナンス領域全般を横断的に担当。上場企業で通用する市場価値の高いスキルが身につきます。
■明確なキャリアパス
上場後は、積極的なM&A戦略を計画しています。デューデリジェンスやPMIなど、M&A実務にも関与可能。将来的には、新設するグループ会社の監査役など、より経営に近いポジションでの活躍も期待しています。
・事業会社または法律事務所での法務実務経験(特に会社法、コーポレートガバナンス関連)
・内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験
・株主総会や取締役会の運営、議事録作成のご経験
・高い論理的思考力と、それを分かりやすく伝えるドキュメント作成能力
■歓迎
・IPO準備または上場企業での内部監査・内部統制のご経験
・公認内部監査人(CIA)、弁護士、公認不正検査士(CFE)などの有資格者
・M&AにおけるデューデリジェンスやPMIのご経験
東京都
600 万円 ~ 800 万円
実際に担当いただく業務内容は、ご経験・適性・組織状況により決定し、オーバーラップして対応いただく場合がございます。
①IPO推進
中核メンバーとしての業務をお任せいたします。
社長・CFO・管理部門役員とともに、主に会計・内部統制分野の体系構築を推進いただきます。
・内部統制、ガバナンスの推進
・J-SOXの整備(3点セットなど)
・税務会計から財務会計への移行
・会計における諸規定、ルールの策定
・海外子会社との連結決算体系構築
・その他特命事項 等
②内部監査・内部統制
監査部門にて、以下のような業務をお任せいたします。
・内部監査(とくに会計監査)
・内部統制、J-SOX対応
・各種ルール策定、環境整備
・コンプライアンス推進
③経理
経理部門にて、本社またはグループ会社の経理実務をお任せいたします。
・単体決算(月次、四半期、年次)
・連結決算(国内子会社)
・税務申告
・予実管理、差異分析
・債権・債務、売掛金・買掛金の管理
・出納業務 等
【必須】・上場企業またはIPO準備企業における経理実務経験、もしくは監査法人等におけるIPO支援業務経験
②内部監査・内部統制
【必須】・会計監査の実務経験、もしくは上場企業における経理実務経験
③経理
【必須】・事業会社における経理実務経験
①②③共通
【歓迎】・公認会計士または日商簿記1級レベルの知見
・連結決算の実務経験
・ビジネスにおける英語使用経験
兵庫県
500 万円 ~ 1,000 万円
非公開
・各部、各事業にて実施した自主評価の取りまとめ、内部統制評価書の編集
・監査法人に対する諸対応(監査レポートの管理、エビデンス情報収集 等)、内部監査のサポート(監査役や親会社の監査部門等に同行)
内部統制が滞りなく実施できる様に、環境整備・運用等の業務もお任せします。会計資料(会計伝票、旅費伝票、交際伝票 等)を参照し、内部統制の有効性を評価していただきます。
※国内出張先:国内各事業所・出先・子会社。近畿内、東京、仙台など
・頻度・期間:東大阪からの近隣は日帰、地方は2~3日の場合あり。年・数回以上
※海外出張先:海外事業所※中国(上海・常州)、マレーシアなど
・頻度・期間:年1回、数日~1週間程度
※将来的には管理系人材配置のローテーションを実施、他部署・子会社などへ配属の可能性があります。
■内部統制部の組織構成について:3名:30代、50代2名(部長を除く)
【歓迎条件】会計税務、予算計画・業績管理実務、原価計算の知見をお持ちの方、簿記、会計士等の資格をお持ちの方、リスク管理のご経験をお持ちの方、語学力 英語(目安:TOEIC500点以上)
大阪府
530 万円 ~ 630 万円
国内総合商社
・内部統制の整備・運用に関する方針策定・実行支援
・内部統制の有効性評価(文書化、整備・運用評価等)の実施・報告
・評価結果に基づく改善提言・是正状況のモニタリング
・不正事案等の調査および是正・フォローアップ
・監査法人対応(評価範囲・手続内容・判断の妥当性に関する協議・調整等)
・四年制大学を卒業、または大学院の修士課程・博士課程を修了していること
・4大監査法人における財務諸表監査・内部統制監査の実務経験(通算15-20年程度、マネージャー経験必須)
・公認会計士(JCPA)有資格者
・上記業務内容を遂行する上で必要とされる基礎的なコミュニケーション能力、書類作成能力
・原則週5日間出社できる方
・英語での実務コミュニケーション力
・ビジネスレベルのExcelスキル(関数、ピボットテーブル、基本的なデータ整形等)
<望ましい経験・資格等>
・監査法人での監査業務に加えて、内部統制・内部監査に関するアドバイザリー業務の経験
・監査・内部統制関連の専門資格(例:CIA、CFE、CISA等)
複数あり
1,500 万円 ~ 2,000 万円
株式会社エスケーエレクトロニクス
具体的には、全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制、業務プロセスに係る内部統制、ITの統制に関する評価と監査法人による内部統制監査対応となります。ゆくゆくは、管理職候補を目指していただきたたいと考えております。
いずれかの業務経験を有している方(①or②)
①親会社、本社で内部統制(J-SOX)評価業務を5年以上経験している方、
もしくは親会社、本社で財務経理業務を7~8年以上経験している方
②内部統制計画の立案経験
京都府
647 万円 ~ 790 万円
航空機ファイナンス企業
【想定業務】※現状のカバー範囲
・経営企画・経営管理
・取締役会・コーポレートガバナンス
・経理・財務管理
・人事・組織運営
・総務
・コンプライアンス・規制対応
・内部監査・内部統制
上記の機能をすべて担える人材を想定しているわけではなく、以下の領域の入り部をカバーできる人事を段階的に斎藤することを想定しています。
・管理部門全般(人事・総務・経理)のジェネラリスト
・経営企画・予実管理
・コーポレートガバナンス(取締役会・株主総会運営)
・コンプライアンス/金商法対応
【望ましい経験・スキル】
・一定規模の企業において管理部門業務を担当した経験
・小規模組織において幅広き業務を柔軟に担える志向・メンタリティ
・英語力(読み書き必須・会話が可能であれば尚可)
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
・内部監査業務(定期監査、臨時監査、特別監査)
・財務報告に係る内部統制の評価・報告業務
・社内外通報窓口への通報内容の事実確認・調査
・その他、各種調査業務
【具体的な仕事内容】
・金融商品取引法に基づく内部統制監査業務
・J-SOX推進業務
・海外・国内関係会社の内部監査
・内部統制の整備
・監査法人対応
・内部統制報告書の作成など
・監査役会との連携調整
※経験に応じてお任せする業務が変わります
※他の事業地や海外のグループ会社で監査のため出張あり
・監査業務経験またはJ-SOX対応業務経験
・会計・財務の知識(財務諸表、会計基準の理解、簿記2級以上の知識等)
大阪府
480 万円 ~ 750 万円
株式会社遠藤照明
【具体的な業務内容】
・全社統制
・決算財務統制
・業務統制
・業務監査
・内部監査の品質評価 など
※ご経験に応じ、内部監査に関する一連の業務を順次お任せいたします。
■内部統制又は業務監査の実務経験(業界不問)
■監査法人又はコンサル等での内部監査支援の実務経験
■経理の実務経験(簿記検定3級、MOS一般レベル相当の知見をお持ちの方)
【歓迎】
■データ分析力…Excel関数、ピボットなどを用いた「監査の定量化」能力
■システム理解…ERPの業務理解スキル
■英語、中国語、タイ語のドキュメントの読解能力
複数あり
640 万円 ~ 760 万円
優良総合商社
■職務内容
・監査計画の立案
・会計監査
・業務監査
・評価・報告
・改善提案
・内部統制(J-SOX)
■組織構成
監査室計5名:室長、他4名
・内部監査のご経験 または 内部統制業務のご経験
・組織マネジメント経験
【歓迎条件】
・海外監査のご経験
・公認内部監査人、公認不正検査士、日商簿記等の会計系資格をお持ちの方
複数あり
1,000 万円 ~ 1,500 万円
グローバル事業会社
①内部監査室ミッション
グループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。
②チームミッション
・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行
・監査品質の担保と継続的な改善
・チーム体制の構築およびメンバー育成
③内部監査室 責任者からのコメント
内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です
■仕事情報
①担当業務内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>
・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>
・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%>
※出張あり(数日~1週間程度)
②仕事のやりがい(面白さ)
・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える
・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる
・資格取得や専門性向上を目指せる環境
③3~5年後の想定されるキャリアパス
・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)
・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材
・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開
④業務上の課題
・監査体制の拡充・高度化は道半ば
・海外拠点を含めた監査品質の向上
・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり
⑤使用ツール
・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>
・開発環境 <特になし>
・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
・経験
内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問)
・知識、スキル
-基本的な会計・業務プロセス理解
-課題を整理し、文書化できる能力
②歓迎
・経験
-事業会社での経験
-事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験
・知識、スキル<内容>
-CIA、CISA等資格取得への意欲
-英語、外国語を用いた業務経験
③求める人物像
・地道な調査・確認作業を厭わない方
・事実をもとに冷静な判断ができる方
・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
①内部監査室ミッション
グループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。
②チームミッション
・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行
・監査品質の担保と継続的な改善
・チーム体制の構築およびメンバー育成
③内部監査室 責任者からのコメント
内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です
■仕事情報
①担当業務内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>
・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>
・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%>
※出張あり(数日~1週間程度)
②仕事のやりがい(面白さ)
・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える
・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる
・資格取得や専門性向上を目指せる環境
③3~5年後の想定されるキャリアパス
・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)
・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材
・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開
④業務上の課題
・監査体制の拡充・高度化は道半ば
・海外拠点を含めた監査品質の向上
・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり
⑤使用ツール
・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>
・開発環境 <特になし>
・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
・経験
内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問)
・知識、スキル
-基本的な会計・業務プロセス理解
-課題を整理し、文書化できる能力
②歓迎
・経験
-事業会社での経験
-事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験
・知識、スキル<内容>
-CIA、CISA等資格取得への意欲
-英語、外国語を用いた業務経験
③求める人物像
・地道な調査・確認作業を厭わない方
・事実をもとに冷静な判断ができる方
・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
スタンダード上場 日系製造業
■当社(日本)および海外拠点会社に対する内部監査業務の実施
・リスク評価
・年度計画に基づき、個別監査業務の計画・準備(監査プログラムの作成)
・監査実施
・報告~フォロー
■財務報告に係る内部統制の評価と報告の実施
・当社(日本)および海外拠点(北米、中国、欧州)を対象とし、全社統制(経理・人事・財務・情報システム等)のほか、業務プロセス(調達・営業・在庫管理)、決算報告プロセスを対象とする。
■内部監査業務およびJ-SOX評価業務についての全般的・継続的な改善の検討と実施
■部門メンバーのマネジメント
・J-SOX評価や内部監査の実務経験5年以上
・CIA、CFEや内部監査士の資格
・海外拠点とのメールでの英語コミュニケーション経験
【歓迎要件】
・経理系のバックグラウンドをお持ちの方
・海外拠点との英会話による業務遂行の経験
・TOEIC 500点以上
【求める人物像】
・マネジメント業務を含めご自身で進んで課題を探し、解決していく行動力を有している方
神奈川県
600 万円 ~ 940 万円
監査法人
同社が抱えるクライアントの会計監査業務・IPO支援業務・IFRS/USGAAP等各種アドバイザリー業務を担って頂きます。
業務内容についてはその方の志向に応じデザイン頂く事が可能です。
例)監査業務7割:IPO支援3割等。
< 職務内容 >
1.法定監査業務
財務諸表監査(四半期レビュー含む)、海外向け財務諸表監査、内部統制監査(内部統制の有効性の検証)、その他保証業務(コンフォートレター作成、鑑定評価、コンプライアンス検証業務、その他財務情報レビュー等)、US GAAPに対応した監査
2.IPO支援業務(国内・海外)
調査報告書による問題点の抽出・改善案・アクションプランの提示、社内体制整備と管理システムの確立(内部統制制度の整備、社内体制の整備)、海外市場への株式上場サポート
*各証券取引所の1部2部市場、ジャスダックはもとより、JASDAQ・NEO、マザーズ、セントレックス、Q-Board等の新興市場、グリーンシート登録、東京AIMまで、国内すべての市場での上場をバックアップできる体制が整っています。
3. IFRS導入業務/USGAAP支援
・現状分析から、導入・改善プロジェクト管理、文書化の推進、教育研修等
・会計処理の例示及び財務情報システムの改善支援
IFRSに基づく会計処理・財務諸表開示のために参考となる標準的な様式(標準的な開示様式案、会計マニュアルや実務ガイダンス)、当該基準等の準拠性を確認するためのチェックリスト、IFRS導入に当たっての現状認識や問題点の把握、IFRS適用の為の企業の事業や業務に適合した文書化。
4.グローバル支援業務
海外での株式上場、資金調達支援、海外戦略支援(ジョイントベンチャー・提携、会社分割等企業再編等の様々なシーンでサポート)
5.システム監査業務
内部統制監査の一環としてのシステム監査(IT統制監査)
財務諸表監査の一環としてのシステム監査(IT統制監査)
IT関連アドバイザリー業務
< 特徴 >
・働き方
育児休暇、産休休暇など各種福利厚生制度が充実しており、柔軟な働き方の設計が可能です。
・キャリア形成
同社では通常の監査業務のみならず、その方の志向に応じ様々な業務に同時に携わっていただく事が可能です。
例えば監査業務、IFRS導入支援、IPO支援などその方に応じて業務設計が可能です。
ご面接の段階で適宜すりあわせを頂きます。
・クライアントと共に成長
同社の抱える顧客は国内上場企業からIPOを目指すベンチャー企業も多くございます。
IPOを目指す企業と共に監査だけでなく、内部統制の構築や上場に向けた各種アドバイザリーなどクライアント経営者と二人三脚で成長を目指していただきます。
・公認会計士資格をお持ちの方
・米国公認会計士資格をお持ちの方
【システム監査】
情報システムの設計・開発または運用管理の経験
あれば尚可
①監査法人等での財務報告に係るITの評価実施経験
②その他、IT関連監査業務(実施、対応)経験
③メール等による英語でのコミュニケーション能力
④以下のいずれか、または同等の資格
・情報処理技術者(システム監査技術者)
・公認情報システム監査人(CISA)
複数あり
500 万円 ~ 1,200 万円
準大手監査法人
2.株式上場支援業務
3.海外向け財務諸表監査
4.財務調査、その他の任意監査
大阪府
1,019 万円 ~ 非公開
FICT株式会社
■内部監査業務の実行及びサポート
・監査計画策定・実行・報告
・内部統制の評価
・組織・業務の適正、効率性、遵法の評価
・リスク管理と不正の防止
・内外関係者との調整
・内部監査業務または類似業務経験者(J-SOX、業務監査、他)
・コミュニケーション能力がある方
・ITリテラシーがある方
【歓迎要件】
・法務、会計、CSR、リスクマネジメント関連の部門、事務所に勤務された経験
・財務諸表に関する業務経験
・英語スキル(TOEIC650以上)
長野県
1,050 万円 ~ 1,350 万円
大手物流企業
国内および海外において幅広く展開する当社で、本社や支店、関係会社、現地法人などの内部監査の業務をお任せします。
本社、支店、現場、国内関係会社、海外現地法人への内部監査業務、関係法令や社内規程、経理処理が正しく守られているか、また内部統制における各プロセス(全社的内部統制、決算財務プロセス、業務プロセス等)をチェックしていきます。
■ご入社後の流れ:
ご入社2週間は座学研修、その後半年間はOJTでしっかりと現場の業務を学んで頂きます。現場配属後は規定に則って業務が行われているかを確認する業務監査から開始し、現担当者からレクチャーを受けつつ 徐々に専門性の高い監査をお任せしていきます。月間1~3拠点程度のペースで監査を進めていきます。一回の監査にかかる時間は2日~最大2週間程です。
・経理業務や財務会計システムに関する知見や実務のご経験
・内部監査のご経験
東京都
450 万円 ~ 700 万円
準大手証券会社
・監査報告書の作成
・その他監査業務全般
・証券会社での内部監査業務を経験されている方
【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方は歓迎します
東京都
600 万円 ~ 900 万円
太陽有限責任監査法人
部門ごとに案件を細分化していないため、横断的に業務を経験することができます。
※監査とアドバイザリー業務の割合については、ご本人の希望を考慮します。
【国際業務】
●リファードイン業務:各国グラントソントンの監査クライアント(外資系企業)の日本子会社の監査業務等への対応
(監査、特定項目の監査手続、合意された手続、レビュー)
●リファードアウト業務:当法人の監査クライアント(日系企業)の海外子会社の監査J-SOX業務を
各国の海外メンバーファームへ依頼し、親会社監査人としてグループ監査を実施
●海外メンバーファームと連携した、内部監査サポート業務
【金融】
●銀行、信用金庫、信用組合への会計監査
●証券業への会計監査
【IPO】
●短期調査:現状の会社の課題抽出及び対応策の検討
●アドバイザリーサービス:会社の要望に応じた上場準備のサポート
●監査、上場申請書類レビュー:上場までの監査業務や、上場申請時に必要となる書類のチェック
【パブリック】
●独立行政法人や国立大学法人に対する会計監査業務、会計及び内部統制アドバイザリー業務
●国、中央省庁/地方公共団体に対する会計支援業務、アドバイザリー業務
●国民から負託された税財源で運営されている公益法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等の
●非営利法人に対する会計監査業務、会計及び内部統制、アドバイザリー業務
【その他】
●IFRS導入支援サービス:短期調査(課題の抽出)、課題分析及び解決策等のアドバイス、導入アドバイス
●品質管理業務:当法人の品質管理規程・マニュアル等の整備及び運用業務、GTILの品質管理ルールの導入及び調整など
●データ監査業務:クライアント企業の基幹システムや会計システムのデータを用いた不正の検出及び分析ツールの選定及び開発など
【必須条件】
公認会計士合格(※短答式試験合格者を含む)もしくはUSCPA全科目合格をされている方。
※監査のご経験や年数によって優遇させていただく場合がございます。
監査法人としての業務経験を有している方。
大阪府
1,040 万円 ~ 1,400 万円
非公開
財務諸表監査、内部統制監査におけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制などの、システム監査を実施します。また、公開準備会社、上場準備会社の内部管理体制の評価などを行います。
クライアントの規模によりますが、2~5人程度のチームで仕事をします。
チームの一員として、複数のクライアントのシステム監査を担当していただきます。
システム監査以外にも、経験に応じて2項業務(保証業務、情報セキュリティ)も担当していただきます。
〇1項業務:会計監査の一環としてのIT監査業務
・自動化された情報処理統制(ITAC)に対する監査
・IT全般統制(ITGC)に対する監査
※上記の1項業務が中心ですが、ご希望次第で以下のような2項業務を担当する機会もあります。
〇2項業務:ITに関するアドバイザリー業務
・情報セキュリティに関するアドバイザリー業務
・受託会社の内部統制に係る保証業務
※システム監査とは、基準に基づいて情報システムを総合的に点検 ・ 評価 ・ 検証をして 、その結果を、監査報告の利用者に対して保証を与える 、 又は改善のための助言を行う業務です。
■案件の業種等について
クライアントの業種は多岐にわたり(製造業・旅客運送業・金融業・小売業、学校法人、医療法人等)、大手監査法人と異なり担当業種の区分けがないため、多様な業界のビジネス及び業務に触れることができます。また、上場会社に加え、IPO案件も多いです。
※IT監査とは、基準に基づいて情報システムを総合的に点検 ・ 評価 ・ 検証をして 、その結果を、監査報告の利用者に対して保証を与える 、 又は改善のための助言を行う業務です。
■仕事の流れ:クライアントが作成した仕様書や運用記録などを査閲する、また、クライアントのIT担当者にヒアリングをして、チェック項目に対してチェックをしていきます。
システム監査を行うためには、ITの知識、業務関連法令に関する知識、コミュニケーション能力などが必要になります。
■案件の規模について
売上高が50億~5000億円ぐらいの規模のクライアントが中心で、1案件当たり主に2~5名程度の人員で担当しています。
■リスクアプローチについて
業種や規模等の案件ごとの環境を職業的専門家として判断して、案件ごとにリスクアプローチを実践しています。
■部門の雰囲気
業務に誠実で且つ協力的なメンバーが多く、上位者とも積極的に建設的な議論をして業務を進めています。各自に業務の過不足が生じる時には、臨機応変に案件の調整を行なっています。色々な監査法人からの経験者も多く、各自の経験を持ち寄って、皆で業務の改善を図っています。また法人全体としては会計監査部門も含め他部門と同じフロアで業務をしていることもあり、部門間の交流も活発です。
※入社後、システム監査の経験を積んだのち、コンサルタントとして、メンバーファームである太陽グラントソントン・アドバイザーズなどへの転籍も可能です。
①スタッフ、シニアスタッフ
・システムエンジニア、運用担当、ITコンサルなどで、システムの開発経験(ゲームクリエイターやWEBプログラマーなどは対象外)
・システム監査という職種に挑戦したいというお気持ちをお持ちの方
・ITの専門用語を使用して、スピーキングが可能な方
②スーパーバイザー、マネジャー、シニアマネジャー
以下のうち、いずれかもしくは両方の経験をお持ちの方
・監査法人またはコンサルティングファームでの内部統制評価の経験
・一般事業会社の内部監査部門での内部統制評価の経験
※監査のご経験や年数によって優遇させていただく場合がございます。
■あると望ましい要件
・システム監査技術者
・公認情報システム監査人(CISA)
・会計知識
・英語力
東京都
445 万円 ~ 1,385 万円
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