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会計監査の求人・転職情報(4ページ目)

68中の5168件を表示

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仕事内容
内部監査室にて、国内・海外問わず社内ルールどおり処理ができているのかの監査や内部統制の評価を実施していただきます。

【具体的業務内容】
・国内、海外含めての監査業務全般(海外メイン)
・コンプライアンス、リスクマネジメント
・業務効率に繋がる改善提案
・データ分析による異常値の検出

※ご経験に合わせて業務をお任せいたします。
求める経験 / スキル
【必須条件】(以下いずれか必須)
・経理部門又は会計事務所勤務の方で海外子会社管理経験のある方
・内部監査経験者で海外監査も実施経験のある方

【歓迎条件】
・日商簿記2級
・TOEIC600点以上もしくは英語が堪能な方(読み書き)
・事務職で海外赴任経験のある方
従業員数
1,383名 (2025年3月31日現在)
勤務地

大阪府

想定年収

550 万円 ~ 700 万円

従業員数
1,383名 (2025年3月31日現在)
仕事内容
■担当業務概要
・内部監査(販売、購買、財務・経理、人事労務、IT、コンプライアンス、ガバナンス)
・J -SOX監査体制の構築
・監査役との連携、監査役の支援

■所属組織
・内部監査室
求める経験 / スキル
・経験:財務会計直近10年以上、J-SOX導入及び実務経験
・資格:CIA、CFE、CISA
・業種:製造業
・語学:ビジネスレベルの英語、中国語、タイ語
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 818 万円

仕事内容
・クレジットカード事業全般および委託先の管理運営
・クレジットカード事業に関する官庁等への届出、報告等
求める経験 / スキル
■歓迎
・クレジット関連の業務経験
・リスク管理部門、法務部門、監査部門等スタッフ、本部部門の業務経験
・プロジェクトマネジメントの業務経験
・法令や契約書の読解スキル※あれば望ましい

■必須スキル
・文書、資料作成スキル

■望ましい資格
クレジットカードに関連する資格
(貸金業取扱主任者、個人情報取扱主任者、クレディッターなど)
従業員数
2,780名
勤務地

東京都

想定年収

430 万円 ~ 750 万円

従業員数
2,780名

株式会社イオン銀行

仕事内容
各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価等

・個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等)
・監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等)
・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など
求める経験 / スキル
■資格・ライセンス
必須資格はありませんが、以下のような資格保有の方は優遇します。
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)

保有していない場合には、資格取得のサポート制度などがあります。

■経験・スキル
内部監査経験3年以上
今まで内部監査の経験がない場合でも、銀行・保険・証券等において、各種企画業務、リスク管理業務、コンプライアンス業務、主計・経理業務等を担当されてきた方で、新しいことにチャレンジする精神を持っておられる方も、ぜひ、ご応募ください。
従業員数
2,780名
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
2,780名
仕事内容
【職務概要】
内部監査及び内部統制報告制度(J-SOX)において、監査チームの一員として業務にあたっていただきます。
主な業務:
・日常的に各メンバーは社内と社外からリスク情報を収集しチーム内で検討。
・定期的にリスクマネジメントの関係部門と情報交換、及び改善活動を協業。
・監査手続については、準備・実施段階ではヒアリングと資料閲覧が、監査報告段階では問題点の抽出と報告書の作成が主な作業。
・重要な不備事項について対象部門による改善活動を対応完了までフォロー。
監査対象拠点:
・国内6リージョンの全拠点(東北、関東、中部、近畿、中四国、九州)
・海外は南アフリカ及びタイ国の拠点で実施。インドや中国の拠点を予定。
求める経験 / スキル
(必須)
・ビジネス・ツール(MS-Office等)
・会計、財務における勤務経験が複数年以上。
・チーム内外と円滑にコミュニケーションが取れる事
・チームワーク

(あれば尚可)
・簿記2級以上
・内部監査士
・CIA, CPA, CISA, CFE
・自動車業界での業務経験
・独立して業務を遂行できる能力
勤務地

埼玉県

想定年収

447 万円 ~ 742 万円

準大手証券会社

仕事内容
・監査対象部署とのインタビュー
・監査報告書の作成
・その他監査業務全般
求める経験 / スキル
【必須】
・証券会社での内部監査業務を経験されている方

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方は歓迎します
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

仕事内容
以下において、与信管理、債権・債務の管理の効率化、ビジネスリスク・トラブル未然防止への対応強化に向けて活躍いただける方を募集します。
【部署】
経理本部 リスク管理部
【部署のミッション】
・取引先の与信管理を実施し、貸倒れ損失の発生防止
・国内、海外子会社の与信管理のサポート・指導
・債権・債務の管理、債権保全の実施
・ビジネスリスク・トラブルの発生防止
【業務内容】
・取引先(与信先・仕入先)の調査、業績・財務内容の分析。
 決裁者が可否判断をするための与信コメントを作成
・営業部署からの与信相談への対応
・債権・債務の管理(主に滞留債権の管理、解消に向けて営業部署と協議)
・ビジネスリスク・トラブル未然防止への対応
【仕事の価値・やりがい】
・与信管理を通して、会社の損失防止に寄与すること
・営業部署と一緒になって、ビジネスリスクをヘッジしながら商売を形作っていくこと
【期待する役割】
商社である同社を中心に、海外を含むグループ全体の与信・ビジネスリスクの管理を統括するリスク管理部門の中核人材として活躍を期待。
【身につけられるスキル】
・企業の業績・財務内容の分析、与信評価の経験
・債権保全に関する法的知識・実務経験
・商社の多種多様な取引形態に関する知見
【想定されるキャリアパス】
5年後に部署の中核人材、また10年後に部署のマネジメントを担える人材に育って頂くことを期待します。
求める経験 / スキル
【求める経験・スキル】
商社で与信管理に関する業務の経験があること(3年以上)
■必須条件:上場企業の管理部門での勤務経験。管理部門に関する一定の知識・経験
■歓迎条件:日商簿記検定3級以上(昇格時必須)、コミュニケーション能力の高い方
従業員数
6,477名 ((単体)732名  2025年2月現在)
勤務地

愛知県

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

従業員数
6,477名 ((単体)732名  2025年2月現在)

大手コネクター部品メーカー

仕事内容
グループ全体の内部監査業務を担当し、内部統制の評価と改善を行っていただきます。

■業務内容
・監査計画の策定、手続きの実施、報告書の作成
・業務改善提案と各部門との連携
・コンプライアンス遵守のための監査と内部統制の強化
・定期的なリスク評価とリスク低減策の提案・実施
・内部監査のベストプラクティス導入と監査手法の改善
求める経験 / スキル
【必須】
・大卒以上
・内部監査、リスク管理、または関連分野での3年以上の実務経験
・課長以上の管理職経験

【歓迎】
・英語力(TOEIC 600点以上)
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士または同等の資格
・コミュニケーション能力およびチームワークスキル
勤務地

東京都

想定年収

900 万円 ~ 1,200 万円

東証プライム上場電子部品メーカー

仕事内容
グループの国内・海外拠点に対する内部監査及び内部統制評価、その他内部監査に関連する業務をご担当いただきます。

弊社では、内部監査や内部統制のご経験またはITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えし、内部監査機能をより強化したいと考えております。

・海外拠点への出張や業務を通じて、グローバルに活躍できる環境があります。
・在宅勤務制度を活用した柔軟な働き方が可能です。
・IT経験を活かしシステム監査のプロフェッショナルを目指すことが可能です。

<職務内容>
・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務
・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、IT統制)
求める経験 / スキル
【必須条件】
・内部監査または内部統制評価(J-SOX)の経験(目安:3年以上)
・英語中級レベル(目安:TOEIC 600点以上、英検準2級以上)

【歓迎条件】
・公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認不正検査士(CFE)
・内部監査士
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
当社は小規模組織(10名未満)であるため、管理部門の機能を責任者とチームメンバー2名(出向者とプロパーの社長秘書)で幅広くカバーしています。

【想定業務】※現状のカバー範囲
・経営企画・経営管理
・取締役会・コーポレートガバナンス
・経理・財務管理
・人事・組織運営
・総務
・コンプライアンス・規制対応
・内部監査・内部統制

上記の機能をすべて担える人材を想定しているわけではなく、以下の領域の入り部をカバーできる人事を段階的に斎藤することを想定しています。
求める経験 / スキル
【想定人物イメージ】
・管理部門全般(人事・総務・経理)のジェネラリスト
・経営企画・予実管理
・コーポレートガバナンス(取締役会・株主総会運営)
・コンプライアンス/金商法対応

【望ましい経験・スキル】
・一定規模の企業において管理部門業務を担当した経験
・小規模組織において幅広き業務を柔軟に担える志向・メンタリティ
・英語力(読み書き必須・会話が可能であれば尚可)
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 非公開

仕事内容
主に金融商品取引法に基づく、同社グループの内部統制(J-SOX)評価業務をお任せいたします。
具体的には、全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制、業務プロセスに係る内部統制、ITの統制に関する評価と監査法人による内部統制監査対応となります。ゆくゆくは、管理職候補を目指していただきたたいと考えております。
求める経験 / スキル
【必須】
いずれかの業務経験を有している方(①or②)
①親会社、本社で内部統制(J-SOX)評価業務を5年以上経験している方、
もしくは親会社、本社で財務経理業務を7~8年以上経験している方
②内部統制計画の立案経験
従業員数
385名 (連結 2024年3月31日現在)
勤務地

京都府

想定年収

647 万円 ~ 790 万円

従業員数
385名 (連結 2024年3月31日現在)

山下ゴム株式会社

仕事内容
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査(業務割合の8ー9割を占めます)
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応

■監査の対象:
海外子会社、国内子会社、国内6拠点(部・課・係全て)
※海外は1年に2~3社、国内は月に1回1つの係を監査しています。
アメリカやメキシコの北中米やタイ、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどアジア圏に拠点を展開しています。

■出張頻度:
1年に2~3回/2週間程度
(英語を話せなくとも、翻訳ソフトを利用できれば大丈夫です。また、社内に通訳もいます。)
求める経験 / スキル
<必須条件>
会計監査または業務監査経験2年以上
(経理部門での監査対応責任者としての経験や、内部監査経験)
Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)


<歓迎要件>
英語、経理業務経験、法務業務経験
監査論の知見がある人

<求める人材像>
自ら考え行動できる人
論理的思考および行動が取れる人
従業員数
476名 (2025年3月現在(契約社員、パート、臨時、嘱託を除く))
勤務地

埼玉県

想定年収

700 万円 ~ 870 万円

従業員数
476名 (2025年3月現在(契約社員、パート、臨時、嘱託を除く))
仕事内容
・当社及び連結子会社の内部統制評価業務(J-SOX)を担当いただきます。
・グループ全体のガバナンス強化に向けて、内部統制評価業務を通じて課題を抽出し、改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。

【主な業務】
(1)内部統制評価業務にかかる年間計画の立案
(2)内部統制評価作業の推進
(3)内部統制の構築支援
(4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など)

・「(2)内部統制評価作業の推進」では、全社的な内部統制(ELC)、決算・財務報告プロセス(FRELC、FRPLC)、業務プロセスに係る内部統制(PLC)、IT統制(ITELC、ITGC、ITAC)の評価リーダーもしくは担当者として評価作業を推進いただきます。

■業務・プロジェクト事例
当社および連結子会社の内部統制評価業務
求める経験 / スキル
【必須】
・コミュニケーション能力、チームワーク力

※下記いずれかのご経験をお持ちの方
・内部統制評価業務(J-SOX)の経験
・監査法人やコンサルでのJ-SOXに関するアドバイザリー業務の経験

【歓迎】
CIA、CPA、IPO・内部統制実務士
従業員数
592名 (2024年現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,100 万円

従業員数
592名 (2024年現在)
仕事内容
■業務内容
内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。

年間20本〜30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。
各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。

■業務・プロジェクト事例
【業務監査】
・「銀行代理業」を対象とする監査
・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査
・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査
・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査
・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査

【システム監査】
・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査
・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査
・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査
求める経験 / スキル
【必須】以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちのかた  
・各種銀行における内部監査経験
・銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験
・監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験

【歓迎】
・銀行における内部監査の経験
・銀行各部門における実務経験
・金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
従業員数
592名 (2024年現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,100 万円

従業員数
592名 (2024年現在)

大手ハウスメーカー100%子会社

仕事内容
内部監査・内部統制評価・監査企画を通じて事業リスクを適切に把握し、経営判断を支える専門的な職務を行っていただきます。

(ご経験を踏まえたうえで①~③いずれかの業務をお任せいたします。)

①内部監査担当
年度計画に基づいて内部監査を実施します。多様な事業領域(不動産賃貸・商業施設運営・ホテル運営)の監査を実施してリスクの把握と改善の支援、経営層への提言を行います。       

※月1~2回程度のペースで出張がございます。1年に1回程度海外監査があります(現状は台湾と韓国です)。
※複数名での監査を行います(単独で出張に行くことはございません)。

②J-SOX評価担当
文書化された全社統制、決算・財務報告統制、業務プロセス統制、IT全般統制の整備・運用状況を評価します。評価した結果を親会社や監査法人に報告します。

③企画立案・情報分析担当
リスクベースによる監査計画の策定、監査結果の集約および横断的分析、重要リスクの整理、経営層への報告を行います。
求める経験 / スキル
【必須経験】 ※①・②のいずれか必須                                      ①業務監査または内部統制評価の実務経験3年以上                       ②建築・不動産業界での営業経験または企画管理のご経験                  

【歓迎経験】
■リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験                   ■ビルメンテナンス・施設管理(大型物件:ホテル、オフィス)での実務経験          
■IT監査の経験                                     ■データ分析スキル(Excel関数、ピボット)                            ■会計に関する経験

【歓迎資格】
宅地建物取引士、公認内部監査人、情報システム関連

【求める人物像】
・指示待ちではなく、主体的に課題を捉え行動できる方
・積極的な姿勢で業務を行い、改善・効率化に取り組める方
・チームワークを大切にして仕事を進められる方
勤務地

東京都

想定年収

570 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
【業務内容】
グループ全社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し(不正調査)、各子会社に改善策を策定・実施・定着させることがこのポジションのミッションとなります。

①国内外の内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現場マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の整備と運用状況の確認と評価
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。

※海外現地担当者、海外現地弁護士等とのコミュニケーションも発生するためビジネス英語が必須となります。
※また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。

【ポジションの魅力】
海外グループ会社も含め全世界のグループ会社のガバナンス体制を構築する難易度の高いチャレンジングな仕事が魅力です。
監査体制の維持・構築を自らの手で作り上げると同時に、世界に広がるビジネスのダイナミズムを感じながらワールドワイドにご活躍頂けるポジションです。


【企業の魅力】
■アークレイグループは世界120か国以上に医療検査機器や診断薬を販売するグローバルヘルスケアカンパニーです。
■2020年に欧州6か国に販売拠点・製造拠点を新規設立し、これまでのアジアやアメリカ市場に加え、欧州各国での自社販売エリアの拡大を実現してまいりました。
■商品の仕入~製造~販売までの商流や物流が複雑化する中において、社内各組織のコンプライアンスやガバナンスへの意識向上と維持は企業活動においてますます重要となってまいります。
■アークレイグループ全体を統括する日本のアークレイ株式会社において、業務監査や不正調査の業務を担当し、企業の公正な取引を実現し、社会的信用の醸成に貢献します。
求める経験 / スキル
【必須】
・財務会計、経理実務に関する知識と経験がある
・内部監査、会計監査、不正調査の経験、監査の実務経験
・海外出張や赴任の経験
・日商簿記2級以上
【歓迎】
・組織のマネジメント経験がある方
・銀行や税務署、会計事務所のご経験がある方
・簿記1級、公認会計士や税理士などの資格をお持ちの方
・国内外グループ会社を含む連結決算業務のご経験がある方
・企画・立案・改善を推進していただける提案力と実行力のある方
・社内外の折衝・調整ができるコミュニケーション能⼒の⾼い⽅
・経営企画のご経験のある方
・TOEIC600点程度をお持ちの方
従業員数
2,323名 (グループ企業全体 2023年11月1日現在)
勤務地

京都府

想定年収

900 万円 ~ 1,020 万円

従業員数
2,323名 (グループ企業全体 2023年11月1日現在)
仕事内容
医薬品メーカーである同社にて、内部監査室の業務をお任せします。
JSOXと内部監査を所管し、部門横断的な活動と成果が求められる、やりがいのある重要なポジションです。
スキルや経験に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

■JSOX業務
全社統制
決算財務報告プロセス
業務プロセス
IT統制(全般統制および業務処理統制)

■内部監査業務
リスク評価
監査計画策定
監査実施
改善提案・フォローアップ

■業務企画・推進
求める経験 / スキル
【必須条件】
管理系業務のご経験
【歓迎条件】
JSOXまたは内部監査のご経験
従業員数
1,340名
勤務地

大阪府

想定年収

400 万円 ~ 700 万円

従業員数
1,340名

中國信託商業銀行

仕事内容
・外国銀行東京支店におけるコンプライアンス(法令等遵守、マネー・ローンダリング、経済制裁対応他)にかかる態勢整備
・監督官庁等への各種届出、報告業務対応
・内部管理態勢の充実・向上(1線に対する牽制・支援や研修を含む)
・支店内各部署への指導、相談対応、新商品導入時のリスク評価や法令等遵守態勢整備
・本店宛の各種定例報告、本店とのコミュニケーションを通じた各種社内規程、規則等の管理・立案(英語要)
・日々のコンプライアンス定常業務(コンプライアンスに関する各種個別相談の対応、新規顧客の本人確認や疑わしい取引の調査等)
求める経験 / スキル
<求める経験>
業務経験:銀行、金融機関のコンプライス業務経験、AMLCFT(マネロン)業務経験、他業種でもこれと同等の業務経験を有する方
資格など:CAMS資格保有が望ましい(これから取得を予定する方でも可)
従業員数
60名 ((2024年7月現在))
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 750 万円

従業員数
60名 ((2024年7月現在))
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