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内部統制・監査/ソフトウェアの求人・転職情報

39中の139件を表示

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成長中のクラウドインテグレーター

  • 課長以上
仕事内容
▼グローバル内部統制の構築・運用
上場水準に合わせた内部統制フレームワークの設計、評価、改善。国内外のグループ会社へのJ-SOX展開および定着化。具体的には以下の通りです。
■海外子会社のガバナンス強化(最重要ミッション)
・当社の事業法人(特に海外)が内在しているリスクを探知するためのコミュニケーションのリード
・不正再発防止に向けた内部統制プロセスの再構築、規程類/ガイドラインの整備。
・現地のローカルスタッフやマネジメント層とのリレーション構築、意識改革/研修の実施。
■先端技術(生成AI等)を活用した業務DXの推進
・自動化/効率化を担う当社内のシステム部門から支援を受けて、監査手続き/リスク検知の企画/推進。
■その他
・監査法人、証券会社、内部監査室との連絡窓口機能。
求める経験 / スキル
【必須】
・上場企業またはIPO準備企業における、内部統制(J-SOX)の構築/運用経験(目安3年以上)
・海外子会社に対するガバナンス構築、または内部監査/経営管理の経験
・課題に対して当事者意識を持ち、周囲を巻き込んで泥臭く実行に移せる推進力
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 900 万円

仕事内容
【ミッション】
急成長に伴い複雑化する「業務プロセス上のリスク(オペレーショナルリスク)」を管理・最適化する仕組みづくりを主導し、全社のガバナンス基盤を強化すること。

【業務詳細】
■オペレーショナルリスク管理体制の構築・RCSAの推進
・全社・各事業部の業務プロセスにおけるリスクの洗い出しと評価(RCSAの設計・導入・運用)
・構築した業務コントロールを、内部統制評価のRCM(リスクコントロールマトリクス)へ反映・高度化する基盤整備
・インシデント情報を基にしたリスク傾向分析

■事業部(一線)の業務コントロール改善・規程/マニュアル整備支援
・属人化・ブラックボックス化している業務プロセスの可視化支援
・規程・業務マニュアルの作成およびアップデート支援

■インシデント発生時のリスクコントロール改善(再発防止支援)
・インシデント発生時の初動対応支援や関係部署との連携調整を行い、適切なリスク対応を推進
・顕在化したインシデントの根本原因分析支援、および再発防止に向けた業務フローの修正・定着化支援

【魅力】
・急成長する組織の「攻め」を支えるガバナンス基盤を、仕組みづくりから主導できる
・現場と伴走しながら、業務プロセスの可視化・標準化(規程/マニュアル整備)まで踏み込んで改善できる
・RCSA(リスク評価)、内部統制(リスクコントロール)、インシデント管理(原因分析・再発防止)を一気通貫で推進し、実務に根ざしたリスクマネジメント経験を積める
・事業・組織の成長に伴い変化するリスクに対応するため、各成長フェーズに求められるガバナンスやコントロールを設計・高度化していく経験が得られる
求める経験 / スキル
【必須条件】
・事業会社(またはコンサル等)における、オペレーショナルリスク管理/内部統制評価/業務プロセス改革(BPR)いずれかの実務経験(目安:3年以上)
・現場ヒアリングから業務フローを可視化(標準化)し、マニュアル/規程などの文書に落とし込んだ経験
・事業部門に伴走し、「業務改善のパートナー」として信頼関係を築けるコミュニケーション力・調整力(計画立案〜実行まで自律駆動できること)
勤務地

東京都

想定年収

980 万円 ~ 1,540 万円

決済プラットフォーム企業

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
現状の内部管理体制の棚卸しと課題解決。
入社後まずは各部署を回り、当社の文化や業務フローを理解いただいた上で、現場メンバーと共に現状の体制から何が足りていないかを探り、優先順位をつけて改善に着手いただきます。

■ 内部管理体制の現状把握と最適化(入社直後) 入社後はまず、当社のフラットな文化や独自の業務フローを理解いただくことからスタート。現場メンバーと密にコミュニケーションを取りながら、現在の体制の強みと課題を棚卸しし、優先順位をつけて改善に着手いただきます。

■ 割賦販売法・AML/CFTに基づく管理体制のロードマップ策定・運用 法令遵守を前提とした、次世代の内部管理体制のロードマップ策定および実行。

■ 規制当局対応および事業支援(攻めのリーガル・コンプライアンス) 経済産業省等の当局監査への対応・折衝、および新規事業・新機能リリースにおけるリーガルチェックやスキーム構築の支援。

【具体的な仕事内容】
■法令遵守・内部統制の構築・運用
■割賦販売法を含む関連法規への対応、業務プロセスのチェック・改善
■異常値や不正リスクを検知する仕組みづくり
■加盟店 / 取引先に対する管理体制の推進
■加盟店契約の審査・継続モニタリング・リスク対応の計画・実行(不正利用、情報漏洩等)
■内部監査・第二線管理業務
■業務監査・運用レビューを通じた不備の検出と是正フォローアップ
■改善施策の立案と推進
■経営企画、内部統制改善、業務フロー・ガバナンス改善のための提案と実施支援
■レポーティング・外部対応
■重要な違反事案やリスクの役員・経営層への報告
■外部監査・規制当局対応

【将来的に期待すること】
割賦販売やAML/CFT領域に限らず、内部管理のスペシャリストとして、事業部門の「最良の並走者」となり、法規制を正しく解釈した上でビジネスの可能性を広げる判断基準を確立することを期待します。

【ポジションの魅力】
■業界最大規模の取引データを持つBNPL事業者で、当局対応の最前線を主導できる
■割賦販売法・AML/CFT・不正リスク検知まで専門性を横断的に活かせる
■「攻めのコンプライアンス」として、新規事業・新機能の設計段階から関与できる
求める経験 / スキル
【必須要件】※ 以下のいずれかに該当する方
■割賦販売法の実務経験 3年以上(金融・信販業界での法令対応含む)
■AML/CFT(マネーロンダリング対策)の実務経験 3年以上
金融・信販・FinTech業界における内部統制・コンプライアンス部門での実務経験 3年以上
■上記に加え、ステークホルダー(当局・社内各部門)との折衝・調整経験があること

【歓迎要件】
■監査法人での実務経験
■事業会社における法務、内部統制、コンプライアンス部門での経験
■決済、FinTech業界での実務経験
■当局(経済産業省など)との折衝経験

【求める人物像】
■形式的な管理に留まらず、事業の目的を理解し「どうすれば実現できるか」を前向きに考えられる方
■変化の激しい環境を楽しみ、自ら業務の優先順位を判断して動ける方
■当社の「歪みのない社会をつくる」というビジョンに共感し、誠実に業務に取り組める方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。

【業務内容】
■法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど)
■業務監査、J-SOX監査等の内部監査業務全般
(計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ)
■業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など)
■その他コーポレートにて担う業務の全般
求める経験 / スキル
【必須要件】
■事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(1年以上)
■主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績

【歓迎要件】
■弁護士資格や内部監査人など内部監査関連の資格保有者
■スタートアップ企業での実務経験

【求める人物像】
■高い専門性と強い責任感を持ちながらも、環境や状況の変化に柔軟に対応できる方
■自らの意思や判断で目的や課題を設定し、結果に対して責任をもって行動できる方
■各種ルールはもちろんのこと、相手の気持ちや社会の信頼を考慮した倫理的な言動ができる方
■成果にこだわりながらも、変化を恐れずにより良い状態を目指して挑戦する姿勢のある方
■足元のことに捕らわれ過ぎず、視座を高くもって長期的視点で成長を目指せる方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
【組織概要】
データガバナンスグループは、2024年10月から稼働し始め、データ利活用を促進する活動の一環である”データガバナンス活動”が軌道に乗り、2026年度より新たに新設されました。

データガバナンスとは、「データの品質」「セキュリティ」「プライバシー」および利用に関する「方針」「プロセス」「組織構造」を確立し、維持することです。
益々重要になってきているデータ利活用(データマネジメント)を正しく推進するため、我々はデータに関して守るべきルールを決め、ルールに従った活動を促し、必要に応じてルール遵守状況の確認や、是正に向けた支援活動も想定しています。
まだ立ち上げたばかりの組織だからこそ、これから着手すべき重要な課題が数多くあり、自身の裁量で組織の基盤を作り上げられるフェーズです。
会社として攻めるための、守りの組織として機能させるべく人材を求めています。

▼リスクマネジメント室
 ▽ミッション
 「安心安全にお客様に価値提供を行える業務環境となるように支援すること」

▼データガバナンスグループ
 ▽ビジョン
 「全ての従業員が安心安全にデータを活用できる、透明性の高い環境を構築する」
 ▽ミッション
 「組織全体のデータ利用を統括し、データ品質・セキュリティ・プライバシーを強固なガバナンスで確保する」

【業務内容】

■具体的な運用業務
・データガバナンス全体会 運営
・ビジネスリスク確認機能 運営
・Pマーク事務局(個人情報もデータの一部)

■現在取り組んでいる課題
・データ利活用 ルール/ポリシー策定:
  データ分類、保存期間、利用権限などの標準化
・プライバシーポリシー統合管理:
  事業横断での管理組織組成+更新フロー整備

■今後取り組む課題
・データガバナンス活動の促進:
  ルールの浸透活動、データの流れの可視化
・データ品質の担保:
  各データスチュワードの選任(各環境のデータ責任者)など

■役割・期待
・事業部に属さない組織として、俯瞰した広い視野で課題を捉え、解決に向けてリードする
・担当テーマについて、背景や目的を念頭に主体的/能動的に関わる
・担当テーマに関係する各種組織と連携して推進していく
・担当テーマ以外でも、何か違和感を感じた際に問題提起をする
・ご自身の過去のご経験(ビジネス、マーケティング、企画、プロダクト、ITシステム、セキュリティなど問いません)を活かして、より安心安全な業務環境の構築に寄与する
求める経験 / スキル
【必須(MUST)】
◾️以下いずれかの項目に該当する方
・ITエンジニアやセキュリティ、データ関連領域での経験を持ち、今後データガバナンスに関するキャリアを築きたい方
・既存の法務やガバナンス領域の経験を持ち、データ周りのルール策定へ領域を広げたい方
・セールスや事業推進の経験をお持ちの方(全社視点のリスクマネジメントの観点/思考をお持ちの方)
 ※例:現場でデータ利活用が進まないもどかしさを感じている方など

【歓迎(WANT)】
・データガバナンスに関するご経験をお持ちの方
・プライバシーポリシーなどの策定経験
・部を横断したステークホルダーを巻き込み、推進した経験(会議体の運営など)

【求める人物像】
・担当したことをやり抜ける方
・分からないことがあれば、分かるためのひと手間をかける方
・連携先に対して、目的や背景などを説明したうえで、円滑なコミュニケーションが取れる方
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 800 万円

仕事内容
【業務概要】
管理部門(経理財務・会計・総務・法務・ITなど)全般を統括し、経営戦略の実行を支える推進役として、経営チームの一員として、組織基盤の強化とガバナンス体制の構築を担っていただきます。

【主な業務内容】
・管理部門の統括
 ・経理財務・会計・総務・法務・ITなど各管理部門の統括・業務改善
 ・プロセス設計、業務フロー最適化の推進
・経理財務・会計業務の運営・改善
 ・予算管理体制の構築
 ・月次/四半期/年次決算の取りまとめ
 ・監査法人・税理士との折衝
 ・内部統制(伝票フロー・承認ルール)の設計・運用
・内部統制・リスクマネジメントの体制構築・改善
 ・各種規定整備
 ・契約審査・リーガルチェック
 ・リスクマネジメント体制の構築
・ITガバナンスの体制構築・改善
 ・社内ITポリシー策定、ベンダーマネジメント
 ・ISMS対応
・経営企画・ガバナンス
 ・中期経営計画の策定支援、KPI設計・進捗管理
 ・取締役会・経営会議の運営、資料作成

【働く環境/得られる経験】
・経営メンバーとしての実務経験が得られる
・管理部門を横断しながら、経営メンバーの一人として意思決定プロセスを推進
・スケーラブルな組織基盤を構築し、経営戦略を実行
・幅広いミッションでスキルを加速的に伸ばせる
・0→1環境での制度設計・フロー構築を一気通貫で経験し、市場価値の高いナレッジを習得
・グローバルで生じている社会課題に対して事業・テクノロジーを通じた課題解決への貢献実感
求める経験 / スキル
【必須】
・スタートアップまたは事業会社における管理部門での統括・マネジメント経験 3年以上
・監査法人・税理士・弁護士との折衝経験
・月次決算フロー構築・会計システム運用の実務経験
・人事・総務・IT等の複数領域を自走で推進した経験
・経営メンバーの一人として、現場メンバーを巻き込める高いコミュニケーション力

【歓迎】
・公認会計士資格
・責任者として上場準備をリードした経験
・内部統制(J-SOX)構築の実務経験
・税務調査対応の実務経験

【求める人物像】
・「0→1」の環境で自らフローを設計し、改善サイクルを回せる実行力
・複数領域を横断しながら優先順位を柔軟に見極める判断力
・不確実性の高い環境でも冷静に対応し、周囲を巻き込める推進力
・数字に強く、定量・定性両面で課題を深掘りし解決策を示せる
・忍耐力があり、細部に気を配ることができる
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,500 万円

仕事内容
業務概要:
内部監査室の中核人材として、内部監査(業務監査)、規格監査、社内運用調査などを担っていただきます。

【業務詳細】
・現在改定中の各種業務関連規程に沿った内部監査(業務監査)
・関連する管理支援、構築支援業務:同社の事業、業務等における将来的な内部監査、内部統制監査対応を想定した管理支援、構築支援
・内部監査担当として、上記監査業務を行いつつ、将来の上場を見据えてJーSOXに対応した内部統制監査の準備や対応も行っていただく予定です。

※上記の他、ご経験に応じてお仕事をお願いいたします。
求める経験 / スキル
【必須条件】
・上場企業における内部監査経験

【歓迎条件】
・IT、システム関係に明るい方
・会計分野に明るい方

【求める人物像】
・コミュニケーション能力のある方
・積極的で行動力のある方
・主体的に周りを巻き込みながら課題を前に進めていただける方
従業員数
4,666名 (グループ従業員数:2026年5月1日時点)
勤務地

大阪府

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
4,666名 (グループ従業員数:2026年5月1日時点)
仕事内容
当社は事業と組織の急激な拡大に伴い、ガバナンス体制の強化が急務となっています。
これに伴い、監査部における監査体制の構築・運用を担っていただける新たなメンバーを募集します。

監査部は現在、グループ全体の内部監査、J-SOX(全社統制/全社決算プロセス/業務プロセス/ITGC)、監査等委員会事務局を担っています。事業拡大に伴い監査範囲も広がっているため、チームの一員として以下の業務を幅広くお任せする予定です。

【業務内容】
■内部監査の計画立案・実施・報告: リスクベースでの監査体制の構築
■内部統制(J-SOX)の評価体制構築・運用: 整備・運用状況の評価及びタスクマネジメント
■改善提案とフォローアップ: 各部門へのプロセス改善アドバイス

【組織について】
監査部への所属となります。
求める経験 / スキル
【必須要件】
■上場している事業会社での内部監査、または内部統制評価(J-SOX対応)の実務経験(3年以上)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
▍ミッション
組織拡大に伴い複雑化する「統治(ガバナンス)」の要として、取締役会・株主総会をはじめとする意思決定プロセス、リスク管理、コンプライアンス体制を構築・運用します。経営の実効性と透明性・健全性を両立させ、持続可能な成長のための「レール」を整備・改善し続けます。業務内容は多岐に渡りますが、ご自身の得意領域・志向に応じて、以下の業務をチームで分担して担っていただきます。

▍業務内容
・取締役会・株主総会運営:
 議事設計、資料作成、決議執行、議事録管理等を通じた適正な運営

・規程管理・稟議決裁権限管理:
 会社のルールブックを最適な状態に維持し、権限委譲の明確化とスピードのバランスを設計

・リスク/クライシスマネジメント:
 リスクアセスメント、予防策の立案、危機発生時の対応体制構築

 ・委員会運営(指名・報酬等):
  任意又は法定委員会の事務局として公平なプロセスを担保

 ・BCP・保険関連管理:
  事業停止リスクに備えた計画策定、保険契約の見直し・請求対応

・J-SOX推進事務局:
 内部統制の整備・運用・評価を推進し、監査対応をリード

・登記・決算公告・新株予約権管理(法務面):
 法的手続きの正確かつ迅速な執行
求める経験 / スキル
【必要なスキル】
・コーポレートガバナンスまたは内部統制に関する実務経験(上場企業での取締役会運営、J-SOX、リスク管理のいずれか)
・会社法や金融商品取引法の基本的な知識と、それに基づく手続き実行経験(登記、株主総会、決算公告など)
・ルールと実効性のバランスを考え、複数のステークホルダー(法務、経理、事業部門、監査法人など)と調整しながら進める調整力・推進力
・正確性とスピードを両立させる事務遂行能力(書類作成、ファイリング、期限管理)

【歓迎スキル】
・スタートアップでのガバナンス体制構築経験(未上場→上場プロセス、又は成長期の組織拡大対応)
・上場企業での経営企画・法務・内部監査の経験
・リスクマネジメントやBCP策定の実務経験
・大企業での厳格なガバナンスとスタートアップの機動性、両方の経験
・FP&A領域の業務経験
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 1,150 万円

仕事内容
【同社について】
同社では 「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」 をミッションとし、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っております。
また、顧客やマーケットからの評価指標の一つとして「日本を代表する企業になる」というビジョンを掲げ、その達成に向けて日々活動をしており、具体的には、日本の全上場企業で 「時価総額トップ100」 に入るような、誰もが知っている企業になることを目指しております。

【組織のミッション】
監査部は、同社の「日本を代表する企業になる」という企業ビジョン達成に向けて、助言と保証により同社の価値を高め、健全性を確かなものにすることを目指しています。
内部監査規程に基づき、法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担います。
ご経験やスキルに応じて、以下の業務から担当いただきます。

入社後はまず内部統制課からスタートし、その後は適性に応じて業務監査課の業務にも携わることで、両領域の専門性を高めていただく想定です。

【業務内容】
J-SOX対応やSOC1レポート取得に向けた外部監査対応を含め、内部統制の整備・評価・改善および社内教育を推進します。
・J-SOX対応のための業務文書化
・証憑収集と評価作業、資料作成
・SOC1レポート取得のための外部監査対応
・内部統制の構築や業務改善の支援
・内部統制に係る社内研修 等

■業務監査課
規程や業務プロセスの遵守状況を検証し、リスクの早期発見・是正に加え、非効率な業務の洗い出しや改善を推進します。
・内部監査計画の策定
・監査の実施(証憑収集・評価、調書作成、報告、改善指示およびフォローアップ)
・全社的な業務フローのモニタリング 不正、ハラスメントなどの調査
・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ

【入社直後にお任せする予定の業務例】
・規程やマニュアルの遵守状況チェック
・購買、経費、交通費、稟議内容のチェック
・現金実査、下請法遵守状況の確認 等

【ポジションの魅力】
・チャレンジングな環境:
定例業務に加え、上場企業ならではの手ごたえのある仕事が豊富にあり、自ら会社の成長を支えている醍醐味を味わえます。

・専門性の発揮と体制構築:
東証プライム上場企業として、経営層に近い立場でJ-SOXや内部監査の経験を活かせます.
国内外グループ会社の体制確立や計画立案に携わる機会もあります 。

・本質的な業務:
効率性を重視する社風のため、無駄を省き本質に焦点を当てた業務遂行が可能です。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部統制関連(J-SOX/内部監査/ISO監査の評価等)の経験
・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心

【歓迎要件】
・内部監査の被監査部門としての対応経験
・業務管理や業務改善などの経験
・事業会社にてバックオフィス(経理/総務/法務)業務の経験が3年以上

【求める人物像】
・導入・改善効果を定量的に分析できる方
・業務フローやルールを理解し、問題点を特定できる方
・実効性の高い統制を意識できる方
・高いコミュニケーション能力をお持ちの方
・同社リーダーシッププリンシプルに共感いただける方
従業員数
1,907名 (連結:3,086人 単体:1,907人(2025年3月31日時点))
勤務地

東京都

想定年収

567 万円 ~ 783 万円

従業員数
1,907名 (連結:3,086人 単体:1,907人(2025年3月31日時点))
仕事内容
▼具体的な業務
JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。
任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。

入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。
キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。

具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。 
・内部監査:内部統制監査(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応
・内部監査プロセス及び各種内部監査ツールの改善
・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施
・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成
・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング
・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応

▼魅力
・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます
・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます
・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい
求める経験 / スキル
【必須要件】
・経営企画、経営管理、もしくは内部監査経験2年以上をお持ちの方
・事業会社で管理職としてマネジメント経験をお持ちの方
・ご志向として、事業拡大や経営に興味があり、経営陣の意図を汲んで事業との両輪を果たすことに関心のある方

【歓迎要件】
・営業経験など折衝事に強みをお持ちの方
・日商簿記1級もしくはCIA(公認内部監査人)をお持ちの方
・IT企業(SI、ソフトウェア)の事業内容に関する知識をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

大手食品会社のユーザー系SI

仕事内容
【職務内容】
入社後は、IT推進部長直轄のポジションとして、以下の業務を主導していただきます。

■ A.IT統制・内部統制(J-SOX対応)
IT全般統制(ITGC)および IT業務処理統制(ITAC)の整備・評価・是正対応
内部統制報告書に係るIT統制ドキュメント(RCM等)の作成・更新
監査法人・外部監査人との窓口対応および証跡管理
統制不備の早期発見と、現場に負担をかけない実効性のある是正計画の立案

■ B.ISMS監査・セキュリティ管理(OAおよびOT領域)
ISO/IEC 27001(ISMS)認証の維持・更新・内部監査の計画および実施
**工場・物流拠点(OT領域)**を含めた情報セキュリティリスクアセスメントの実施
セキュリティインシデント対応プロセス(CSIRT連携)の整備と演習支援
サプライチェーン(委託先等)に対するセキュリティ評価・指導

■ C.ITガバナンス・最新技術への対応
生成AI・SaaS等の利用ガイドラインの策定と利用状況のモニタリング
ITリスク管理フレームワーク(NIST CSF / COBIT等)に基づく評価と改善提案
グループ会社・各部門へのITリテラシー啓蒙活動および統制指導
IT予算・IT投資の効果測定とガバナンス強化の支援
求める経験 / スキル
【必須要件(MUST)】
IT統制(J-SOX / ITGC)の実務経験(3年以上)
情報セキュリティ管理(ISMS / ISO27001等)の運用または監査経験
リスクアセスメントに基づいた規程・手順書の作成経験
監査法人や外部審査機関との折衝・窓口実務経験
日本語による論理的なレポーティング・文書作成能力

【歓迎要件(WANT)】
資格: 情報処理安全確保支援士、CISA(公認情報システム監査人)、CISM(公認情報セキュリティマネージャー)
技術経験: SAP/ERP環境での統制経験、クラウド(AWS / Azure)のセキュリティ評価経験
業界経験: 食品・製造・小売業界での実務経験、または工場の制御システム(OT)に関する知見
ツール: GRCツールの活用経験、またはBIツール(Tableau / Power BI)によるモニタリング自動化経験

【求める人物像】
ビジネスパートナー・マインド: 「守り」だけでなく、事業成長のためにどうリスクを許容・管理するかを考えられる方
現場主義: 工場や物流拠点の状況に寄り添い、現場が実行可能な解決策を提示できる方
高いコミュニケーション能力: 経営層から現場担当者、外部専門家まで、相手に合わせた説明ができる方
自律的な学習姿勢: 常に変化するサイバー脅威や最新技術(AI等)を自らキャッチアップできる方
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 900 万円

仕事内容
◼️ポジション
本ポジションは、内部監査機能とIT統制(ITGC / J-SOX対応を含む)を一体的に担い、会社全体のガバナンスレベルを引き上げるキーポジションです。管理部門・経営陣と連携しながら、制度設計から運用定着まで幅広く関与いただきます。

◼️業務内容
【内部監査】
内部監査計画の立案・実施(業務監査・コンプライアンス監査)
監査報告書の作成および改善提言・フォローアップ
リスクアセスメントの実施と監査優先度の設定
外部監査法人・監査役との連携・調整
内部通報制度の運用・整備

【IT統制・IT監査】
ITガバナンス方針・基準の策定(情報セキュリティポリシー等)
J-SOX対応を見据えたIT全般統制(ITGC)の設計・評価
業務アプリケーション・クラウド環境のアクセス管理・変更管理・運用管理の整備
セキュリティリスクの評価と対策推進(ISMS / Pマーク対応含む)
インシデント対応体制の構築・演練

■ポジションの魅力
・内部監査とIT統制の両方を担う求人は市場でも希少です。どちらかの専門家が「もう一方の領域も本格的に身につけたい」と思ったとき、これ以上の環境はありません。桁違いの専門家へ成長できるポジションです。
・仕組みがゼロの状態から、ガバナンスの全体設計を自分の手で作れます。「オーナーとして動く」ことが求められる分、やり切ったときの達成感と市場価値は段違いです。
・経営陣・CFO・監査法人と直接連携するため、ガバナンス視点の経営感覚が自然と鍛えられます。IPOという節目を最前線で経験できる、キャリア上の希少な機会です。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部監査または IT統制(ITGC・J-SOX)いずれかの実務経験 3年以上
・リスクベースの監査・統制評価プロセスの理解
・業務プロセス・システム構成のドキュメント作成経験
・関係者への説明・折衝能力(役員・外部専門家との連携経験)

【歓迎要件】
・内部監査・IT統制の両方の実務経験
・上場企業またはIPO準備会社での経験
・公認内部監査人(CIA)、情報セキュリティ関連資格(CISA・情報処理安全確保支援士等)
・SaaS / クラウド環境(AWS・GCP・Azure)の統制評価経験
・BIG4 / 監査法人出身者
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
◆コーポレートセキュリティ領域
・セキュリティにおける戦略立案・構築・実行の推進及び経営チームとの連携
・ISO27017/ISMS/PMS など、セキュリティ外部認証や監査への対応
・社内および顧客からのセキュリティに関する問い合わせへの対応
・脆弱性情報の収集、分析および社内での対策活動
・セキュリティインシデントの監視・検知・対応・報告
・従業員に向けたセキュリティに関する教育・啓蒙・文化醸成の活動
・内部統制におけるセキュリティ要件への対応

◆プロダクトセキュリティ領域
・当社プロダクトに関するセキュリティ評価及びリスク対応の推進
・セキュリティイベントのレビュー及び検出ロジックのチューニング
・セキュリティサービスの運用・管理
・アタックサーフェス管理
・脆弱性診断、ペネトレーションテストの推進・実施
求める経験 / スキル
◆応募資格(必須)
セキュリティに関する担当者または責任者としての経験
セキュリティ評価及びビジネス要件を踏まえたリスク対応策検討の経験
アプリケーション、クラウド、ネットワーク、データ、アクセス管理など、プロダクト・サービスに関わるセキュリティ管理経験
ITインフラ(ネットワーク・サーバ・XaaS)に関する知識

◆応募資格(歓迎)
ISO27017/ISMS/PMS など、セキュリティ外部認証や監査に対する対応・運用経験
社内のセキュリティ意識と文化を促進するプログラムの開発と実施経験
開発プロセスにセキュリティを組み込むための戦略と How に関する経験
AWS / GCP / Azure におけるセキュリティベストプラクティスに対する理解と管理経験
情報セキュリティに関連する資格(CISSP、CISA、GIAC 等)の保有
英語によるコミュニケーション能力(メールのやり取りに支障が無いレベル)

◆求める人物像
hacomonoのミッション「ウェルネス産業を、新次元へ。」に共感していただける方
どうやったら実現できるかを常に考え、チームを巻き込みながら自律的に推進できる方
必要な技術や知識を積極的に学習する意欲のある方
ホスピタリティを持って仕事に取り組める方
従業員数
316名 ((2026年4月時点))
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,500 万円

従業員数
316名 ((2026年4月時点))

プライム上場、決済代行事業中心の多角展開企業

  • 上場企業
仕事内容
下記をご経験やご志向に合わせてご担当いただきます。

・全社的統制(経営者評価の支援を含む)

・決算財務報告プロセス・IT全般統制(ITGC)
・リスクアセスメント、重要業務/拠点のスコーピング、サンプリング設計
・テスト計画・手続書の作成、ドキュメンテーション標準の整備とレビュー
・指摘事項の原因分析と是正計画の合意・フォローアップ(監査対象部署との合意形成)
・監査法人/外部専門家との協働、監査調整
・評価結果の経営報告(定量・定性の示唆出し)
求める経験 / スキル
【必須要件】
・事業会社におけるJ-SOX評価実務 3年以上(整備・運用評価の双方)
・統制設計のレビュー経験(プロセス記述、RCM/テスト手続の設計・改善)
・リスクベースの思考力、論理的コミュニケーション、ドキュメンテーション能力
・関係者を巻き込み自走する推進力、改善提案のリード経験

【歓迎条件】
・IT全般統制(ID管理、変更管理、運用管理、アクセス管理等)の設計/評価経験
・データ分析の素地(Excel/関数・Power Query、BI活用、RPA等)
・CIA、CISA、公認会計士いずれかの資格/科目合格、または同等の知見
・COSOフレームワークや監査基準の理解、US-SOX/J-SOXの監査対応経験

【求める人物像】
・内部監査を軸にキャリアを構築したいという意志と情熱
・「考える力」をお持ちの方
・「形式」ではなく「実効性」にこだわる志向と当事者意識
・経営/現場と丁寧に対話し、構造的に物事を捉えられる方
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 900 万円

IPO企業

  • 課長以上
仕事内容
◆仕事内容
将来的な株式上場(IPO)を見据えた管理体制全般の整備をリードして頂きます。
・管理部メンバーのマネージメント
・経理・財務、その他内部管理業務の整備・運用
・各種規程・業務フローの整備、運用(社内への浸透・定着施策の立案も)
・経営管理(予算統制など)業務の企画・運用

プレイングマネージャーとして実務とメンバーマネジメントをお任せしながら、
経営層と近い距離で事業成長を支えていけるやりがいの大きいポジションです。
求める経験 / スキル
■必須要件
・N-2のフェーズに携わられたご経験(IPO準備の経験:証券会社・監査法人など関係者との折衝)
■歓迎要件
・クラウドサービスなどITツールの活用経験
勤務地

複数あり

想定年収

1,000 万円 ~ 1,500 万円

非公開

  • 上場企業
仕事内容
【仕事概要】
ご経験やスキル、ご希望に応じて、グループ全体の経理業務を幅広くお任せします。
主な業務内容は以下の通りです。
・単体決算(月次・四半期・年度)
・子会社経理のサポート(月次・四半期・年度)
・連結決算
・開示資料作成(金商法や会社法で要求される各種開示書類(有価証券報告書等))
・監査法人対応
・税理士対応
・内部統制の整備/運用、内部統制監査(J-SOX)対応等
・業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進
・新規サービスに係る会計・税務論点(商流設計、収益認識、組織再編税制等)の整理・対応方針の検討
・M&Aによる新規子会社及び新設会社の経理まわりのスキーム検討業務(ex.会計システム、販売プロセスフロー)
求める経験 / スキル
【必須】
下記いずれかの経験がある方
・上場会社(上場会社の連結子会社)での経理業務及び監査法人対応のご経験
・上場準備会社での経理業務及び監査法人対応のご経験
・新規事業の立ち上げや複雑な商流の構築において、ビジネスサイドと連携し、適切な会計処理や収益認識のスキームを策定・提案した経験

【歓迎】
・連結決算の経験
・M&A後の経理関連のPMI対応の経験
・新規サービスや新設子会社、業務改善などそれぞれにおけるスキーム検討の経験
・連結開示業務の流れを理解している方
・簿記2級をお持ちの方
・システムの要件定義またはエンジニアとの協働経験

【求める人物像】
・ビジョンやカルチャー、将来性に共感できる方
・年度決算までの一連の業務に対して理解がある方
・課題を自ら発見して解決に向けた動きができる方柔軟性/好奇心の強さ/視野の広さ/視座の高さで誇れるものがある方
・社内外の関係者と良好な関係を築くことができる方
・運用フローの設計/安定化に携わりたい方
・スピード感をもって業務を遂行できる方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,500 万円

MUデジタルバンク設立準備株式会社

仕事内容
■私たちについて
MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を解消し、生涯にわたって前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。

MUFG全体の約6,000万人の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクを立ち上げます。具体的には、Google Cloudによるフルクラウド基盤の活用や、ウェルスナビ株式会社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した総合アドバイザリー・プラットフォーム「MAP」を中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。

テクノロジーの力を活かし、お客様1人ひとりの”日常にも人生にも寄り添う”金融サービスを共に創っていきましょう。

■ポジション概要
金融犯罪対策(AML/CFT、経済制裁、反社対応等)における第2線としての独立的な管理・監督を担います。全社的な金融犯罪対策態勢の構築・整備を通じ、銀行としての健全な運営態勢を構築・維持する要となります。

■業務内容
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・金融庁等のステークホルダーへの報告
・全社的な金融犯罪対策態勢の構築・整備(年次計画策定、規程の策定・見直し、研修の開催等)
・リスクアセスメントおよび新商品等に係るリスク評価の実施
・経営会議・リスク管理委員会等への報告資料作成および協議
求める経験 / スキル
【必須要件】
・金融機関(銀行、証券、決済、暗号資産等)における金融犯罪対策部門での実務経験
・犯罪収益移転防止法、外為法などの金融法規に関する知識
・当局報告書類や社内規程のドラフト作成能力

【歓迎要件】
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)等の有資格者
・金融庁等の当局対応の実務経験

【求める人物像】
・正確性が高く、論理的な文書作成・説明ができる方
・法令の変化を読み解き、組織のルールへ適切に落とし込める責任感のある方
従業員数
89名 (2025年8月現在)
勤務地

東京都

想定年収

850 万円 ~ 1,250 万円

従業員数
89名 (2025年8月現在)
仕事内容
■私たちについて
MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を解消し、生涯にわたって前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。

MUFG全体の約6,000万人の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクを立ち上げます。具体的には、Google Cloudによるフルクラウド基盤の活用や、ウェルスナビ株式会社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した総合アドバイザリー・プラットフォーム「MAP」を中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。

テクノロジーの力を活かし、お客様1人ひとりの”日常にも人生にも寄り添う”金融サービスを共に創っていきましょう。

■ポジション概要
金融犯罪対策(AML/CFT、不正利用対策等)のオペレーション実務を担います。当初フェーズにおいては、外部委託先(BPO)の管理やエスカレーション判断だけでなく、自らもモニタリングや顧客調査等の実務に深く携わっていただくことを想定しています。現場の最前線で実務をこなしつつ、オペレーション体制の構築と高度化を支える中核メンバーを募集します。

■業務内容
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・不正検知に関する判断業務
・モニタリング、フィルタリング、疑わしい取引に関する報告書の作成等の業務推進
・外部委託先の管理、エスカレーション対応含めた指示出し、品質管理
・反社対応(外部機関への照会等)および異例事象発生時の対応や連携
・運営業務改善の推進(マニュアル、フローの見直し、FAQ整備等)
求める経験 / スキル
【必須要件】
・複雑な案件調査を、正確かつ迅速に完結させる実務能力
・変化の多い環境において、自ら手を動かして現場を支えるプレイングスキル
・オペレーションフローの改善やマニュアル作成の経験

【歓迎要件】
・一般的な銀行実務に留まらず、金融犯罪対策という専門領域において自ら手を動かし挑戦する意欲をお持ちの方
・金融機関における金融犯罪対策(モニタリング、疑わしい取引に関する判断・起案等)の実務経験
・BPOベンダーや外部委託先の管理・SV経験、またはチームリードの経験
・銀行事務(口座開設、口座管理、為替、差押え等)における基礎的な業務知識や実務経験をお持ちの方

【求める人物像】
・実務現場を重視し、主体的に取り組めるフットワークの軽い方
・日々発生する多様なケースに対し、柔軟かつ冷静に優先順位をつけて判断できる方
・現場で起きた課題をルールやフローへ還元しようとする姿勢のある方
従業員数
89名 (2025年8月現在)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,150 万円

従業員数
89名 (2025年8月現在)

非公開

  • 上場企業
仕事内容
【仕事概要】
会社が健全かつ圧倒的な成長を遂げることができるよう、法令やリスクの観点から、経営や事業をサポートする役割を担います。
現在、事業成長の基礎として不可欠な機関法務や内部統制・コンプライアンスの強化、事業成長を一層加速させるために不可欠な契約法務や知的財産管理の充実、新規事業のサポートなどに取り組んでいます。

≪業務内容の一例≫
・個人情報保護法・GDPR等を含むパーソナルデータ・情報セキュリティ・AI関連の法規制の把握・分析と、経営戦略への取込みサポート、関連規程の整備・運用及びセキュリティ認証対応
・M&A、事業投資及び組織再編等に関するデューデリジェンス及び契約交渉
・株主総会・取締役会運営支援、コーポレートガバナンス体制の構築・強化
・グループ会社(国内外含む)の法務関連業務全般のサポート
・新規事業、新規プロダクトや新規機能開発の推進サポート
-規約や契約書の作成、ビジネスモデルの検証
・規約のアップデートや各種契約書レビュー
・特許・商標等の知的財産権の取得・管理・活用
・紛争・訴訟対応
・法務関連ワークフローの改善・システム導入の企画・主導(例:契約管理システム)
・内部統制(J-SOX対応含む)及び内部監査関連業務

【メンバー構成】
5名(男性4名、女性1名)
求める経験 / スキル
【必須】
下記よりいずれかに該当する経験
・企業法務として3年以上の業務経験
・弁護士として2年以上の業務経験

【歓迎】
下記の経験があれば、尚可
・IT・セキュリティに関する業務経験
・M&Aや投資等に関する業務経験
・知的財産管理に関する業務経験
・語学スキル
  - 英語
【求める人物像】
・当事者意識(オーナーシップ)と責任感を持ち、自ら課題を発見し、主体的に行動を起こせる方
・法務を軸として、ビジネス、技術といった多様な視点から物事の本質を考え、既成概念にとらわれずに柔軟な思考と提案ができる方
・社内外の多様な関係者と円滑なコミュニケーションを図り、チームとして成果を追求できる方
・未知の領域や難易度が高い課題に対しても、知的好奇心と粘り強さを持って前向きに挑戦できる方
・アクセラレーター( Accelerator)としての理念に共感し、法務の力で事業成長に貢献したいという意欲をお持ちの方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,000 万円

メガバンクグループ/資産運用×IT企業

仕事内容
■期待する役割
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

■業務内容
・内部監査計画の作成
・内部監査業務の企画
・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査役、監査法人との連携
求める経験 / スキル
■必須要件
・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

■歓迎要件(WANT)
・公認内部監査人(CIA)資格取得者
・公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
・インターネット金融サービスでの業務経験
・金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
・事務リスク、システムリスク管理の知見
・システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
・内部統制評価業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

750 万円 ~ 1,250 万円

仕事内容
【仕事内容】
当社は建設業界に特化したSaaS事業を展開し、毎年安定した事業成長が続いています。
一方で業界からの期待に応え続け、更なる業務拡大を実現するためには、全社的な業務効率化と、個人情報を含む膨大な情報資産を強固に守るための情報セキュリティおよびガバナンスの強化は必須となります。
今回は、情報セキュリティ・リスク管理統括を担う新組織の立ち上げにおいて、全社横断的な情報セキュリティ強化およびガバナンス強化施策の検討、展開をお任せいたします。

【具体的な業務】
・情報セキュリティ・リスク管理統括組織のメンバーマネジメント
・事業に関わるリスクアセスメントおよびマネジメント
・情報セキュリティ・リスク管理・ガバナンスの向上を図るためのルール整備
・事業部横断での全体課題の可視化、組織の情報セキュリティ対策推進および、組織内の体制整備
・各種ポリシー、規程、規約類の策定と改定運用
・ISMS、PMSの審査・監査・更新・認証維持活動の対応
・従業員・開発者向けセキュリティ啓発活動、研修

※今後のキャリアステップ
まずは現状を把握し、業務を推進していただきながら、全社横断的な情報セキュリティ・リスク管理を担う組織の構築を通して、ご活躍いただけるポジションです。

【業務の魅力】
安定的に成長を続ける事業に伴走し、企業価値に直結する個人情報、情報資産を守るための高度な情報セキュリティ、リスク管理のための施策展開、体制構築を実践できます。
経営に近い全社的な視点で業務を把握し、ガバナンスを強化していく必要があるため、全社横断的な目線とビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことができ、市場でも注目度が高まっているCISO(Chief Information Security Officer)やCRO(Chief Risk Officer)といった上位のポジションを目指す上でキャリアパスを構築することができます。
社内外のコミュニケーション、グループパワーなどから様々な知見を吸収・活用できる環境でありながら、風通しの良く、新しい提言を歓迎する社風で働くことができます。

Windows (クライアントPC)、AWS(社内システム用IaaS)、Meraki/Catalyst/Forigate(ネットワーク機器)、他SaaS
求める経験 / スキル
【必要要件】 
・社会人経験5年以上
・情報セキュリティ、リスク管理、ガバナンス強化いずれかの施策立案・展開のご経験
・組織構築、メンバーマネジメントのご経験社会人経験5年以上
・組織構築、メンバーマネジメントのご経験
部署へのヒアリングや、業務遂行に必要な対人スキルや調整に必要なコミュニケーション力

【歓迎】
・社内情報システム(情報セキュリティ業務全般)のご経験
・ISMS/PMS認証取得、更新運用のご経験
・パブリッククラウド環境構築、運用監視のご経験
・SaaS等のクラウドサービス提供企業での職務ご経験
・情報セキュリティ教育に関わるご経験
・情報セキュリティに関する資格保有者
勤務地

東京都

想定年収

506 万円 ~ 829 万円

仕事内容
大手総合商社グループの安定した基盤/毎年成長続ける事業の成長を支え、企業価値を守る重要な組織メンバーを募集しています。

【仕事内容】
当社は建設業界に特化したSaaS事業を展開し、毎年安定した事業成長が続いています。
一方で業界からの期待に応え続け、更なる業務拡大を実現するためには、全社的な業務効率化と、個人情報を含む膨大な情報資産を強固に守るための情報セキュリティおよびガバナンスの強化は必須となります。
今回は、情報セキュリティ・リスク管理統括を担う新組織の立ち上げにおいて、全社横断的な情報セキュリティ強化および、リスクアセスメント強化施策の検討、運営を担っていただきます。


【具体的な業務】
・情報セキュリティ・リスク管理の向上を図るため、ルールを浸透させる
・事業に関わるリスクアセスメントおよびマネジメントをチームの一員として遂行する
・情報セキュリティ・リスクに対する対策提案と支援
・情報セキュリティ・個人情報保護施策の観点に関わる各部署からの相談に応じ、適切なレビューを行う
・顧客など外部からのセキュリティに関する要求事項に対し、適切な対応を行うための支援を行う
・ISMS、PMSに沿った個人情報保護施策の展開
・ISMS、PMSの審査・監査・更新・認証維持活動の対応
・従業員・開発者向けセキュリティ啓発活動、研修
・各種問い合わせ対応


※今後のキャリアステップ
まずは現状を把握し、業務を推進していただきながら、全社横断的な情報セキュリティ・リスク管理施策を検討し、推進するポジションでご活躍いただけます。

【業務の魅力】
安定的に成長を続ける事業に伴走し、企業価値に直結する個人情報、情報資産を守るための高度な情報セキュリティ、リスク管理のための施策展開、体制構築を実践することができます。
経営に近い全社的な視点で業務を把握し、ガバナンスを強化していく必要があるため、全社横断的な目線とビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことができます。

社内外のコミュニケーション、三菱商事のグループパワーなどから様々な知見を吸収・活用できる環境でありながら、風通しの良く、新しい提言を歓迎する社風です。
求める経験 / スキル
【必須スキル】
社会人経験3年以上
業務改善、情報セキュリティ、リスク管理、ガバナンス強化いずれかの業務経験
部署へのヒアリングや、業務遂行に必要な対人スキルや調整に必要なコミュニケーション力

【歓迎スキル】
社内情報システム(情報セキュリティ業務全般)のご経験
ISMS/PMS認証取得、更新運用のご経験
パブリッククラウド環境構築、運用監視のご経験
SaaS等のクラウドサービス提供企業での職務ご経験
情報セキュリティ教育に関わるご経験
情報セキュリティに関する資格保有者
勤務地

東京都

想定年収

458 万円 ~ 707 万円

MUデジタルバンク設立準備株式会社

仕事内容
【同社について】
MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を解消し、生涯にわたって前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。
MUFG全体の約6,000万人の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクを立ち上げます。具体的には、Google Cloudによるフルクラウド基盤の活用や、ウェルスナビ株式会社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した総合アドバイザリー・プラットフォーム「MAP」を中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。
テクノロジーの力を活かし、お客様1人ひとりの”日常にも人生にも寄り添う”金融サービスを共に創っていきましょう。

【具体的な業務内容】
■デジタルバンク開業に向けた情報セキュリティ管理体制の構築
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関する業務の設計
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関するルール・手続の整備
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関する教育・訓練の方針策定
■デジタルバンク開業後の情報セキュリティ管理運用
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関わる業務の運用・改善
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関わるルール・手続の改善
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関わる教育・訓練の計画・実施
・情報セキュリティ・個人情報取扱いに関わる相談対応、他部門支援

【期待する役割】
新会社の立ち上げに伴い、金融機関としての情報セキュリティ管理体制の構築が急務となっています。銀行として守るべきものを守るだけでなく、デジタルバンクにふさわしい情報セキュリティ管理の構築・運用を担当していただきます。

【補足事項】
MUデジタルバンク設立準備株式会は、ウェルスナビ・三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビ業務を在籍出向という形で兼務する可能性がございます。詳しくは面談・面接時にご説明致します。
求める経験 / スキル
■必須要件
・情報セキュリティに関わる業務経験(2年以上)
・プロジェクトマネジメント経験
・0を1にしていく、ないものを創り上げていくのに情熱を傾けられること

■歓迎要件
・個人情報保護、プライバシーガバナンスに関する知見・経験
・金融分野の慣習・風土に関わった経験
・セキュリティ関連の資格保有
・セキュリティフレームワークの知識・理解
従業員数
89名 (2025年8月現在)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
89名 (2025年8月現在)

非公開

  • 上場企業
仕事内容
・業務詳細
- 当社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
- プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
- 監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
- 業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
- 監査法人対応
- グループ全体の内部統制計画立案
- M&A後のグループ会社の内部監査体制構築
- 業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進
求める経験 / スキル
【必須】
以下いずれかのご経験がある方

- 上場企業、もしくは上場準備企業における内部統制と内部監査の全般対応経験をお持ちの方
- 監査法人におけるJ-SOX監査実施経験をお持ちの方

【歓迎】

以下いずれかのご経験がある方

- 経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力
- 内部統制・内部監査の計画・評価・改善までの全般対応経験
- IT統制設計、監査、改善までの一連の対応経験
- ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験内部監査室立ち上げ経験
- グループ会社の内部統制/内部監査整備,評価の経験
- 財務会計のまたは管理会計業務経験
- 企業法務実務経験
- コンプライアンス・リスク管理等内部管理業務経験
- システム/情報セキュリティ関連業務経験
- 公認内部監査人(CIA)の経験
- 内部監査の経験3年以上
- 内部監査全体の取りまとめ経験

【求める人物像】

- 難易度が高い課題に対し、ポジティブな姿勢で粘り強く取り組める方
- 監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方
- 柔軟性/好奇心の強さ/視野の広さ/視座の高さで誇れるものがありそうな方
- 監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方
- 社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

MUデジタルバンク設立準備株式会社

  • 課長以上
仕事内容
【私たちについて】
MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を解消し、生涯にわたって前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。

MUFG全体の約6,000万人の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクの設立を目指します。具体的には、Google Cloudによるフルクラウド基盤の活用や、ウェルスナビ株式会社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した総合アドバイザリー・プラットフォーム「MAP」を中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。

テクノロジーの力を活かし、お客様1人ひとりの”日常にも人生にも寄り添う”金融サービスを共に創っていきましょう。

【ポジション概要】
本ポジションは、デジタルバンクの内部監査部門の設計・運営、監査計画の策定および実施、ならびに内部統制の強化やコンプライアンス体制の評価・改善を担います。開業前後の新しい金融プラットフォームに関わるリスクマネジメントやガバナンス体制の整備、関係部署との横断的な連携を通じて、全社の健全性・信頼性向上をリードしていただきます。

【業務内容】
下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・リスクアセスメントおよび内部監査計画の作成
・内部監査業務の企画
・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査役、監査法人との連携
求める経験 / スキル
■必須要件
・銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方
・銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格保有者
・公認情報システム監査人(CISA)資格保有者
・デジタルバンクやオンラインバンキング等、インターネットを活用した銀行サービスに関する業務経験 銀行における顧客管理、営業店考査、決済、経理等、銀行業務関連分野での実務経験
・銀行事務リスクや情報システムリスク管理の知見
・銀行システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知識・経験 銀行内部統制の評価・整備経験

■求める人物像
・新たな内部監査体制づくりに柔軟かつ主体的に挑戦できる方
社内外の関係者と誠実に向き合い、全社目線で最適な業務設計・改善に取り組める方
・グループ横断・多部門連携を厭わず、丁寧な対話・調整ができる方
・変化や成長を前向きに受け止め、高い倫理観・使命感を持って業務に携われる方
・チームをリスペクトし協調しながら、内部監査のプロフェッショナルとして業務を牽引したい方
従業員数
89名 (2025年8月現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,250 万円

従業員数
89名 (2025年8月現在)

IPO準備中 AI開発企業

  • 課長以上
仕事内容
【業務内容】
一般的な経理業務はもちろん、決算や監査対応、IPO準備業務などにも携わっていただきます。

■月次、四半期、半期、年次決算
■仕訳、売掛金/買掛金管理
■原価計算
■監査法人対応
■予実管理
■J-sox対応
■開示資料作成
■IPO準備業務
求める経験 / スキル
【必須スキル・経験】
■経理財務として5年以上の実務経験
■事業会社での以下の経験
①月次、四半期、半期、年次決算
②仕訳、売掛金/買掛金管理
③原価計算
④監査法人対応
⑤予実管理
⑥J-sox対応
■日商簿記2級合格、又はFASS検定Aランク

【歓迎スキル・経験】
■開示資料(計算書類、決算短信、有価証券報告書)の作成経験
■税効果会計の実務経験
■税務関連業務の経験
■IPO準備の経験
■LLMやPythonを用いた経理業務の効率化経験
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 1,000 万円

SB Intuitions株式会社

仕事内容
【ミッション】
国産大規模言語モデル(LLM)の研究開発、および、生成AIサービスシステムの開発、運用に関わるルールメイキングやガバナンス全般

【具体的な業務】
・LLMを含む生成AI開発に関わるリスク調査、戦略策定、方針検討
・LLMを含む生成AI開発に関わる各種ルール策定、モニタリング、ガバナンスの実施
・ルールメイクに関わるステークホルダーとの折衝、ロビイング
・R&D、技術開発、管理部門等、他部門との連携、相談窓口対応、ガバナンス管理
上記全てに関わる担当業務

【仕事の魅力】
日本語性能で国内No.1の大規模言語モデル(LLM)を目指し、当社の所有する国内最大規模の計算基盤を使って国産の大規模言語モデルの研究開発を行います。さらに、国内で最も使われるLLMとするためにAPI、Playgroundなど、開発補助環境を整備し生成AIの分野で業界をリードしていきます。
求める経験 / スキル
■応募資格(必須)
・AI開発に関わるリスク調査、戦略策定、方針検討の経験
・AI開発に関わる各種ルール策定、モニタリング、ガバナンスの経験
・ルールメイクに関わるステークホルダーとの折衝、ロビイングの経験
・チームメンバーと協力しながら、スムーズに対人関係を築けるコミュニケーション能力
・AIモデル、生成AIモデル、に関する一般的な知識
・ITに関する一般的な知識

■応募資格(歓迎)
・LLMを含む生成AI開発に関わるリスク調査、戦略策定、方針検討の経験
・LLMを含む生成AI開発に関わる各種ルール策定、モニタリング、ガバナンスの経験
・レッドチームの経験
・LLMシステムの脆弱性診断経験
従業員数
-
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 1,800 万円

従業員数
-

SB Intuitions株式会社

仕事内容
【ミッション】
国産大規模言語モデル(LLM)の研究開発、および、生成AIサービスシステムの開発、運用に関わるルールメイキングやガバナンス全般

【具体的な業務】
・LLMを含む生成AI開発に関わるリスク調査、戦略策定、方針検討
・LLMを含む生成AI開発に関わる各種ルール策定、モニタリング、ガバナンスの実施
・ルールメイクに関わるステークホルダーとの折衝、ロビイング
・R&D、技術開発、管理部門等、他部門との連携、相談窓口対応、ガバナンス管理
上記全てに関わるマネジメント業務

【仕事の魅力】
日本語性能で国内No.1の大規模言語モデル(LLM)を目指し、当社の所有する国内最大規模の計算基盤を使って国産の大規模言語モデルの研究開発を行います。さらに、国内で最も使われるLLMとするためにAPI、Playgroundなど、開発補助環境を整備し生成AIの分野で業界をリードしていきます。
求める経験 / スキル
■応募資格(必須)
・AI開発に関わるリスク調査、戦略策定、方針検討の経験
・AI開発に関わる各種ルール策定、モニタリング、ガバナンスの経験
・ルールメイクに関わるステークホルダーとの折衝、ロビイングの経験

上記全てにおいてマネジメントとしての業務経験
・チームメンバーと協力しながら、スムーズに対人関係を築けるコミュニケーション能力
・AIモデル、生成AIモデル、に関する一般的な知識
・ITに関する一般的な知識

■応募資格(歓迎)
・LLMを含む生成AI開発に関わるリスク調査、戦略策定、方針検討の経験
・LLMを含む生成AI開発に関わる各種ルール策定、モニタリング、ガバナンスの経験
・レッドチームの経験
・LLMシステムの脆弱性診断経験

■求める人物像
・当社の事業内容、ミッションに共感し、新たな事業への挑戦姿勢・意欲を持った方
従業員数
-
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 1,800 万円

従業員数
-

楽天ペイメント株式会社

  • 在宅勤務可
仕事内容
*本ポジションは入社時より楽天ペイメント株式会社から楽天Edy株式会社への出向となります。

■具体的な業務内容
前払式支払手段・資金移動業に関する業務を対象とする内部監査業務全般
・年度内部監査計画の立案
・個別内部監査計画・手続策定、監査実施、監査報告、フォローアップ等
・IPPFに基づく内部監査態勢の構築・高度化
・内部統制(J-SOX法)に関する業務
・会計監査対応、監査役、監査法人との連携等

■楽天Edyの特徴・強み
・当社の決済サービス「楽天ペイ」は、全国のスーパー、コンビニ、ショッピングモールなど約600万箇所以上に加え、約150万の交通系ICカード利用可能店舗で利用することができます。(※)

・累計発行額が3兆円分を突破した「楽天ポイント」の市場規模を強みとして、楽天グループ各社とのサービス連携のみならず、実店舗での「楽天ポイントカード」導入や当社の展開する他のキャッシュレス決済サービスの導入が加速しており、市場の拡大が著しい分野です。コード、IC決済、ポイント払い、楽天Cash払いなどお客様のニーズに合わせて堅牢で幅広いサービスラインナップが他にはない特徴です。

・楽天グループが築いてきた多くのアセットを用いて新しい価値の創出を図るとともに、楽天経済圏におけるオフライン領域の基盤強化というグループ内での重要な役割を担っています。
(※) 2023年2月現在、楽天ペイの場合。Edyは128万箇所


■組織ミッション
楽天ペイメント(株)の100%子会社である楽天Edy(株)は、日本で初めて全国規模で導入された非接触型決済による電子マネーとして、多くの企業からの出資や業務提携、また先端技術を取り入れたサービス向上などを繰り返しながら日本全国多数の店舗・企業・機関・学校などで導入いただいています。
近年、決済系サービスの著しい進歩・多様化に伴い、企業が直面するリスクも多様化そして複雑化しています。私たち楽天Edy(株)では、前払式支払手段・資金移動業等の関連法令規制への準拠やマネー・ローンダリング等不正利用への対応が強く求められ、より高度な内部統制機能の構築が急務となっています。

社長直轄の組織である内部監査室は「3つの防衛線」における第3線として、第1線・第2線が築いたプロセスの適切性・有効性を評価し助言を行うにとどまらず、世の中の信頼と期待に応えられるような企業づくりという点にも焦点を当てながら監査業務を遂行していくことをミッションとしています。
求める経験 / スキル
■必須スキル・経験
・事業会社における内部監査の実務経験
・コンサルティング会社などにおける、事業会社の内部監査のコンサルティングや業務受託の実務経験
・事業会社における 2 線部門(コンプライアンス、リスクマネジメントなど)の実務経験
・PC基本スキル(Word, Excel, Power Point, Outlook)
・TOEIC800点以上または同等程度の英語力- 英語力:TOEIC800点以上もしくは入社後一定期間内に同等のスコアを取得するモチベーションをお持ちであること



■歓迎要件
・金融関連会社における内部監査や、金融関連会社の内部監査のコンサルティング・業務受託の実務経験
・CIA、CISA などの内部監査関連資格を保有

■どんな社員が活躍しているか
・いかなる状況でも熱意とポジティブさをもって仕事に取り組む
・変化への対応力を持っている
・思いやりをもって人に接することができる
・数値感覚と行動力を持っている
・「楽天主義」に共感している
従業員数
1,070名
勤務地

東京都

想定年収

498 万円 ~ 非公開

従業員数
1,070名

セールスイネーブルメント/SaaS系企業

  • 課長以上
仕事内容
【仕事概要】
自社の情報セキュリティ戦略施策立案・推進

・全社の情報セキュリティ規程の策定・改定・施行
・規程に準拠するための管理体制・プロセスの設計構築
・外部委託・サービス等サプライチェーンのセキュリティ管理・評価・整備
・セキュリティインシデント対応フローの構築と対応体制の整備・推進
・ISMS認証などのセキュリティ認証取得・更新の事務局運営と社内対応
・顧客依頼に基づくセキュリティ監査・チェック対応の企画・実施・改善
・社内教育・啓発活動の企画・実施とセキュリティ相談対応

※ご経験やご志向に応じて、セキュリティ組織の体制づくりやマネジメント業務に関わる役割のご提案も可能です。
求める経験 / スキル
■必須スキル
エンタープライズ水準に耐えうる高度なセキュリティ戦略の立案・実行能力を重視します。
セキュリティの専門性に加え、経営・事業視点との接続力も求められるポジションです。
 
・仕事概要記載の項目に関する幅広い業務経験(特にISMSの取得推進や運用プロジェクトのリード経験)
・SaaSを中心としたITインフラに関するセキュリティの知識と判断能力
 - Network, Server, IAM, 暗号化, MDM, EDR等
・パブリッククラウド(Google Cloud, AWS等)に関する基本的な知識
・各部門と協議し、業務洗い出しやリスク検討を先導できるファシリテーション力
・複数部門のステークホルダーと調整し合意形成できるコミュニケーション能力
・自身で課題を発見し、解決への道筋を立てて自走していける力

■歓迎スキル
・FISCやNIST SP 800などのセキュリティ標準への準拠実施の経験
・OWASP, CIS Framework等セキュリティフレームワークの適用経験
・セキュリティ関連資格の保有(CISSP, CISM, CEH等)
・セキュリティ管理ツールに関する知識 (SAST, DAST, SIEM, CASB 等)
勤務地

東京都

想定年収

910 万円 ~ 1,610 万円

柔軟な働き方可能な成長中のSaaS系企業

  • 課長以上
仕事内容
【仕事概要】
自社の情報セキュリティ戦略施策の立案・推進を、プレイングマネジメントとして担っていただきます。

▼セキュリティ業務
- 全社の情報セキュリティ規程の策定・改定・施行
- 規程に準拠するための管理体制・プロセスの設計構築
- 外部委託・サービス等サプライチェーンのセキュリティ管理・評価・整備
- セキュリティインシデント対応フローの構築と対応体制の整備・推進
- ISMS認証などのセキュリティ認証取得・更新の事務局運営と社内対応
- 顧客依頼に基づくセキュリティ監査・チェック対応の企画・実施・改善
- 社内教育・啓発活動の企画・実施とセキュリティ相談対応

▼マネジメント業務
- セキュリティ組織の体制づくり・メンバーマネジメント
- プロジェクトマネジメント(各部門と連携したセキュリティ施策推進
求める経験 / スキル
■必須スキル
マネジメント経験と、実務に基づくセキュリティの推進力を重視します。
セキュリティの専門性に加え、経営・事業視点との接続力も求められるポジションです。

▼マネジメント
- セキュリティ組織またはエンジニアチームのマネジメント経験
- プロジェクトマネジメント経験

▼セキュリティ実務
- ISMSなどのセキュリティ認証の推進や運用プロジェクトのリード経験
- SaaSを中心としたITインフラに関するセキュリティ知識
- Network, Server, IAM, 暗号化, MDM, EDR等
- パブリッククラウド(Google Cloud, AWS等)に関する基本的な知識
- 各部門と協議し、業務洗い出しやリスク検討を先導できるファシリテーション力
- 複数部門のステークホルダーと調整し合意形成できるコミュニケーション能力
歓迎スキル
- FISCやNIST SP 800などのセキュリティ標準への準拠実施の経験
- OWASP, CIS Framework等セキュリティフレームワークの適用経験
- セキュリティ関連資格の保有(CISSP, CISM, CEH等)
- セキュリティ管理ツールに関する知識 (SAST, DAST, SIEM, CASB 等)
- プロダクトセキュリティ領域のマネジメント、またはプレイングの実務経験
勤務地

東京都

想定年収

910 万円 ~ 1,610 万円

仕事内容
管理職の立場で法務・コンプライアンス部門を率いていただける能力と意欲をお持ちの方を募集します。
部門の編成をはじめとしたマネジメント全般をお任せいたします。

■主な業務内容
・部のマネジメント(タスク管理、メンバーアサイン、採用・評価・教育等)
・経営層との連携(会社方針を受けた部門方針策定、情報のエスカレーション等)
・他部門との連携(現場部門の相談解決、相違点に対する交渉、新施策の導入説明等)
・社外との連携(弁護士、弁理士らとの専門家レベルでのコミュニケーション等)

■将来的なキャリアプラン
法務としての専門性も重要ですが、一人で業務を完結させることはできません。
従業員、会社全体に対しても意識を向けられる人、気を配ることができる人は周囲からも協力を得られやすく、様々な業務を円滑に進められ、結果として成果にも繋がっています。
・上場会社での法務部門責任者としての経験が積めます。
・部長の上位職である本部長(または副本部長)~役員を目指すことが可能です。
求める経験 / スキル
【必須(MUST)】
■経験
・キャッシュレス業界またはそれに隣接する業界での業務経験
・機能追加など、既存システム、業務への変更におけるプロジェクト推進の経験
・各種対応における対外向け業務全般
■スキル
・ドキュメント力(顧客要求の整理、要件書、企画書、各種報告書)
・推進力(業務効率化、プロジェクト、顧客折衝・社内折衝、各種課題解決)
・情報共有力(属人化抑止、リスク周知、チームの生産性向上)
■マインド
・ピンチをチャンスととらえられるポジティブ思考
・困難な業務・課題も粘り強くやり遂げる当事者意識思考


【歓迎(WANT)】
■経験
・各種許認可登録関連業務運用の経験
・金融業またはそれに隣接する業界での業務経験
■スキル
・発想力
多角的な視点からアイデアを膨らませ、発信できる
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 1,200 万円

フィンテック企業

  • 上場企業
仕事内容
ご経験を踏まえて、以下業務をお任せいたします。

■法務業務
・契約書審査
・弁護士対応
・関連法令管理
・知財管理
・法律相談対応等
■コンプライアンス業務全般
・コンプライアンス委員会運営
・ハラスメント対応
・反社排除関連業務
・法令遵守を目的とした社内モニタリング
・コンプライアンス関連研修の企画・実施
・リスクマネジメント関連業務
・その他コンプライアンス啓発活動等
■その他関連事務作業

【将来的なキャリアプラン】
上場企業にて以下経験を積むことができます。
■上場企業での法務、コンプライアンス業務経験
■IT業界での法務、コンプライアンス経験

【配属部署詳細】
部長
GM
メンバー3名

【活躍している社員の特徴】
■上場企業の法務・コンプライアンス業務担当者として、自ら主体的に学び行動ができる人
■担当部署とコミュニケーションを取りながら業務遂行ができる人
■コンプライアンスを前提としつつ、事業とのバランスを常に視野に入れて柔軟な思考のもと業務遂行ができる人
■周りを巻き込みながら、戦略的に業務遂行ができる人
求める経験 / スキル
【必須(MUST)】

■実務経験
以下、いずれかのご経験がある人
・コンプライアンス業務またはコンプライアンス業務に準ずる業務経験
・法律(民法、会社法、下請法等)、コンプライアンス及びリスクマネジメント等にかかる知識


【歓迎(WANT)】

以下いずれかに該当する人を歓迎いたします。
全てを網羅する必要はございませんので、いずれか該当すればぜひご応募ください。
■勤務経験
・法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所での勤務経験
■実務経験
・IT業界
・クレジット業界
・決済サービス関連業界
■割賦販売法の知識
■保有資格
・ビジネスコンプライアンス検定等のコンプライアンス関連資格
・士業(弁護士、司法書士、行政書士)
・ビジネス実務法務
・知的財産管理士
■パーソナリティ
・柔軟性とコンプライアンス担当としての軸を両立させる人
・変化を楽しむことができる人
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 700 万円

仕事内容
顧客や自社のDXを促進している当社にて、社内システムやネットワークに関する規程の作成や
各種認証(プライバシーマーク、ISO9001、ISO27001、ISO20000)のための事務局事務をご担当いただきます。

■業務詳細:ご経験やご志向に合わせて担当内容を決定いたします。
・社内ネットワーク/コンピュータの運用・管理
・社内システムの管理
・情報セキュリティポリシー原案の策定
・社内全般の情報セキュリティ対策の実施計画の立案および実施
・社内用ソフトウェアライセンス管理
・PMS監査、QMS監査、ISMS監査、ITSMS監査の計画、実施など

各メイン担当を決め、その他のメンバーがサブでフォローする体制を取っています。
★社員インタビューはこちら
https://www.cyber-l.co.jp/recruit/interview/post-5533/

■組織構成
部長1名、課長1名、メンバー12名、パートナー1名

■働き方抜群!充実の福利厚生
<制度(1)>時間単位有休制度:1時間単位で年次有給休暇を取得でき、日中に仕事を抜けることも可能です。
<制度(2)>健康休暇制度:通院などに使用でき、最大40日まで積立可。年次有給休暇とは別途支給されます。
<制度(3)>テレワーク制度:業務の都合にもよりますがご自身の予定に合わせてテレワークを活用できます。
※メンバーは週に3~4日程度テレワークをしており、WEB会議やバーチャルオフィスで情報共有しています。
在宅勤務日には、光熱費見込み分として1日300円の「テレワーク手当」を支給。
また、事前に承認を得ることで自宅以外の場所(実家や親戚の居宅、ホテルなど)でも勤務可能です。
求める経験 / スキル
<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・緊急時に公共交通機関以外で本社及び海南支店に通勤できる方
以下のいずれかの経験
・社内インフラ(サーバ/ネットワーク)
・社内SE(開発/保守)
・社内セキュリティ管理/運用
・情報システム等の設計、構築のいずれかの経験

■歓迎条件:
上記職種でのリーダー経験
従業員数
610名 (2024年12月末時点(連結:874名))
勤務地

和歌山県

想定年収

450 万円 ~ 610 万円

従業員数
610名 (2024年12月末時点(連結:874名))

IT企業

  • 上場企業
仕事内容
本社機能を有する当社経営企画部のメンバーを募集しており、経営企画業務全般をお任せするポジションです。

【具体的な仕事内容】

※以下は当社経営企画部で対応している主な業務となります。スキル・ご経験に応じてお任せする業務を決定させていただきます。
 入社後、まずは子会社・関係会社の経営管理、支援、各種ガバナンス統制またはIRに関する業務を中心に従事いただき、会社の理解を深めていただく予定です。

子会社・関係会社の経営管理、支援、各種ガバナンス統制対応(海外含む)
コーポレートガバナンスの推進、強化
IR(Investor Relations)に関する業務全般 (各種開示書類の作成、決算説明会運営、株主総会運営、個人投資家/機関投資家対応 等)
当社グループ全体の経営戦略の立案支援、推進
グループ全体/個別事業の戦略の立案支援、予算策定、とりまとめ及び業績管理、分析
資金政策・資本政策の検討、推進(M&A、ベンチャー投資、JV 設立、資金調達等)
各種会議体運営(取締役会等)
その他各種プロジェクトへの参画
<仕事内容備考>
雇入れ直後:上記参照
変更の範囲:会社の定める業務

▼英語使用場面・頻度
・在外子会社があるため、英文でのメールのやり取りが発生します。
 また、在外子会社の会議体に参加いただくことがあります。
求める経験 / スキル
【必須経験・スキル】
・以下①~④のいずれかの業務経験
①子会社・関係会社の経営管理、支援、各種ガバナンス統制対応
②開示書類作成を含むIR(Investor Relations)の経験
③経営戦略、事業戦略の立案支援
④予算策定及び業績管理
・英語(リーディング、ライティング)
・コーポレートファイナンスに関する基本知識、理解
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,050 万円

プライム上場SaaS企業

  • 上場企業
仕事内容
【具体的な業務】
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。

・業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
・個人情報保護監査
・J-SOX(内部統制監査)
・ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
・ISMAP-LIU 内部監査
・KPI監査
・AI活用推進

▼内部監査に関する業務詳細
・内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
・関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
・各部門および経営者への監査結果報告
・子会社監査

▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
・内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
・内部統制報告書の作成および経営者への報告
・監査法人との協議

▼AI活用推進例
・AIを活用して監査質問の立案や仮説検証を行い、効率的な監査を実施
・AIを活用して監査調書・報告書のドラフトを作成

【本ポジションの魅力】
▼メリハリのある働き方
向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。

▼専門性の深化
IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。

▼AIの活用
時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。

▼グローバルな視点
海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。

【組織構成】
内部監査室は2名以下の少人数で構成されています。

【開発環境、使用するツールなど】
Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Gemini
求める経験 / スキル
■必須要件
下記すべて必須
・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)

■歓迎要件
下記いずれかのスキル・経験
・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

770 万円 ~ 1,064 万円

リードインクス株式会社

仕事内容
・ITにおけるセキュリティのエキスパートとして、セキュリティ対策の企画〜運用まで実施し
全社セキュリティスタンダードのアップデートや、リスク評価・対応を実施
・社内システムの監査やセキュリティチェック
・顧客からの要望に応じた社内や提供プロダクトのセキュリティ対策を実施
求める経験 / スキル
■応募資格(必須)
・ITエンジニアとしての経験(3年以上)
・ITアーキテクチャに関する知見
  - アプリケーション(特にバックエンドシステム)
  - インフラ(Network、OS、データベース等)
  - クラウド(AWS、コンテナ、K8s等)
・ITセキュリティに関する経験

■応募資格(歓迎)
・マネジメント経験
・社内情報システムの導入経験
・社内情報システムの運用経験
・ゼロトラストモデルと関連ソリューションに関する知見
・パブリッククラウド(特にAWS)に関する業務経験
・ISO27001/NIST Cybersecurity Framework/FISC安全対策基準等のセキュリティスタンダードに関する知見
・IPA関連資格(システムアーキテクト、情報セキュリティマネジメント)
・Microsoft Azure, AWS, Ciscoに関するベンダー資格
・CISSP/CISA/CISM等のセキュリティ関連資格
・語学力(英語/中国語)

■求める人物像
・コミュニケーション能力が高い方
・論理的な思考ができる方
・IT領域の特定分野での深い理解を有している方
・一緒に働くメンバーを思いやれる方
従業員数
68名
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
68名
仕事内容
■ 法令遵守体制の構築、運用、維持に関する業務■ 法令諸規則等の遵守確認に関する業務■ 法令諸規則等に係る研修の企画及び実施に関する業務■ 内部監査 外部監査対応業務

現在業績拡大中、東証スタンダード市場上場企業のトレイダーズホールディングスのグループ企業の当社でコンプライアンス部門の業務をお任せいたします。
求める経験 / スキル
■必須スキル・経験
事業会社において法務部門、コンプライアンス部門、内部監査部門のいずれかで経験をお持ちの方(目安3 年以上)

■歓迎スキル・経験
・ コンプライアンス関連の文書や契約書を読む能力をお持ちの方■ 現場担当とのコミュニケーション能力をお持ちの方■ISO導入経験、ISOマネジメント管理の浸透・改善業務
勤務地

東京都

想定年収

910 万円 ~ 非公開

  1. ハイクラス転職TOP
  2. 内部統制・監査
  3. 内部統制・監査/ソフトウェアの求人・転職情報

転職支援サービスお申し込み