【受託財産/【MTBJ】内部監査業務】
- 採用企業名
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。
【主な業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ
【想定配属先】
MTBJ内部監査部
【キャリア形成】
・入社後、まずは日本マスタートラスト信託銀行に出向いただき、内部監査業務を担当いただきます。
・その後は、当該経験を活かして、三菱UFJ信託銀行や関連会社での内部監査業務や、内部監査経験を活かした各種業務を担当いただきます。■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始
- 求める経験
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【必須資格】
CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)
【期待要件】
・内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
・様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
・多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
・困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
・組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方
【業務経験】
・内部監査業務(内部監査企画や内部監査人として監査実務)経験のある方、業界は不問ですが金融機関における内部監査業務経験者の方が望ましい
・PC基礎スキル(Excel、Word等)■職種未経験者:不可
- 想定年収
- 500万円 - 1400万円
- 語学力
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英語力:不問




