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システム監査/メディカル(医薬品・CRO・医療機器)の求人・転職情報

11中の111件を表示

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大手製薬会社

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
【職務の内容 / Essential Job Responsibilities】
(雇入れ直後)
• Assist OA Lead to perform regional / global projects and support global projects as assigned.
• Prepare first draft of audit planning materials (Scope Memo, Planning Memo) as assigned.
• Conduct and document interviews and prepare working papers for audit work assigned.
• Based on interviews and audit work performed, identify, document and confirm audit issues and develop recommendations.
• Compose formal audit observations and issues follow-up summary memos of high quality.
• Support communication of the results of audit and consulting projects via written reports and oral presentations to management.
• Develop and maintain productive client, staff, and management relationships through individual contacts and group meetings.
• Create high quality recommendations to improve results and/or mitigate risk and participate in discussions held regarding recommendations with management.

(変更の範囲)
会社内での全ての業務

【定量的側面 / Quantitative Dimensions】
Position is required to assist the SBP or BP in managing outsourced audit resources within the assigned budget. Value management is also achieved through thoughtful use of controls; finding the right mix of process controls and management controls that allow the company to demonstrate control without an onerous number of controls.

【組織における位置づけ / Organizational Context】
Position reports to the OA SBP or BP. Position works, as directed, with all company operational areas and employee levels in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined.
求める経験 / スキル
【必須 / Required】
• Bachelor of Science or Bachelor of Arts degree or equivalent
• Minimum 3 years of work experience in accounting, compliance, or other related fields involving audit experience.
• Strong verbal and written communication skills are required.
• English conversational and business English.

【歓迎 / Preferred】
• Relevant professional accounting, auditing certifications preferred (e.g. Chartered Accounted, Chartered Internal Auditor, Certified Internal Auditor, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, Certified Information System Auditor etc.).
• Previous audit experience.
• Proficient data analysis, analytical and organizational skills.
勤務地

東京都

想定年収

772 万円 ~ 995 万円

大手製薬会社

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
【職務の内容 / Essential Job Responsibilities】
(雇入れ直後)
• Assist OA Lead to perform regional / global projects and support global projects as assigned.
• Prepare first draft of audit planning materials (Scope Memo, Planning Memo) as assigned.
• Conduct and document interviews and prepare working papers for audit work assigned.
• Based on interviews and audit work performed, identify, document and confirm audit issues and develop recommendations.
• Compose formal audit observations and issues follow-up summary memos of high quality.
• Support communication of the results of audit and consulting projects via written reports and oral presentations to management.
• Develop and maintain productive client, staff, and management relationships through individual contacts and group meetings.
• Create high quality recommendations to improve results and/or mitigate risk and participate in discussions held regarding recommendations with management.

(変更の範囲)
会社内での全ての業務

【定量的側面 / Quantitative Dimensions】
Position is required to assist the SBP or BP in managing outsourced audit resources within the assigned budget. Value management is also achieved through thoughtful use of controls; finding the right mix of process controls and management controls that allow the company to demonstrate control without an onerous number of controls.

【組織における位置づけ / Organizational Context】
Position reports to the OA SBP or BP. Position works, as directed, with all company operational areas and employee levels in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined.
求める経験 / スキル
【必須 / Required】
• Bachelor of Science or Bachelor of Arts degree or equivalent
• Minimum 3 years of work experience in accounting, compliance, or other related fields involving audit experience.
• Strong verbal and written communication skills are required.
• English conversational and business English.

【歓迎 / Preferred】
• Relevant professional accounting, auditing certifications preferred (e.g. Chartered Accounted, Chartered Internal Auditor, Certified Internal Auditor, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, Certified Information System Auditor etc.).
• Previous audit experience.
• Proficient data analysis, analytical and organizational skills.
勤務地

東京都

想定年収

772 万円 ~ 995 万円

プライム上場 医療機器メーカー

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
・海外の内部監査人と連携し、現地監査結果の共有と指導、グローバル監査体制の整備
 ・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、監査結果報告を専門的見地から実施する
 ・部門内での内部監査の品質改善活動(外部評価の予定あり)
 ・社内の内部統制関連部門と連携し、社内ガバナンス強化に寄与
 ・社内人財への内部監査スキルの育成、社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
 ・内部監査の実施(2~3名の監査チームのリーダー、またはメンバー)、  他監査チーム実施の監査のレビュー、及び経営への報告
 ・年度および中期監査計画立案
 ・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告。
  海外現地経営者、ローカルスタッフと連携し、改善活動の管理。
 ・内部監査の品質改善活動への参画
 ・監査の効率化やAI/DX推進への参画
 
これらの役割を通じて、監査の高度化をリードし、監査品質評価への関与や監査テーマの開発を担っていただきます。
求める経験 / スキル
【必須条件】
 ・事業会社または監査法人での内部監査実務経験 5年以上
 ・公認内部監査人(CIA) 
 ・内部監査士(日本内部監査協会) ※CIA資格がない場合
 ・グローバルでの監査経験がある方(英語での実務遂行が可能なこと)
 ・業務の中でメンバー(2から3名)をまとめた経験がある方

【希望条件】
 ・公認情報システム監査人(CISA)
 ・不正調査士(CFE)
 ・グローバル監査体制の整備やマネジメント経験
 ・業務経験として、財務会計、IT、コンプライアンス、事業管理、サプライチェーン等がある方
 ・海外駐在経験がある方
 ・海外または外資系企業での経験がある方
勤務地

東京都

想定年収

930 万円 ~ 1,240 万円

東証プライム上場 ヘルスケア企業

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
監査部は監査マネージャークラスのみのスペシャリスト集団
グローバルチームとして毎日仕事をしており、プロジェクトも米国・欧州含めグローバルに行っています。
日本本社、中核会社を中心に、グループの各BUに対して監査を行う想定。(グループ全体の内部監査とコントロールテストを行うグローバル部門。日本、米国、中国、西ヨーロッパが主)

仕事内容

・監査対象部門のリスク評価
 計画から現場調査、監査報告書の作成まで、独立した役割を担います
・監査プログラムの作成、監査手順とステップの定義
・監査の全フェーズ(計画から報告まで)における監査の実施
 監査はオンラインおよびオンサイト(国際的に)で実施されます
・データ分析などの高度な監査手法の実行、内部監査プロセスの改善
・内部監査報告書の作成(英語)

グループ内部監査部門(GIA)は、PHCグループ全体にわたる質の高い内部監査の実施を担っています。
世界各地に拠点を置くメンバーで構成される、高度なスキルを持つ国際的なチームです。所属メンバーは、日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっており、継続的な自己啓発に重点を置いた学習文化を育んでいます。
GIAは、グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っています。
私たちは、あらゆる業務において質の高い成果を出すことを強く目指しています。
求める経験 / スキル
英文CVをご提出ください。

【必須要件】
・内部監査および/または外部監査経験
(事業会社経験がなくてもOK、Big4など監査法人在籍者歓迎)
・英語力ビジネスレベル
・日本語力(ビジネスレベル、JLPT N1レベル)


【歓迎要件】
・プロジェクト管理経験
・日本国外での勤務経験、または国際チームでの勤務経験
・公認監査人資格(CIA、CISAなど)
・マトリックス型組織、多分野・多文化組織での勤務経験
勤務地

東京都

想定年収

716 万円 ~ 1,214 万円

東証プライム上場 医療機器メーカー

  • 上場企業
仕事内容
【職務内容】
 ・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査
  (毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、
  報告を専門的見地から実施する
 ・部門内での監査品質改善活動
 ・海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
 ・社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
 ・社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
 ・内部監査人として、内部監査の実施
 (監査チームのリーダー、またはメンバーとして参加)
 ・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告
 ・部門内で担当割された内部監査の品質改善活動
求める経験 / スキル
【必須条件】
 ①以下どちらかの資格をお持ちの方
 ・公認内部監査人(CIA) 
 ・内部監査士(日本内部監査協会)
 ②事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上お持ちの方
 ③英語力:TOEIC 800点以上 、またはビジネスレベル
 ④大卒以上

【希望条件】
 ・海外駐在経験
 ・第2外国語:中国語またはスペイン語
 ・公認情報システム監査人(CISA)
 ・不正調査士(CFE)
 ・監査以外の経歴:財務会計、IT、コンプライ
勤務地

東京都

想定年収

730 万円 ~ 1,000 万円

日系大手グローバル医療機器メーカー

  • 上場企業
仕事内容
【職務内容】
 ・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査
  (毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、
  報告を専門的見地から実施する
 ・部門内での監査品質改善活動(FY26外部評価予定)
 ・海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
 ・社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
 ・社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
 ・内部監査人として、内部監査の実施
 (監査チームのリーダー、またはメンバーとして参加)
 ・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告
 ・部門内で担当割された内部監査の品質改善活動

【仕事の魅力】
 世界各国に展開する事業会社の内部監査を通して、内部統制、リスクマネジメントに 関する深い洞察や知見を活かし、事業基盤の強化に貢献できる。
 日本企業ではまだ発展途上である内部監査の仕事を定着させる積極的な取り組みを 期待したい。
求める経験 / スキル
【必須条件】
 ①以下どちらかの資格をお持ちの方
 ・公認内部監査人(CIA) ※ 受験中の方も可
 ・内部監査士(日本内部監査協会)
 ②事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上お持ちの方
 ③英語力:TOEIC 800点以上 、またはビジネスレベル
 ④大卒以上

【希望条件】
 ・海外駐在経験
 ・第2外国語:中国語またはスペイン語
 ・公認情報システム監査人(CISA)
 ・不正調査士(CFE)
 ・監査以外の経歴:財務会計、IT、コンプライアンス、事業管理、
  サプライチェーン等の実務経験
勤務地

東京都

想定年収

730 万円 ~ 1,000 万円

プライム上場 医療用医薬品関連企業

  • 上場企業
仕事内容
【役割・ミッション】
・内部監査業務
・財務報告に係る内部統制の評価に関する業務
・連結子会社の内部統制モニタリング支援に関する業務
・連結子会社の内部監査の整備および品質向上の支援に関する業務

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、信頼を大切にできる方
・これまでの経験を活かし、未経験の分野にも前向きにチャレンジできる方
・社内およびグループ会社の社員、経営陣と良好な関係を築けるコミュニケーション力
・公正中立な立場で事実を把握し、必要な改善を提案できる方
・環境変化に応じて知識・スキルを継続的にアップデートできる方
求める経験 / スキル
【必須条件】
以下の業務のいずれか
・内部監査の実務経験(3年以上)
・内部統制、リスク管理、コンプライアンス関連業務
・財務報告に係る内部統制の評価に関する業務(構築またはモニタリング)の経験
・会計、財務、IT、法務などの基礎的知識(実務経験)

【歓迎条件】
・内部監査士の資格保有者
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の有資格者
・GMP監査の経験者
・製造業、もしくはそれに近い業界における経験のある方
・経理、会計の経験のある方
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

国内大手製造業

  • 課長以上
  • 上場企業
仕事内容
【業務内容】
(雇入れ直後 )
① IT監査の計画・実行(ITリスクを特定し、監査を通じて課題を可視化)
〈監査企画、リスク評価〉
・グループ全体のITリスク評価
・リスクベースでの監査計画・監査手順の策定
・重点監査領域の特定
〈監査実行〉
・ITインフラ、セキュリティ領域の監査
・クラウド(AWS、Azure等)やSaaS環境の統制評価
・アクセス管理、変更管理、バックアップ等のIT統制検証
・ISMS、ISO27001、SOX等に基づく監査

② 改善提案・経営連携(監査結果をもとに、経営と連携し改善を推進)
〈分析、報告〉
・監査結果の分析およびリスクの可視化
・経営層へのレポーティングおよび意思決定に資する提言
〈改善推進〉
・改善提案の立案および関係部門との合意形成
・改善施策の実行支援およびフォローアップ
・業務プロセス・内部統制の高度化

③ ITガバナンス強化・プロジェクト対応( 事業変化「M&A・新規システム」に伴うITリスクをコントロール)
〈プロジェクト対応〉
・新規システム導入時のIT統制・リスク評価
・M&AにおけるITデューデリジェンス、PMI支援
・新興技術(AI等)導入に伴うリスク評価
〈ガバナンス強化〉
・ITガバナンス・内部統制の設計・改善
・グローバル監査体制との連携・標準化推進

④ チームマネジメント・組織運営(監査組織のパフォーマンスを最大化)
・IT監査チームの進捗管理、育成、評価
・複数プロジェクトの管理(スケジュール、品質)
・予算、リソース配分の最適化
求める経験 / スキル
【必須要件】
■学歴:学部卒以上
■言語:日本語、英語ともにビジネスレベル(会議対応、資料作成・レポーティングが可能なレベル)
■経験・スキル
以下すべてを満たす方
①IT監査の実務経験:5年以上(ITGC、ITリスク評価、ITセキュリティ監査、SOX / J-SOX 等)※ITリスクを自ら特定、評価し監査テーマを立案した経験
②監査結果および改善提案を経営層に説明、報告した経験
③監査チームのリード、メンバー育成、教育の経験
④IT分野での実務経験:10年以上(開発/運用/セキュリティ等、特定領域に限定されないIT全般の理解)※ITセキュリティ領域の実務経験は1~2年以上
【歓迎条件】
・高いMS Office(特にExcel、PowerPoint)のスキル
・チームリソース状況を踏まえ、外部リソース活用等を含めた判断、提案を行った経験
勤務地

東京都

想定年収

1,000 万円 ~ 1,400 万円

アークレイ株式会社

  • 課長以上
仕事内容
【業務内容】
グループ全社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し(不正調査)、各子会社に改善策を策定・実施・定着させることがこのポジションのミッションとなります。

①国内外の内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現場マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の整備と運用状況の確認と評価
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。

※海外現地担当者、海外現地弁護士等とのコミュニケーションも発生するためビジネス英語が必須となります。
※また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。

【ポジションの魅力】
海外グループ会社も含め全世界のグループ会社のガバナンス体制を構築する難易度の高いチャレンジングな仕事が魅力です。
監査体制の維持・構築を自らの手で作り上げると同時に、世界に広がるビジネスのダイナミズムを感じながらワールドワイドにご活躍頂けるポジションです。


【企業の魅力】
■アークレイグループは世界120か国以上に医療検査機器や診断薬を販売するグローバルヘルスケアカンパニーです。
■2020年に欧州6か国に販売拠点・製造拠点を新規設立し、これまでのアジアやアメリカ市場に加え、欧州各国での自社販売エリアの拡大を実現してまいりました。
■商品の仕入~製造~販売までの商流や物流が複雑化する中において、社内各組織のコンプライアンスやガバナンスへの意識向上と維持は企業活動においてますます重要となってまいります。
■アークレイグループ全体を統括する日本のアークレイ株式会社において、業務監査や不正調査の業務を担当し、企業の公正な取引を実現し、社会的信用の醸成に貢献します。
求める経験 / スキル
【必須】
・財務会計、経理実務に関する知識と経験がある
・内部監査、会計監査、不正調査の経験、監査の実務経験
・海外出張や赴任の経験
・日商簿記2級以上
【歓迎】
・組織のマネジメント経験がある方
・銀行や税務署、会計事務所のご経験がある方
・簿記1級、公認会計士や税理士などの資格をお持ちの方
・国内外グループ会社を含む連結決算業務のご経験がある方
・企画・立案・改善を推進していただける提案力と実行力のある方
・社内外の折衝・調整ができるコミュニケーション能⼒の⾼い⽅
・経営企画のご経験のある方
・TOEIC600点程度をお持ちの方
従業員数
2,091名 (グループ企業全体 (2025年11月1日現在))
勤務地

京都府

想定年収

900 万円 ~ 1,020 万円

従業員数
2,091名 (グループ企業全体 (2025年11月1日現在))
仕事内容
医薬品メーカーである同社にて、内部監査室の業務をお任せします。
JSOXと内部監査を所管し、部門横断的な活動と成果が求められる、やりがいのある重要なポジションです。
スキルや経験に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

■JSOX業務
全社統制
決算財務報告プロセス
業務プロセス
IT統制(全般統制および業務処理統制)

■内部監査業務
リスク評価
監査計画策定
監査実施
改善提案・フォローアップ

■業務企画・推進
求める経験 / スキル
【必須条件】
管理系業務のご経験
【歓迎条件】
JSOXまたは内部監査のご経験
従業員数
1,340名
勤務地

大阪府

想定年収

400 万円 ~ 700 万円

従業員数
1,340名

塩野義製薬株式会社

  • 上場企業
仕事内容
【具体的には】
IT領域の高い専門性を背景に下記業務を統括・遂行頂きます。
With a high level of IT expertise, you will oversee and perform the following tasks:

■ITに係る内部監査
・情報システムの構成、運用、管理、セキュリティ対策の確認及び評価
・組織のIT戦略、ITポリシー、及びIT統制の確認及び評価
・データの品質、信頼性、セキュリティ、及びプライバシー保護の確認及び評価
・ITインフラストラクチャ(ネットワーク、サーバー、クラウド等)やセキュリティ対策の確認及び評価
・システム開発プロセスにおける品質管理、テスト手法、及び成果物の品質に関する確認及び評価 など
■IT-Related Internal Audits
- Review and audit information system configuration, operation, management, and security measures
- Review and audit the organization's IT strategy, IT policy, and IT controls
- Review and audit data quality, reliability, security, and privacy protection
- Review and audit IT infrastructure (networks, servers, cloud, etc.) and security measures
- Review and audit quality control, testing methods, and deliverable quality in the system development process

■内部統制監査 J-SOX
J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制報告制度)
・IT全般統制(ITGC)の整備・運用状況の評価
・業務処理統制(アプリケーション統制)におけるITの活用状況の確認
・J-SOX対応に必要な文書化、評価、改善活動の支援
・内部統制の有効性に関する評価結果の報告書作成
■Internal Control Audit J-SOX
J-SOX (the internal control reporting system under the Financial Instruments and Exchange Act):
- Evaluate the development and operation status of IT general controls (ITGC)
- Review the use of IT in application controls (application controls)
- Support documentation, assessment, and improvement activities required for J-SOX compliance
- Prepare reports on the results of assessment of internal control effectiveness
求める経験 / スキル
【必須要件】
・専門職として期待される誠実かつ公正不偏な態度で職務を遂行すること
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・IPA(情報処理推進機構)におけるスキルレベル4 / 応用情報技術者試験の資格保有、同等の知識・業務経験

【望ましい要件】
・CISA (Certified Information Systems Auditor)または相当資格
・ITに係る内部監査またはIT統制・セキュリティ管理の実務経験
・監査手法、リスク管理手法に関する十分な知識を有していること
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力

[Required Qualifications]
- Perform your duties with the honesty, fairness, and impartiality expected of a professional.
- Interpersonal and project management skills to smoothly execute your work.
- IPA (Information-technology Promotion Agency) Skill Level 4 / Applied Information Technology Engineer Qualification, or equivalent knowledge and work experience.

[Preferred Qualifications]
- CISA (Certified Information Systems Auditor) or equivalent certification.
- Practical experience in IT-related internal audits or IT control/security management.
- Thorough knowledge of audit and risk management methods.
- Business-level English communication skills.
従業員数
4,955名 (連結)
勤務地

大阪府

想定年収

1,000 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
4,955名 (連結)
  1. ハイクラス転職TOP
  2. システム監査
  3. システム監査/メディカル(医薬品・CRO・医療機器)の求人・転職情報

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