内部統制・監査/栃木県の求人・転職情報
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優良工作機械メーカー
【主な業務内容】
●月次・年次決算業務の統括
●財務諸表(BS/PL/CF)の作成・分析・改善提案
●予算策定、予実管理、経営層へのレポーティング
●税務対応、監査法人対応
●財務ガバナンス・業務フローの整備、DX推進
●財務戦略立案・資金管理・組織マネジメント
■組織構成
管理本部長ーー管理副本部長ーー(募集ポジション)ーー経理課マネジャーーメンバー5名
●製造業での財務経理経験(目安:10年以上)
●月次・年次決算の実務経験
【歓迎】
●マネジメント経験、または志向をお持ちの方
●経営企画経験をお持ちの方
複数あり
900 万円 ~ 1,100 万円
大手製薬メーカー
全社横断で内部監査業務を担当いただくポジションです。
国内外の様々な部門・拠点を対象に監査業務に携わっていただきます。
■業務内容
・国内監査:主担当として対応(定型監査は自走)
・海外監査:マネージャーと連携しサポートとして対応
・対象領域:財務、人事、営業、IT、製造など全社横断
・英語でのコミュニケーションが可能な方(会話含む)
・監査/内部統制/リスク管理などの関連経験(いずれか)
・論理的思考力、課題特定力
※監査未経験でも検討可能(QA、企画、コンサル等からのチャレンジ歓迎)
【歓迎要件】
・監査法人での経験
・製薬業界または品質(QA/QC)領域の経験
・J-SOXの知識(入社後キャッチアップ可)
複数あり
750 万円 ~ 1,100 万円
本田技研工業株式会社
WEB面接実施中です。
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本ポジションでは、購買部門における内部統制・管理を統括し、部門全体や管轄子会社におけるコーポレートガバナンス強化を推進するポジションです。監査・ガバナンス施策の実行をリードし、コンプライアンス違反の未然防止やリスク低減に寄与すると共に、購買部門の健全な事業運営に貢献することを目指します。
【具体的には】
●内部統制統括
・購買部門内の監査統括・推進
・ガバナンス強化施策の実行
・コーポレートガバナンス自主検証を行う各部門の課題抽出力向上支援
●管轄子会社のコーポレートガバナンス強化
・リスク事象の水平展開や啓発活動を通じ、コンプライアンス違反の未然防止
・子会社事務局を通じた管理・教育施策の実施
●部門全体の管理業務
・予算管理、月次管理業務などの運営サポート
・購買独自ルールの策定・運用支援
※専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合がございます。
【やりがい・魅力】
●多部門と連携し、横断的に組織をリードするポジションです。
●自部門だけでなく管轄子会社への啓発や再発防止施策に携わり、企業価値向上に直結する仕事を経験できます。
●内部統制のスペシャリストとして知見やスキル研鑽が図れます。
【社員の声】
●40代社員
部門全体の内部統制全般を担当しており、部門以外の関連部門と連携し深堀りテーマを選定します。自分を中心に関連部門を巻き込んで推進できることにやり甲斐を感じています。また、経験を積み重ねることで唯一無二のスキルがつくことも魅力です。
◆Hondaの社風・働き方
・Hondaフィロソフィーとは
https://global.honda/jp/guide/philosophy/
・仕事も育児も、しなやかに強く。Hondaで輝くワーキングマザー
https://global.honda/jp/career/3.html
・経験者と妻、そして上司が語る、男性の育児休職のススメ
https://global.honda/jp/career/44.html
・多様な人材の活躍へと進化するHonda-仕事と育児の両立実現に向けた軌跡
https://global.honda/jp/career/13.html
下記いずれかの実務経験を5年以上お持ちの方
●企業監査部門・法務部門・購買統制部門をはじめとした管理経験
●内部統制やリスク管理に関する経験
【歓迎する経験・スキル】
以下に該当される方は、特に歓迎いたします。
●管理部門(総務・法務)での業務経験
●法務、内部監査、ガバナンス関連業務の経験
●多部門・子会社への啓発や教育施策の実務経験
【求める人物像】
●Hondaフィロソフィーに共感いただける方
●論理的かつ柔軟な考え方で課題に取り組める方
●部門を超えたコミュニケーションができる方
●既存の枠組みの改善提案ができる方
栃木県
590 万円 ~ 1,090 万円
株式会社足利銀行
めぶきフィナンシャルグループの内部監査部門に所属し、グループおよび足利銀行本部部門の業務運営の適切性および資産の健全性に関して内部監査を実施し、管理態勢の適切性・有効性を検証いただきます。
【詳細】
これまでのご経験をもとに、以下のような業務に携わっていただきます。
①システム監査:ホストシステム、サブシステムの監査、サイバーセキュリティ管理体制の監査
②テーマ監査:特定項目や特定機能、複数の部署やグループ全体に跨るテーマ・業務を対象とする監査
③資産監査:自己査定・償却引当、資産査定管理、取引先格付制度を対象とする監査
④J-SOX:財務報告に係る内部統制の整備および運用状況の有効性の評価
⑤関連会社監査:関連会社(リース・証券等)を対象とする監査
①内部監査部門(業務監査、資産監査 等)
②リスク管理部門(コンプライアンス・法務、信用リスク管理、市場リスク管理、システムリスク管理 等)
③経営企画部門(経営戦略立案、組織・制度・職務権限に関する業務、決算業務 等
■あれば望ましい資格・スキル
内部監査にかかる専門資格(CIA、CISA、AML/CFTオーディター、システム監査技術者等)
栃木県
750 万円 ~ 1,200 万円
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