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システム監査/消費財(食品・アパレル・トイレタリー)の求人・転職情報

9中の19件を表示

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東証プライム上場 大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。

グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。
求める経験 / スキル
■必須条件:以下いずれかの経験
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
 ※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務

■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

大手消費財メーカー

  • 上場企業
仕事内容
◆職務内容
子会社出向のうえ、監査業務を軸として、リスクマネジメントおよび内部統制の運用・強化に携わっていただきます。現場に入り込みながら実態を把握し、課題の抽出から改善提案、運用定着まで主体的に推進いただくことを期待しています。
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
求める経験 / スキル
◆必須要件
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験

◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
勤務地

東京都

想定年収

757 万円 ~ 1,000 万円

大手メーカーの出向ポジション

  • 上場企業
仕事内容
*監査計画の立案および監査の実施
*監査結果の取りまとめ、課題抽出、改善提案
*改善施策の進捗確認およびフォローアップ
*リスクマネジメントに関する運用・改善活動
*内部統制の整備・運用強化
*関係部門との連携による管理体制の構築・高度化
*法人部門を含む事業領域における監査・管理体制強化の推進
求める経験 / スキル
◆必須要件
・監査法人もしくは事業会社における内部監査の実務経験
・関係部門と連携しながら、主体的に業務を推進した経験

◆歓迎要件
・リスクマネジメント、内部統制に関する知見や経験
・小売、多拠点事業での監査経験
・英語スキル(日常会話レベル等の中級程度/海外子会社対応で活かせる場面があります)
勤務地

東京都

想定年収

757 万円 ~ 1,000 万円

仕事内容
【仕事内容】
IPOを見据えた内部監査体制およびJ-SOX対応の強化に向け、内部監査室長のもとで内部監査・内部統制業務を推進いただきます。
上場準備フェーズにおいて、制度設計だけでなく、実務運用まで一貫して関わることができるポジションです。

【業務詳細】
■ 内部監査業務

内部監査計画の策定支援および監査実務の実行
各部門・グループ会社への業務監査/法令遵守チェック
監査結果の整理・報告資料作成(経営層向けレポート補助)
改善提案およびフォローアップ

■ 内部統制(J-SOX)対応

業務記述書/フローチャート/RCMの作成・更新支援
内部統制評価の実施(整備・運用状況の検証)
不備の特定および改善対応の推進・モニタリング
内部統制報告書作成のサポート

■ その他

監査法人・主幹事証券会社との対応サポート
外部コンサルタントとの連携・業務推進
各拠点・店舗への往査対応
求める経験 / スキル
必要な経験・能力等
【必須】■事業会社における内部統制・監査業務・J-SOX関連業務経験

【歓迎】・上場準備企業での内部統制・監査業務等の立ち上げ経験
・上場企業での内部監査業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

日系大手食品メーカー

  • 上場企業
仕事内容
【予定業務】
以下業務において、ご経験に応じた業務からご担当いただきます。
●国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
●内部統制(J-sox)に関する有効性評価
●各種プロジェクト推進/管理

【期待役割】
入社後はご経験を生かした分野からご活躍いただきます。
内部監査のご経験はもちろん、外部監査やリスク関連業務をご経験されている方だと親和性が高いです。

※現在の人員の約半数(管理職含め)がキャリア入社で、フラットな環境です。
※ハイブリッドワーク可能。週3出社、週2テレワーク、コアタイム無しのスーパーフレックス制度です。
求める経験 / スキル
【必須内容】                         
●内部監査実務もしくはリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
(※リスク管理関連業務とは
事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます)

【歓迎要件】
・CIA資格保有者
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・その他、監査関連資格は歓迎
勤務地

東京都

想定年収

550 万円 ~ 950 万円

仕事内容
寝具・クッション材メーカーの製造・販売事業において、グループ全体を対象とした内部監査および内部統制評価(J-SOX対応)をお任せします。
【具体的には】
・定例監査の計画・実施・報告
・業務監査(業務プロセスや効率性の評価)と改善提案
・財務記録の正確性確認を通じた会計監査
・内部統制評価(リスク管理・コンプライアンス体制の確認)
・年間監査計画の策定・推進
・監査業務の統括(計画・実施・報告)
・経営層への報告・改善提案
・チーム育成・管理
※経営層と近い距離で働き、監査体制の強化をリードするポジションです。
※十分な引継ぎ期間あり。段階的な育成が可能です。
求める経験 / スキル
■必須要件:
・内部監査または内部統制評価の実務経験(監査法人または企業)
・J-SOX対応経験、または財務経理部での決算業務経験
・マネジメント経験(室長候補)
・出張対応が可能な方

■歓迎条件:
・公認内部監査人(CIA)資格
・ERP導入やDX関連知識
・論理的思考力・コミュニケーション力・問題解決力
勤務地

愛知県

想定年収

600 万円 ~ 900 万円

大手飲料メーカー

仕事内容
業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。
求める経験 / スキル
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者
勤務地

東京都

想定年収

680 万円 ~ 1,100 万円

仕事内容
■業務内容
持ち株会社であるグループ本社に籍を置き、グループの内部監査及び、内部統制の経営者評価業務をご担当頂きます。
対象範囲はグループ本社のみならず、国内外のグループ会社となります。
※月により、2日(国内)~5日(海外)程度の出張あり。
#製粉業界のリーディングカンパニー
#東証プライム上場
#持株会社

■業務の魅力
グループ規模が拡大している中、グループのガバナンスの強化を支えるやりがいのある仕事です。また、内部監査や内部統制評価は、海外を含めグループ内のほぼ全ての事業所が対象ですので、当社グループの事業全般を俯瞰することができます。
内部監査・内部統制に関連する研修の受講や内部監査・内部統制評価の実務経験を積むことにより、高い専門性を獲得でき、将来のキャリアアップに繋げることができます。
業務遂行に当り、スケジュール等には一定の裁量が認められていますので、比較的多様な働き方(フレックスや在宅勤務)が可能です。

■将来、ローテーションの可能性のある部署
グループ本社及び子会社、関連会社の経理部門、監査部門等にローテーションとなる可能性があり。
求める経験 / スキル
■必須条件:以下いずれかの経験
・監査法人での監査実務
・経理実務(一通りの経理業務を経験。特に本社経理部門で決算実務の経験があれば尚良し)
 ※内部統制評価の際に、決算実務を理解している必要あり
・内部監査や内部統制評価の実務

■歓迎条件:
・公認会計士(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)等の資格
・一定規模以上(例えば東証プライム上場)の企業の経理部門、監査部門での実務経験
・英会話力
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,200 万円

大手総合飲料メーカー

仕事内容
弊社は、酒類・飲料・食品・外食といった生活密着型の事業領域を展開しております。人に寄りそう各事業では、製造から販売、サービス提供に至るまで多様な業務プロセスがあります。監査部はその事業を監査を通じて支えて企業の信頼を築きます。
これらの業種特有のリスク構造や業務特性に対する理解を深め、グループの信頼と持続的成長を支えるため、内部監査の高度化とグローバル対応力の強化をともに推進いただける方を募集いたします。

監査部は、以下の2つグループに分かれており、今回は内部監査担当の募集です。
・内部監査グループ(国内・海外)
・内部統制グループ(J-SOX対応)

内部監査グループの主な内容
・内部監査計画の立案
・監査計画に基づく監査の実施(経験により海外拠点監査の可能性もあり)
・監査品質の向上
‐監査プロセスの改善
‐外部の視点を取り入れた監査人の育成・スキル向上
‐監査業務効率化に向けたDXツール等の活用検討
求める経験 / スキル
必須要件:
・内部監査経験(5年以上)
・複数社での監査経験(最低2社)
・CIA、CFEなど監査関連資格の保有者

歓迎要件:
・英語による文書作成・会話・資料確認が可能な方(TOEIC700点以上目安)
・海外監査経験、海外業務経験、海外駐在経験
・DXツール(PowerBI、GRC等)活用経験

求める人物像:
・「正直・謙虚・誠実」な姿勢を持ち、信頼される行動ができる方
・自ら課題を設定し、主体的に解決策を導き出せる方
・論理的思考力と共感力を併せ持ち、チームと協働できる方
・明るく前向きなコミュニケーションができる方
・監査業務を通じて企業価値向上に貢献したいという意欲を持つ方
勤務地

東京都

想定年収

680 万円 ~ 950 万円

  1. ハイクラス転職TOP
  2. システム監査
  3. システム監査/消費財(食品・アパレル・トイレタリー)の求人・転職情報

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