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システム監査/IT・通信の求人・転職情報

18中の118件を表示

条件を変更
仕事内容
【職務概要】
※今回の募集では、①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告、もしくは②J-SOX評価担当のいずれかで募集いたします。
お任せする業務については、選考を通じてご希望・ご経験を加味して決定いたします。

①グループ会社(海外を含む)への内部監査業務
選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。
社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。
ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。

②金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX評価)への対応
主に業務プロセス及び全社統制の評価業務をご担当いただきます。

【職務内容】
※①②いずれかをお任せします。

①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告の実施
計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集
報告:監査確認結果を本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

②海外を含むグループ会社へのJ-SOX評価業務
・内部統制システムの整備・運用の状況を評価し、内部統制が有効であることを確認
・不備に対する各部署への改善要請・提案
・評価結果をもとに内部統制報告書を作成
求める経験 / スキル
■必須のスキル・経験
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)

■あると好ましいスキル・経験
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験

■求める人物像
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
勤務地

東京都

想定年収

576 万円 ~ 929 万円

仕事内容
◆組織について
当部は大手商社の情報システム部門から業務を受託しており、顧客の情報システム部門の立場で、業務を遂行しています。


◆組織の業務・事例紹介
内部統制業務を中心とした受託業務
(事例紹介)
 大手商社向け内部統制(J-SOX-IT統制)案件
 評価対象システム数:16
 対象地域:日本、米国、欧州、アジア
 業務内容:独立的評価者として、IT統制を評価


◆職務内容・担当業務
〇以下の業務を顧客の内部監査部門の立場で行います。
・システム概要、業務プロセスを把握
・IT統制(IT業務処理統制/IT全般統制)の整備/運用評価
・評価結果報告書の作成
・IT環境変化時のIT内部統制見直し支援
・監査法人往査/打合せ同席、質問対応
・新規J-SOX対象会社(新規に発生した場合)に対する、IT統制の整備/構築支援。
 補足:評価範囲は、顧客の連結子会社含めた複数社・複数システムあり、現在4名のメンバーで、毎年担当割を行い評価を進めています。



◎開発環境/商材の説明
主にSAP ERP(ECC6.0、S/4 HANA)に係る内部統制(J-SOX IT統制)関連業務を行う環境です。

◆このポジションの魅力・将来のキャリアパス
総合商社の幅広い業務のシステム化されたプロセス評価に携わることができるポジションです。
システムの信頼性、安全性、保守・運用の効率性を高めることに貢献できる業務です。将来は当部での経験を、監査部門の現場で活かすことも、保守・運用や開発プロジェクトの現場でも活かすことも可能です。もちろんご自身の志向・キャリアに応じて、マネージャ・リーダの役割を目指していただくことも可能です。
残業は平均月20時間未満で、リモートでの勤務も可能です。

◆研修
座学による業務説明の後に、主にOJTにて指導します。CISA等の資格取得も支援しています。
社内研修は、“SCSK i-University”という教育体系のもと、「キャリア開発」「リーダーシップ開発」「専門能力開発」「ビジネス基礎能力開発」の4つのカテゴリに分類された200を超える研修ラインナップ(本人申込型・指名型)を保有しています。社員は積極的にこれらの研修に参加して自らの成長を促していただく仕組みとなっています。
求める経験 / スキル
◆必須条件
・J-SOX IT統制評価、ISMS等の審査経験、ITに関する内部監査等の実務経験。

◆歓迎条件
・J-SOX IT統制文書化・評価の実務経験。
・アプリケーションシステムの開発・保守・運用の経験(5~10年以上)。
・ERPシステムの導入、開発、保守、運用経験。
・CISA資格、システム監査技術者資格。
・語学(英語 TOEIC600点以上)。
従業員数
15,328名 (2023年3月31日現在 連結)
勤務地

東京都

想定年収

500 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
15,328名 (2023年3月31日現在 連結)
仕事内容
【業務内容】
同社及びお客様のシステムのPCI DSS準拠支援のコンサルメンバーとして参画いただきます。
PCI DSS準拠に関わる顧客課題に対する解決に向けたリーディングも実施いただきます。

【本業務の強み】
・業界トップクラスのカード会社におけるコンサル経験から培ったノウハウが活用できます。
・経験豊富なコンサルタントがおり、スキルアップを図る土壌があります。
・開発部門と連携することで顧客課題に対して網羅的に対策を実現できます。
 (特にクレジットカード業界の顧客には多くの実績があります。)

【働き方】
・平均残業時間:23.2時間/月(2022年度実績)
・テレワーク勤務の実施状況(頻度):対応PJにより異なる
・常駐有無:なし
求める経験 / スキル
【MUST】
・PCI DSS準拠に関する業務経験(受診側、審査側のどちらか) 3年以上。
・業務経験として、所属している会社もしくは顧客企業に対して、組織のセキュリティを向上させるためにリードした経験。

【WANT】
・セキュリティ全般の知識、もしくはインフラの基礎知識(FW/IDS/WAF、ネットワーク、クラウド)やアプリケーションのセキュリティなどシステム面での知識
・顧客、取引先との良好な関係の構築、維持を目的に、交渉、傾聴等のソフト面のスキル保有

【人物タイプ】
セキュリティリスクを適切に評価し、それに対する最良の対策を提案する能力は必須として、お客様の業務面や組織の状況も分析を行うなど改善提案力も必要になります。
勤務地

東京都

想定年収

516 万円 ~ 1,040 万円

仕事内容
以下業務のいずれかをお任せします。

①組織別監査 / 機能別監査のリーダー(またはリーダー候補)
・リスク分析・評価
・監査計画立案
・内部監査に関する調査
・往査(インタビューや実査)
・結果のまとめ改善提案
・監査報告書作成
・社長・役員への報告

②企画チームのリーダー補佐メンバー
・定期的自己評価(※2026年より開始予定)
・各監査のレビュー、監査対象部門へのアンケート、監査終了後の振り替えなどの継続的モニタリング活動
(その他、企画チーム実施の予備調査、フォローアップ監査を実施することもあり)
求める経験 / スキル
<必須要件>
・チームリーダーのご経験
・コミュニケーション能力、交渉力にたけている方
・論理的思考に基づいた口頭弁論、および文章作成が得意な方

<歓迎要件>
・CIA(公認内部監査人)の資格を取している方
・内部監査士の資格を取得している方
・経理、人事、コンプライアンス関連の業務を経験している方
・IT業界の業務に関する基礎知識を有している方
・定期的自己評価の実務経験がある または、内部評価に関する知識を有している方
勤務地

東京都

想定年収

660 万円 ~ 1,280 万円

auフィナンシャルホールディングス株式会社

  • 課長以上
  • 在宅勤務可
仕事内容
▼担当業務
同社のIT統括部にて、auフィナンシャルグループ全体のサイバーセキュリティ・情報セキュリティの案件推進におけるマネージャーとしてご従事いただきます。
セキュリティに関する同グループの統括部署として、内外の環境変化を踏まえたセキュリティ戦略の立案、中期ならびに年度計画の策定や、各種施策のプロジェクトマネジメント、グループ各社のセキュリティ領域のリーダー層と密に連携したグループセキュリティ管理体制の構築・強化が主なミッションとなります。

■業務の具体例
・グループベースでのセキュリティ戦略、ロードマップ策定
・グループのセキュリティリスクの評価および対応策の立案・実行
・各種セキュリティ強化に向けた施策のプロジェクトマネジメント
・経営層とのセキュリティ領域にかかるコミュニケーション・定期報告
・グループ会社支援(情報連携、対応事項のアドバイス等)
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
求める経験 / スキル
■必須要件
サイバーセキュリティまたは情報セキュリティ関連の戦略策定、施策の企画・実行、管理態勢整備等を案件リーダーまたは組織内のリーダーとして従事したご経験を5年以上お持ちの方(社内システムの開発・保守・運用経験のみは不可)

■歓迎要件
・金融業界でのセキュリティ関連の業務経験をお持ちの方
・セキュリティ専担部署における業務経験をお持ちの方
・組織マネジメント経験
・コンサルティングファーム等において、セキュリティ戦略策定支援やセキュリティ管理態勢高度化支援等の上流工程の業務経験をお持ちの方
従業員数
195名 (26年3月31日時点)
勤務地

東京都

想定年収

1,200 万円 ~ 1,350 万円

従業員数
195名 (26年3月31日時点)

日系情報通信企業

  • 上場企業
仕事内容
内部監査もしくは内部統制業務
求める経験 / スキル
監査法人での経験
勤務地

東京都

想定年収

576 万円 ~ 929 万円

大手通信G/金融持株会社

仕事内容
当社の経営企画部にて、内部統制関連業務(体制整備・高度化、評価・検証方法にかかる企画・実行、監査対応、等)にご従事いただきます。
当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社のみならず、グループ子会社を含めたフィナンシャルグループ全体の内部統制関連の企画・実行にもご従事いただきます。

<業務の具体例>
■自社内部統制評価(全社統制、業務プロセス処理統制)
■財務報告に関連する業務プロセス検証
■内部統制体制構築に関する企画・実行全般
■新規事業・新サービス導入に伴う内部統制観点からの検討・アドバイス提供
■経営層向け内部統制の整備・運用状況に関する報告資料作成・報告
■当フィナンシャルグループ各社向け内部統制整備支援
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
求める経験 / スキル
以下いずれか必須
■金融業界における内部統制関連業務の3年以上のご経験(上場/非上場問わず)
■監査法人等における金融クライアント向け内部統制構築支援のご経験
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
◼️ポジション
本ポジションは、内部監査機能とIT統制(ITGC / J-SOX対応を含む)を一体的に担い、会社全体のガバナンスレベルを引き上げるキーポジションです。管理部門・経営陣と連携しながら、制度設計から運用定着まで幅広く関与いただきます。

◼️業務内容
【内部監査】
内部監査計画の立案・実施(業務監査・コンプライアンス監査)
監査報告書の作成および改善提言・フォローアップ
リスクアセスメントの実施と監査優先度の設定
外部監査法人・監査役との連携・調整
内部通報制度の運用・整備

【IT統制・IT監査】
ITガバナンス方針・基準の策定(情報セキュリティポリシー等)
J-SOX対応を見据えたIT全般統制(ITGC)の設計・評価
業務アプリケーション・クラウド環境のアクセス管理・変更管理・運用管理の整備
セキュリティリスクの評価と対策推進(ISMS / Pマーク対応含む)
インシデント対応体制の構築・演練

■ポジションの魅力
・内部監査とIT統制の両方を担う求人は市場でも希少です。どちらかの専門家が「もう一方の領域も本格的に身につけたい」と思ったとき、これ以上の環境はありません。桁違いの専門家へ成長できるポジションです。
・仕組みがゼロの状態から、ガバナンスの全体設計を自分の手で作れます。「オーナーとして動く」ことが求められる分、やり切ったときの達成感と市場価値は段違いです。
・経営陣・CFO・監査法人と直接連携するため、ガバナンス視点の経営感覚が自然と鍛えられます。IPOという節目を最前線で経験できる、キャリア上の希少な機会です。
求める経験 / スキル
【必須要件】
・内部監査または IT統制(ITGC・J-SOX)いずれかの実務経験 3年以上
・リスクベースの監査・統制評価プロセスの理解
・業務プロセス・システム構成のドキュメント作成経験
・関係者への説明・折衝能力(役員・外部専門家との連携経験)

【歓迎要件】
・内部監査・IT統制の両方の実務経験
・上場企業またはIPO準備会社での経験
・公認内部監査人(CIA)、情報セキュリティ関連資格(CISA・情報処理安全確保支援士等)
・SaaS / クラウド環境(AWS・GCP・Azure)の統制評価経験
・BIG4 / 監査法人出身者
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 800 万円

仕事内容
システム障害や重大インシデントなどのオペレーショナルリスクに対してガバナンスの視点から管理統括するリーダーとして活躍していただく魅力的なポジションです。主な期待役割はITガバナンス視点からのオペレーショナルリスク管理ですが、長期的には当チームの他業務(監査対応、統制評価、リスク委員会事務運営など)にも携わっていただき、チームリーダーとしの能力を高めていただきます。また、米国本社のITリスク部門および日本の関連会社のリスク管理部門との調整も期待されるグローバルな人材への成長が可能となります。具体的には以下のような業務をご担当いただく予定です。

1. システム障害管理・重大インシデント対応に関して牽制部門としての統括
・システム障害発生時の初動対応(情報収集、影響範囲把握、関係部署との連携)
・重大インシデントの判断とエスカレーション、経営層・関係部署や会議体への迅速な報告
・障害対応プロセスに基づく指揮・調整が適切に行われているかの牽制・統制確認(ITIL等)
・原因分析(Root Cause Analysis)再発防止策の策定・実行管理が適切に行われているかの確認や必要に応じて障害トレンド分析と改善提案、定例レビューの運営

2. その他リスク管理業務
・ITGC監査対応業務 (内部監査および外部監査への対応、監査対応スタッフおよび監査指摘改善のリード)
・統制評価 (セルフアセスメントによるITGC内部統制評価)
・個人情報管理 (個人情報漏洩リスクの評価と社内トレーニング、漏洩事故の報告対応)
・リスク指標管理
・リスク委員会事務局運営
求める経験 / スキル
<Must>
1.システム障害対応・インシデント管理の経験
-システム障害発生時の初動対応(情報収集、影響範囲の把握、暫定対応の指示)
-重大障害のエスカレーション判断、およびステークホルダー報告
-障害管理プロセス(ITIL等)を活用したインシデント管理の実務経験
-障害原因分析(Root Cause Analysis)のファシリテーション経験
-再発防止策の策定・実行管理・フォローアップ

2.ITリスクのガバナンス構築・運用
-ITリスク管理ポリシーや手順の策定・改善の経験
-ガバナンスや内部統制の仕組みを理解し、運用に落とし込む能力
-事業部門・IT部門・外部委託先など複数ステークホルダーとの調整スキル
-透明性・再現性・説明責任を重視したプロセスマネジメントができること

3.プロジェクト&コミュニケーション多部門を巻き込む横断的プロジェクトの推進経験
-経営層・ユーザー部門への説明資料作成および報告能力
-定量・定性情報を整理し、論理的に説明するスキル

4.日本語力(Native)、英語力(Business:目安としてTOEIC 600点以上)

<Want>
監査関連
-内部監査・外部監査対応の経験
(証跡準備、説明、改善計画作成、フォローアップなど)

2.統制評価・内部統制(ITGC)
-IT全般統制(アクセス管理、変更管理、運用管理など)の理解
-統制評価やSOX対応の経験

3.リスク指標(KRI)運営
-KRIの設計、モニタリング、アラート管理の経験
-リスク傾向の分析と経営報告の経験

4.リスク委員会・ガバナンス会議の運営
-会議体事務局(資料作成、議事録、アクション管理)の経験
-役員層へのプレゼンテーションスキル

5.個人情報・情報セキュリティ管理
-個人情報保護法や社内ガイドラインの理解
-情報セキュリティインシデント対応経験(個人情報保護委員会への報告など)
-委託先管理(契約、点検、リスク評価)
勤務地

東京都

想定年収

890 万円 ~ 1,250 万円

株式会社インターネットイニシアティブ

  • 在宅勤務可
  • 上場企業
仕事内容
国内外で事業活動を展開する日本企業・日系企業向けに、国内外の個人データ・プライバシー保護規制に関する情報提供、個人データ処理業務プロセス実装支援を行うコンサルティング業務及び当局への報告支援やデータ主体への問合せ対応支援等を行うDPOアウトソーシング業務に従事していただきます。

欧州連合GDPR/ePrivacy指令、米国各州個人データ保護法令その他、外国法に関連する業務については、具体的な案件の中で経験豊かな現職コンサルタントや現職DPOがサポートして習熟のお手伝いをしますので、興味を持ってスキルアップに取り組んでいただける積極的な方のご応募を歓迎します。
実績に応じて、上級コンサルタント、管理職に登用される可能性があります。

■参考情報
IIJプライバシー保護規制対応ソリューション
https://www.iij.ad.jp/biz/privacy/

世界で広がる「プライバシー保護規制」私たちが取るべき対策は?
https://www.iij.ad.jp/interview/06.html

世界のプライバシー保護規制対応を支援するサイト
https://portal.bizrisk.iij.jp/
求める経験 / スキル
日本DPO協会の「プライバシーブラック」「プライバシーゴールド」「プライバシーホワイト」資格保有者を優遇いたします。

■必須のスキル・経験
・プロジェクトマネジメント経験3年以上
・基本的な法務・コンプライアンス領域の知識及びIT・情報セキュリティ領域の知識
・日本語力(母国語レベル、または日本語能力試験(JLPT)1級合格者)
・英語力(母国語レベル、またはTOEIC 900点以上、もしくは英語で書かれた法令、契約、記事等を理解し、説明できる程度の英語の読み書き能力)

■あれば尚良いスキル・経験
・コンサルティング会社での実務経験が3年以上ある方
・海外拠点を含むグローバルレベルでのITシステムまたはセキュリティシステムの戦略策定設計・導入・運用経験が3年以上ある方
・事業会社での法務・コンプライアンス領域での実務経験者、司法試験合格者、国家公務員採用総合職試験(法律区分、政治・国際区分)合格者
・CIPP/E、PMP、 CISSP、CISAもしくは同等の資格保持者
・日本国弁護士やNY Bar等の法曹資格や、英語以外の外国語の読み書き能力
従業員数
2,971名 ((連結)5,221名)
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,200 万円

従業員数
2,971名 ((連結)5,221名)

国内トップクラスのITサービスグループ

  • 上場企業
仕事内容
【職務内容】
当社では、伝票審査や入出金管理等の実務は、グループ会社に委託しており、当社の財務部では、会計制度の立案や内部統制(ガバナンス)、財務戦略の策定など、上流工程を中心に実施しています。
特に、最近では、グローバルに関する業務のウェイトも高まっており、最重要課題として取り組んでいます。

主な業務内容は以下のとおりです。

・財務会計制度の企画/設計/展開/管理
・財務報告に係る内部統制の整備・文書化、不正会計リスク低減推進
・会計監査人対応(監査契約/計画管理/監査人協議)​
・財務DXの推進(財務関連システムの機能・業務要件の提案)

【アピールポイント(職務の魅力)】
・全世界に300社以上のグループ会社をもつ、プライム上場企業の本社で財務経理業務を経験できます。経営陣と近い距離で業務を推進していくため、視座の高い意思決定に触れながら、業務を行う機会を得られます。
・国際会計基準(IFRS)による会計判断や不正会計リスク低減等のガバナンス施策の推進を通じて、最先端の経理、内部統制に係る知識や業務スキルの習得が可能です。
・海外グループ会社への会計制度展開、内部統制整備、会計監査に係る契約や計画の調整や課題への対応協議等、海外とのコミュニケーションを要する業務経験を積む機会もあります。
求める経験 / スキル
【必要条件】
■求める経験・スキル・知識
以下いずれかのご経験(or条件)
・事業会社での経理業務、内部監査業務の実務経験
・監査法人、会計事務所等での監査や財務に係る助言等の実務経験

■他言語力
特になし

■資格
特になし

【歓迎条件】
■求める経験・スキル・知識
・海外現地法人での経理業務、内部監査業務の実務経験
・公認会計士、税理士、簿記、BATIC等の財務関連の資格

■他言語力
英語

■資格
会計士、税理士、米国CPA
TOEIC 800点以上、TSST 6以上
勤務地

東京都

想定年収

650 万円 ~ 900 万円

MUデジタルバンク設立準備株式会社

  • 課長以上
仕事内容
【私たちについて】
MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を解消し、生涯にわたって前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。

MUFG全体の約6,000万人の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクの設立を目指します。具体的には、Google Cloudによるフルクラウド基盤の活用や、ウェルスナビ株式会社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した総合アドバイザリー・プラットフォーム「MAP」を中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。

テクノロジーの力を活かし、お客様1人ひとりの”日常にも人生にも寄り添う”金融サービスを共に創っていきましょう。

【ポジション概要】
本ポジションは、デジタルバンクの内部監査部門の設計・運営、監査計画の策定および実施、ならびに内部統制の強化やコンプライアンス体制の評価・改善を担います。開業前後の新しい金融プラットフォームに関わるリスクマネジメントやガバナンス体制の整備、関係部署との横断的な連携を通じて、全社の健全性・信頼性向上をリードしていただきます。

【業務内容】
下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・リスクアセスメントおよび内部監査計画の作成
・内部監査業務の企画
・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査役、監査法人との連携
求める経験 / スキル
■必須要件
・銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方
・銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格保有者
・公認情報システム監査人(CISA)資格保有者
・デジタルバンクやオンラインバンキング等、インターネットを活用した銀行サービスに関する業務経験 銀行における顧客管理、営業店考査、決済、経理等、銀行業務関連分野での実務経験
・銀行事務リスクや情報システムリスク管理の知見
・銀行システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知識・経験 銀行内部統制の評価・整備経験

■求める人物像
・新たな内部監査体制づくりに柔軟かつ主体的に挑戦できる方
社内外の関係者と誠実に向き合い、全社目線で最適な業務設計・改善に取り組める方
・グループ横断・多部門連携を厭わず、丁寧な対話・調整ができる方
・変化や成長を前向きに受け止め、高い倫理観・使命感を持って業務に携われる方
・チームをリスペクトし協調しながら、内部監査のプロフェッショナルとして業務を牽引したい方
従業員数
89名 (2025年8月現在)
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,250 万円

従業員数
89名 (2025年8月現在)

非公開

  • 課長以上
仕事内容
業務内容
当社は上場直前期にあり、ガバナンス・内部統制体制の最終整備を進めています。
内部監査室長として、経営陣・監査役会・監査法人と連携しながら、内部監査の実務統括およびJ-SOX体制の運用定着を推進いただきます。
経営陣のパートナーとして、全社的なリスクマネジメントと内部統制の高度化をリードしていただくポジションです。

(具体的には…)
・年間内部監査計画の策定・実行・報告
・監査調書・報告書の作成、および監査役会・経営会議への報告
・業務監査、会計監査、IT統制監査の実施・改善提案
・J-SOXに基づく内部統制の整備・評価・運用
・経営層および監査法人との調整・協議対応
・不正・コンプライアンスリスクのモニタリングと是正支援
・内部監査室の体制構築、後進育成
・上場後を見据えた内部監査機能の高度化
求める経験 / スキル
■必須スキル
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)実務経験
・監査法人・CFO・監査役会との折衝経験
・会計・財務・業務プロセスに関する一定の理解
・論理的思考力、改善提案力、実行力
・高い倫理観と独立性をもって経営に助言できる姿勢

■歓迎スキル
・CIA(公認内部監査人)、公認会計士、USCPA、CISA等の資格保有
・内部監査室・内部統制室の立ち上げ経験
・IPO準備フェーズでの内部統制報告制度(J-SOX)整備経験
・コンサルティングファーム・監査法人でのリスクアドバイザリー経験
・システム監査やITガバナンスに関する知見
・上場後の監査機能強化・リスク管理体制構築に関する経験

■求める人物像
・IPO準備/急拡大フェーズにある企業のスピード感について来られる方
・自身の役割を限定せず積極的にボールを拾える方
・周囲と円滑なコミュニケーションを取れる方
勤務地

東京都

想定年収

700 万円 ~ 1,000 万円

プライム上場SaaS企業

  • 上場企業
仕事内容
【具体的な業務】
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。

・業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
・個人情報保護監査
・J-SOX(内部統制監査)
・ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
・ISMAP-LIU 内部監査
・KPI監査
・AI活用推進

▼内部監査に関する業務詳細
・内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
・関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
・各部門および経営者への監査結果報告
・子会社監査

▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
・内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
・内部統制報告書の作成および経営者への報告
・監査法人との協議

▼AI活用推進例
・AIを活用して監査質問の立案や仮説検証を行い、効率的な監査を実施
・AIを活用して監査調書・報告書のドラフトを作成

【本ポジションの魅力】
▼メリハリのある働き方
向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。

▼専門性の深化
IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。

▼AIの活用
時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。

▼グローバルな視点
海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。

【組織構成】
内部監査室は2名以下の少人数で構成されています。

【開発環境、使用するツールなど】
Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Gemini
求める経験 / スキル
■必須要件
下記すべて必須
・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)

■歓迎要件
下記いずれかのスキル・経験
・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験
勤務地

東京都

想定年収

770 万円 ~ 1,064 万円

仕事内容
キンドリルはあなたのサイバーセキュリティスキルを求めています。サイバーセキュリティスキルを通じてお客様の変革をサポートするエキサイティングな仕事に興味をお持ちならぜひ応募ください!

ゼロトラスト領域においてMicrosoft E3/E5のセキュリティソリューション・プロジェクトを中心に活躍するデリバリーフェーズのセキュリティ技術者を募集します。

【業務内容】
大企業のお客様プロジェクトにおけるセキュリティ領域のリーダーとして、お客様のセキュリティ課題解決のためのMicrosoft E3 / E5ソリューションの提案、導入、運用をリードしていただきます。

技術者としてプロジェクトの技術対応や課題対応をメンバーやベンダーと共に対応・リードすると共に、プロジェクトの成功に向けて進捗・課題管理やチームビルディング、お客様とのコミュニケーションを行うプロジェクトマネージャーとしての対応が含まれます。

【求める人材像】
お客様志向の考えを持ち、お客様との会話や活動が実践できる
案件をリードできるリーダーシップスキル
会話の論理性(わかりやすい、説得力がある、納得感がある)

【部門メッセージ】
グローバル組織も含め弊社内での実績・知見なども積極的に吸収して、ご自身の成長やお客様へのサービスに活かしていただける方を歓迎いたします。
求める経験 / スキル
【必須スキル】

以下ソリューションのいずれかの提案・導入の経験(複合的な経験があればなお良い)

Microsoft Defender for Cloud
Microsoft Defender for Cloud Apps
Microsoft Defender for Endpoint
Microsoft Defender for Office 365
Microsoft Purview
Microsoft Sentinel
Microsoft Intune
AWS, Azureなど基本的なクラウドスキル

オンプレ、クラウド含めたシステム全体のセキュリティ設計が理解できる

プロジェクトの進捗管理(マスタースケジュール、WBSの作成・管理)、課題・リスク管理の経験

ネイティブレベルの日本語

英語による読み書き

【歓迎スキル】

Microsoft製品以外のゼロトラストソリューション経験

Microsoft関連資格(以下は例)

Microsoft 365 Certified Administrator Expert(MS102)
Microsoft Certified Cybersecurity Architect Expert(SC100)
Microsoft Certified Information Protection and Compliance Administrator Associate(SC400)
Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate (AZ500)
プロジェクトマネージャー資格(PMPなど)

英語によるコミュニケーション
従業員数
4,000名
勤務地

東京都

想定年収

800 万円 ~ 1,400 万円

従業員数
4,000名

プライム上場通信企業

  • 上場企業
仕事内容
内部監査室は、代表取締役 社長執行役員直下の独立した組織として設置され、リスクアプローチによる年度監査計画を策定し、当社の各業務プロセスを対象とした内部監査を実施しているほか、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施しています。

【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施

【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

【組織の持続的成長への貢献】
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
求める経験 / スキル
【必須】
・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・英語を用いた海外監査の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識

【歓迎】
・CIA/CISA/CFEの資格保有
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・日本公認会計士、U.S.CPA

【求める人物像】
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
勤務地

東京都

想定年収

895 万円 ~ 1,970 万円

グローバル大手インフラサービスプロバイダー

  • 外資系企業
仕事内容
同社はITインフラの設計・構築・運用・管理などを行うITサービス企業です。世界60カ国以上で数千の企業にサービスを提供しており、世界最大のITインフラサービスプロバイダーのひとつです。現在はエンタープライズIT全般のモダナイゼーションをテーマに、世界的なテックベンダーとのアライアンスをベースとして、ITインフラのみならず、AI、アプリケーション、Data等の多様なITのモダナイズに注力しています。

現在はエンタープライズIT全般のモダナイゼーションをテーマに、世界的なテックベンダーとのアライアンスをベースに、ITインフラのみならず、AI、アプリケーション、Data等の多様なITのモダナイズに注力しています。

上記戦略の中でSecurity Consultantを増員しており、今回の採用に至っております。主にITガバナンスやポリシー策定などSecurity Assurance領域におけるテーマが主軸となります。
求める経験 / スキル
•セキュリティコンサルタントとしての豊富な知識と経験(3年以上、かつ複数社での経験)
•セキュリティガバナンス、リスク管理、コンプライアンスの確立・運営に関わる豊富な知識と経験(3年以上、かつ複数社での経験)
•セキュリティ施策・セキュリティ・ソリューションの推進・展開に関わるプロジェクト管理の豊富な知識と経験(3年以上、かつ複数社での経験)
•ITインフラストラクチャー(OS、ネットワーク、Cloudなど)全般の基本スキル
•情報セキュリティ/サイバーセキュリティ全般の基本スキル
•Office 365製品(Excel、Word、PowerPoint、SharePoint、Teamsなど通常業務で使用するソフトウェア)の基本スキル
勤務地

東京都

想定年収

1,100 万円 ~ 2,000 万円

国内大手SIer企業

  • 上場企業
仕事内容
【職務内容】
国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループの内部監査の実施を行う。業務プロセスの監査だけではなく、業務データを分析するCAATなどをグループ会社に対して行うとともに、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。
企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。

【アピールポイント(職務の魅力)】
当社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。
本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。また、制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。
求める経験 / スキル
【必要条件】
内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)

【歓迎条件】
海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など

■資格
公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認会計士、USCPA等
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,350 万円

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