システム監査/化学の求人・転職情報
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総合ガスメーカー
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
■内部監査、業務監査、内部統制のご経験(5年以上)
■マネジメント経験
【歓迎する経験】
■J-SOXに関する評価業務の経験
■英語を使用した業務経験(あれば尚可)
東京都
950 万円 ~ 非公開
大手製造業メーカー
統括部門方針・内部監査要領・システム監査手順書に基づき、ITを軸としたシステム監査の実務を担当
・事前調査~本調査~報告・フォローアップまでの一連の監査遂行
・システム監査フレームワークの継続的な改善(PDCA)
※システム監査課長のもと、3~4名のチームで推進します。 国内外のグループ会社・拠点を対象とした監査にも携わり、必要に応じて海外拠点への出張監査の機会もあります。
【ポジション概要】
2026年1月に新設されたシステム監査課の初期メンバー(スペシャリスト)として、以下期待役割を発揮し、活躍頂ける方を募集。
・既存のシステム監査フレームワークに留まらず、独自目線、リスクベース監査の実践
・昨今のサイバー攻撃リスクの高まりを受けて、サイバーセキュリティに着眼したフレームワーク整備への寄与
・上層部の期待値でもある、ITガバナンス監査実践に向けたフレームワーク整備への寄与
【今後のキャリア展望・職能】
職能:内部監査職能
「内部監査職能」のうちシステム監査の専門職として位置づける。システム監査人財として部門内での人事ローテーションを基本とし、育成の観点からIT部門や財務内部統制部門との職能間ローテーションを行う可能性もありうる。
・システム監査の実務経験年数として5年以上(事業会社または監査法人等、業界経験不問)
・情報セキュリティ、サイバーセキュリティの評価実務経験
・表面的な課題などの指摘に留まらず、本質的な原因について監査先と対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献できる能力
・被監査先との監査指摘事項確認、合意するための論理性とコミュニケーション能力
・職業的猜疑心:言われたことをそのまま受け入れるのではなく「なぜ?」と考え直す論理的思考
・客観性:事実をもとに客観的に判断できる能力と誠実性:監査先に誠意と敬意をもって接することができる謙虚さ
【尚可】
・ITCLC・ ITELC( IT全社統制)、ITGC(IT全般統制)、ITAC(IT業務処理統制)などの評価実務経験
・IT 1線業務(システム開発・保守・運用)経験
・IT 2線業務(リスク管理等)経験 ・論理的かつ簡潔明瞭な文書記述能力
・公認情報システム監査人(CISA)ないしはシステム監査技術者のいずれかの資格保有が望ましい
公認情報システム監査人 (CISA: Certified Information Systems Auditor)/ ISACA(Information Systems Audit and Control Association)
システム監査技術者 / IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
・一定水準の英語力があれば望ましい(会議で議論できるレベル)
東京都
800 万円 ~ 950 万円
東証プライム上場メーカー
・昨年から開始したシステム監査フレームワークのブラッシュアップ(実務を通じたPDCA)
上記監査を3~4名/チーム単位で推進し、報告を行う。
東京都
600 万円 ~ 950 万円
メーカー/国内シェア40%以上のリーディングカンパニー
内部監査・内部統制部門にて、経営に資する内部監査を実施し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献頂きます。
【業務詳細】
1.内部統制監査:財務報告に係る内部統制評価業務(全社的内部統制、業務プロセスに係る内部統制、決算財務報告プロセス)、監査法人対応
2.内部監査:各業務プロセスの業務監査、コンプライアンス関連監査、子会社監査等(業務拡大を予定)
3.内部通報受付・調査業務
・監査経験(目安5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識
東京都
800 万円 ~ 1,000 万円
世界シェア1位の製品も有する、発泡体の国内有数サプライヤー
■業務内容
・J-SOX評価(当社及び国内外の連結子会社対象)
・内部監査(国内外の対象拠点への往査、調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ)
→担当業務にもよりますが、国内外の出張は年2~3回前後発生する可能性があります。
・IT監査
・監査法人対応
・経営層及び部門長への監査結果の報告
上記業務の中からご経験に合わせ業務をお任せ致します。
当社はプライム市場に上場しており、内部監査部は、第3のラインとして、全社的なリスク管理体制のモニタリングやサステナビリティに係る監査等、持続的な企業価値の向上に貢献出来るような監査を目指しています。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やデータ分析やリモートツール等の導入により、内部統制評価や内部監査業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。外部の専門家(公認会計士や弁護士)の支援を仰ぎながら、メンバーとして、内部監査チームをリードして頂きます。
また海外にグループ会社が多数ございますので、キャリアパスとしては欧米子会社等への監査業務など英語を使用したフィールドもございます。
■組織
内部監査部 監査G
部長-スタッフ4名
30代・50代の社員が在籍しています。会計系にバックグラウンドがあり、内部監査業務は未経験で中途入社した社員も在籍しています。
■必須条件:
下記のうち、1点でも当てはまる方
・J-SOX業務経験
・内部監査業務経験
■歓迎条件:
・IT監査業務経験
・会計士、CIA、CFE、CISA資格をお持ちの方
・英語でのコミュニケーションスキル
・製造業での勤務経験
<下記の様な方を求めています>
人と会話をするのが苦手でない方
調書や報告書の作成があるため、文章を書くことが苦手でない方
証憑収集やデータ分析にシステムを使うため、ITツールの利用に関して苦手意識がない方
東京都
550 万円 ~ 800 万円
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