システム監査/金属・素材の求人・転職情報
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AREホールディングス株式会社
〈具体的な業務内容〉
・AREグループ全体の内部監査(海外子会社を含む)
・AREグループ全体のJ-SOX評価(海外子会社を含む)
・内部統制やリスク管理に係るサポート
・監査法人対応
・取締役会・監査等委員会への報告
・事故・ヒヤリハットの発生状況モニタリング
・IT・AIを活用した監査業務の改善を推進
・主担当として国内外の内部監査を一通り経験している方(※)
※ 計画、実施、改善フォロー、調書・報告書の作成、取締役会・監査等委員会への報告などの経験を有する方、または、それに準じる資質・能力を有する方
・J-SOX評価を統括し、監査法人対応ができる方
・IT・AIを活用した業務改善を推進できる方
・組織のマネジメント経験がある方
【歓迎】
■監査関連
・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)
・CISA(公認情報システム監査人)、内部監査士
■会計関連
・日商簿記1~2級
■IT関連
・AU(システム監査技術者)、SG(情報セキュリティマネジメント)
■語学
・海外子会社の内部監査でコミュニケーションできるレベル(目安:TOEIC 800点以上)
【求める人物像】
■思考力・分析力
・視野が広く、多角的で、全体最適な思考ができる方
・客観的かつ論理的に思考・分析できる方
・リスクを捉え、評価し、行動につなげることができる方
・知的好奇心と理解力があり、仕事に活かせる方
■コミュニケーション
・監査報告を正確かつ適切に言語化できる方
・他部署と信頼関係を築き、連携できる方
・監査法人や経営幹部とコミュニケーションできる方
■姿勢・マインド
・Assertiveness(誠実な毅然さ)をもって監査できる方
・相手を理解し、心理的安全性の高い監査ができる方
・三現主義、ファクトを重視する方
・部下の育成を大切にする方
複数あり
800 万円 ~ 1,200 万円
大手上場グループメーカー
【業務内容】
内部監査グループ(内部統制監査グループ兼務)にて内部監査業務および内部統制業務に関わる業務全般をお任せします。
【組織人数・年齢構成】管理職含め総勢6名(内3名が40代、1名が50代、2名は嘱託社員で60代)
・製造業の内部監査経験5年以上
■歓迎要件
・CIA(公認内部監査人)資格保有者、QIA(内部監査士)認定者、CRMA(公認リスク管理監査人)、CFE(不正検査士)
・簿記2級以上の会計系資格
・ITの知識(QISIA(情報システム監査専門内部監査士)認定者 歓迎)
・マネジメント職経験者
兵庫県
700 万円 ~ 1,100 万円
東証プライム上場
・各事業拠点かつ連結国内外子会社についての内部統制(J-SOX)
・内部監査(監査計画立案、監査実施、調書や報告書の作成)
・情報セキュリティ、情報システムに関する監査
・業務効率性の検証、業務改善提案
・監査法人への説明
・アニメーション動画<https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/topics/topics718811396822548078.html>
・共英製鋼とは<https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/what.html>
・事業会社の管理部門職種のご経験
・英語力(読み書きが出来るレベル)
【歓迎】
・会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
・監査業務経験
大阪府
500 万円 ~ 850 万円
上場企業グループ会社/エネルギー企業
監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX)
評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査
特定のテーマに関する検証を主導。
■リスクマネジメント強化
リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援
監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。
下記いずれも必要です
・内部監査部門での実務経験が3年以上お持ちの方
(事業会社でも監査法人でもどちらの経験も応募可能です)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験業種や組織規模不問。
■歓迎要件
・CIA等の専門資格をお持ちの方
・IT監査のご経験をお持ちの方
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
再生可能エネルギー企業
入社後は業務サポートから開始いただき、業務を習得いただきます。
【具体的な業務内容】
※ご経験やご希望に応じて業務内容が決定します。
■業務監査
監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX)
評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査
特定のテーマに関する検証を主導。
■リスクマネジメント強化
リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援
監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。
下記いずれも満たす方
・管理部門での実務経験5年以上(経営企画、経理、財務、人事、総務、法務、情報システムなど)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験部署の位置づけや業種、組織規模等不問です
東京都
550 万円 ~ 800 万円
大手鉄鋼メーカー
1.年2回(中間期・ロールフォワード)実施されるIT全般統制の対応
・作成済みのRCMに対する部、プロジェクト業務の証跡集め及び監査法人からの質問対応
・内部監査、監査法人による監査対応
2.当部のシステム予算・実績管理及び当部の予算管理システム(Web)の企画・運用
・年度予算の策定、実行状況の管理
・予算管理システムの改善企画・運用
・IT全般統制(IT監査対応)経験(3年以上)
・システム予算・実績管理(3年以上)
【歓迎条件】
・業務アプリケーションの企画経験(3年以上)
・業務アプリケーションの開発・運用経験(3年以上)
東京都
700 万円 ~ 950 万円
大手日系製造業
・主に業務監査、各種法令等の遵守状況検証や、会計・税務処理等を含む業務運用の妥当性の検証等
※システム監査領域も強化ポイントの一つ。
②内部統制評価(J-SOX)
③監査計画策定補助
・国内・海外の拠点、グループ会社への出張有り。
・内部監査業務経験、もしくは事業会社の経理部門での業務経験(財務会計、管理会計、いずれでも可)
【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA )、公認不正検査士(CFE)、公認システム監査人(CISA)などの有資格者
・英語力(TOEIC730点以上)
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
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