求人・転職情報
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アビームコンサルティング株式会社
内部監査チームのメンバーとして内部監査実務をご担当いただきます。
【具体的な業務内容】
▼内部監査業務(年間監査計画に基づき、各3ヵ月程度のスパンで実施)
※内部監査においては、ご自身の専門領域に加えて、会計、税務、人事労務、IT、
コンプライアンス等様々な分野での監査をご経験いただきます。
・拠点監査(国内、海外拠点)、テーマ監査
・監査手続の検討、監査手続策定、監査実施(インタビュー、調書作成)、経営者報告
・年に3回程度の海外出張(各5日~1週間程度)
<こちらのポジションの魅力>
・グローバルに活躍できる勤務環境があります。
・監査の一連の流れ・計画~実施~報告までのすべてのプロセスを経験することで
体系的に内部監査を習得することができます。
・定型的な監査プランでなく、監査項目ごとにリスクアプローチで自らテストプランを
策定するなかでクリエイティブ性が発揮できます。
・経営者や企業のあり方にて一層ニーズの高まる内部監査のキャリアを積むことができます。
・監査種別も国内外の拠点/組織監査、テーマ監査に亘り、内部監査にかかる多様な専門性に
触れ、学ぶことができます。
組織について
所属いただく内部監査チームは、ユニット長の配下に現在Director1名、Manager2名、Senior Associate1名の4名体制です。
<チーム環境や雰囲気等>
・勤務環境:在宅勤務8割、2割は往査及びオフィスでの打ち合わせ等
・専門領域:会計/税務とIT、コンプライアンス、セキュリティ領域等に亘り、
バランスがとれた構成状況
・雰囲気:監査手続きやシステム活用等において常にチーム内で相談でき、
互いにスキルアップを切磋琢磨できる雰囲気・環境
・残業:専門知識にかかる自己学習やワークライフバランスを重視しているため
通常は月0~10時間、繁忙期においてもMAX月20時間程度。
不問
※監査法人、事業会社での法務・経理の経験者も歓迎
【必須要件】
※以下何れかのご経験、志向のある方
・内部監査(拠点監査(国内、海外)、IT監査、不正監査等)のご経験のある方
・一定以上の会計/税務知識があり、内部監査に興味がある方
(内部監査人CIA/米国公認会計士CPA、その他監査に関連する資格の科目合格者、またこれから目指す方も歓迎)
・プロジェクト監査経験やSAPコンサルタントのご経験がある方
【歓迎要件】
・会計/税務、或いは内部監査に関する資格
【資格/スキル】
・PCスキル(Excel、Outlook、Power Point、Word等)※SAP使用経験 歓迎
・中級~ビジネスレベルの英語力 ※中国語歓迎
東京都
630 万円 ~ 730 万円
ARアドバンストテクノロジ株式会社
積極的な事業拡大にともない、財務報告に係る内部統制(J-SOX) の評価範囲も拡大しており、加えて本事業年度から監査法人による内部統制監査が開始されることから、より高度で安定した運用が不可欠となっています。現行の内部監査体制は限られた人数で運営されており、J-SOX対応を中心に業務を行っています。
このような組織状況を踏まえ、グループ全体に対して適切なけん制機能(モニタリング機能)を発揮するためには、J-SOXの安定稼働に加えて業務監査を強化することが急務となっています。
こうした背景から当社では、
・M&Aに伴うグループ拡大への対応力強化
・J-SOX対応範囲の拡大にともなう監査リソースの確保
・属人化を防ぐ持続可能な内部監査体制の構築
・業務監査の強化および監査レベルの向上
を推進するべく、内部監査部門の新たなメンバーを募集しています。
【業務内容】
■J-SOX関連業務(現在、優先的に取り組んでいる領域)
・評価範囲の選定
・全社統制、決算財務統制、業務処理統制、IT全般統制の評価
・グループ会社の内部統制構築支援
・監査法人対応
■業務監査(今後、強化していく領域)
・監査テーマおよび対象の選定(リスク・アセスメント)
・予備調査、本調査、監査報告書作成、改善提言、フォローアップ等
■内部監査品質の向上にむけた取組(今後、強化していく領域)
・生成AIを活用したモニタリング機能の強化および業務の効率化
・属人化防止のためのナレッジ共有・手続書整備等
働き方は渋谷本社への出社、または、在宅勤務がメインとなります。
出社頻度にレギュレーションはなく、必要に応じてご自身で出社判断をしていただきます。
・事業会社にて J-SOX評価の経験(目安:3年以上)
※一連の評価、監査法人対応など独力で完結できること
※上記に必要な会計および内部統制の知識を有していること
・業務監査の実務経験
※監査テーマ設定・リスクアセスメント・調査・報告書作成の一連を遂行できること
・監査対象部門との円滑なコミュニケーションを行い、適切な情報収集ができるヒアリング能力を有していること
■歓迎
・内部統制構築の経験もしくは構築支援の経験
※非上場会社を子会社化する場合、必要とされる内部統制を特定し、整備・運用の支援を行う必要がございます。
・生成AI・データ分析ツール等を活用したモニタリングや監査効率化の経験
・ナレッジ共有、手続書整備、属人化解消の仕組み構築経験
・CIA、CPA、CISA などの監査・会計関連資格の保有
・IT統制(ITGC)に関する深い理解またはIT監査の経験
・エンジニア経験者(年数は問いません)
東京都
700 万円 ~ 950 万円
楽天ペイメント株式会社
■具体的な業務内容
前払式支払手段・資金移動業に関する業務を対象とする内部監査業務全般
・年度内部監査計画の立案
・個別内部監査計画・手続策定、監査実施、監査報告、フォローアップ等
・IPPFに基づく内部監査態勢の構築・高度化
・内部統制(J-SOX法)に関する業務
・会計監査対応、監査役、監査法人との連携等
■楽天Edyの特徴・強み
・当社の決済サービス「楽天ペイ」は、全国のスーパー、コンビニ、ショッピングモールなど約600万箇所以上に加え、約150万の交通系ICカード利用可能店舗で利用することができます。(※)
・累計発行額が3兆円分を突破した「楽天ポイント」の市場規模を強みとして、楽天グループ各社とのサービス連携のみならず、実店舗での「楽天ポイントカード」導入や当社の展開する他のキャッシュレス決済サービスの導入が加速しており、市場の拡大が著しい分野です。コード、IC決済、ポイント払い、楽天Cash払いなどお客様のニーズに合わせて堅牢で幅広いサービスラインナップが他にはない特徴です。
・楽天グループが築いてきた多くのアセットを用いて新しい価値の創出を図るとともに、楽天経済圏におけるオフライン領域の基盤強化というグループ内での重要な役割を担っています。
(※) 2023年2月現在、楽天ペイの場合。Edyは128万箇所
■組織ミッション
楽天ペイメント(株)の100%子会社である楽天Edy(株)は、日本で初めて全国規模で導入された非接触型決済による電子マネーとして、多くの企業からの出資や業務提携、また先端技術を取り入れたサービス向上などを繰り返しながら日本全国多数の店舗・企業・機関・学校などで導入いただいています。
近年、決済系サービスの著しい進歩・多様化に伴い、企業が直面するリスクも多様化そして複雑化しています。私たち楽天Edy(株)では、前払式支払手段・資金移動業等の関連法令規制への準拠やマネー・ローンダリング等不正利用への対応が強く求められ、より高度な内部統制機能の構築が急務となっています。
社長直轄の組織である内部監査室は「3つの防衛線」における第3線として、第1線・第2線が築いたプロセスの適切性・有効性を評価し助言を行うにとどまらず、世の中の信頼と期待に応えられるような企業づくりという点にも焦点を当てながら監査業務を遂行していくことをミッションとしています。
・事業会社における内部監査の実務経験
・コンサルティング会社などにおける、事業会社の内部監査のコンサルティングや業務受託の実務経験
・事業会社における 2 線部門(コンプライアンス、リスクマネジメントなど)の実務経験
・PC基本スキル(Word, Excel, Power Point, Outlook)
・TOEIC800点以上または同等程度の英語力- 英語力:TOEIC800点以上もしくは入社後一定期間内に同等のスコアを取得するモチベーションをお持ちであること
■歓迎要件
・金融関連会社における内部監査や、金融関連会社の内部監査のコンサルティング・業務受託の実務経験
・CIA、CISA などの内部監査関連資格を保有
■どんな社員が活躍しているか
・いかなる状況でも熱意とポジティブさをもって仕事に取り組む
・変化への対応力を持っている
・思いやりをもって人に接することができる
・数値感覚と行動力を持っている
・「楽天主義」に共感している
東京都
498 万円 ~ 非公開
MUデジタルバンク設立準備株式会社
MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を解消し、生涯にわたって前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。
MUFG全体の約6,000万人の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクの設立を目指します。具体的には、Google Cloudによるフルクラウド基盤の活用や、ウェルスナビ株式会社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した総合アドバイザリー・プラットフォーム「MAP」を中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。
テクノロジーの力を活かし、お客様1人ひとりの”日常にも人生にも寄り添う”金融サービスを共に創っていきましょう。
【ポジション概要】
本ポジションは、デジタルバンクの内部監査部門の設計・運営、監査計画の策定および実施、ならびに内部統制の強化やコンプライアンス体制の評価・改善を担います。開業前後の新しい金融プラットフォームに関わるリスクマネジメントやガバナンス体制の整備、関係部署との横断的な連携を通じて、全社の健全性・信頼性向上をリードしていただきます。
【業務内容】
下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・リスクアセスメントおよび内部監査計画の作成
・内部監査業務の企画
・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査役、監査法人との連携
・銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方
・銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識
■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格保有者
・公認情報システム監査人(CISA)資格保有者
・デジタルバンクやオンラインバンキング等、インターネットを活用した銀行サービスに関する業務経験 銀行における顧客管理、営業店考査、決済、経理等、銀行業務関連分野での実務経験
・銀行事務リスクや情報システムリスク管理の知見
・銀行システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知識・経験 銀行内部統制の評価・整備経験
■求める人物像
・新たな内部監査体制づくりに柔軟かつ主体的に挑戦できる方
社内外の関係者と誠実に向き合い、全社目線で最適な業務設計・改善に取り組める方
・グループ横断・多部門連携を厭わず、丁寧な対話・調整ができる方
・変化や成長を前向きに受け止め、高い倫理観・使命感を持って業務に携われる方
・チームをリスペクトし協調しながら、内部監査のプロフェッショナルとして業務を牽引したい方
東京都
700 万円 ~ 1,250 万円
株式会社NTTドコモ
リスクベースの高品質な金融監査を通じて、金融事業の運営態勢・業務の品質保証や経営上のリスク抽出及び改善機会の提供をすることによって、お客さまの利益を保護し、様々なリスクから会社・金融事業を守りながら、金融事業の継続的な発展を支援することでドコモの企業目標達成に貢献します。
■組織の業務概要
ドコモグループにおける金融事業に関する監査業務
■担当いただく業務概要
<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の管理職として、内部監査の一連の業務(リスク評価、内部監査計画策定、監査実施・取りまとめ、監査調書及び報告書作成、改善提案、経営への報告、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・内部監査態勢の構築・運用、監査品質の確保・向上及び高度化の推進に向けた各種取組みの主導
<業務の魅力>
・ドコモの金融・決済サービスは事業が急速に拡大しているため、金融分野の専門スキルのある社内外の人材により、内部監査を通じて内部管理態勢及び内部統制の改善・強化支援を行うことが重要な課題になっており、経営幹部の関心も高い領域です。ドコモは、全社的な方針であるCX/EX向上を通じてお客さまにとってより安心・便利な金融・決済サービスの提供をめざしており、監査を通じてより良い金融・決済サービスの提供に貢献することができる、やりがいのある業務です。
・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の提案・導入・実施が可能です。
・CIA、CISA、金融内部監査人等の資格支援制度や継続教育が提供されており、金融監査の知見獲得・スキル向上を図ることが可能です。
・業務高度化や新しいサービス・分野へのチャレンジに積極的に取り組み、会社をより良くしたいという強い意志のもと、主体的かつ能動的に課題発見・解決できること。
・監査人としての高い倫理観をもつこと。誠実・正直であり、しがらみに囚われることなく「悪いことは悪い」と言える強い正義感があること。
・お客さまや世の中の期待を踏まえ、経営の効率性と統制の有効性のバランスをもった判断ができる(素養がある)こと。経営上の課題やリスクの仮説を自分で立て、クリティカルシンキングを実践し、経営幹部や監査対象部門に納得感を与える「論理的な思考」で業務を進めつつ、社内外のステークホルダーとの丁寧なコミュニケーションを通じた柔軟な対応ができること。
<求めるスキル>
以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)3~5年以上
<その他あると望ましい経験・スキル>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認情報セキュリティマネージャー(CISM)、CISSP、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・金融機関などにおける管理職経験、プロジェクトマネージャー経験
・監査業務プロセスのデジタル化推進の経験
東京都
1,000 万円 ~ 1,090 万円
株式会社NTTドコモ
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の主担当(チームリーダー)又はチームメンバーとして、内部監査業務の一連の業務(リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・監査品質の確保・向上及び高度化に向けた各種取組みへの参画
・システム監査(ご本人の経験による)
<業務の魅力>
・ドコモの金融・決済サービスは事業が急速に拡大しているため、金融分野の専門スキルのある社内外の人材により、内部監査を通じて内部管理態勢及び内部統制の改善・強化支援を行うことが重要な課題になっており、経営幹部の関心も高い領域です。ドコモは、全社的な方針であるCX/EX向上を通じてお客さまにとってより安心・便利な金融・決済サービスの提供をめざしており、監査を通じてより良い金融・決済サービスの提供に貢献することができる、やりがいのある業務です。
・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の提案・導入・実施が可能です。
・CIA、CISA、金融内部監査士等の資格支援制度や継続教育が提供されており、金融監査の知見獲得・スキル向上を図ることが可能です。
・業務高度化や新しいサービス・分野へのチャレンジに積極的に取り組み、会社をより良くしたいという強い意志のもと、主体的かつ能動的に課題発見・解決できること。
・監査人としての高い倫理観をもつこと。誠実・正直であり、しがらみに囚われることなく「悪いことは悪い」と言える強い正義感があること。
・お客さまや世の中の期待を踏まえ、経営の効率性と統制の有効性のバランスをもった判断ができる(素養がある)こと。経営上の課題やリスクの仮説を自分で立て、クリティカルシンキングを実践し、経営幹部や監査対象部門に納得感を与える「論理的な思考」で業務を進めつつ、社内外のステークホルダーとの丁寧なコミュニケーションを通じた柔軟な対応ができること。
<求めるスキル>
以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)1年以上
・システム監査/情報処理部門(ITリスク管理、システムリスク管理、サイバーセキュリティ分野等)での業務経験1年以上
・事業会社、SIer、システムベンダーでのシステム関連業務(開発・導入・運用保守)の経験1年以上
<その他あると望ましい経験・スキル>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・上場会社、監査法人やコンサル会社等における内部監査業務経験
・上場会社、監査法人やコンサル会社等におけるシステム監査、ITリスク管理業務経験
東京都
770 万円 ~ 960 万円
メシウス株式会社
【業務詳細】
・年間監査計画に基づく内部監査の実施(業務監査・内部統制評価)
・J-SOXに基づく内部統制の整備・運用状況の評価
・海外子会社・拠点を含むグループ会社に対する内部監査の実施
・監査結果の取りまとめおよび改善提案の作成
・統制実施部門との改善に向けた協議・フォローアップ
・内部統制上の課題に対する是正計画の進捗管理
・監査法人・関係部門との連携・対応
(将来的な変更の範囲)会社の定める業務
【キャリアパス】
将来的に内部監査部責任者またはそれに準ずる登用の可能性あり
【経験】
内部監査、内部統制(J-SOX含む)、業務監査
【語学】
英語による簡単なコミュニケーションや文書読解に抵抗がない方
(通訳・翻訳ツールの使用を前提とした対応を想定)
■歓迎要件
【経験】
・経理、財務、総務、人事、法務、情報システム等の管理部門業務
・事業部門における業務プロセス設計・改善、管理業務の経験
・社内関係部門と調整しながら業務を進めた経験
【語学】
・韓国語のコミュニケーション力
【資格】
・簿記(2級以上)
・情報セキュリティ、IT監査関連資格(CISA 等)
※入社後に内部監査士(QIA)の資格を取得していただく予定としております
■求める人物像
・グループ企業全体を俯瞰し、内部監査を通じて業務改善・ガバナンス強化に貢献できる方
・関係部門・海外拠点と連携しながら主体的に業務を推進できる方
・正確性を重視し、地道な業務にも粘り強く取り組める方
・海外出張を含む業務に柔軟に対応できる方
宮城県
500 万円 ~ 600 万円
auフィナンシャルホールディングス株式会社
当社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。
<業務詳細>
・ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務)
ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等
・グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務)
ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等
・監査企画業務
ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
また、将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性もあります。
■組織構成
・監査部として約10名の体制(中途採用者のみ)。監査実施時は2~4名程度のチームを編成して実施しています。auフィナンシャルグループ各社にも監査部門は設置されており、連携を取りながら業務を行っています。
以下いずれかのご経験をお持ちの方
■金融業における内部監査の業務経験
■金融機関の本社・支店等におけるコンプライアンス・リスク・AML/CFT管理部署または財務経理部署での業務経験(いわゆる1線・2線・3線の業務経験)
■監査法人・コンサルティングファーム・FAS等における金融機関向けアドバイザリー・コンサルティングのご経験(コンプライアンス・リスク・AML/CFT管理、財務経理領域の支援経験)
【歓迎】
以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・AML/CFTオーディター
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
株式会社エクスモーション
~上場を維持するための最適な手法を多角的に検討・立案し、投資家からの信頼獲得を通じて時価総額の向上を図る/賞与実績は100万程度~
■ミッション
「確実な上場維持の実現と、時価総額の向上」 上場を維持するための最適な手法を多角的に検討・立案し、投資家からの信頼獲得を通じて時価総額の向上を図ることが、経営企画室に課せられた最重要ミッションです 。
■業務内容
上場維持という最優先課題に基づき、以下の業務を軸に経営陣をサポートしていただきます。
・上場維持に向けた具体的施策の策定・実行
・2027年の期限を見据えた、上場維持基準達成のためのシミュレーションおよび方針立案 。
・時価総額向上のための成長戦略および資本政策の検討 。
・経営管理・予実管理の高度化。
・全社予算と実績の管理・分析の徹底による経営の透明性向上 。
・各部門と連携した着地予想の精度向上および課題抽出。
・戦略的IR活動
・投資家との信頼関係構築に向けた対話・広報活動 。
・市場からの適切な評価を得るための情報開示・エクイティストーリーの構築。
■このポジションの魅力
経営へのインパクト: 代表取締役や管理本部と密に連携し、会社の持続的成長を左右する最重要局面の舵取りを直接担うことができます 。
プロフェッショナルな環境: 特定の手法に固執せず、当社の企業価値最大化のために最善な方針を自ら企画・提案できる裁量があります 。
上場企業における経営企画、またはIR・財務戦略のマネジメント経験。
上場維持基準やコーポレートガバナンス・コード等の資本市場ルールに関する知識。
不透明な環境下で、複数の選択肢から最適な経営方針を導き出せる論理的思考力。
■歓迎条件:
中期経営計画の策定、または上場維持に関わる重要プロジェクトの推進経験。
経営層のパートナーとして、経営会議等の運営や意思決定支援に携わった経験。
東京都
800 万円 ~ 1,000 万円
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