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求人・転職情報

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仕事内容
業績向上に伴い、ガバナンス機能としての業務が多岐に渡っております。今回、体制の強化を行い、会社の成長をより支えていくために、新たなメンバーを募集いたします。
統括監査部にて内部監査・内部統制業務の実務全般をお任せいたします。

【具体的な業務内容】
<管理職級でのご採用の場合>
(1) 内部監査・内部統制業務
 内部監査の計画・実施・報告
 J-SOXを含む内部統制の整備及び評価
 改善措置のフォローアップ
 社長ほか経営層への報告
 外部監査人、監査等委員会との連携
(2) グループ会社に対する内部監査・内部統制業務
(3) 内部通報対応業務・全社リスクコンプライアンス委員会事務局業務
(4) その他、問合せ対応や、研修の立案・登壇
(5) 部署運営・チームマネジメント

<担当職でご採用の場合>
・ヒアリングや証憑収集を通して、内部監査、内部統制評価を実施
・業務プロセス等のリスク分析と改善提案
・グループ会社に対する内部監査・内部統制評価
・監査・評価結果の報告書作成および関係先への説明報告

 ※ご経験や適性にあわせ、お任せする仕事を考慮いたします。
求める経験 / スキル
【必須要件】
下記いずれかのご経験
・内部監査もしくは内部統制関連の実務経験
・経理、財務、会計の実務経験及びマネジメント経験
・監査法人における会計監査等の実務経験
・金融機関での法人向け業務の実務経験
・管理部門における実務および業務改善の経験
※経営企画、総務、人事など別領域の管理部門経験者も内部統制業務にチャレンジしたいご志向があれば歓迎いたします

【歓迎要件】
・上記いずれかのご経験を上場企業でお持ちの方
・上記いずれかのご経験をオーナー企業、ベンチャー企業でお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士(QIA)、内部統制実務士等の資格保持者


【必須要件】
・上場会社での内部統制もしくは内部監査関連の実務経験
・J-SOXに対する基礎知識
・法令や会計の基礎知識
・組織マネジメント経験

【歓迎要件】
・オーナー企業、ベンチャー企業での内部監査、内部統制対応の経験をお持ちの方
従業員数
1,514名 (2025年9月実績)
勤務地

愛知県

想定年収

400 万円 ~ 800 万円

従業員数
1,514名 (2025年9月実績)
仕事内容
【職務内容】
監査委員会室にて、以下の4つの柱を中心に業務を遂行していただきます。
① 監査高度化・DXの企画推進
 ・データ分析・AIを活用したデジタル監査(CAAT等)の導入・要件定義
 ・監査方法の刷新、標準化案の策定
② 監査委員会・監査担当役員の意思決定サポート
 ・経営会議・監査委員会向けの説明資料作成、論点整理
 ・監査委員会の実効性評価(アンケート・ヒアリング)の主導
③ グループ横断のガバナンス改善提案
 ・往査、コンプライアンス状況の確認
 ・内部統制(J-SOX)やリスク管理の課題整理、改善提案
④ 品質管理・人材育成
・監査品質評価の項目整備、監査人材のスキルマップ作成支援

【この仕事の魅力・得られるキャリア】
・経営の最前線に触れる: 監査委員(社外取締役含む)と直接対話し、経営の意思決定プロセスを間近で支える経験が得られます。
・型を作るフェーズ: 体制移行直後のため、前例踏襲ではない新しい監査モデル(DX活用など)を自らの手で形にできます。
・グローバルな視野: 海外事業の拡大に伴い、グローバルガバナンスの構築に携わるチャンスがあります。

◆ご応募を検討されている方々へ
当社は2025年10月に創業120年を迎え、今後は提供価値を国内だけではなくグローバルで貢献していくことを視野にリブランディングを実施しました。これを機に当社として初となるコーポレートメッセージを「好奇心を人生に」を設定、企業ロゴを含むコーポレートアイデンティティを刷新しました。
「好奇心」はすべての始まりであり、「好奇心」を持つことで学ぶことの楽しさ、働くことへの発見、生きることへの喜びが生み出されると考えます。当社は生活者の「学びたい」「働きたい」「暮らしたい」という思いがうまれ、それぞれの好奇心がつながり、協働することで社会を良くしていくこと、すべての人生を豊かにできるよう、新しいものづくり、コトづくりを通じて、「好奇心」を世界中へ届けていくことを目指します。
求める経験 / スキル
◆応募要件
・上場企業における法務、総務(株式実務)、内部監査、または経理のいずれかの実務経験(3年以上)
・コーポレート・ガバナンスおよび会社法に関する基礎知識

◆歓迎要件
・事業会社でのガバナンス体制移行・構築に携わった経験
・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格
・J-SOXやCOSOフレームワークに基づいた評価・モニタリング経験
・ビジネスレベルの英語力(将来的なグローバル監査対応を視野に入れている方)
勤務地

東京都

想定年収

850 万円 ~ 1,200 万円

仕事内容
■組織 / ミッション:
(部門ミッション)
監査部は、グループの経営目標の達成に資する 、高品質な監査の実施と、適切な統制活動及び改善活動の促進により、グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する。上記の達成に向けて、 監査委員会 との日常的かつ機動的な連携および活動の支援を通じて、組織監査を行う 。

(部門ビジョン)
ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制に関する保証の専門家として、適切な水準のガバナンス・内部統制構築・改善に貢献するパートナーとなる

監査委員会と連携し、主に以下の活動を通じて、グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する。
・年間の監査計画に基づき、拠点監査、部門監査、テーマ監査およびデータドリブン監査をリードもしくは担当する。
・スケジュール通りにかつ質の高い監査が実施されるようにチームをマネジメントする。
・部門長・グループマネージャーの了承のもと、現地マネジメント(部門長以上含む)、現地窓口担当、国内外の監査メンバーとコミュニケーションを取り、監査スケジュールの立案、事前通知の配信、事前説明の実施、監査方針立案、監査手続の策定、監査の実施、監査調書のレビュー、経営陣、監査委員会への監査報告が確実に実施されるよう一連の監査活動をリーダーもしくは担当としてマネジメントする。
・監査の結果として、監査報告書をまとめ、経営陣に対して報告を実施する。
・監査で識別した課題に対して、被監査対象に対して、改善策策定および実行の進捗確認やサポートを行う。
・監査・プロジェクトの遂行にあたり、部門長・GMの了承のもと、社内においては他部署の部門長以上とのコミュニケーションを主体的に推進する。
・AI・監査ツールなどのテクノロジーを活用した監査業務の高度化・効率化を推進する。

■業務内容:
・年間の監査計画に基づき、本社および国内・海外拠点の事業所・部門監査・テーマ監査およびデータドリブン監査をリード役として担当し、経営に資する監査を実現する(国内外の出張有り)
・被監査部門、2nd Line部門と連携した業務監査の実施
・監査調書、監査報告書、監査委員会向け及びCEO,CFO向けの報告資料の作成および関係者への報告
・監査で識別した課題の改善状況の確認およびサポート
・監査で識別した課題の関係部門への共有及び改善策の検討
・AI・監査ツールの活用も含めた、監査業務の高度化・効率化、監査品質の向上に向けた提案・改善活動の推進

■当求人の特徴:
・グループ横断で内部統制やコーポレートガバナンスを軸に組織全体を俯瞰する視点が身につき、キャリアの幅を広げることが出来ます。
・直接経営陣と話す機会が多く、経営者の視座を学ぶ機会に恵まれています。
・1つの部門に在籍しながら、仕事を通じて、複数の会社のビジネスモデル、商流、利益構造、機能部門の役割を知ることができ、幅広い知識が身につきます。
・会社法、個人情報保護法、薬機法、景表法、監査論、社内規則など、仕事を通じて、専門的な知識を身につけることができます。
・社内のあらゆる部門と話をする機会がありますので、社内人脈を広げる機会に恵まれています。
・Integrityをもった仲間とフラットな組織で、中途入社、監査経験の有無、国籍、年齢、性別を問わず活躍出来ます。
・監査関連資格(CIA,CISA,CFEなど)の取得・維持のための支援制度があります。
求める経験 / スキル
【必須】
・ 1つ以上の業務領域(例.ファイナンス、法務、リスクマネジメント、マーケティング、物流、研究所、ITなど)における知見を有していること
・ ガバナンス・内部統制の領域に対する興味を有し、自分の専門知見の1つとして身に着けたいという強い意欲があること
・ 社内外・部内外とのコミュニケーション能力
・ ビジネスレベルの英語語学力(海外法人所属社員とコミュニケーションできるレベル)
・ 基本的な会計・財務の知識
・ 基本的なプロジェクトマネジメントスキル
・ 問題把握力・課題解決力
・ 論理的思考

【歓迎】
・ 監査の計画・手続策定を含む、実務経験
・ コーポレートガバナンス・内部統制に関連する知識/業務経験
・ 社内外人脈
・ 語学力 (TOEIC800点以上)
勤務地

東京都

想定年収

600 万円 ~ 1,300 万円

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