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求人情報詳細

監査│(プライム上場)【東京】

求人番号
NJB2190234
採用企業名
非公開
職種

内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - 会計監査

雇用形態
無期雇用
勤務地
東京都
仕事内容

■業務内容
1.財務報告に係る内部統制
金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制の評価を行います。
(1)内部統制評価
以下の項目について当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタ
リング評価の実施。
- 取締役会、経営計画、各種規程
- 受注・売上・棚卸資産
- 決算・財務報告作成
- 財務報告への影響が大きい仕訳勘定作成
- ITインフラ、アクセス制御、開発
(2)内部統制整備支援
グループ会社とコミュニケーションを取りながら、内部統制の整備の支援。
- 受注・売上・棚卸資産に係る業務のプロセス整理の支援
- 同上の業務のRisk Control Matrix(リスクの特定、リスク低減に向けた統制内容)作成の支援

2.グループ会社の経営管理・統制状況のモニタリング(経営管理モニタリング)
GRIスタンダードに基づき設定した当グループの重要項目について、 国内外の
グループ会社に対してモニタリングの実施。
(1)各グループ会社による自己評価
①管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
②自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
(2)各グループ会社に対する現地監査(またはリモート監査)
①現地監査の実施案内(メール)
②現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
③現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)

■やりがい
「当社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できます。
・経営全般にわたる知識、特に財務・会計、IT、内部統制(ガバナンス)、リスクマネジ
 メント等の知識を得ることができます。
・実際の現地監査やグループ会社経営者とのやり取りを通じて、問題点・課題の発掘能力を磨くことができます。
・組織を俯瞰し、改善をリードする役割を担うことにより、経営者の視座を体感できます。
・経営者に対する報告や諸調整を通じて、コミュニケーションスキル、コンサルティング
 スキルを得ることができます。


■休日:完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 夏季休暇, 日

求める経験
年齢制限の理由

求めるスキル
■必須
1. TOEIC750点以上を目安とする英語力
具体的には、英語で業務に係る質疑応答ができ、調書を作成(言語化)できるレベル
2. 以下の経験のうちいずれか(両方お持ちであれば尚可)
・基礎的な会計・財務・税務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)
・内部統制の整備・評価の経験(業務フロー、Risk Control Matrixの整備・評価)

■歓迎
・内部統制の整備・評価の経験(業務フロー、Risk Control Matrixの整備・評価)
・海外事業会社の現地監査経験

■尚可
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
・IFRS


■職種未経験者:不可

年収
700万円 - 1130万円
語学力
英語力:中級以上
TOEIC:750点以上
今回の募集では英語力を必須といたします。
業務で英語を使用する割合は、全業務の5割程度となります。さらにそのうち、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割です。基本的には、海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体となります。
今後、海外事業会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りはより一層増加する見込みです。
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
受動喫煙対策詳細

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