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求人情報詳細

内部監査

求人番号
NJB2332763
採用企業名
メガバンクグループ/資産運用×IT企業
職種

内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス

雇用形態
無期雇用
勤務地
東京都
仕事内容

■期待する役割
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

■業務内容
・内部監査計画の作成
・内部監査業務の企画
・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査役、監査法人との連携


■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

求める経験
年齢制限の理由

■必須要件
・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

■歓迎要件(WANT)
・公認内部監査人(CIA)資格取得者
・公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
・インターネット金融サービスでの業務経験
・金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
・事務リスク、システムリスク管理の知見
・システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
・内部統制評価業務の経験


■職種未経験者:不可

想定年収
750万円 - 1250万円
語学力
英語力:不問
受動喫煙対策
就業場所 原則禁煙(分煙)
受動喫煙対策詳細

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