内部監査・内部統制コンサルタント 【デジタルアシュアランス事業部】
- 求人番号
- NJB2331620
- 採用企業名
- 非公開
- 職種
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内部統制・監査 - システム監査
コンサルティング - アドバイザリー
IT(PM・SE) - 金融システム
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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・US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、業務プロセスの文書化、評価、改善、報告等)、内部統制の構築・改善支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援
・内部監査対応支援(PMO、業務プロセス文書化、評価、改善、報告等)、内部監査メソドロジーの高度化支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など
・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)
・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化
・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施等に関するコンサルティング業務
■休日:土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
■必須条件
以下いずれかのご経験が3年以上ある方
・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験
・リスク管理部門等で、内部統制、内部監査(会計監査も可)、リスクマネジメントのいずれかの経験がある方
■歓迎条件
・公認会計士、USCPA、CIAの資格保持者
■その他
・日本語(ビジネスレベル)英語力(ビジネスレベル)
・海外出張のできる方
■職種未経験者:不可
- 想定年収
- 877万円 - 1013万円
- 語学力
-
英語力:不問
- 受動喫煙対策
- 就業場所 原則禁煙(分煙)
- 受動喫煙対策詳細
- 屋内禁煙(喫煙可能場所あり)
