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求人情報詳細

内部監査・内部統制コンサルタント 【デジタルアシュアランス事業部】

求人番号
NJB2331620
採用企業名
非公開
職種

内部統制・監査 - システム監査
コンサルティング - アドバイザリー
IT(PM・SE) - 金融システム

雇用形態
無期雇用
勤務地
東京都
仕事内容

・US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、業務プロセスの文書化、評価、改善、報告等)、内部統制の構築・改善支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援

・内部監査対応支援(PMO、業務プロセス文書化、評価、改善、報告等)、内部監査メソドロジーの高度化支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など

・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)

・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化

・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施等に関するコンサルティング業務


■休日:土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

求める経験
年齢制限の理由

■必須条件
以下いずれかのご経験が3年以上ある方
・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験
・リスク管理部門等で、内部統制、内部監査(会計監査も可)、リスクマネジメントのいずれかの経験がある方

■歓迎条件
・公認会計士、USCPA、CIAの資格保持者

■その他
・日本語(ビジネスレベル)英語力(ビジネスレベル)
・海外出張のできる方


■職種未経験者:不可

想定年収
877万円 - 1013万円
語学力
英語力:不問
受動喫煙対策
就業場所 原則禁煙(分煙)
受動喫煙対策詳細
屋内禁煙(喫煙可能場所あり)

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