内部監査
- 求人番号
- NJB2242560
- 採用企業名
- 大手総合五大商社
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 会計監査
経理・財務 - 公認会計士
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
-
東京都,その他海外
- 仕事内容
-
<募集部署紹介>
全社業務モニタリングのための独立した内部監査の専門組織(社長直轄)。
住友商事グループの全ての組織及び事業会社を監査対象としている。
世界各国に展開する組織・事業を対象に年間80件程度の監査を実施している。
<職務内容紹介>
・監査チームの主査補を担います。監査チームは、主査の下、1チーム5~6名の体制で年度間に7件の監査を実施します。
・監査は、国際的に確立した監査プロセスに従い、予備調査、往査、報告書まとめて講評会実施を含め2.5か月程度を要し、最後の1か月程度は次の監査と重複(監査が完了する前に次の監査の予備調査を開始)して行います。
・監査は、監査先の資産およびリスクの状況、コンプライアンスの状況、業務運営を網羅的にかつリスクに応じて点検し、指摘事項があれば、監査先自身による改善を促します。
・監査では、主査が指示した監査分野を担当し、往査前には、提出資料の読込み、関係者へのインタビュー、往査後には報告書のまとめ作業を限られた時間内で遂行する必要があり、チーム内でのコミュニケーションを十分に取り、監査先の納得が得られる十分な説明が出来る力が求められます。
・監査先は、当社の海外法人や事業会社もあり、また当社グループの海外拠点の内部監査組織との連携も必要ですので、その場合、英語によるコミュニケーション、内部監査実施が求められます。
<今後の方向性・ビジネス戦略>
ビジネスが業種・業態・地域等、あらゆる面で拡がりつつある中、住友商事グループとして持続的な成長・発展を続けていくため、グローバルに展開する個々の組織・事業の内部統制の点検とその改善促進を行う内部監査機能は重要性を増している。
内部監査部では、更なる機能の向上に向け、海外拠点(上海、シンガポール、ロンドン、ドバイ、ニューヨーク)の内部監査組織との連携強化、監査手法の高度化、人材・監査リソース強化等の変革を実施中であり、豊富な監査実務経験を有する即戦力の確保はその重要な課題の一つ。
■休日:完全週休二日制
- 求める経験
年齢制限の理由 -
<MUST要件>
以下のような経験(通算3~5年程度以上)に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解。
・公認内部監査人(CIA)
・監査法人における会計監査・内部統制監査の経験。
・内外大手企業(商社・銀行・メーカー等)の内部監査部門における監査経験。
・監査・検査業務を所管する官公庁での経験。
・英語力TOEIC800点以上
<WANT要件>
・内部監査士
・公認会計士(日本)
■職種未経験者:不可
- 想定年収
- 非公開
- 語学力
-
英語力:中級以上TOEIC:800点以上
- 受動喫煙対策
- 就業場所 原則禁煙(分煙)
- 受動喫煙対策詳細
