内部監査(Internal Auditor)
- 採用企業名
- 米系大手総合化学メーカー
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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■監査計画の立案:会社の事業活動やリスクを考慮し、監査の範囲や頻度などを決定する。
■監査の実施:監査計画に基づいて、業務プロセスや会計処理などを調査し、内部統制の有効性を評価する。
■監査結果の報告:監査の結果をまとめた報告書を作成およびレビュー。
■改善策の提案:問題点や改善点について、具体的な改善策を提案し、その実施を支援する。
【担当業務】
・コーポレートレベルおよび地域内の複数の事業所において、内部統制および企業倫理に重点を置いたシステムおよびプロセスの監査およびレビューに参加する。
・監査計画立案、スコープ設定、監査の実施、状況説明会の実施、インタビュー、テストの実施、発見事項の文書化、提言、作業報告書の作成とレビュー、監査意見決定におけるシニア監査人の支援、発見事項および監査報告書の作成とレビューなど。
・内部統制の設計と運用の有効性、確立された方針と手続、および規制ガイダンスの遵守を評価し、監査作業プログラムに記載されたテスト作業を実施する。
・特定された傾向や例外に基づき、範囲の拡大やさらなるテスト作業の必要性について判断する。
実施されたテスト作業と得られた結論を裏付ける作業報告書を作成する。
・監査中に発見された不正、例外及び欠陥について、上級監査人及び監督職員と協議する。結論、SOX404の欠陥分類、および全体的な監査意見への影響に関する問題の関連リスクを評価する。■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日
- 求める経験
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【応募条件・資格】
・大卒以上。会計、財務、または関連分野の学士号をお持ちの方
・2~3年の監査業務経験、または6~7年の経理、財務業務経験
・内部統制の概念を理解し、様々なビジネスプロセス・領域・機能の評価の計画、実行、管理、報告などの経験をお持ちの方
・報告書作成スキル
・PCスキル(Microsoft Outlook、Word、Excel、PowerPoint)
【歓迎スキル・経験】
・CPA(公認会計士)
・CIA(公認内部監査人)
・内部または外部監査の経験
【求める人物像】
・高いコミュニケーション力を活用して業務をしていただける方
・限られた指導の下、独立して業務を遂行できる方
・SAP使用経験■職種未経験者:不可
- 年収
- 700万円 - 900万円
- 語学力
-
英語力:中級以上