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内部監査の求人情報

『内部監査』の公開求人一覧です。内部監査の求人は、『非公開』求人の中にも。JAC Recruitment の求人は、約60%が非公開求人です。常時約1万5000件の求人がありますが、WEBに掲載されるのは40%の求人のみです。面談していただいた方には非公開求人も含めて最適な求人をご紹介します。

1~10 件 / 全 53 件中

【東京勤務も可】管理部門-Japan SOX Seniro Manager/Manager

(求人番号:NJB1040231)

  • 転勤なし
  • 外資
会社名 社名非公開 <業種:メディカル・バイオ - 製薬>
勤務地 愛知県 東京都
年収 1000万円 - 万円
仕事内容

【Japan SOX 】

■日本におけるSOXコンプライアンス推進と関連するコントローラーシップ強化のサポート

■CFO直属のSOX部門長として業務を推進し、同時に、グローバル本社のグローバルSOXコンプライアンス責任者へドットラインレポート

■グローバルSOXチームと緊密に連携し、グローバルSOXチームが提供するガイドラインやポリシーの日本への導入をサポート

■SOX法監査におけるグローバル、及びローカルの外部監査人との主たる窓口として、SOX法外部監査をサポート

■SOX法外部監査スケジュール、問題点、改善策等をグローバル、及びローカルの外部監査人との協議・調整

■SOX法経営者評価に関する予算・計画策定、及びCFO・関連部門の責任者・グローバルSOXコンプライアンス責任者への結果報告

■内部統制の整備、文書化、経営者評価(ELC、ITGC、ビジネスプロセス)の実施

- グローバルSOXメソドロジーに基づくウォークスルー実施

- グローバルSOXメソドロジーに基づくテスト実施

- 改善策の立案から導入までの調整

- グローバルSOXデータベースの更新

■グローバルや日本の他部門と連携し、内部統制の強化・改善活動を主導

■その他プロジェクトやCFO要請事項への対応

■日本のSOXチームの管理

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コンプライアンス

(求人番号:NJB1007718)

  • 転勤なし
会社名 業界内注目のJ-REIT運用会社 <業種:金融 - 不動産投資>
勤務地 東京都
年収 500万円 - 800万円
仕事内容

【具体的業務内容】

・運用会社及び投資法人の法務コンプライアンス制度整備

・金融庁検査マニュアル対応及び各種会社制度整備(社内規定他)

・コンプライアンスプログラム、コンプライアンスマニュアルの作成

・コンプライアンス研修の実施

・法令等の助言、指導、弁護士対応

・金融庁他監督官庁対応、投信協会他協会対応(各種折衝、届出他)

・投資運用委員会、コンプライアンス委員会、取締役会、投資法人役員会の開催、参加

・リスク管理業務

-運用リスク、オペレーショナルリスク等の管理

・内部監査業務

-内部監査計画の策定、内部監査の実施、フォローアップ監査の実施

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グローバル監査(海外子会社の監査)

(求人番号:NJB1039546)

  • 完全週休二日制
  • 上場
会社名 20ヶ国以上の海外拠点を有する東証一部上場企業  <業種:電気/電子/半導体 - 電気・電機>
勤務地 東京都
年収 500万円 - 900万円
仕事内容

監査室にて下記業務をお任せする予定です。

■海外子会社の往査およびオフサイト監査

■海外子会社の内部統制(JSOX)の評価

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内部統制(リスクマネジメント)

(求人番号:NJB1036063)

  • 完全週休二日制
会社名 業界No.1を誇る大手メディアグループ  <業種:サービス - サービス各種(ホテル・教育・旅行・人材等)>
勤務地 東京都
年収 600万円 - 750万円
仕事内容

同社の内部監査/統制業務をご担当頂きます。

■具体的には・・

・リスクテーマの企画~施策推進/浸透

※事業の状況を鑑みながら、何を全社的に取り組むべきリスクテーマの設定、実現のための社内の体制が必要なのかを企画・実装。(各論では、規定づくりやその浸透まで)

※定期的の状況モニタリング、施策の浸透状況確認、追加施策立案実行。

適宜マネジメントボードに対しての状況報告。

・その他に、内部監査業務(J-SOX対応や業務監査等)もございます。

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内部統制(情報セキュリティ)

(求人番号:NJB1030828)

  • 完全週休二日制
会社名 業界No.1を誇る大手メディアグループ  <業種:サービス - サービス各種(ホテル・教育・旅行・人材等)>
勤務地 東京都
年収 600万円 - 750万円
仕事内容

事業と密に連携を取りながら、情報セキュリティの観点で、事業推進のサポートをいただきます。

【具体的には】

・新規事業立案/既存事業の改善に際して、情報取り扱いのフロー/ルールの設計~実装までを事業担当とともに推進

・情報セキュリティに関する体制構築と社内浸透(ルールの見直しや、セキュリティ意識向上のために社員向けのテストを行う等)

・プライバシーマーク対応(2年に1回の更新審査、1年に1回の内部監査がございます)

上記通常業務に加えて、現在リクルートグループで推し進めている「働き方変革」に求められる基盤づくりもご担当頂きます。

ex.)リモートワークの際の情報管理etc

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内部監査

(求人番号:NJB1038038)

  • 完全週休二日制
  • 上場
会社名 東証1部上場、制御機器メーカー <業種:電気/電子/半導体 - コンピュータハード/周辺機器>
勤務地 大阪府
年収 580万円 - 800万円
仕事内容

内部監査要員として、以下業務をお任せします。

◆海外の財務報告に係る内部統制の構築および独立評価:

重要な業務プロセスの内部統制文書(質問書等)の構築および独立評価

◇重要なグループ会社:売上・売掛金・たな卸資産、決算・財務報告、財務報告に影響の大きい固有業務

◇全てのグループ会社:決算・財務報告

◆内部監査業務

・財務諸表監査(本体、海外・国内グループ会社の連結・単体)

・業務監査(売上・売掛金管理、与信管理、在庫管理、購買管理、外注管理、生産管理、原価管理、品質管理、グループ会社関係 等)

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グローバル内部監査/コーポレートリスクマネジメント

(求人番号:NJB1023158)

  • 上場
会社名 日産自動車株式会社 <業種:機械・自動車 - 自動車/部品>
勤務地 神奈川県
年収 700万円 - 900万円
仕事内容

内部監査とは、企業の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から、公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、意見を述べ、助言を行う「監査業務」、および特定の経営諸活動の支援を行う「診断業務」であります。

日産自動車の内部監査は、ゴーン社長に直接レポートラインを持つオフィサー(CIAO=Chief Internal Audit Officer)のもとに、日本、北米、欧州、その他一般海外市場ごとに組織を構築しています。主な業務内容として、内部監査、リスクマネジメント、J-SOX評価を行っていただく予定です。

【組織図】

■役員

-グローバルコンプライアンス室(4名)

-グローバル内部監査室

--コーポレートリスクマネジメント(19名)★

--グローバル販売金融

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内部監査・内部統制/管理職

(求人番号:NJB1036855)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
  • 上場
会社名 大手メーカー【東証一部上場】 <業種:電気/電子/半導体 - 電気・電機>
勤務地 神奈川県
年収 850万円 - 1100万円
仕事内容

・内部監査業務(海外を含むグループ会社を主対象として監査計画立案から実査、経営幹部への報告、改善確認まで実施)

・J-SOXに関する業務(全社統制・業務プロセス統制の評価、整備指導等)

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内部統制・内部監査(J-SOX)

(求人番号:NJB1037416)

  • 完全週休二日制
会社名 日系非上場商社 <業種:化学 - 化学>
勤務地 東京都
年収 500万円 - 900万円
仕事内容

■J-SOX法における内部統制体制の立ち上げ業務全般

・内部監査計画の策定

・監査チェックリストの策定、実施

・内部統制業務、コンプライアンス管理

・その他、内部統制に関わる業務全般

※その他、将来的には経理・財務の実務もお任せ致します

 ・月次決算、年次決算

 ・税務申告業務(移転価格税制含む)

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内部統制・内部監査

(求人番号:NJB994851)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
会社名 東証一部WEB企業 <業種:IT・通信 - インターネット関連ビジネス>
勤務地 東京都
年収 550万円 - 750万円
仕事内容

親会社カドカワに出向し、内部統制評価担当者として下記業務を実施いただきます。

【主な業務内容】

■内部統制評価業務および内部監査業務

・現場部門へのヒアリング

・監査資料収集、および調書作成

・不備、課題の抽出、および改善案の策定

・評価結果報告

└経営層、現場、上長などへ評価結果報告を実施

・監査法人対応

※KADOKAWAとドワンゴが経営統合し、安定的な業務の運用がグループで求められるなかで、まずはKADOKAWA側の内部統制評価作業を中心にご担当頂きます。

※KADOKAWA社が海外企業のM&Aを積極的に進めていることもあり、海外出張等も年に3~4回程度発生する見込みです。

【部署の仕事内容】

・内部監査計画及び内部統制評価計画の立案に関する事項

・内部監査の実施・報告に関する事項

・内部統制評価の実施・報告に関する事項

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