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内部監査の求人情報

『内部監査』の公開求人一覧です。内部監査の求人は、『非公開』求人の中にも。JAC Recruitment の求人は、約60%が非公開求人です。常時約1万5000件の求人がありますが、WEBに掲載されるのは40%の求人のみです。面談していただいた方には非公開求人も含めて最適な求人をご紹介します。

1~10 件 / 全 46 件中

内部監査スタッフ

(求人番号:NJB1038667)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
会社名 大手商社グループの内部監査スタッフポジションです <業種:商社 - 商社(工業系)>
勤務地 東京都
年収 550万円 - 700万円
仕事内容

内部監査室にて、内部統制の運用状況評価や業務監査の立ち上げに関わって頂きます。

■内部統制の運用状況評価

■業務監査(2018年度より実施予定となるため、当面はそれに向けた準備や計画を進めていきます)

■CSAワークショップの運営

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【大阪】ビジネスアドバイザリー(グローバルサービス分野)

(求人番号:NJB1040107)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
会社名 社名非公開 <業種:コンサルティング/シンクタンク/法律・会計 - コンサルティング(経営・戦略など)>
勤務地 大阪府
年収 400万円 - 800万円
仕事内容

■概要

当法人では、海外に事業拠点やグループ会社を有するグローバル企業に対して、ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)をはじめとする幅広いコンサルティングサービスを手掛けています。

■代表的なグローバルGRCコンサルティングサービス

 ・グローバルガバナンス構築支援

 ・グローバルリスクマネジメント体制構築支援

 ・グループ会社管理規程策定支援

 ・グローバルPMI(M&A後の事業統合)支援

 ・連結決算・海外子会社決算早期化支援

 ・海外子会社J-SOX対応支援

 ・海外子会社内部統制改善支援

 ・海外子会社内部監査支援

 ・FCPA対応支援(贈賄行為防止体制の構築支援)

 ・不正防止体制構築支援

 ・海外地域統括会社設立運営支援

■顧客

主な顧客はグローバル展開している大手・中堅日本企業、およびこれから海外進出を行う日本企業です。

顧客の日本本社、地域統括会社、海外子会社等に対しサービス提供を行います。

■研修、トレーニング

基礎研修としてe-Learning、集合研修が用意されています。

実務トレーニングについてはOJT担当がアサインされ、業務の内容、手順、またコンサルティング業務遂行に必要な心構え、思考等の理解をサポートします。

コンサルティング業務未経験の方については、これまでの業務経験や語学力を考慮しプロジェクトチーム内での役割をアサインします。

■魅力

1.海外案件、大規模案件への参画が可能

 当法人は関西でのアドバイザリー部門の組織規模が大きく、またサービス提供範囲も広いため、他法人では東京勤務でないと担当できないような、短期・中期の海外出張を伴う海外案件や大規模案件も関西にいながら担当することが出来ます。

2.監査法人のアドバイザリー部としての情報力

 当部門は監査法人のアドバイザリー部門なので、監査部門との連携も強く、グローバルGRC領域に関する最先端の知識・情報に触れることができるという特徴があります。

3.他部門やグループ会社との連携

 既に監査部門で関係のあるクライアントや、他グループ会社よりクライアントを紹介されること多く、また他のグループ会社と共に連携してプロジェクトを実行することもあり、幅広い領域・分野に関わるチャンスがあります。

4.幅広いバックグラウンドを有する人材の活躍

 当部門では幅広いコンサルティングサービスを提供しているため、さまざまなバックグラウンドの方が活躍することが出来ます。

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内部監査(責任者候補)

(求人番号:NJB1037106)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
会社名 大手通信会社系列のインターネットベンチャー <業種:クリエイティブ/マーケティング - 広告会社(総合広告・SP会社・インターネット広告)>
勤務地 東京都
年収 800万円 - 1000万円
仕事内容

2017年4月新設予定の内部監査部門にて、Syn.ホールディングス及びグループ各社の内部監査に関して、下記業務に従事頂きつつ、統括もいただく予定です。

・内部監査体制の構築

・事業部門等に対する体制構築のためのコンサルティング(業務プロセス・フロー等)

・アドバイザー(外部コンサル)との交渉

・内部監査体制の運用

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グローバル内部監査/コーポレートリスクマネジメント

(求人番号:NJB1023158)

  • 上場
会社名 社名非公開 <業種:機械・自動車 - 自動車/部品>
勤務地 神奈川県
年収 700万円 - 900万円
仕事内容

内部監査とは、企業の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から、公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、意見を述べ、助言を行う「監査業務」、および特定の経営諸活動の支援を行う「診断業務」であります。

日産自動車の内部監査は、ゴーン社長に直接レポートラインを持つオフィサー(CIAO=Chief Internal Audit Officer)のもとに、日本、北米、欧州、その他一般海外市場ごとに組織を構築しています。主な業務内容として、内部監査、リスクマネジメント、J-SOX評価を行っていただく予定です。

【組織図】

■役員

-グローバルコンプライアンス室(4名)

-グローバル内部監査室

--コーポレートリスクマネジメント(19名)★

--グローバル販売金融

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内部監査 管理職(候補)

(求人番号:NJB1039607)

  • 上場
会社名 社名非公開 <業種:消費財 - 食品/飲料>
勤務地 東京都
年収 800万円 - 1000万円
仕事内容

*本社・支社・工場・グループ会社(国内外)等への往査

*監査報告書作成 等

※ご経験・スキルに応じて業務をお任せしていきます。

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内部監査

(求人番号:NJB1005210)

会社名 社名非公開 <業種:消費財 - 宝飾/アパレル(繊維)/スポーツ>
勤務地 兵庫県
年収 500万円 - 600万円
仕事内容

■内部監査をご担当頂きます。

・国内外の事業拠点・各部門に対する内部監査業務

・J-SOX対応(文書化支援、経営者評価)

・店舗監査業務

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システムリスクコントロールアドバイザリ

(求人番号:NJB1005196)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
会社名 グローバル展開の大手監査法人 <業種:コンサルティング/シンクタンク/法律・会計 - 法律事務所・会計事務所>
勤務地 東京都
年収 480万円 - 1300万円
仕事内容

会計監査支援、ITガバナンス、リスク管理態勢構築支援全般をご担当頂く中で、クライアントが抱えるリスクを明確にし、ガバナンスやコントロールの態勢評価および構築支援を行います。

(主な職務)

コントロールアドバイザリー・アシュアランスサービス

■会計監査支援(システムレビュー/CAAT)

■内部統制評価支援業務(SSAE16(旧SAS70)、86号保証業務(旧18号監査)、ISAE3402 等)

■SOX対応支援、内部統制構築支援

リスク・ガバナンスアドバイザリー

■ITガバナンスの評価、システム監査、情報セキュリティ監査

■ITガバナンス、リスク管理態勢構築支援(組織、人材の最適化含む)

■内部監査/モニタリング態勢の構築、高度化支援

■変革時のシステム・組織の評価支援

■情報セキュリティ管理/情報管理/システムリスク評価・管理態勢の構築、高度化支援

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内部監査・内部統制/管理職

(求人番号:NJB1036855)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
  • 上場
会社名 大手メーカー【東証一部上場】 <業種:電気/電子/半導体 - 電気・電機>
勤務地 神奈川県
年収 950万円 - 1250万円
仕事内容

・内部監査業務(海外を含むグループ会社を主対象として監査計画立案から実査、経営幹部への報告、改善確認まで実施)

・J-SOXに関する業務(全社統制・業務プロセス統制の評価、整備指導等)

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財務監査<課長~部長クラス>

(求人番号:NJB1038984)

  • 完全週休二日制
会社名 大手メーカー <業種:機械・自動車 - 自動車/部品>
勤務地 静岡県
年収 700万円 - 1000万円
仕事内容

・内部監査もしくは財務の実務経験。

・管理職として部門マネジメントのご経験。

・製造業経験者がより望ましい。

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内部監査

(求人番号:NJB1016622)

  • 完全週休二日制
会社名 モーゲージバンク <業種:金融 - 不動産投資>
勤務地 東京都
年収 800万円 - 1000万円
仕事内容

上場を視野に入れており、子会社含めたグループの内部監査・内部統制体制強化に伴う業務全般を実施して頂きます。

具体的には、内部監査計画策定、全社統制、業務プロセス、決算・財務プロセス評価、IT全般統制を実施して頂きます。

※内部監査・内部統制実務責任者を想定しております。

■業務内容:

・内部監査・内部統制計画の策定

・内部監査業務(個別計画、チェックリスト作成、調査、講評、報告書作成、等)

・内部統制に関する業務(J-SOX対応含む)

・監査委員会、ERM管理委員会等運営

・監査項目設定のための問題抽出、分析

・監査報告書・改善提案書の作成等

・内部統制体制の有効性評価 等

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